1. В паспорте государственной программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы" изложить в редакции:
"Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, - 17927512000,00 рубля, в том числе:
2014 год - 2586018000,00 рубля;
2015 год - 2557049000,00 рубля;
2016 год - 2557049000,00 рубля;
2017 - 2020 годы - 10227396000,00 рубля".
2. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы" изложить в редакции:
"Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, - 17927512000,00 рубля, в том числе:
2014 год - 2586018000,00 рубля;
2015 год - 2557049000,00 рубля;
2016 год - 2557049000,00 рубля;
2017 - 2020 годы - 10227396000,00 рубля".
3. В подпрограмме "Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями" (2014 - 2020 годы) позицию "Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, - 11422631000,00 рубля, в том числе:
2014 год - 1656635000,00 рубля;
2015 год - 1627666000,00 рубля;
2016 год - 1627666000,00 рубля;
2017-2020 годы - 6510664000,00 рубля".
4. Приложения 1 "Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм и их значениях" и 3 "План реализации государственной программы "Управление государственными финансами Брянской области" (2014 - 2020 годы)" к государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к государственной программе
"Управление государственными
финансами Брянской области"
(2014 - 2020 годы)
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы,
подпрограмм и их значениях
N | Наименование | Единица измерения | Целевые значения показателей (индикаторов) | ||||||||
2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
Подпрограмма "Совершенствование управления общественными финансами" (2014 - 2020 годы) | |||||||||||
1 | Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ | % | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
2 | Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления государственными финансами Брянской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | Доля участников бюджетного процесса, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом | % | 20,6 | 24,6 | 24,6 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Подпрограмма "Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями" (2014 - 2020 годы) | |||||||||||
4 | Утверждение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | да/нет | - | - | да | да | да | да | да | да | да |
5 | Обеспечение стабильности межбюджетных отношений с муниципальными образованиями: | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
6 | Сокращение величины разрыва среднего уровня расчётной бюджетной обеспеченности | раз | 1,04 | 1,07 | < 1,5 | < 1,5 | < 1,5 | < 1,5 | < 1,5 | < 1,5 | < 1,5 |
7 | Сокращение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню среднедушевого дохода с учётом выравнивания бюджетной обеспеченности | раз | 1,6 | 1,49 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 |
8 | Соблюдение при распределении дотаций (субвенций) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов требований статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расчетных параметров дефицитов бюджетов | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
9 | Стимулирование содействия достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений, утвержденных Правительством Российской Федерации показателей деятельности | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
10 | Стимулирование выполнения утвержденных Правительством Брянской области показателей социально-экономического развития территорий муниципальных районов (городских округов) | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Прочие показатели (индикаторы) | |||||||||||
11 | Отношение объёма государственного долга субъекта Российской Федерации по состоянию на 1 января года к общему годовому объему доходов бюджета субъекта Российской Федерации в отчетном финансовом году (без учёта объёмов безвозмездных поступлений) | % | 37,5% | 58,4% | < 50,0 | < 50,0 | < 50,0 | < 50,0 | < 50,0 | < 50,0 | < 50,0 |
12 | Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования Банка России | % | 0,7 | 0,45 | < 3,0 | < 3,0 | < 3,0 | < 3,0 | < 3,0 | < 3,0 | < 3,0 |
13 | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчётного периода в общем объеме расходов областного бюджета | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | Доля выпадающих доходов областного бюджета в результате предоставления региональным законодательством налоговых льгот в общем объеме налоговых и неналоговых доходов | % | 2,6 | 5,0 (*) | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 |
15 | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета от первоначального плана | % | 13,2 | -14,7 | < 10,0 | < 10,0 | < 10,0 | < 10,0 | < 10,0 | < 10,0 | < 10,0 |
16 | Доля случаев, по которым были исполнены обязательства, от общего числа предоставленных гарантий, поручительств | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Оценочное значение показателя (налоговая статистическая отчётность о фактически предоставленных налоговых льготах формируется во втором полугодии года, следующего за отчётным) Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, определяется следующим образом:
, где:
Rp - доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, %;
Vep - объем расходов областного бюджета, исполнение которого осуществлялось в рамках государственных программ, рублей;