Недействующий

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА 2008 - 2010 ГОДЫ" (с изменениями на: 16.12.2008)

     

Приложение N 7

     

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

(ПО ЗАДАЧЕ 1 ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ)

Коды классификации операций
сектора государственного
управления

Всего

В том числе по годам

2008

2009

2010

 Задача 1. Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций,
 спасение людей, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций в
 Красноярском крае                            

200 Расходы                      

547201,1

131563,5

206119,9

209517,7

210 Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда          

305986,0

95516,6

99512,5

110956,9

211 Заработная плата             

241151,7

75264,9

78418,7

87468,1

212 Прочие выплаты               

1652,4

532,2

548,1

572,1

213 Начисления на выплаты по
оплате труда                     

63181,9

19719,5

20545,7

22916,7

220 Оплата работ, услуг          

229647,5

26946,0

105438,2

97263,3

221 Услуги связи                 

54904,3

7523,1

14912,2

32469,0

222 Транспортные услуги          

202,2

63,8

67,5

70,9

223 Коммунальные услуги          

3900,6

1055,1

1289,3

1556,2

224 Арендная плата за пользование
имуществом                       

71,5

54,6

8,2

8,7

225 Работы, услуги по содержанию
имущества                        

56809,2

3028,8

11448,1

42332,3

в том числе: капитальный ремонт  

2277,2

1100,0

545,0

632,2

226 Прочие работы, услуги        

113759,7

15220,6

77712,9

20826,2

240 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям        

241 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным и
муниципальным организациям       

242 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям, за
исключением государственных
и муниципальных организаций      

251 Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации                        

 8549,0

 8145,4

 187,4

 216,2

в том числе расходы капитального
характера                        

 8246,4

 7842,8

 187,4

 216,2

260 Социальное обеспечение       

261 Пенсии, пособия и выплаты по
пенсионному, социальному и
медицинскому страхованию
населения                        

262 Пособия по социальной помощи
населению                        

263 Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления                       

290 Прочие расходы               

3018,6

955,5

981,8

1081,3

300 Поступление нефинансовых
активов                          

1152604,4

112826,6

547218,3

492559,5

310 Увеличение стоимости основных
средств                          

1114694,2

105139,6

540061,5

469493,1

в том числе: капитальное
строительство                    

91854,6

91854,6

оборудование                     

1022839,6

13285,0

540061,5

469493,1

320 Увеличение стоимости
нематериальных активов           

340 Увеличение стоимости
материальных запасов             

37910,2

7687,0

7156,8

23066,4

500 Поступление финансовых
активов                          

540 Увеличение задолженности по
бюджетным кредитам               

600 Выбытие финансовых активов   

620 Уменьшение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале               

640 Уменьшение задолженности по
бюджетным кредитам               

Итого по задаче 1                

1699805,5

244390,1

753338,2

702077,2