Недействующий

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА 2008 - 2010 ГОДЫ" (с изменениями на: 16.12.2008)

     

Приложение N 6

     

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

(В ЦЕЛОМ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ АГЕНТСТВА)

Коды классификации операций
сектора государственного
управления

Всего

В том числе по годам

2008

2009

2010

Сумма средств краевого бюджета
всего:                           

5545354,5

2743478,8

1363727,4

1438148,3

в том числе                      

200 Расходы                      

4017293,7

2430832,0

719852,4

866609,3

210 Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда          

2887287,8

2037719,4

401693,2

447875,2

211 Заработная плата             

2443020,8

1775007,0

315786,1

352227,7

212 Прочие выплаты               

72134,4

65493,9

3221,1

3419,4

213 Начисления на выплаты по
оплате труда                     

372132,6

197218,5

82686,0

92228,1

220 Оплата работ, услуг          

573216,9

230147,1

165168,5

177901,3

221 Услуги связи                 

76834,3

18189,6

20176,7

38468,0

222 Транспортные услуги          

36398,3

34487,5

941,7

969,1

223 Коммунальные услуги          

100162,6

67117,0

15788,9

17256,7

224 Арендная плата за пользование
имуществом                       

5054,4

2536,5

1217,6

1300,3

225 Работы, услуги по содержанию
имущества                        

190811,5

58718,6

42337,8

89755,1

в том числе: капитальный ремонт  

51621,5

17781,3

9345,0

24495,2

226 Прочие работы, услуги        

163955,8

49097,9

84705,8

30152,1

240 Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям                     

241 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным и
муниципальным организациям       

242 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям, за
исключением государственных и
муниципальных организаций        

251 Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации                        

536541,2

146029,8

151402,5

239108,9

в том числе капитальные затраты  

244193,4

50893,3

54685,5

138614,6

260 Социальное обеспечение       

14455,9

13752,7

350,0

353,2

261 Пенсии, пособия и выплаты
по пенсионному, социальному и
медицинскому страхованию
населения                        

262 Пособия по социальной помощи
населению                        

11259,5

10556,3

350,0

353,2

263 Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления                       

3196,4

3196,4

290 Прочие расходы               

5791,9

3183,0

1238,2

1370,7

300 Поступление нефинансовых
активов                          

1528060,8

312646,8

643875,0

571539,0

310 Увеличение стоимости основных
средств                          

1320509,7

199663,7

606568,7

514277,3

в том числе: капитальное
строительство                    

113254,6

94854,6

18400,0

320 Увеличение стоимости
нематериальных активов           

340 Увеличение стоимости
материальных запасов             

207551,1

112983,1

37306,3

57261,7

500 Поступление финансовых
активов                          

540 Увеличение задолженности по
бюджетным кредитам               

600 Выбытие финансовых активов   

620 Уменьшение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале               

640 Уменьшение задолженности по
бюджетным кредитам