Недействующий

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2008 - 2010 ГОДЫ" (с изменениями на: 26.12.2008)

     

Приложение N 6
к Программе

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

(В ЦЕЛОМ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ МИНИСТЕРСТВА)

(тыс. руб.)

Классификация операций
сектора государственного
управления

Всего

В том числе по годам (текущий год
и плановый период)

2008

2009

2010

Сумма средств краевого
бюджета, в том числе:      

9693102,90

2527860,60

3819382,30

3345860,00

200 Расходы                

6650436,50

2037653,60

2502985,00

2109797,90

210 Оплата труда и
начисления на оплату труда

3530319,50

1106606,10

1169562,00

1254151,40

211 Заработная плата       

2766436,90

867479,10

915908,20

983049,60

212 Прочие выплаты         

45694,80

15194,80

15261,80

15238,20

213 Начисления на оплату
труда                      

718187,80

223932,20

238392,00

255863,60

220 Приобретение услуг     

1973581,80

621080,20

906754,00

445747,60

221 Услуги связи           

21213,90

6806,60

6921,10

7486,20

222 Транспортные услуги    

19984,70

7083,00

6289,90

6611,80

223 Коммунальные услуги    

559225,40

161311,90

190960,40

206953,10

224 Арендная плата за
пользование имуществом     

1690,80

1146,60

246,00

298,20

225 Услуги по содержанию
имущества                  

792382,90

310508,70

367979,70

113894,50

В том числе капитальный
ремонт                     

710212,10

276719,70

343387,30

90105,10

226 Прочие услуги          

579084,10

134223,40

334356,90

110503,80

240 Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям               

241 Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям

242 Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за
исключением государственных
и муниципальных организаций

251 Перечисления другим
бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации       

260 Социальное обеспечение

619805,70

151099,40

238747,90

229958,40

261 Пенсии, пособия и
выплаты по пенсионному,
социальному и медицинскому
страхованию населения      

262 Пособия по социальной
помощи населению           

619805,70

151099,40

238747,90

229958,40

263 Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления                 

290 Прочие расходы         

526729,50

158867,90

187921,10

179940,50

300 Поступление
нефинансовых активов       

3042666,40

490207,00

1316397,30

1236062,10

310 Увеличение стоимости
основных средств           

2545847,40

313892,70

1151599,00

1080355,70

В том числе приобретение
основных средств           

2545847,40

313892,70

1151599,00

1080355,70

320 Увеличение стоимости
нематериальных активов     

340 Увеличение стоимости
материальных запасов       

496819,00

176314,30

164798,30

155706,40

500 Поступление финансовых
активов                    

540 Увеличение
задолженности по бюджетным
кредитам                   

600 Выбытие финансовых
активов                    

620 Уменьшение стоимости
ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в
капитале                   

640 Уменьшение
задолженности по бюджетным
кредитам