Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета города Брянска на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов
(тыс. рублей)
Наименование | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма | ||
2009 год | 2010 год | 2011 год | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 374 788,8 | 485 063,8 | 507 356,3 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 498,9 | 1 604,5 | 1 706,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 002 00 00 | 498,9 | 1 604,5 | 1 706,7 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 002 03 00 | 498,9 | 1 604,5 | 1 706,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 498,9 | 1 604,5 | 1 706,7 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 35 643,8 | 43 354,3 | 45 584,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 002 00 00 | 35 598,4 | 43 354,3 | 45 584,9 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 002 04 00 | 29 626,4 | 34 798,7 | 36 861,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 28 384,5 | 33 578,8 | 35 641,7 |
Расходы на поощрительные выплаты в связи с праздничными днями, юбилейными датами, награждением знаком отличия, за активное участие в территориальном общественном самоуправлении и за победу в конкурсе | 01 | 03 | 002 04 00 | 913 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
Расходы, связанные с уплатой взносов в организации, членом которых является муниципальное образование «город Брянск» | 01 | 03 | 002 04 00 | 916 | 941,9 | 919,9 | 919,9 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 002 12 00 | 5 972,0 | 8 555,6 | 8 723,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 002 12 00 | 500 | 5 972,0 | 8 555,6 | 8 723,3 |
Расходные, обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 01 | 03 | 531 00 00 | 45,4 | 0,0 | 0,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 01 | 03 | 531 01 00 | 45,4 | 0,0 | 0,0 | |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 01 | 03 | 531 01 15 | 45,4 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 531 01 15 | 500 | 45,4 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 166 670,0 | 219 306,5 | 233 412,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 00 00 | 162 977,1 | 219 306,5 | 233 412,6 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 | 162 242,2 | 218 276,6 | 232 328,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 151 805,9 | 204 986,9 | 218 826,9 |
Содержание административных комиссий | 01 | 04 | 002 04 00 | 541 | 606,6 | 703,9 | 741,0 |
Общегородские мероприятия | 01 | 04 | 002 04 00 | 912 | 7 985,9 | 10 171,8 | 10 171,8 |
Расходы на поощрительные выплаты в связи с праздничными днями, юбилейными датами, награждением знаком отличия, за активное участие в территориальном общественном самоуправлении и за победу в конкурсе | 01 | 04 | 002 04 00 | 913 | 1149,8 | 1 664,0 | 1 786,0 |
Расходы, связанные с уплатой взносов в организации, членом которых является Брянская городская администрация | 01 | 04 | 002 04 00 | 917 | 694,0 | 750,0 | 802,5 |
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) | 01 | 04 | 002 08 00 | 594,9 | 829,9 | 884,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 08 00 | 500 | 594,9 | 829,9 | 884,4 |
Мероприятия в рамках административной реформы | 01 | 04 | 002 13 00 | 140,0 | 200,0 | 200,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 13 00 | 500 | 140,0 | 200,0 | 200,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 01 | 04 | 531 00 00 | 3 692,9 | 0,0 | 0,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 01 | 04 | 531 01 00 | 1 831,9 | 0,0 | 0,0 | |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 01 | 04 | 531 0115 | 1 831,9 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 531 01 15 | 500 | 1 831,9 | 0,0 | 0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется за счет субвенций из областного бюджета | 01 | 04 | 537 02 00 | 1 861,0 | 0,0 | 0,0 | |
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 01 | 04 | 531 02 03 | 1 261,8 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 531 02 03 | 500 | 1 261,8 | 0,0 | 0,0 |
Создание административных комиссий и определение порядка их деятельности | 01 | 04 | 531 02 04 | 599,2 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 531 02 04 | 500 | 599,2 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 01 | 06 | 28 865,1 | 38 480,1 | 40 906,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 002 00 00 | 28 766,1 | 38480,1 | 40 906,6 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 002 04 00 | 26 783,8 | 36130,5 | 38 401,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 26 783,8 | 36 130,5 | 38 401,4 |
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 01 | 06 | 002 25 00 | 1 982,3 | 2 349,6 | 2 505,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 002 25 00 | 500 | 1 982,3 | 2 349,6 | 2 505,2 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 01 | 06 | 531 00 00 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 01 | 06 | 531 01 00 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 01 | 06 | 531 0115 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 531 01 15 | 500 | 99,0 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 5 543,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 020 00 00 | 5543,7 | 0,0 | 0,0 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 01 | 07 | 020 00 02 | 5 543,7 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 07 | 020 00 02 | 500 | 5 543,7 | 0,0 | 0,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 11 | 62 062,0 | 90 991,1 | 90 469,0 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 11 | 065 00 00 | 62 062,0 | 90 991,1 | 90 469,0 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 11 | 065 03 00 | 62 062,0 | 90 991,1 | 90 469,0 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 065 03 00 | 013 | 62 062,0 | 90 991,1 | 90 469,0 |
Резервные фонды | 01 | 12 | 21 717,8 | 30 000,0 | 30 000,0 | ||
Резервные фонды | 01 | 12 | 070 00 00 | 21 717,8 | 30 000,0 | 30 000,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 12 | 070 05 00 | 21 717,8 | 30 000,0 | 30 000,0 | |
Прочие расходы | 01 | 12 | 070 05 00 | 013 | 21717,8 | 30 000,0 | 30 000,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 53 787,5 | 61 327,3 | 65 276,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 14 | 002 00 00 | 22 198,3 | 30 563,5 | 32 616,2 | |
Центральный аппарат | 01 | 14 | 002 04 00 | 21 288,3 | 30 263,5 | 32 316,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 21 288,3 | 30 263,5 | 32 316,2 |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 01 | 14 | 002 29 00 | 910,0 | 300,0 | 300,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 002 29 00 | 500 | 910,0 | 300,0 | 300,0 |
Резервные фонды | 01 | 14 | 070 00 00 | 222,9 | 0,0 | 0,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 14 | 070 05 00 | 222,9 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 01 | 14 | 070 05 00 | 013 | 222,9 | 0,0 | 0,0 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 14 | 090 00 00 | 4 400,0 | 3 615,0 | 2 785,0 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 14 | 090 02 00 | 4400,0 | 3 615,0 | 2 785,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 090 02 00 | 500 | 4.400,0 | 3 615,0 | 2 785,0 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 14 | 093 00 00 | 21 632,8 | 27128,8 | 29 855,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 093 00 00 | 001 | 21 632,8 | 27128,8 | 29 855,3 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 01 | 14 | 531 00 00 | 1 523,1 | 0,0 | 0,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 01 | 14 | 531 01 00 | 1 523,1 | 0,0 | 0,0 | |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 01 | 14 | 531 01 15 | 1 523,1 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 531 0115 | 001 | 1 470,0 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 531 01 15 | 500 | 53,1 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочные целевые программы города Брянска | 01 | 14 | 795 00 00 | 3 810,4 | 20,0 | 20,0 | |
Долгосрочная целевая программа «Создание системы кадастра земель муниципального образования и информационное обеспечение регулирования земельных и имущественных отношений в городе Брянске (2009-2013 годы)» | 01 | 14 | 795 04 00 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 795 04 00 | 500 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение» на 2009-2013 годы | 01 | 14 | 795 10 00 | 3 790,4 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 795 10 00 | 500 | 3 790,4 | 0,0 | 0,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 1186,0 | 1 332,0 | 1 320,0 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | 1186,0 | 1 332,0 | 1 320,0 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 02 | 04 | 209 00 00 | 1186,0 | 1 332,0 | 1 320,0 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 02 | 04 | 209 01 00 | 1186,0 | 1 332,0 | 1 320,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 02 | 04 | 209 01 00 | 500 | 1186,0 | 1 332,0 | 1 320,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 15 684,5 | 14 204,3 | 18 202,2 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 14 013,5 | 12 435,3 | 18 202,2 | ||
Резервные фонды | 03 | 09 | 070 00 00 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 03 | 09 | 070 05 00 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 03 | 09 | 070 05 00 | 013 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 09 | 202 00 00 | 13 922,0 | 12 435,3 | 18 202,2 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 202 67 00 | 13 742,0 | 12 362,3 | 18 075,2 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 202 67 00 | 014 | 13 742,0 | 12 362,3 | 18 075,2 |
Продовольственное обеспечение | 03 | 09 | 202 71 00 | 110,0 | 73,0 | 127,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 202 71 00 | 014 | 110,0 | 73,0 | 127,0 |
Вещевое обеспечение | 03 | 09 | 202 72 00 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 202 72 00 | 014 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходные обязательства, | 03 | 09 | 531 00 00 | 61,5 | 0,0 | 0,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 03 | 09 | 531 01 00 | 61,5 | 0,0 | 0,0 | |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 03 | 09 | 531 01 15 | 61,5 | 0,0 | 0,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 531 01 15 | 014 | 61,5 | 0,0 | 0,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 1 671,0 | 1 769,0 | 0,0 | ||
Ведомственные целевые программы города Брянска | 03 | 14 | 796 00 00 | 1 671,0 | 1 769,0 | 0,0 | |
Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью в городе Брянске» на 2009-2010 годы | 03 | 14 | 796 12 00 | 1 671,0 | 1 769,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 03 | 14 | 796 12 00 | 013 | 1 671,0 | 1 769,0 | 0,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 285 099,1 | 209 748,2 | 255 979,2 | |||
Транспорт | 04 | 08 | 259 11850 | 177 337,0 | 221 927,3 | ||
Автомобильный транспорт | 04 | 08 | 303 00 00 | 76 373,0 | 73 533,0 | 76 504,4 | |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 04 | 08 | 303 02 00 | 76373,0 | 73 533,0 | 76 504,4 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 303 02 00 | 006 | 63 988,0 | 73 533,0 | 76 504,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 08 | 303 02 00 | 500 | 12 385,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 317 00 00 | 153 847,0 | 103 804,0 | 145 422,9 | |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 04 | 08 | 317 01 00 | 54157,0 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии транспортным организациям на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозки пассажиров | 04 | 08 | 317 01 10 | 54157,0 | 0,0 | 0,0 | |
Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в городском сообщении | 04 | 08 | 317 01 11 | 14 078,5 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 317 01 11 | 006 | 14 078,5 | 0,0 | 0,0 |
Организация транспортного обслуживания населения городским электротранспортом в городском сообщении | 04 | 08 | 317 01 12 | 40 078,5 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 317 0112 | 006 | 40 078,5 | 0,0 | 0,0 |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 04 | 08 | 317 02 00 | 99 690,0 | 103 804,0 | 145 422,9 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 317 02 00 | 006 | 99 690,0 | 103 804,0 | 145 422,9 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 08 | 340 00 00 | 28 898,0 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации | 04 | 08 | 340 07 00 | 28 898,0 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 04 | 08 | 340 07 02 | 28 898,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 08 | 340 07 02 | 500 | 28 898,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 25 981,1 | 32 411,2 | 34 051,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 12 | 002 00 00 | 20 074,1 | 26974,2 | 28 584,9 | |
Центральный аппарат | 04 | 12 | 002 04 00 | 20 074,1 | 26974,2 | 28 584,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 002 04 00 | 500 | 20 074,1 | 26 974,2 | 28584,9 |
Резервные фонды | 04 | 12 | 070 00 00 | 192,0 | 0,0 | 0,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 04 | 12 | 070 05 00 | 192,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 04 | 12 | 070 05 00 | 013 | 192,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 04 | 12 | 531 00 00 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 04 | 12 | 531 01 00 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 04 | 12 | 531 01 15 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 531 01 15 | 500 | 58,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочные целевые программы города Брянска | 04 | 12 | 795 00 00 | 5 657,0 | 5 437,0 | 5 467,0 | |
Долгосрочная целевая программа «Создание системы кадастра земель муниципального образования и информационное обеспечение регулирования земельных и имущественных отношений в городе Брянске (2009-2013 годы)» | 04 | 12 | 795 04 00 | 5 027,0 | 5 027,0 | 5 027,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 795 04 00 | 500 | 5 02.7,0 | 5 027,0 | 5 027,0 |
Долгосрочная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Брянске» на 2009-2013 годы | 04 | 12 | 795 08 00 | 630,0 | 410,0 | 440,0 | |
прочие расходы | 04 | 12 | 795 08 00 | 630,0 | 410,0 | 440.0 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 1 847 252,7 | 1140 700,8 | 1 321 873,9 | |||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 1 059 761,7 | 334 447,7 | 313 385,8 | ||
Резервные фонды | 05 | 01 | 070 00 00 | 154,8 | 0,0 | 0,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 05 | 01 | 070 05 00 | 013 | 154,8 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы | 05 | 01 | 070 05 00 | 154,8 | 0,0 | 0,0 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 05 | 01 | 098 00 00 | 815178,0 | 85 202,9 | 81 872,5 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 01 | 098 01 00 | 762 542,9 | 0,0 | 0,0 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 01 | 098 01 01 | 358 424,6 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 098 01 01 | 006 | 358424,6 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 01 | 098 01 02 | 404118,3 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 098 01 02 | 500 | 404118,3 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 098 02 00 | 52 635,1 | 85 202,9 | 81 872,5 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 098 02 01 | 25 463,4 | 42 073,9 | 38 743,5 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 098 02 01 | 006 | 25 463,4 | 42 073,9 | 38 743,5 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 098 02 02 | 27171,7 | 43 129,0 | 43 129,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 098 02 02 | 500 | 27 171,7 | 43 129,0 | 43 129,0 |
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы | 05 | 01 | 104 00 00 | 56 775,5 | 0,0 | 0,0 | |
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 05 | 01 | 104 04 00 | 56 775,5 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 104 04 00 | 003 | 56 775,5 | 0,0 | 0,0 |
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 00 00 | 164 027,1 | 240 244,8 | 221 513,3 | |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 01 | 350 01 00 | 107958,9 | 140 973,8 | 168 023,4 | |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (по заселенным жилым помещениям) | 05 | 01 | 350 01 01 | 107828,9 | 140 823,8 | 167838,4 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 350 01 01 | 006 | 107 828,9 | 140 823,8 | 167 838,4 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (по квартирам, передаваемым застройщиками в счет безвозмездных отчислений в собственность муниципального образования) | 05 | 01 | 350 01 02 | 130,0 | 150,0 | 185,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 350 01 02 | 006 | 130,0 | 150,0 | 185,0 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 350 02 00 | 52 083,1 | 96 009,6 | 50 000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 350 02 00 | 500 | 52 083,1 | 96 009,6 | 50 000,0 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 03 00 | 3 542,1 | 1 254,1 | 1 341,9 | |
Мероприятия по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период | 05 | 01 | 350 03 01 | 0,0 | 1 254,1 | 1341,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 350 03 01 | 500 | 0,0 | 1 254,1 | 1 341,9 |
Мероприятия по обеспечению изготовления, установки и ремонта указателей (аншлагов) с названиями улиц, номерами домов и квартир | 05 | 01 | 350 03 02 | 312,9 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 350 03 02 | 500 | 312,9 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства в рамках Федерального закона N 185-ФЗ как собственника муниципальных помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах | 05 | 01 | 350 03 03 | 3 229,2 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 350 03 03 | 006 | 3 229,2 | 0,0 | 0,0 |
Создание аварийного запаса материально -технических ресурсов в жилищном хозяйстве | 05 | 01 | 350 20 00 | 443,0 | 2 007,3 | 2 148,0 | |
Создание аварийного запаса материально-технических ресурсов в жилищном хозяйстве (средства областного бюджета) | 05 | 01 | 350 20 01 | 442,7 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 350 20 01 | 006 | 442,7 | 0,0 | 0,0 |
Создание аварийного запаса материально-технических ресурсов в жилищном хозяйстве (средства бюджета города Брянска) | 05 | 01 | 350 20 02 | 0,3 | 2 007,3 | 2148,0 | |
Субсидии юридическим липам | 05 | 01 | 350 20 02 | 006 | 0,3 | 2 007,3 | 2 148,0 |
Региональные целевые программы | 05 | 01 | 522 00 00 | 7 626,3 | 0,0 | 0,0 | |
Долгосрочная целевая программа энергосбережения Брянской области (2005-2010 годы) | 05 | 01 | 522 02 00 | 7 626,3 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 522 02 00 | 500 | 1 626,3 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочные целевые программы города Брянска | 05 | 01 | 795 00 00 | 6 000,0 | 9 000,0 | 10 000,0 | |
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение» на 2009-2013 годы | 05 | 01 | 795 10 00 | 6 000,0 | 9 000,0 | 10 000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 795 10 00 | 500 | 6 000,0 | 9 000,0 | 10 000,0 |
Ведомственные целевые программы города Брянска | 05 | 01 | 796 00 00 | 10 000,0 | 0.0 | 0,0 | |
Ведомственная целевая программа «Первоочередные мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации многоквартирных домов и общежитий города Брянска» | 05 | 01 | 796 14 00 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 796 14 00 | 500 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 131 776,1 | 95 243,9 | 180 707,7 | ||
Резервные фонды | 05 | 02 | 070 00 00 | 53,5 | 0.0 | 0,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 05 | 02 | 070 05 00 | 53,5 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 05 | 02 | 070 05 00 | 013 | 53,5 | 0,0 | 0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 02 | 102 00 00 | 14588,2 | 13 229,7 | 34 400,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 02 | 102 01 00 | 14 588,2 | 13 229,7 | 34 400,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 02 | 102 01 02 | 14588,2 | 13 229,7 | 34400,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 102 01 02 | 003 | 14 588,2 | 13 229,7 | 34 400,0 |
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 00 00 | 106 744,4 | 80 404,2 | 146 307,7 | |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 02 | 351 02 00 | 96 004,2 | 67032,0 | 134106,0 | |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек ( по заселенным жилым помещениям) | 05 | 02 | 351 02 01 | 95 834,2 | 66 822,0 | 133 861,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 351 02 01 | 006 | 95 834,2 | 66 822,0 | 133 861,0 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (по квартирам, передаваемым застройщиками в счет безвозмездных отчислений в собственность муниципального образования) | 05 | 02 | 351 02 02 | 170,0 | 210,0 | 245,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 351 02 02 | 006 | 170,0 | 210,0 | 245,0 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 02 | 351 03 00 | 100,0 | 95,0 | 80,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 35103 00 | 006 | 100,0 | 95,0 | 80,0 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 05 00 | 10 640,2 | 13 277,2 | 12121,7 | |
Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами | 05 | 02 | 351 05 01 | 6917,7 | 10 782,0 | 9 712,3 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 351 05 01 | 006 | 5 719,2 | 4 352,0 | 2 832,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 351 05 01 | 500 | 1 198,5 | 6 430,0 | 6 880,0 |
Мероприятия по улучшению качества питьевой воды | 05 | 02 | 351 05 02 | 0,0 | 720,0 | 510,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 351 05 02 | 500 | 0,0 | 720,0 | 510,0 |
Мероприятия по обслуживанию объектов муниципальной собственности (газопроводы) | 05 | 02 | 351 05 03 | 200,0 | 679,0 | 726,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 351 05 03 | 500 | 200,0 | 679,0 | 726,5 |
Мероприятия по обслуживанию объектов муниципальной собственности (трансформаторные подстанции) | 05 | 02 | 351 05 04 | 0,0 | 1 096,2 | 1172,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 351 05 04 | 500 | 0,0 | 1 096,2 | 1 172,9 |
Мероприятия по капитальному ремонту теплотрасс | 05 | 02 | 351 05 05 | 3 522,5 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 351 05 05 | 500 | 3 522,5 | 0,0 | 0,0 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 05 | 02 | 523 00 00 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры | 05 | 02 | 523 01 00 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | 05 | 02 | 523 01 02 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 523 01 02 | 003 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственные целевые программы города Брянска | 05 | 02 | 796 00 00 | 6 890,0 | 1 610,0 | 0,0 | |
Ведомственная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2009 -2010 годы | 05 | 02 | 796 09 00 | 6 890,0 | 1 610,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 796 09 00 | 500 | 6 890,0 | 1 610,0 | 0,0 |
Благоустройство | 05 | 03 | 613 179,4 | 663 451,1 | 772 945,6 | ||
Резервные фонды | 05 | 03 | 070 00 00 | 46,1 | 0,0 | 0,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 05 | 03 | 070 05 00 | 46,1 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 05 | 03 | 070 05 00 | 013 | 46,1 | 0,0 | 0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 03 | 102 00 00 | 43 105,5 | 34 275,0 | 45100,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 03 | 102 01 00 | 43 105,5 | 34 275,0 | 45100,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 03 | 102 01 02 | 43 105,5 | 34275,0 | 45100,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 03 | 102 01 02 | 003 | 43 105,5 | 34 275,0 | 45 100,0 |
Порожное хозяйство | 05 | 03 | 315 00 00 | 123 318,8 | 0,0 | 0,0 | |
Поддержка дорожного хозяйства | 05 | 03 | 315 02 00 | 123 318,8 | 0,0 | 0,0 | |
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 05 | 03 | 315 02 01 | 99 738,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 03 | 315 02 01 | 003 | 3 642,3 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 315 02 01 | 500 | 96 095,7 | 0,0 | 0,0 |
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) за счет кредита, полученного из федерального бюджета | 05 | 03 | 315 02 10 | 23 580,8 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 03 | 315 02 10 | 003 | 19 510,8 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 315 02 10 | 500 | 4 070,0 | 0,0 | 0,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 05 | 03 | 340 00 00 | 26 334,3 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации | 05 | 03 | 340 07 00 | 26 334,3 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 05 | 03 | 340 0702 | 26 334,3 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 340 07 02 | 500 | 26 334,3 | 0,0 | 0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 05 | 03 | 531 00 00 | 2 381,1 | 0,0 | 0,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 05 | 03 | 531 01 00 | 2 381,1 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на ремонт автомобильных дорог | 05 | 03 | 531 01 09 | 2 381,1 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 531 01 09 | 500 | 2 381,1 | 0,0 | 0,0 |
Благоустройство | 05 | 03 | 600 00 00 | 399187,4 | 597176,1 | 643 425,6 | |
Расходы, связанные с развитием и содержанием сетей наружного освещения | 05 | 03 | 600 01 00 | 89 858,5 | 113 545,7 | 146132,1 | |
Техническое обслуживание электрических сетей | 05 | 03 | 600 01 01 | 20 424,2 | 19 253,0 | 20 602,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 01 01 | 500 | 20 424,2 | 19 253,0 | 20 602,0 |
Капитальный ремонт сетей наружного освещения | 05 | 03 | 600 01 02 | 6 238,6 | 7 800,0 | 19 000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 01 02 | 500 | 6 238,6 | 7 800,0 | 19 000,0 |
Уличное освещение | 05 | 03 | 600 01 03 | 63195,7 | 86492,7 | 106530,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 01 03 | 500 | 63 195,7 | 86 492,7 | 106 530,1 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 600 02 00 | 274 330,3 | 429 523,4 | 390 993,0 | |
Капитальный ремонт городских автомобильных дорог | 05 | 03 | 600 02 01 | 115 596,5 | 211 450,0 | 200 000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 02 01 | 500 | 115 596,5 | 211 450,0 | 200 000,0 |
Капитальный ремонт искусственных сооружений | 05 | 03 | 600 02 02 | 8 848,3 | 31 000,0 | 34 000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 02 02 | 500 | 8 848,3 | 31 000,0 | 34 000,0 |
Текущее содержание городских автомобильных дорог | 05 | 03 | 600 02 03 | 137951,6 | 175 041,4 | 144119,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 02 03 | 500 | 137 951,6 | 175 041,4 | 144 119,0 |
Текущее содержание искусственных сооружений | 05 | 03 | 600 02 04 | 11 933,9 | 12 032,0 | 12 874,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 02 04 | 500 | 11 933,9 | 12 032,0 | 12 874,0 |
Озеленение | 05 | 03 | 600 03 00 | 18 547,8 | 29 257,9 | 48 625,6 | |
Капитальный ремонт городских зеленых насаждений | 05 | 03 | 600 03 01 | 7355,5 | 15 327,9 | 33 920,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 03 01 | 500 | 7 355,5 | 15 327,9 | 33 920,6 |
Текущее содержание городских зеленых насаждений | 05 | 03 | 600 03 02 | 8 379,5 | 10 828,0 | 11 586,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 03 02 | 500 | 8 379,5 | 10 828,0 | 11 586,0 |
Текущее содержание городских лесов | 05 | 03 | 600 03 03 | 2 812,8 | 3 102,0 | 3 119,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 03 03 | 500 | 2 812,8 | 3 102,0 | 3 119,0 |
Организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 600 04 00 | 5 923,7 | 15 498,0 | 20 740,0 | |
Текущее содержание клад | 05 | 03 | 600 04 01 | 5 923,7 | 9 906,0 | 13 810,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 04 01 | 500 | 5 923,7 | 9 906,0 | 13 810,0 |
Капитальный ремонт кладбищ | 05 | 03 | 600 04 02 | 0,0 | 5 592,0 | 6 930,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 04 02 | 500 | 0,0 | 5 592,0 | 6 930,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 600 05 00 | 10527,1 | 9 351,1 | 36 934,9 | |
Прочие расходы по содержанию объектов внешнего благоустройства | 05 | 03 | 600 05 01 | 1 881,5 | 2 213,9 | 2 577,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 05 01 | 500 | 1 881,5 | 2 213,9 | 2 577,7 |
Прочие работы по содержанию объектов внешнего благоустройства | 05 | 03 | 600 05 02 | 4468,6 | 7134,0 | 4 853,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 05 02 | 500 | 4 468,6 | 7 134,0 | 4 853,0 |
Мероприятия по техническому обслуживанию газового оборудования | 05 | 03 | 600 05 03 | 2,5 | 3,2 | 4,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 05 03 | 500 | 2,5 | 3,2 | 4,2 |
Капитальный ремонт прочих объектов внешнего благоустройства | 05 | 03 | 600 05 04 | 4174,5 | 0,0 | 29 500,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 05 04 | 500 | 4 174,5 | 0,0 | 29 500,0 |
Долгосрочные целевые программы города Брянска | 05 | 03 | 795 00 00 | 0,0 | 1 000,0 | 11 000,0 | |
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение» на 2009-2013 годы | 05 | 03 | 795 10 00 | 0,0 | 1 000,0 | 11 000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 795 10 00 | 500 | 0,0 | 1 000,0 | 11000,0 |
Ведомственные целевые программы города Брянска | 05 | 03 | 796 00 00 | 18 806,2 | 31 000,0 | 73 420,0 | |
Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске на 2009-2011 годы» | 05 | 03 | 796 06 00 | 6 000,0 | 6 000,0 | 9 820,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 796 06 00 | 500 | 6 000,0 | .6 000,0 | 9 820,0 |
Ведомственная целевая программа «Повышение механовооруженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства города Брянска» на 2009 -2011 годы | 05 | 03 | 796 13 00 | 12 806,2 | 25 000,0 | 63 600,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 796 13 00 | 500 | 12 806,2 | 25 000,0 | 63 600,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 42 535,5 | 47 558,1 | 54 834,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 05 | 05 | 002 00 00 | 34 269,8 | 47288,1 | 54 504,8 | |
Центральный аппарат | 05 | 05 | 002 04 00 | 17 066,9 | 23 212,4 | 24 568,4 | |
Выполнение функций организации местного самоуправления | 05 | 05 | 002 04 00 | 500 | 17 066,9 | 23 212,4 | 24 568,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 05 | 05 | 002 99 00 | 17202,9 | 24 075,7 | 29 936,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 05 | 05 | 002 99 00 | 001 | 17 202,9 | 24 075,7 | 29 936,4 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 05 | 05 | 531 00 00 | 8 065,7 | 0,0 | 0,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 05 | 05 | 531 01 00 | 8 065,7 | 0,0 | 0,0 | |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 05 | 05 | 531 0115 | 8 065,7 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 05 | 05 | 531 0115 | 001 | 8 027,0 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 05 | 531 01 15 | 500 | 38,7 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 798 00 00 | 200,0 | 270,0 | 330,0 | |
Подготовительные мероприятия в части реализации Федерального закона РФ от 21.07.2007 N 185-ФЗ | 05 | 05 | 798 01 00 | 200,0 | 270,0 | 330,0 | |
Прочие расходы | 05 | 05 | 798 01 00 | 013 | 200,0 | 270,0 | 330,0 |
Охрана окружающей среды | 06 | 18 176,8 | 23 285,1 | 24 56155 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 18 176,8 | 23 285,1 | 24 561,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 06 | 05 | 002 00 00 | 9 318,6 | 14 268,8 | 15 128,6 | |
Центральный аппарат | 06 | 05 | 002 04 00 | 9 318,6 | 14 268,8 | 15 128,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 06 | 05 | 002 04 00 | 500 | 9 318,6 | 14 268,8 | 15 128,6 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 06 | 05 | 102 00 00 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 06 | 05 | 102 01 00 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 06 | 05 | 102 01 02 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 06 | 05 | 102 01 02 | 003 | 700,0 | 0,0 | 0,0 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды | 06 | 05 | 33700 00 | 7175,2 | 9 016,3 | 9 432,9 | |
Учреждения, обеспечивающие оказание услуг по охране жизни людей на водоемах города Брянска | 06 | 05 | 337 00 01 | 7175,2 | 9 016,3 | 9 432,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 06 | 05 | 33799 01 | 7175,2 | 9 016,3 | 9 432,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 06 | 05 | 337 99 01 | 001 | 7 175,2 | 9 016,3 | 9 432,9 |
Региональные целевые программы | 06 | 05 | 522 00 00 | 872,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областная целевая программа «Охрана окружающей природной среды Брянской области» (2006 - 2010 годы) | 06 | 05 | 522 06 00 | 872,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 06 | 05 | 522 06 00 | 003 | 872,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 06 | 05 | 531 00 00 | 111,0 | 0,0 | 0,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 06 | 05 | 531 01 00 | 111,0 | 0,0 | 0,0 | |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 06 | 05 | 531 01 15 | 111,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 06 | 05 | 531 01 15 | 001 | 91,5 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 06 | 05 | 531 01 15 | 500 | 19,5 | 0,0 | 0,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 1 952 935,3 | 1 413 688,2 | 1 584 581,0 | |||
Дошкольное образование | 07 | 639 567,6 | 641 029,6 | 719 581,0 | |||
Резервные фонды | 07 | 01 | 070 00 00 | 396,7 | 0,0 | 0,0 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 07 | 01 | 070 04 00 | 396,7 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 07 | 01 | 070 04 00 | 013 | 396,7 | 0,0 | 0,0 |
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 420 00 00 | 672 247,4 | 641 029,6 | 719 581,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 420 99 00 | 612 247,4 | 641 029,6 | 719 581,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 612 247,4 | 641 029,6 | 719 581,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 07 | 01 | 531 00 00 | 21 605,0 | 0,0 | 0,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 07 | 01 | 531 01 00 | 21 605,0 | 0,0 | 0,0 | |
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта | 07 | 01 | 531 01 03 | 8 278,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 531 01 03 | 001 | 8 278,0 | 0,0 | 0,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 07 | 01 | 531 0115 | 13 327,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 531 0115 | 001 | 13 327,0 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственные целевые программы | 07 | 01 | 822 00 00 | 4 277,5 | 0,0 | 0,0 | |
Ведомственная целевая программа «Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях Брянской области на 2007-2009 годы» | 07 | 01 | 822 26 00 | 263,7 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 01 | 822 26 00 | 022 | 263,7 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственная целевая программа «Обеспечение чистой питьевой водой детей образовательных учреждений Брянской области» (2009-2012 годы) | 07 | 01 | 822 70 00 | 4 013,8 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 01 | 822 70 00 | 022 | 4 013,8 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочные целевые программы | 07 | 01 | 922 00 00 | 1041,0 | 0,0 | 0,0 | |
Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Брянской области» (2009-2013 годы) | 07 | 01 | 92212 00 | 1 041,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 01 | 922 12 00 | 022 | 1 041,0 | 0,0 | 0,0 |
Общее образование | 07 | 02 | 1178 133,3 | 573 009,1 | 657 990,0 | ||
Резервные фонды | 07 | 02 | 070 00 00 | 2 020,1 | 0,0 | 0,0 | |
Резервный фонд Президента Российской Федерации | 07 | 02 | 070 02 00 | 1 485,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 07 | 02 | 070 02 00 | 013 | 1 485,0 | 0,0 | 0,0 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 07 | 02 | 070 04 00 | 285,2 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 07 | 02 | 070 04 00 | 013 | 285,2 | 0,0 | 0,0 |
Резервные фонды местных администраций | 07 | 02 | 070 0S 00 | 249,9 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 07 | 02 | 070 05 00 | 013 | 249,9 | 0,0 | 0,0 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 421 00 00 | 293 742,0 | 293 817,0 | 344 747,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 421 99 00 | 293 742,0 | 293 817,0 | 344 747,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 293 742,0 | 293 817,0 | 344 747,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 423 00 00 | 254 601,9 | 279192,1 | 313 243,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 423 99 00 | 254 601,9 | 279192,1 | 313 243,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 254 601,9 | 279 192,1 | 313 243,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 02 | 520 00 00 | 24 504,1 | 0,0 | 0,0 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 520 09 00 | 24504,1 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 520 09 00 | 001 | 24 504,1 | 0,0 | 0,0 |
Региональные целевые программы | 07 | 02 | 522 00 00 | 24905,7 | 0,0 | 0,0 | |
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Брянской области па 2006-2009 годы» | 07 | 02 | 522 23 00 | 1 999,5 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия б сфере образования | 07 | 02 | 522 23 00 | 022 | 1 999,5 | 0,0 | 0,0 |
Областная целевая программа «Демографическое развитие Брянской области» (2008-2010 годы) | 07 | 02 | 522 35 00 | 22 906,2 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 02 | 522 35 00 | 022 | 22 906,2 | 0,0 | 0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 07 | 02 | 531 00 00 | 573 873,9 | 0,0 | 0,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 07 | 02 | 531 01 00 | 40 133,4 | 0,0 | 0,0 | |
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта | 07 | 02 | 531 01 03 | 15 394,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 531 01 03 | 001 | 15 394,0 | 0,0 | 0,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 07 | 02 | 531 01 15 | 24 739,4 | 0,0 | 0,0 | |
Ведомственные функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 531 01 15 | 001 | 24 739,4 | 0,0 | 0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется за счет субвенций из областного бюджета | 07 | 02 | 537 02 00 | 533 740,5 | 0,0 | 0,0 | |
Финансирование общеобразовательных учреждений в части обеспечения реализации основных общеобразовательных программ | 07 | 02 | 531 02 09 | 533 740,5 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 531 02 09 | 001 | 533 740,5 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственные целевые программы | 07 | 02 | 822 00 00 | 1 509,4 | 0,0 | 0,0 | |
Ведомственная целевая программа «Обеспечение чистой питьевой водой детей образовательных учреждений Брянской области» (2009-2012 годы) | 07 | 02 | 822 70 00 | 1 509,4 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 02 | 822 70 00 | 022 | 1 509,4 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочные целевые программы | 07 | 02 | 922 00 00 | 2 976,2 | 0,0 | 0,0 | |
Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Брянской области» (2009-2013 годы) | 07 | 02 | 922 12 00 | 2 976,2 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 02 | 922 12 00 | 022 | 2 976,2 | 0,0 | 0,0 |
Начальное профессиональное образование | 07 | 03 | 8 464,2 | 8 770,0 | 9 753,0 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 07 | 03 | 452 00 00 | 8185,2 | 8 770,0 | 9 753,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 03 | 452 99 00 | 8185,2 | 8 770,0 | 9 753,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 03 | 452 99 00 | 001 | 8185,2 | 8 770,0 | 9 753,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 07 | 03 | 531 00 00 | 279,0 | 0,0 | 0,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 07 | 03 | 531 01 00 | 279,0 | 0,0 | 0,0 | |
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта | 07 | 03 | 531 01 03 | 126,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 03 | 531 01 03 | 001 | 126,0 | 0,0 | 0,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 07 | 03 | 531 0115 | 153,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 03 | 531 01 15 | 001 | 153,0 | 0,0 | 0,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 8 218,4 | 5 148,0 | 5 622,0 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 07 | 07 | 432 00 00 | 3 271,4 | 0,0 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 07 | 432 99 00 | 3 271,4 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 07 | 07 | 432 99 00 | 013 | 3 271,4 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочные целевые программы города Брянска | 07 | 07 | 795 00 00 | 4 947,0 | 5148,0 | 5 622,0 | |
Долгосрочная целевая программа города Брянска «Молодое поколение города Брянска» на 2009 -2013 роды | 07 | 07 | 795 06 00 | 4947,0 | 5148,0 | 5 622,0 | |
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 795 06 00 | 447 | 4 947,0 | 5 148,0 | 5 622,0 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 118 551,8 | 185 731,5 | 191 635,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 07 | 09 | 002 00 00 | 11 553,8 | 15 336,5 | 16 447,0 | |
Центральный аппарат | 07 | 09 | 002 04 00 | 11 553,8 | 15 336,5 | 16 447,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 002 04 00 | 500 | 11 553,8 | 15 336,5 | 16 447,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 07 | 09 | 102 00 00 | 16 015,8 | 95 000,0 | 85 500,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 07 | 09 | 102 01 00 | 16 015,8 | 95 000,0 | 85 500,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 07 | 09 | 102 01 02 | 16 015,8 | 95 000,0 | 85 500,0 | |
Бюджетные инвестиции | 07 | 09 | 102 01 02 | 003 | 16 015,8 | 95 000,0 | 85 500,0 |
Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 436 00 00 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 07 | 09 | 436 01 00 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1000,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 09 | 436 01 00 | 022 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 07 | 09 | 452 00 00 | 62 251,4 | 66424,0 | 73 590,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 452 99 00 | 62 251,4 | 66424,0 | 73 590,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 452 99 00 | 001 | 62 251,4 | 66 424,0 | 73 590,0 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 07 | 09 | 523 00 00 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры | 07 | 09 | 523 01 00 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | 07 | 09 | 523 01 02 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 07 | 09 | 523 01 02 | 003 | 97,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 07 | 09 | 531 00 00 | 1 040,0 | 0,0 | 0,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 07 | 09 | 531 01 00 | 1 040,0 | 0,0 | 0,0 | |
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта | 07 | 09 | 531 01 03 | 604,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 531 01 03 | 001 | 604,0 | 0,0 | 0,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 07 | 09 | 53/ 0115 | 436,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 531 01 15 | 001 | 431,0 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 5310115 | 500 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочные целевые программы города Брянска | 07 | 09 | 795 00 00 | 560,0 | 560,0 | 7687,0 | |
Долгосрочная целевая программа города Брянска «Молодое поколение города Брянска» на 2009 - 2013 годы | 07 | 09 | 795 06 00 | 560,0 | 560,0 | 764,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 09 | 795 06 00 | 022 | 560,0 | 560,0 | 764,0 |
Долгосрочная целевая программа «Энергоснабжение» на 2009-2013 годы | 07 | 09 | 79510 00 | 0,0 | 0,0 | 6923,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 09 | 795 10 00 | 022 | 0,0 | 0,0 | 6 923,0 |
Ведомственные целевые программы города Брянска | 07 | 09 | 796 00 00 | 26 033,8 | 7411,0 | 7411,0 | |
Ведомственная целевая программа «Безопасность образовательных учреждений города Брянска» на 2009-2011 годы | 07 | 09 | 796 02 00 | 19 402,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 09 | 796 02 00 | 022 | 19 402,0 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственная целевая программа «Оснащение оборудованием образовательных учреждений города Брянска на 2009-2011 годы» | 07 | 09 | 796 05 00 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 09 | 796 05 00 | 022 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственная целевая программа «Поддержка детско- юношеского спорта в городе Брянске» на 2009 -2011 годы | 07 | 09 | 796 08 00 | 5 631,8 | 7411,0 | 7411,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 09 | 796 08 00 | 022 | 5 631,8 | 7 411,0 | 7 411,0 |
КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 116 565,6 | 121 961,3 | 137 760,8 | |||
Культура | 08 | 01 | 101 959,6 | 104 816,7 | 117 970,3 | ||
Резервные фонды | 08 | 01 | 070 00 00 | 231,3 | 0,0 | 0,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 08 | 01 | 070 05 00 | 231,3 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 08 | 01 | 070 05 00 | 013 | 231,3 | 0,0 | 0,0 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 440 00 00 | 47190,4 | 48 895,9 | 56166,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 44099 00 | 47190,4 | 48 895,9 | 56166,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 440 99 00 | 001 | 47 190,4 | 48 895,9 | 56 166,4 |
Библиотеки | 08 | 01 | 442 00 00 | 30 407,0 | 31 325,4 | 34 713,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 442 99 00 | 30 407,0 | 31 325,4 | 34 713,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 442 99 00 | 001 | 30 407,0 | 31 325,4 | 34 713,2 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 08 | 01 | 443 00 00 | 13 870,6 | 16514,6 | 18171,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 443 99 00 | 13 870,6 | 16514,6 | 18171,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 443 99 00 | 001 | 13 870,6 | 16 514,6 | 18 171,2 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 450 00 00 | 6562,0 | 8 080,8 | 8 919,5 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 450 85 00 | 6562,0 | 8 080,8 | 8 919,5 | |
Прочие расходы | 08 | 01 | 450 85 00 | 013 | 6 562,0 | 8 080,8 | 8 919,5 |
Региональные целевые программы | 08 | 01 | 522 00 00 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областная целевая программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Брянской области на 2006-2010 годы («Культура Брянщины»)» | 08 | 01 | 522 11 00 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела | 08 | 01 | 522 11 00 | 023 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 08 | 01 | 531 00 00 | 3 498,3 | 0,0 | 0,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 08 | 01 | 531 01 00 | 3 498,3 | 0,0 | 0,0 | |
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта | 08 | 01 | 531 01 03 | 1 312,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 531 01 03 | 001 | 1 312,0 | 0,0 | 0,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 08 | 01 | 531 01 15 | 2 186,3 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 531 01 15 | 001 | 2 186,3 | 0,0 | 0,0 |
Периодическая печать и издательства | 08 | 04 | 7 162,9 | 8 114,5 | 8 859,3 | ||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 08 | 04 | 457 00 00 | 7158,4 | 8114,5 | 8 859,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 04 | 457 99 00 | 7158,4 | 8114,5 | 8 859,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 04 | 457 99 00 | 001 | 7 158,4 | 8 114,5 | 8 859,3 |
Расходные обязательства, выполнений которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 08 | 04 | 531 00 00 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 08 | 04 | 531 01 00 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 08 | 04 | 531 01 15 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 04 | 531 01 15 | 001 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 08 | 06 | 7 443,1 | 9 030,1 | 10 931,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 08 | 06 | 002 00 00 | 2 739,1 | 3 590,9 | 3 854,1 | |
Центральный аппарат | 08 | 06 | 002 04 00 | 2 739,1 | 3 590,9 | 3 854,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 08 | 06 | 002 04 00 | 500 | 2 739,1 | 3 590,9 | 3 854,1 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 08 | 06 | 452 00 00 | 4 587,2 | 5 439,2 | 6 002,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 06 | 452 99 00 | 4 587,2 | 5 439,2 | 6 002,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 06 | 452 99 00 | 001 | 4 587,2 | 5 439,2 | 6 002,1 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет внебюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 08 | 06 | 537 00 00 | 116,8 | 0,0 | 0,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет внебюджетных субсидий из областного бюджета | 08 | 06 | 531 01 00 | 116,8 | 0,0 | 0,0 | |
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта | 08 | 06 | 531 01 03 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 06 | 531 01 03 | 001 | 36,0 | 0,0 | 0,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 08 | 06 | 531 01 15 | 80,8 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 06 | 531 01 15 | 001 | 80,8 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочные целевые программы города Брянска | 08 | 06 | 795 00 00 | 0,0 | 0,0 | 1 075,0 | |
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение» на 2009 - 2013 годы | 08 | 06 | 795 10 00 | 0,0 | 0,0 | 1 075,0 | |
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела | 08 | 06 | 795 10 00 | 023 | 0,0 | 0,0 | 1 075,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 09 | 462 853,2 | 544 586,1 | 607 946,9 | |||
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 195 719,2 | 248 274,8 | 271 848,1 | ||
Резервные фонды | 09 | 01 | 070 00 00 | 105,8 | 0,0 | 0,0 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 09 | 01 | 070 0400 | 105,8 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 09 | 01 | 070 04 00 | 013 | 105,8 | 0,0 | 0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 09 | 01 | 102 00 00 | 21 776,7 | 72171,7 | 69 500,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 09 | 01 | 102 01 00 | 21 776,7 | 72171,7 | 69 500,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 09 | 01 | 102 01 02 | 21 776,7 | 72 171,7 | 69 500,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 01 | 102 01 02 | 003 | 21 776,7 | 72 171,7 | 69 500,0 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 470 00 00 | 144 564,7 | 164527,1 | 189178,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 470 99 00 | 144564,7 | 164527,1 | 189178,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 144 564,7 | 164 527,1 | 189 178,8 |
Родильные дома | 09 | 01 | 476 00 00 | 8 095,5 | 11 576,0 | 13 169,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 476 99 00 | 8 095,5 | 11 576,0 | 13 169,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 476 99 00 | 001 | 8 095,5 | 11576,0 | 13 169,3 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 09 | 01 | 520 00 00 | 1175,0 | 0,0 | 0,0 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско -акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 09 | 01 | 520 18 00 | 1178,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 520 18 00 | 001 | 1 178,0 | 0,0 | 0,0 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 09 | 01 | 523 00 00 | 245,0 | 0,0 | 0,0 | |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры | 09 | 01 | 523 01 00 | 245,0 | 0,0 | 0,0 | |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | 09 | 01 | 523 01 02 | 245,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 01 | 523 01 02 | 003 | 245,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 09 | 01 | 531 00 00 | 18 493,5 | 0,0 | 0,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 09 | 01 | 531 01 00 | 18 493,5 | 0,0 | 0,0 | |
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 01 | 531 01 03 | 7528,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 531 01 03 | 001 | 7 528,0 | 0,0 | 0,0 |
Доплата к заработной плате медицинским работникам | 09 | 01 | 531 01 08 | 2 919,6 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 531 01 08 | 001 | 2 919,6 | 0,0 | 0,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 09 | 01 | 531 01 15 | 8 045,9 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 531 01 15 | 001 | 8 045,9 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственные целевые программы | 09 | 01 | 822 00 00 | 1 260,0 | 0,0 | 0,0 | |
Ведомственная целевая программа «Развитие здравоохранения Брянской области» (2008-2010 годы) | 09 | 01 | 822 47 00 | 1 260,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения | 09 | 01 | 822 47 00 | 067 | 1 260,0 | 0,0 | 0,0 |
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 74 716,8 | 110 953,6 | 135 986,6 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 09 | 02 | 102 00 00 | 5921,0 | 10 000,0 | 20500,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 09 | 02 | 102 01 00 | 5 921,0 | 10 000,0 | 20500,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 09 | 02 | 102 01 02 | 5 921,0 | 10 000,0 | 20500,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 02 | 102 01 02 | 003 | 5 921,0 | 10 000,0 | 20 500,0 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 02 | 471 00 00 | 53 457,8 | 100 953,6 | 115 486,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 02 | 471 99 00 | 53 457,8 | 100 953,6 | 115 486,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 471 99 00 | 001 | 53 457,8 | 100 953,6 | 115 486,6 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 09 | 02 | 520 00 00 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 09 | 02 | 520 18 00 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 520 18 00 | 001 | 58,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 09 | 02 | 531 00 00 | 15 280,0 | 0,0 | 0,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 09 | 02 | 531 01 00 | 15 280,0 | 0,0 | 0,0 | |
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 02 | 531 01 03 | 4 856,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 531 01 03 | 001 | 4 856,0 | 0,0 | 0,0 |
Доплата к заработной плате медицинским работникам | 09 | 02 | 531 01 08 | 5 572,9 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 531 01 08 | 001 | 5 572,9 | 0,0 | 0,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 09 | 02 | 531 01 15 | 4 851,1 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 531 01 15 | 001 | 4 851,1 | 0,0 | 0,0 |
Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 157 720,3 | 139 914,6 | 153 502,7 | ||
Станции скорой и неотложной помощи | 09 | 04 | 477 00 00 | 120 826,4 | 139 914,6 | 153 502,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 04 | 477 99 00 | 120 826,4 | 139 914,6 | 153 502,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 04 | 477 99 00 | 001 | 120826,4 | 139 914,6 | 153 502,7 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 09 | 04 | 520 00 00 | 26 765,8 | 0,0 | 0,0 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 09 | 04 | 520 18 00 | 26 765,8 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 04 | 520 18 00 | 001 | 26 765,8 | 0,0 | 0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 09 | 04 | 531 00 00 | 10 128,1 | 0,0 | 0,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 09 | 04 | 531 01 00 | 10128,1 | 0,0 | 0,0 | |
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 04 | 531 01 03 | 1 450,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 04 | 531 01 03 | 001 | 1 450,0 | 0,0 | 0,0 |
Доплата к заработной плате медицинским работникам | 09 | 04 | 531 01 08 | 8 281,5 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 04 | 531 01 08 | 001 | 8 281,5 | 0,0 | 0,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 09 | 04 | 531 01 15 | 396,6 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 04 | 531 0115 | 001 | 396,6 | 0,0 | 0,0 |
Физическая культура и спорт | 09 | 08 | 21 576,3 | 29 473,9 | 30 026,1 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 09 | 08 | 102 00 00 | 0,0 | 12 000,0 | 5 000,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 09 | 08 | 102 01 00 | 0,0 | 12 000,0 | 5 000,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 09 | 08 | 102 01 02 | 0,0 | 12 000,0 | 5 000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 08 | 102 01 02 | 003 | 0,0 | 12 000,0 | 5 000,0 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 09 | 08 | 482 00 00 | 16 388,4 | 11 879,3 | 19109,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 08 | 482 99 00 | 16 388,4 | 11 879,3 | 19 109,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 08 | 482 99 00 | 001 | 16 388,4 | 11 879,3 | 19 109,9 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 09 | 08 | 512 00 00 | 4 718,7 | 5 594,6 | 5 916,2 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 08 | 512 97 00 | 4 718,7 | 5 594,6 | 5 916,2 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 08 | 512 97 00 | 079 | 4 718,7 | 5 594,6 | 5 916,2 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 09 | 08 | 531 00 00 | 469,2 | 0,0 | 0,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 09 | 08 | 531 01 00 | 469,2 | 0,0 | 0,0 | |
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 08 | 531 01 03 | 384,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 08 | 531 01 03 | 001 | 384,0 | 0,0 | 0,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 09 | 08 | 531 01 15 | 85,2 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 08 | 531 01 15 | 001 | 85,2 | 0,0 | 0,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 10 | 13 120,6 | 15 969,2 | 16 583,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 09 | 10 | 002 00 00 | 8 705,1 | 10 789,6 | 11 600,8 | |
Центральный аппарат | 09 | 10 | 002 04 00 | 8 705,1 | 10 789,6 | 11 600,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 09 | 10 | 002 04 00 | 500 | 8 705,1 | 10 789,6 | И 600,8 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 09 | 10 | 452 00 00 | 343,3 | 1 202,6 | 1 202,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 10 | 452 99 00 | 343,3 | 1 202,6 | 1 202,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 10 | 452 99 00 | 001 | 343,3 | 1202,6 | 1 202,6 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 09 | 10 | 531 00 00 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 09 | 10 | 531 01 00 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 09 | 10 | 531 01 15 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 09 | 10 | 531 01 15 | 500 | 7,5 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочные целевые программы города Брянска | 09 | 10 | 795 00 00 | 0,0 | 0,0 | 3 730,0 | |
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение» на 2009 - 2013 годы | 09 | 10 | 795 10 00 | 0,0 | 0,0 | 3 730,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 10 | 795 10 00 | 079 | 0,0 | 0,0 | 3 730,0 |
Ведомственные целевые программы города Брянска | 09 | 10 | 796 00 00 | 4 064,7 | 3 977,0 | 50,0 | |
Ведомственная целевая программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений здравоохранения города Брянска» на 2008-2010 годы | 09 | 10 | 796 03 00 | 364,2 | 362,2 | 0,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 10 | 796 03 00 | 079 | 364,2 | 362,2 | 0,0 |
Ведомственная целевая программа «Оказание медицинской помощи незастрахованным гражданам на 2008-2010 годы» | 09 | 10 | 796 04 00 | 3 353,5 | 3 564,8 | 0,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 10 | 796 04 00 | 079 | 3 353,5 | 3 564,8 | 0,0 |
Ведомственная целевая программа «Поддержка детско- юношеского спорта в городе Брянске» на 2009-2011 годы | 09 | 10 | 796 08 00 | 347,0 | 50,0 | 50,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 10 | 796 08 00 | 079 | 347,0 | 50,0 | 50,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 130 680,7 | 55 439,5 | 59 172,3 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 19 440,6 | 23 953,2 | 28 063,4 | ||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 491 00 00 | 19 440,6 | 23 953,2 | 28 063,4 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 10 | 01 | 491 01 00 | 19 440,6 | 23 953,2 | 28 063,4 | |
Социальные выплаты | 10 | 01 | 491 01 00 | 005 | 19 440,6 | 23 953,2 | 28 063,4 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 15 330,0 | 9 890,0 | 8 000,0 | ||
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы | 10 | 03 | 104 00 00 | 2 065,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | 10 | 03 | 104 02 00 | 2 065,0 | 0,0 | 0,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 104 02 00 | 005 | 2 065,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональные целевые программы | 10 | 03 | 522 00 00 | 2161.7 | 0,0 | 0,0 | |
Областная целевая программа «Жилище» (2007-2010 годы) | 10 | 03 | 522 27 00 | 2161,7 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (2007-2010 годы) | 10 | 03 | 522 27 03 | 2161,7 | 0,0 | 0,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 522 27 03 | 005 | 2 161,7 | 0,0 | 0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 10 | 03 | 531 00 00 | 1 593,3 | 0,0 | 0,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется за счет субвенций из областного бюджета | 10 | 03 | 531 02 00 | 1 593,3 | 0,0 | 0,0 | |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | 10 | 03 | 531 02 11 | 306,0 | 0,0 | 0,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 531 02 11 | 005 | 306,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы по оплате жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | 10 | 03 | 531 02 13 | 1 287,3 | 0,0 | 0,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 531 02 13 | 005 | 1 287,3 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочные целевые программы города Брянска | 10 | 03 | 795 00 00 | 7 010,0 | 7220,0 | 8 000,0 | |
Долгосрочная целевая программа города Брянска «Социальная защита населения города Брянска» на 2009-2013 годы | 10 | 03 | 795 09 00 | 7 010,0 | 7220,0 | 8 000,0 | |
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 03 | 795 09 00 | 068 | 7 010,0 | 7 220,0 | 8 000,0 |
Ведомственные целевые программы города Брянска | 10 | 03 | 796 00 00 | 2 500,0 | 2 670,0 | 0,0 | |
Ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2009-2010 годы | 10 | 03 | 796 10 00 | 2 500,0 | 2 670,0 | 0,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 796 10 00 | 005 | 2 500,0 | 2 670,0 | 0,0 |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 73 217,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Социальная помощь | 10 | 04 | 505 00 00 | 1 583,0 | 0,0 | 0,0 | |
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | 10 | 04 | 505 05 00 | 1 583,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 10 | 04 | 505 05 02 | 1 583,0 | 0,0 | 0,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 04 | 505 05 02 | 005 | 1583,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 10 | 04 | 520 00 00 | 71 634,7 | 0,0 | 0,0 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 10 | 04 | 520 10 00 | 22 115,4 | 0,0 | 0,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 04 | 520 10 00 | 005 | 22 115,4 | 0;0 | 0,0- |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 10 | 04 | 52013 00 | 49 519,3 | 0,0 | 0,0 | |
Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях | 10 | 04 | 52013 01 | 5 905,1 | 0,0 | 0,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 04 | 520 13 01 | 005 | 5 905,1 | 0,0 | 0,0 |
Выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка опекуну (попечителю) | 10 | 04 | 52013 02 | 43 614,2 | 0,0 | 0,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 04 | 520 13 02 | 005 | 43 614,2 | 0,0 | 0,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 22 692,4 | 21 596,3 | 23 108,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 10 | 06 | 002 00 00 | 10 850,4 | 75 567,3 | 16 531,9 | |
Центральный аппарат | 10 | 06 | 002 04 00 | 10 850,4 | 15 567,3 | 16 531,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 06 | 002 04 00 | 500 | 9 653,5 | 13 555,7 | 14 409,9 |
Содержание отдела по опеке и попечительству | 10 | 06 | 002 04 00 | 543 | 1 196,9 | 2 011,6 | 2 122,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 10 | 06 | 520 00 00 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 10 | 06 | 52013 00 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы на оплату услуг банка по зачислению пособий на лицевой счет получателей | 10 | 06 | 52013 03 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 10 | 06 | 520 13 03 | 013 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 10 | 06 | 531 00 00 | 6 412,0 | 0,0 | 0,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 10 | 06 | 531 01 00 | 46,7 | 0,0 | 0,0 | |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 10 | 06 | 531 0115 | 46,7 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 06 | 531 01 15 | 500 | 46,1 | 0,0 | 0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется за счет субвенций из областного бюджета | 10 | 06 | 531 02 00 | 6 365,3 | 0,0 | 0,0 | |
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 10 | 06 | 531 02 03 | 866,7 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 06 | 531 02 03 | 500 | 866,7 | 0,0 | 0,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 10 | 06 | 531 02 20 | 5 498,6 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 06 | 531 02 20 | 500 | 5 498,6 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочные целевые программы города Брянска | 10 | 06 | 795 00 00 | 5130,0 | 6 029,0 | 6 577,0 | |
Долгосрочная целевая программа «Развитие общественных работ в городе Брянске» на 2009-2013 годы | 10 | 06 | 795 02 00 | 420,0 | 450,0 | 480,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 10 | 06 | 795 02 00 | 006 | 370,0' | 398,0 | 424,0 |
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 795 02 00 | 068 | 50,0 | 52,0 | 56,0 |
Долгосрочная целевая программа города Брянска «Молодое поколение города Брянска» на 2009-2013 годы | 10 | 06 | 795 06 00 | 824,0 | 923,0 | 1 031,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 10 | 06 | 795 06 00 | 006 | 400,0 | 450,0 | 500,0 |
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 10 | 06 | 795 06 00 | 060 | 125,0 | 148,0 | 156,0 |
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 795 06 00 | 068 | 299,0 | 325,0 | 375,0 |
Долгосрочная целевая программа города Брянска «Социальная защита населения города Брянска» на 2009-2013 годы | 10 | 06 | 795 09 00 | 3 886,0 | 4 656,0 | 5 066,0 | |
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 795 09 00 | 068 | 3 886,0 | 4 656,0 | 5 066,0 |
Межбюджетные трансферты | 11 | 0,0 | 17 634,0 | 17 500,0 | |||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 11 | 02 | 0,0 | 17 634,0 | 17 500,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 11 | 02 | 521 00 00 | 0,0 | 17634,0 | 17500,0 | |
Субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из местных бюджетов для формирования регионального фонда финансовой поддержки поселений и регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) | 11 | 02 | 521 04 00 | 501 | 0,0 | 17634,0 | 17500,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления по перечислению межбюджетных субсидий | 11 | 02 | 521 04 00 | 0,0 | 17 634,0 | 17 500,0 | |
Условно утвержденные расходы | 99 | 0,0 | 112 681,1 | 289 748,5 | |||
Условно утвержденные расходы | 99 | 99 | 0,0 | 112 681,1 | 289 748,5 | ||
Условно утвержденные расходы | 99 | 99 | 999 00 00 | 0,0 | 112 681,1 | 289 748,5 | |
Условно утвержденные расходы | 99 | 99 | 999 00 00 | 999 | 0,0 | 112 681,1 | 289 748,5 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | *** | *** | *** | *** | 5 205 222,7 | 4 140 324,4 | 4 826 002,6» |
1.10.Приложение N 8 к Решению изложить в новой редакции: