Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета города
Брянска на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов
(тыс. рублей)
Наименование | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма | ||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | |||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 386 852,2 | 490 205,8 | 512 824,3 | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 498,9 | 1 604,5 | 1 706,7 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 002 00 00 | 498,9 | 1 604,5 | 1 706,7 | |||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 002 03 00 | 498,9 | 1 604,5 | 1 706,7 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 498,9 | 1 604,5 | 1 706,7 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 35 643,8 | 43 354,3 | 45 584,9 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 002 00 00 | 35 598,4 | 43 354,3 | 45 584,9 | |||
Центральный аппарат | 01 | 03 | 002 04 00 | 29 626,4 | 34 798,7 | 36 861,6 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 28 384,5 | 33 578,8 | 35 641,7 | ||
Расходы на поощрительные выплаты в связи с праздничными днями, юбилейными датами, награждением знаком отличия, за активное участие в территориальном общественном самоуправлении и за победу в конкурсе | 01 | 03 | 002 04 00 | 913 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||
Расходы, связанные с уплатой взносов в организации, членом которых является муниципальное образование "город Брянск" | 01 | 03 | 002 04 00 | 916 | 941,9 | 919,9 | 919,9 | ||
Депутаты представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 00212 00 | 5 972,0 | 8555,6 | 8 723,3 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 002 12 00 | 500 | 5 972,0 | 8 555,6 | 8 723,3 | ||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 01 | 03 | 531 00 00 | 45,4 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 01 | 03 | 531 01 00 | 45,4 | 0,0 | 0,0 | |||
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 01 | 03 | 531 0115 | 45,4 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 531 01 15 | 500 | 45,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 167 609,8 | 224 448,5 | 238 880,6 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 00 00 | 165178,7 | 224 448,5 | 238 880,6 | |||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 | 164443,8 | 223 418,6 | 237 796,2 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 154 113,0 | 210 128,9 | 224 294,9 | ||
Содержание административных комиссий | 01 | 04 | 002 04 00 | 541 | 501,1 | 703,9 | 741,0 | ||
Общегородские мероприятия | 01 | 04 | 002 04 00 | 912 | 7 985,9 | 10 171,8 | 10 171,8 | ||
Расходы на поощрительные выплаты в связи с праздничными днями, юбилейными датами, награждением знаком отличия, за активное участие в территориальном общественном самоуправлении и за победу в конкурсе | 01 | 04 | 002 04 00 | 913 | 1 149,8 | 1664,0 | 1 786,0 | ||
Расходы, связанные с уплатой взносов в организации, членом которых является Брянская городская администрация | 01 | 04 | 002 04 00 | 917 | 694,0 | 750,0 | 802,5 | ||
Глава местной администрации (исполнительно -распорядительного органа муниципального образования) | 01 | 04 | 002 08 00 | 594,9 | 829,9 | 884,4 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 08 00 | 500 | 594,9 | 829,9 | 884,4 | ||
Мероприятия в рамках административной реформы | 01 | 04 | 002 13 00 | 140,0 | 200,0 | 200,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 13 00 | 500 | 140,0 | 200,0 | 200,0 | ||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 01 | 04 | 531 00 00 | 2 431,1 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 01 | 04 | 531 01 00 | 1 831,9 | 0,0 | 0,0 | |||
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 01 | 04 | 531 0115 | 1 831,9 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 531 01 15 | 500 | 1 831,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется за счет субвенций из областного бюджета | 01 | 04 | 531 02 00 | 599,2 | 0,0 | 0,0 | |||
Создание административных комиссий и определение порядка их деятельности | 01 | 04 | 531 02 04 | 599,2 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 531 02 04 | 500 | 599,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 01 | 06 | 28 957,8 | 38 480,1 | 40 906,6 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 002 00 00 | 28 816,1 | 38 480,1 | 40 906,6 | |||
Центральный аппарат | 01 | 06 | 002 04 00 | 26 833,8 | 36130,5 | 38 401,4 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 26 833,8 | 36 130,5 | 38 401,4 | ||
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 01 | 06 | 002 25 00 | 1 982,3 | 2 349,6 | 2 505,2 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 002 25 00 | 500 | 1 982,3 | 2 349,6 | 2 505,2 | ||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 01 | 06 | 531 00 00 | 141,7 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 01 | 06 | 531 01 00 | 141,7 | 0,0 | 0,0 | |||
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 01 | 06 | 531 0115 | 141,7 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 531 01 15 | 500 | 141,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 5 543,7 | 0,0 | 0,0 | ||||
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 020 00 00 | 5 543,7 | 0,0 | 0,0 | |||
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 01 | 07 | 020 00 02 | 5 543,7 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 07 | 020 00 02 | 500 | 5 543,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 11 | 62 062,0 | 90 991,1 | 90 469,0 | ||||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 11 | 065 00 00 | 62 062,0 | 90 991,1 | 90 469,0 | |||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 11 | 065 03 00 | 62 062,0 | 90 991,1 | 90 469,0 | |||
Прочие расходы | 01 | 11 | 065 03 00 | 013 | 62 062,0 | 90 991,1 | 90 469,0 | ||
Резервные фонды | 01 | 12 | 32 401,5 | 30 000,0 | 30 000,0 | ||||
Резервные фонды | 01 | 12 | 070 00 00 | 32 401,5 | 30 000,0 | 30 000,0 | |||
Резервные фонды местных администраций | 01 | 12 | 070 05 00 | 32 401,5 | 30 000,0 | 30 000,0 | |||
Прочие расходы | 01 | 12 | 070 05 00 | 013 | 32 401,5 | 30 000,0 | 30 000,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 54 134,7 | 61 327,3 | 65 276,5 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 14 | 002 00 00 | 22 198,3 | 30 563,5 | 32 616,2 | |||
Центральный аппарат | 01 | 14 | 002 04 00 | 21 288,3 | 30 263,5 | 32 316,2 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 21 288,3 | 30 263,5 | 32 316,2 | ||
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 01 | 14 | 002 29 00 | 910,0 | 300,0 | 300,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 002 29 00 | 500 | 910,0 | 300,0 | 300,0 | ||
Резервные фонды | 01 | 14 | 070 00 00 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | |||
Резервные фонды местных администраций | 01 | 14 | 070 05 00 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | |||
Прочие расходы | 01 | 14 | 070 05 00 | 013 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 14 | 090 00 00 | 4200,0 | 3 615,0 | 2 785,0 | |||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 14 | 090 02 00 | 4 200,0 | 3 615,0 | 2 785,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 090 02 00 | 500 | 4 200,0 | 3 615,0 | 2 785,0 | ||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 14 | 093 00 00 | 21 932,8 | 27128,8 | 29 855,3 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 093 00 00 | 001 | 21 932,8 | 27 128,8 | 29 855,3 | ||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 01 | 14 | 531 00 00 | 1 974,1 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 01 | 14 | 5310100 | 1 974,1 | 0,0 | 0,0 | |||
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 01 | 14 | 531 0115 | 1 974,1 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 531 01 15 | 001 | 1 921,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 531 01 15 | 500 | 53,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Долгосрочные целевые программы города Брянска | 01 | 14 | 795 00 00 | 3 810,4 | 20,0 | 20,0 | |||
Долгосрочная целевая программа "Создание системы кадастра земель муниципального образования и информационное обеспечение регулирования земельных и имущественных отношений в городе Брянске (2009-2013 годы)" | 01 | 14 | 795 04 00 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 795 04 00 | 500 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение" на 2009-2013 годы | 01 | 14 | 79510 00 | 3790,4 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 03 | 09 | 531 00 00 | 61,5 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 03 | 09 | 531 01 00 | 61,5 | 0,0 | 0,0 | |||
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 03 | 09 | 531 0115 | 61,5 | 0,0 | 0,0 | |||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 531 01 15 | 014 | 61,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 1 671,0 | 1 769,0 | 0,0 | ||||
Ведомственные целевые программы города Брянска | 03 | 14 | 796 00 00 | 1 671,0 | 1 769,0 | 0,0 | |||
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью в городе Брянске" на 2009-2010 годы | 03 | 14 | 79612 00 | 1 671,0 | 1 769,0 | 0,0 | |||
Прочие расходы | 03 | 14 | 796 12 00 | 013 | 1 671,0 | 1 769,0 | 0,0 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 255 719,8 | 208 026,6 | 254 149,2 | |||||
Транспорт | 04 | 08 | 230 220,0 | 177 337,0 | 221 927,3 | ||||
Автомобильный транспорт | 04 | 08 | 303 00 00 | 68 373,0 | 73 533,0 | 76 504,4 | |||
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 04 | 08 | 303 02 00 | 68 373,0 | 73 533,0 | 76504,4 | |||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 303 02 00 | 006 | 55 988,0 | 73 533,0 | 76 504,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 08 | 303 02 00 | 500 | 12 385,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 317 00 00 | 161 847,0 | 103 804,0 | 145 422,9 | |||
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 04 | 08 | 3170100 | 64157,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Субсидии транспортным организациям на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозки пассажиров | 04 | 08 | 317 0110 | 64157,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в городском сообщении | 04 | 08 | 317 0111 | 22 078,5 | 0,0 | 0,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 317 0111 | 006 | 22 078,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Организация транспортного обслуживания населения городским электротранспортом в городском сообщении | 04 | 08 | 317 0112 | 42 078,5 | 0,0 | 0,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 317 01 12 | 006 | 42 078,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 04 | 08 | 317 02 00 | 97690,0 | 103 804,0 | 145 422,9 | |||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 317 02 00 | 006 | 97 690,0 | 103 804,0 | 145 422,9 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 25 499,8 | 30 689,6 | 32 221,9 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 12 | 002 00 00 | 19 592,8 | 25 252,6 | 26 754,9 | |||
Центральный аппарат | 04 | 12 | 002 04 00 | 19 592,8 | 25 252,6 | 26 754,9 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 002 04 00 | 500 | 19 592,8 | 25 252,6 | 26 754,9 | ||
Резервные фонды | 04 | 12 | 070 00 00 | 192,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Резервные фонды местных администраций | 04 | 12 | 070 05 00 | 192,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Прочие расходы | 04 | 12 | 070 05 00 | 013 | 192,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 04 | 12 | 531 00 00 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 04 | 12 | 531 01 00 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 04 | 12 | 531 0115 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 531 01 15 | 500 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Долгосрочные целевые программы города Брянска | 04 | 12 | 795 00 00 | 5 657,0 | 5 437,0 | 5 467,0 | |||
Долгосрочная целевая программа "Создание системы кадастра земель муниципального образования а информационное обеспечение регулирования земельных и имущественных отношений в городе Брянске (2009-2013 годы)" | 04 | 12 | 795 04 00 | 5 027,0 | 5 027,0 | 5 027,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 795 04 00 | 500 | 5 027,0 | 5 027,0 | 5 027,0 | ||
Долгосрочная целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Брянске" на 2009-2013 годы | 04 | 12 | 795 08 00 | 630,0 | 410,0 | 440,0 | |||
Прочие расходы | 04 | 12 | 795 08 00 | 013 | 630,0 | 410,0 | 440,0 | ||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 1 698 218,4 | 1 140 700,8 | 1 321 873,9 | |||||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 1 055 761,8 | 334 447,7 | 313 385,8 | ||||
Резервные фонды | 05 | 01 | 070 00 00 | 154,8 | 0,0 | 0,0 | |||
Резервные фонды местных администраций | 05 | 01 | 070 05 00 | 154,8 | 0,0 | 0,0 | |||
Прочие расходы | 05 | 01 | 070 05 00 | 013 | 154,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 05 | 01 | 098 00 00 | 815178,1 | 85202,9 | 81 872,5 | |||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 01 | 098 01 00 | 762 543,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 05 | 01 | 098 01 01 | 358 424,6 | 0,0 | 0,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 098 01 01 | 006 | 358 424,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 05 | 01 | 098 01 02 | 404118,4 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 098 01 02 | 500 | 404 118,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Обеспечение мероприятий | 05 | 01 | 098 02 00 | 52 635,1 | 85 202,9 | 81 872,5 | |||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 098 02 01 | 25 463,4 | 42 073,9 | 38 743,5 | |||
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 098 02 01 | 006 | 25 463,4 | 42 073,9 | 38 743,5 | ||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 098 02 02 | 27171,7 | 43 129,0 | 43129,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 098 02 02 | 500 | 27 171,7 | 43 129,0 | 43 129,0 | ||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы | 05 | 01 | 104 00 00 | 56 775,5 | 0,0 | 0,0 | |||
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 05 | 01 | 104 04 00 | 56 775,5 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 104 04 00 | 003 | 56 775,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 00 00 | 164 027,1 | 240 244,8 | 221 513,3 | |||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 01 | 350 01 00 | 107958,9 | 140 973,8 | 168 023,4 | |||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (по заселенным жилым помещениям) | 05 | 01 | 350 01 01 | 107828,9 | 140 823,8 | 167838,4 | |||
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 350 01 01 | 006 | 107 828,9 | 140 823,8 | 167 838,4 | ||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (по квартирам, передаваемым застройщиками в счет безвозмездных отчислений в собственность муниципального образования) | 05 | 01 | 350 01 02 | 130,0 | 150,0 | 185,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 350 01 02 | 006 | 130,0 | 150,0 | 185,0 | ||
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 350 02 00 | 52 083,1 | 96 009,6 | 50 000,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 350 02 00 | 500 | 52 083,1 | 96 009,6 | 50 000,0 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 03 00 | 3 542,1 | 1 254,1 | 1 341,9 | |||
Мероприятия по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период | 05 | 01 | 350 03 01 | 0,0 | 1254,1 | 1 341,9 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 350 03 01 | 500 | 0,0 | 1 254,1 | 1 341,9 | ||
Мероприятия по обеспечению изготовления, установки и ремонта указателей (аншлагов) с названиями улиц, номерами домов и квартир | 05 | 01 | 350 03 02 | 312,9 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 350 03 02 | 500 | 312,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства в рамках Федерального закона N 185-ФЗ как собственника муниципальных помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах | 05 | 01 | 350 03 03 | 3 229,2 | 0,0 | 0,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 350 03 03 | 006 | 3 229,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Создание аварийного запаса материально -технических ресурсов в жилищном хозяйстве | 05 | 01 | 350 20 00 | 443,0 | 2 007,3 | 2 148,0 | |||
Создание аварийного запаса материально -технических ресурсов в жилищном хозяйстве (средства областного бюджета) | 05 | 01 | 350 20 01 | 442,7 | 0,0 | 0,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 350 20 01 | 006 | 442,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Создание аварийного запаса материально -технических ресурсов в жилищном хозяйстве (средства бюджета города Брянска) | 05 | 01 | 350 20 02 | 0,3 | 2 007,3 | 2 148,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 350 20 02 | 006 | 0,3 | 2 007,3 | 2 148,0 | ||
Региональные целевые программы | 05 | 01 | 522 00 00 | 7 626,3 | 0,0 | 0,0 | |||
Долгосрочная целевая программа энергосбережения Брянской области (2005-2010 годы) | 05 | 01 | 522 02 00 | 7626,3 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 102 01 02 | 003 | 14 588,2 | 33 607,5 | 34 400,0 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 357 00 00 | 106 744,4 | 80 404,2 | 146 307,7 | |||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 02 | 351 02 00 | 96 004,2 | 67032,0 | 134106,0 | |||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (по заселенным жилым помещениям) | 05 | 02 | 351 02 01 | 95 834,2 | 66 822,0 | 133 861,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 351 02 01 | 006 | 95 834,2 | 66 822,0 | 133 861,0 | ||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (по квартирам, передаваемым застройщиками в счет безвозмездных отчислений в собственность муниципального образования | 05 | 02 | 351 02 02 | 170.0 | 210,0 | 245,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 351 02 02 | 006 | 170,0 | 210,0 | 245,0 | ||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 02 | 351 03 00 | 100,0 | 95,0 | 80,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 351 03 00 | 006 | 100,0 | 95,0 | 80,0 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 357 05 00 | 10 640,2 | 13 277,2 | 12121,7 | |||
Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами | 05 | 02 | 351 05 01 | 006 | 6 917,7 | 10 782,0 | 9 712,3 | ||
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 351 05 01 | 5 719,2 | 4 352,0 | 2 832,3 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 351 05 01 | 500 | 1 198,5 | 6 430,0 | 6 880,0 | ||
Мероприятия по улучшению качества питьевой воды | 05 | 02 | 351 05 02 | 0,0 | 720,0 | 510,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 351 05 02 | 500 | 0,0 | 720,0 | 510 | ||
Мероприятия по обслуживанию объектов муниципальной собственности (газопроводы) | 05 | 02 | 351 05 03 | 200,0 | 679,0 | 726,5 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 351 05 03 | 500 | 200,0 | 679,0 | |||
Мероприятия по обслуживанию объектов муниципальной собственности (трансформаторные подстанции) | 05 | 02 | 351 05 04 | 0,0 | 1 096,2 | 1172,9 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 351 05 04 | 500 | 0,0 | 1 096,2 | 1 172,9 | ||
Мероприятия по капитальному ремонту теплотрасс | 05 | 02 | 351 05 05 | 3 522,5 | 0,0 | 0.0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 351 05 05 | 500 | 3 522,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 05 | 02 | 523 00 00 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры | 05 | 02 | 523 01 00 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | 05 | 02 | 523 01 02 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 523 01 02 | 003 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Ведомственные целевые программы города Брянска | 05 | 02 | 796 00 00 | 6 890,0 | 1 610,0 | 0,0 | |||
Ведомственная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2009 - 2010 годы | 05 | 02 | 796 09 00 | 6 890,0 | 1 610,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 796 09 00 | 500 | 6 890,0 | 1 610,0 | 0,0 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 467 566,5 | 643 073,3 | 772 945,6 | ||||
Резервные фонды | 05 | 03 | 070 00 00 | 46,1 | 0,0 | 0,0 | |||
Резервные фонды местных администраций | 05 | 03 | 070 05 00 | 46,1 | 0,0 | 0,0 | |||
Прочие расходы | 05 | 03 | 070 05 00 | 013 | 46,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 03 | 102 00 00 | 43 105,5 | 13 897,2 | 45 100,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 03 | 102 01 00 | 43 105,5 | 13 897,2 | 45100,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального ! строительства собственности муниципальных образований | 05 | 03 | 102 01 02 | 43105,5 | 13 897,2 | 45100,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 05 | 03 | 102 01 02 | 003 | 43 105,5 | 13 897,2 | 45 100,0 | ||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 05 | 03 | 537 00 00 | 2 421,3 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 05 | 03 | 531 01 00 | 2 421,3 | 0,0 | 0,0 | |||
Субсидии бюджетам муниципальных образований на ремонт автомобильных дорог | 05 | 03 | 531 01 09 | 2 421,3 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 531 01 09 | 500 | 2 421,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 600 00 00 | 403187,4 | 597176,1 | 643 425,6 | |||
Расходы, связанные с развитием и содержанием сетей наружного освещения | 05 | 03 | 600 01 00 | 93 858,5 | 113 545,7 | 146132,1 | |||
Техническое обслуживание электрических сетей | 05 | 03 | 600 01 01 | 20 424,2 | 19 253,0 | 20 602,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 01 01 | 500 | 20 424,2 | 19 253,0 | 20 602,0 | ||
Капитальный ремонт сетей наружного освещения | 05 | 03 | 600 01 02 | 6 238,6 | 7800,0 | 19 000,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 01 02 | 500 | 6 238,6 | 7 800,0 | 19 000,0 | ||
Уличное освещение | 05 | 03 | 600 01 03 | 67195,7 | 86 492,7 | 106530,1 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 01 03 | 500 | 67 195,7 | 86 492,7 | 106 530,1 | ||
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 600 02 00 | 274 551,3 | 429 523,4 | 390 993,0 | |||
Капитальный ремонт городских автомобильных дорог | 05 | 03 | 600 02 01 | 112 762,7 | 211 450,0 | 200 000,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 02 01 | 500 | 112 762,7 | 211 450,0 | 200 000,0 | ||
Капитальный ремонт искусственных сооружений | 05 | 03 | 600 02 02 | 13 613,5 | 31 000,0 | 34 000,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 02 02 | 500 | 13 613,5 | 31 000,0 | 34 000,0 | ||
Текущее содержание городских автомобильных дорог | 05 | 03 | 600 02 03 | 136 586,2 | 175 041,4 | 144119,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 02 03 | 500 | 136 586,2 | 175 041,4 | 144 119,0 | ||
Текущее содержание искусственных сооружений | 05 | 03 | 600 02 04 | 11 588,9 | 12 032,0 | 12 874,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 02 04 | 500 | 11 588,9 | 12 032,0 | 12 874,0 | ||
Озеленение | 05 | 03 | 600 03 00 | 18 547,8 | 29 257,9 | 48 625,6 | |||
Капитальный ремонт городских зеленых насаждений | 05 | 03 | 600 03 01 | 7355,5 | 15 327,9 | 33 920,6 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 03 01 | 500 | 7 355,5 | 15 327,9 | 33 920,6 | ||
Текущее содержание городских зеленых насаждений | 05 | 03 | 600 03 02 | 8 379,5 | 10 828,0 | 586,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 03 02 | 500 | 8 379,5 | 10 828,0 | 11 586,0 | ||
Текущее содержание городских лесов | 05 | 03 | 600 03 03 | 2 812,8 | 3 102,0 | 3 119,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 03 03 | 500 | 2 812,8 | 3 102,0 | 3 119,0 | ||
Организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 600 04 00 | 5 923,7 | 15 498,0 | 20 740,0 | |||
Текущее содержание кладбищ | 05 | 03 | 600 04 01 | 5 923,7 | 9 906,0 | 13 810,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 04 01 | 500 | 5 923,7 | 9 906,0 | 13 810,0 | ||
Капитальный ремонт кладбищ | 05 | 03 | 600 04 02 | 0,0 | 5 592,0 | 6 930,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 04 02 | 500 | 0,0 | 5 592,0 | б 930,0 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 600 05 00 | 10 306,1 | 9 351,1 | 36934,9 | |||
Прочие расходы по содержанию объектов внешнего благоустройства | 05 | 03 | 600 05 01 | 1 881,5 | 2 213,9 | 2 577,7 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 05 01 | 500 | 1 881,5 | 2 213,9 | 2 577,7 | ||
Прочие работы по содержанию объектов внешнего благоустройства | 05 | 03 | 600 05 02 | 4468,6 | 7134,6 | 4 853,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 05 02 | 500 | 4 468,6 | 1134,0 | 4 853,0 | ||
Мероприятия по техническому обслуживанию газового оборудования | 05 | 03 | 600 05 03 | 2,5 | 3,2 | 4,2 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 05 03 | 500 | 2,5 | 3,2 | 4,2 | ||
Капитальный ремонт прочих объектов внешнего благоустройства | 05 | 03 | 600 05 04 | 3 953,5 | 0,0 | 29 5(h | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 05 04 | 500 | 3 953,5 | 0,0 | 29 50С | ||
Долгосрочные целевые программы города Брянска | 05 | 03 | 795 00 00 | 0,0 | 1 000,0 | 11000 | |||
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение" на 2009-2013 годы | 05 | 03 | 79510 00 | 0,0 | 1 000,0 | 11 000, | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 795 10 00 | 500 | 0,0 | 1 000,0 | 11000, | ||
Ведомственные целевые программы города Брянска | 05 | 03 | 796 00 00 | 18 806,2 | 31 000,0 | 73 420,i | |||
Ведомственная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске на 2009-2011 годы" | 05 | 03 | 796 06 00 | 6 000,0 | 6000,0 | 9 820,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 796 06 00 | 500 | 6 000,0 | 6 000,0 | 9 820,0 | ||
Ведомственная целевая программа "Повышение механовооруженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства города Брянска" на 2009 - 2011 годы | 05 | 03 | 79613 00 | 12 806,2 | 25 000,0 | 63 600,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 796 13 00 | 500 | 12 806,2 | 25 000,0 | 63 600,0 | ||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 43 114,0 | 47 558,1 | 54 834,8 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 05 | 05 | 002 00 00 | 34 848,3 | 47288,1 | 54504,8 | |||
Центральный аппарат | 05 | 05 | 002 04 00 | 17167,0 | 23 212,4 | 24 568,4 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 05 | 002 04 00 | 500 | 17 167,0 | 23 212,4 | 24 568,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 05 | 05 | 002 99 00 | 17 681,3 | 24 075,7 | 29 936,4 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 05 | 05 | 002 99 00 | 001 | 17 681,3 | 24 075,7 | 29 936,4 | ||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 05 | 05 | 531 00 00 | 8 065,7 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 05 | 05 | 531 01 00 | 8 065,7 | 0,0 | 0,0 | |||
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 05 | 05 | 531 0115 | 8 065,7 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 05 | 05 | 531 01 15 | 001 | 8 027,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 05 | 531 01 15 | 500 | 38,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 798 00 00 | 200,0 | 270,0 | 330,0 | |||
Подготовительные мероприятия в части реализации Федерального закона РФ от 21.07.2007 N 185 ФЗ | 05 | 05 | 798 01 00 | 200,0 | 270,0 | 330,0 | |||
Прочие расходы | 05 | 05 | 798 01 00 | 013 | 200,0 | 270,0 | 330,0 | ||
Охрана окружающей среды | 06 | 17 400,4 | 20 179,8 | 21 260,0 | |||||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 17 400,4 | 20 179,8 | 21 260,0 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 06 | 05 | 002 00 00 | 8 480,2 | 11163,5 | 11 827,1 | |||
Центральный аппарат | 06 | 05 | 002 04 00 | 8480,2 | 11163,5 | 11 827,1 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 06 | 05 | 002 04 00 | 500 | 8 480,2 | 11 163,5 | 11 827,1 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 06 | 05 | 102 00 00 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 06 | 05 | 102 01 00 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 06 | 05 | 102 01 02 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 06 | 05 | 102 01 02 | 003 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды | 06 | 05 | 337 00 00 | 7237,2 | 9 016,3 | 9 432,9 | |||
Учреждения, обеспечивающие оказание услуг по охране жизни людей на водоемах города Брянска | 06 | 05 | 33700 01 | 7237,2 | 9 016,3 | 9 432,9 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 06 | 05 | 33799 01 | 7237,2 | 9 016,3 | 9 432,9 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 06 | 05 | 337 99 01 | 001 | 7 237,2 | 9 016,3 | 9 432,9 | ||
Региональные целевые программы | 06 | 05 | 522 00 00 | 872,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Областная целевая программа "Охрана окружающей природной среды Брянской области" (2006 -2010 годы) | 06 | 05 | 522 06 00 | 872,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 06 | 05 | 522 06 00 | 003 | 872,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 06 | 05 | 531 00 00 | 111,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 06 | 05 | 531 01 00 | 111,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 06 | 05 | 531 0115 | 111,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 06 | 05 | 531 01 15 | 001 | 91,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 06 | 05 | 531 01 15 | 500 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | ||
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 2 028 395,7 | 1 413 688,2 | 1 584 581,0 | |||||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 659 380,9 | 641 029,6 | 719 581,0 | ||||
Резервные фонды | 07 | 01 | 070 00 00 | 397,1 | 0,0 | 0,0 | |||
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ | 07 | 01 | 070 04 00 | 397,1 | 0,0 | 0,0 | |||
Прочие расходы | 07 | 01 | 070 04 00 | 013 | 397,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 420 00 00 | 632 149,8 | 641 029,6 | 719 581,0 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 420 99 00 | 632 149,8 | 641 029,6 | 719 581,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 632 149,8 | 641 029,6 | 719 581,0 | ||
Региональные целевые программы | 07 | 01 | 522 00 00 | 381,5 | 0,0 | 0,0 | |||
Областная целевая программа "Демографическое развитие Брянской области" (2008-2010 годы) | 07 | 01 | 522 35 00 | 381,5 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия в области образования | 07 | 01 | 522 35 00 | 022 | 381,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 07 | 01 | 531 00 00 | 21 605,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 07 | 01 | 531 01 00 | 21 605,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта | 07 | 01 | 531 01 03 | 8 278,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 531 01 03 | 001 | 8 278,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 07 | 01 | 531 0115 | 13 327,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 531 01 15 | 001 | 13 327,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Ведомственные целевые программы | 07 | 01 | 822 00 00 | 4 277,5 | 0,0 | 0,0 | |||
Ведомственная целевая программа "Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях Брянской области на 2007-2009 годы" | 07 | 01 | 822 26 00 | 263,7 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия в сфере образования | 07 | 01 | 822 26 00 | 022 | 263,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Ведомственная целевая программа "Обеспечение чистой питьевой водой детей образовательных учреждений Брянской области" (2009-2012 годы) | 07 | 01 | 822 70 00 | 4 013,8 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия в сфере образования | 07 | 01 | 822 70 00 | 022 | 4 013,8 | 0;0 | 0,0 | ||
Долгосрочные целевые программы | 07 | 01 | 922 00 00 | 570,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Долгосрочная целевая программа "Развитие образования Брянской области" (2009-2013 годы) | 07 | 01 | 922 12 00 | 570,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия в сфере образования | 07 | 01 | 92212 00 | 022 | 570,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Общее образование | 07 | 02 | 1 233 772,4 | 573 009,1 | 657 990,0 | ||||
Резервные фонды | 07 | 02 | 070 00 00 | 1 770,2 | 0,0 | 0,0 | |||
Резервный фонд Президента Российской Федерации | 07 | 02 | 070 02 00 | 1 485,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Прочие расходы | 07 | 02 | 070 02 00 | 013 | 1 485,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ | 07 | 02 | 070 04 00 | 285,2 | 0,0 | 0,0 | |||
Прочие расходы | 07 | 02 | 070 04 00 | 013 | 285,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 421 00 00 | 294 339,8 | 293 817,0 | 344 747,0 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 421 99 00 | 294 339,8 | 293 817,0 | 344 747,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 294 339,8 | 293 817,0 | 344 747,0 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 423 00 00 | 257458,6 | 279192,1 | 313 243,0 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 423 99 00 | 257458,6 | 279192,1 | 313 243,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 257 458,6 | 279 192,1 | 313 243,0 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 02 | 520 00 00 | 24 504,1 | 0,0 | 0,0 | |||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 520 09 00 | 24 504,1 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 520 09 00 | 001 | 24504,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Региональные целевые программы | 07 | 02 | 522 00 00 | 31 205,7 | 0,0 | 0,0 | |||
Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Брянской области на 2006-2009 годы" | 07 | 02 | 522 23 00 | 1 999,5 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия в сфере образования | 07 | 02 | 522 23 00 | 022 | 1 999,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Областная целевая программа "Демографическое развитие Брянской области" (2008-2010 годы) | 07 | 02 | 522 35 00 | 29 206,2 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия в сфере образования | 07 | 02 | 522 35 00 | 022 | 29 206,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 07 | 02 | 531 00 00 | 620 559,9 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходные обязательства выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий | 07 | 02 | 531 01 00 | 39 682,4 | 0,0 | 0,0 | |||
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта | 07 | 02 | 531 01 03 | 15 394,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 531 01 03 | 001 | 15 394,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 07 | 02 | 531 0115 | 24288,4 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 531 01 15 | 001 | 24 288,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется за счет субвенций из областного бюджета | 07 | 02 | 531 02 00 | 50 877,5 | 0,0 | 0,0 | |||
Финансирование общеобразовательных учреждений в части обеспечения реализации основных общеобразовательных программ | 07 | 02 | 531 02 09 | 580 877,5 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 53102 09 | 001 | 580 877,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Ведомственные целевые программы | 07 | 02 | 822 00 00 | 1 509,4 | 0,0 | 0,0 | |||
Ведомственная целевая программа "Обеспечение чистой питьевой водой детей образовательных учреждений Брянской области" (2009-2012 годы) | 07 | 02 | 822 70 00 | 1 509,4 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия в сфере образования | 07 | 02 | 822 70 00 | 022 | 1 509,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Долгосрочные целевые программы | 07 | 02 | 922 00 00 | 2 424,7 | 0,0 | 0,0 | |||
Долгосрочная целевая программа "Развитие образования Брянской области" (2009-2013 годы) | 07 | 02 | 922 12 00 | 2 424,7 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия в сфере образования | 07 | 02 | 922 12 00 | 022 | 2 424,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Начальное профессиональное образование | 07 | 03 | 9 094,7 | 8 770,0 | 9 753,0 | ||||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 07 | 03 | 452 00 00 | 8 815,7 | 8 770,0 | 9 753,0 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 03 | 452 99 00 | 8 815,7 | 8 770,0 | 9 753,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 03 | 452 99 00 | 001 | 8 815,7 | 8 770,0 | 9 753,0 | ||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 07 | 03 | 531 00 00 | 279,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 07 | 03 | 531 01 00 | 279,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта | 07 | 03 | 531 01 03 | 126,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 03 | 531 01 03 | 001 | 126,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 07 | 03 | 531 0115 | 153,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 03 | 531 0115 | 001 | 153,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 8 427,0 | 5 148,0 | 5 622,0 | ||||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 07 | 07 | 432 00 00 | 3 480,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 07 | 432 99 00 | 3 480,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Прочие расходы | 07 | 07 | 432 99 00 | 013 | 3 480,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Долгосрочные целевые программы города Брянска | 07 | 07 | 795 00 00 | 4 947,0 | 5 148,0 | 5 622,0 | |||
Долгосрочная целевая программа города Брянска "Молодое поколение города Брянска" на 2009 -2013 годы | 07 | 07 | 795 06 00 | 4 947,0 | 5148,0 | 5 622,0 | |||
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 795 06 00 | 447 | 4 947,0 | 5 148,0 | 5 622,0 | ||
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 117 720,7 | 185 731,5 | 191 635,0 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 07 | 09 | 002 00 00 | 11 553,8 | 15 336,5 | 16447,0 | |||
Центральный аппарат | 07 | 09 | 002 04 00 | 11 553,8 | 15 336,5 | 16 447,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 002 04 00 | 500 | 11 553,8 | 15 336,5 | 16 447,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 07 | 09 | 102 00 00 | 15 885,8 | 95 000,0 | 85 500,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 07 | 09 | 102 01 00 | 15 885,8 | 95 000,0 | 85 500,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 07 | 09 | 102 01 02 | 15 885,8 | 95 000,0 | 85 500,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 07 | 09 | 102 0102 | 003 | 15 885,8 | 95 000,0 | 85 500,0 | ||
Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 436 00 00 | 1 000,0 | 1 000,0 | 7 000,0 | |||
Государственная поддержка в сфере образования | 07 | 09 | 436 01 00 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||
Мероприятия в сфере образования | 07 | 09 | 436 01 00 | 022 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000.0 | ||
Учебно -методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 07 | 09 | 452 00 00 | 61 366,4 | 66 424,0 | 73 590,0 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 452 99 00 | 61 366,4 | 66 424,0 | 73 590,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 452 99 00 | 001 | 61 366,4 | 66 424,0 | 73 590,0 | ||
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 07 | 09 | 523 00 00 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры | 07 | 09 | 523 01 00 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | 07 | 09 | 523 0102 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 07 | 09 | 523 01 02 | 003 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 07 | 09 | 531 00 00 | 1 040,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 07 | 09 | 5310100 | 1 040,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта | 07 | 09 | 531 01 03 | 604,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 531 01 03 | 001 | 604,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 07 | 09 | 531 0115 | 436,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 531 01 15 | 001 | 431,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 531 01 15 | 500 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Долгосрочные целевые программы города Брянска | 07 | 09 | 795 00 00 | 560,0 | 560,0 | 7687,0 | |||
Долгосрочная целевая программа города Брянска "Молодое поколение города Брянска" на 2009 - 2013 годы | 07 | 09 | 795 06 00 | 560,0 | 560,0 | 764,0 | |||
Мероприятия в сфере образования | 07 | 09 | 795 06 00 | 022 | 560,0 | 560,0 | 764,0 | ||
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение" на 2009 - 2013 годы | 07 | 09 | 795 10 00 | 0,0 | 0,0 | 6 923,0 | |||
Мероприятия в сфере образования | 07 | 09 | 795 10 00 | 022 | 0,0 | 0,0 | 6 923,0 | ||
Ведомственные целевые программы города Брянска | 07 | 09 | 796 00 00 | 26 217,7 | 7411,0 | 7411,0 | |||
Ведомственная целевая программа "Безопасность образовательных учреждений города Брянска" на 2009-2011 годы | 07 | 09 | 796 02 00 | 19 402,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия в сфере образования | 07 | 09 | 796 02 00 | 022 | 19 402,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Ведомственная целевая программа "Оснащение оборудованием образовательных учреждений города Брянска на 2009-2011 годы" | 07 | 09 | 796 05 00 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия в сфере образования | 07 | 09 | 796 05 00 | 022 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Ведомственная целевая программа "Поддержка детско- юношеского спорта в городе Брянске" на 2009 - 2011 годы | 07 | 09 | 796 08 00 | 5 815,7 | 7411,0 | 7411,0 | |||
Мероприятия в сфере образования | 07 | 09 | 796 08 00 | 022 | 5 815,7 | 7 411,0 | 7 411,0 | ||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 118 253,5 | 121 961,3 | 137 760,8 | |||||
Культура | 08 | 01 | 103 449,2 | 104 816,7 | 117 970,3 | ||||
Резервные фонды | 08 | 01 | 070 00 00 | 231,3 | 0,0 | 0,0 | |||
Резервные фонды местных администраций | 08 | 01 | 070 05 00 | 231,3 | 0,0 | 0,0 | |||
Прочие расходы | 08 | 01 | 070 05 00 | 013 | 231,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 440 00 00 | 47190,4 | 48 895,9 | 56166,4 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 440 99 00 | 47190,4 | 48 895,9 | 56166,4 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 440 99 00 | 001 | 47 190,4 | 48 895,9 | 56 166,4 | ||
Библиотеки | 08 | 01 | 442 00 00 | 30 696,0 | 31 325,4 | 34 713,1 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 442 99 00 | 30 696,0 | 31 325,4 | 34 713,1 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 442 99 00 | 001 | 30 696,0 | 31 325,4 | 34 713,1 | ||
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 08 | 01 | 443 00 00 | 13 870,6 | 16514,6 | 18171,2 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 443 99 00 | 13 870,6 | 16514,6 | 18171,2 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 443 99 00 | 001 | 13 870,6 | 16 514,6 | 18 171.2 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 450 00 00 | 6562,0 | 8 080,8 | 8 919,5 | |||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 450 85 00 | 6562,0 | 8 080,8 | 8919,5 | |||
Прочие расходы | 08 | 01 | 450 85 00 | 013 | 6 562,0 | 8 080,8 | 8 919,5 | ||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 08 | 01 | 531 00 00 | 4 898,9 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 08 | 01 | 531 01 00 | 4 898,9 | 0,0 | 0,0 | |||
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта | 08 | 01 | 531 01 03 | 1 312,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 531 01 03 | 001 | 1 312,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 08 | 01 | 531 0115 | 3 586,9 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 531 01 15 | 001 | 3 586,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Периодическая печать и издательства | 08 | 04 | 7 311,2 | 8 114,5 | 8 859,3 | ||||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 08 | 04 | 457 00 00 | 7306,7 | 8114,5 | 8 859,3 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 04 | 45799 00 | 7306,7 | 8 114,5 | 8 859,3 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 04 | 457 99 00 | 001 | 7 306,7 | 8114,5 | 8 859,3 | ||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 08 | 04 | 531 00 00 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 08 | 04 | 531 01 00 | 4,5 | 0.0 | 0,0 | |||
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 08 | 04 | 531 0115 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 04 | 531 01 15 | 001 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 06 | 7 493,1 | 9 030,1 | 10 931,2 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 08 | 06 | 002 00 00 | 2 739,1 | 3 590,9 | 3 854,1 | |||
Центральный аппарат | 08 | 06 | 002 04 00 | 2 739,1 | 3 590,9 | 3 854,1 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 08 | 06 | 002 04 00 | 500 | 2 739,1 | 3 590,9 | 3 854,1 | ||
Учебно -методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно -производственные комбинаты, логопедические пункты | 08 | 06 | 452 00 00 | 4 637,2 | 5 439,2 | б 002,1 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 06 | 06 | 452 99 00 | 4 637,2 | 5 439,2 | 6 002,1 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 06 | 452 99 00 | 001 | 4 637,2 | 5 439,2 | 6 002,1 | ||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет внебюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 08 | 06 | 537 00 00 | 116,8 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет внебюджетных субсидий из областного бюджета | 08 | 06 | 531 01 00 | 116,8 | 0,0 | 0,0 | |||
Разовая материальная помощь к отпуску работникам, учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта | 08 | 06 | 531 01 03 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 06 | 531 01 03 | 001 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы по ипортному налогу для бюджетных организаций | 08 | 06 | 531 0115 | 80,8 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 06 | 531 01 15 | 001 | 80,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Долгосрочные целевые программы города Брянска | 08 | 06 | 795 00 00 | 0,0 | 0,0 | 1 075,0 | |||
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение" на 2009 - 2013 годы | 08 | 06 | 79510 00 | 0,0 | 0,0 | 1 075,0 | |||
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела | 08 | 06 | 795 10 00 | 023 | 0,0 | 0,0 | 1075,0 | ||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 09 | 463 332,9 | 544 586,1 | 607 946,9 | |||||
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 199 766,5 | 248 274,8 | 271 848,1 | ||||
Резервные фонды | 09 | 01 | 070 00 00 | 105,8 | 0,0 | 0,0 | |||
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ | 09 | 01 | 070 04 00 | 105,8 | 0,0 | 0,0 | |||
Прочие расходы | 09 | 01 | 070 04 00 | 013 | 105,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 09 | 01 | 102 00 00 | 25176,7 | 72171,7 | 69 500,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 09 | 01 | 102 01 00 | 25176,7 | 72171,7 | 69 500,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 09 | 01 | 102 01 02 | 25176,7 | 72171,7 | 69 500,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 09 | 01 | 102 01 02 | 003 | 25 176,7 | 72 171,7 | 69 500Х | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 09 | 01 | 470 00 00 | 146 746,5 | 164 527,1 | 189178,8 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 470 99 00 | 146 746,5 | 164527,1 | 189178,? | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 470 99 00. | 001 | 146 746,5 | 164 527,1 | 189 178.S | ||
Родильные дома | 09 | 01 | 476 00 00 | 7 627,3 | 11 576,0 | 13 169,3 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 47699 00 | 7627,3 | 11 576,0 | 13169,3 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 476 99 00 | 001 | 7 627,3 | 11 576,0 | 13 169,3 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 09 | 01 | 520 00 00 | 1178,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско -акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 09 | 01 | 52018 00 | 1178,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 520 18 00 | 001 | 1 178,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 09 | 01 | 523 00 00 | 245,0 | . 0,0 | 0,0 | |||
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры | 09 | 01 | 523 01 00 | 245,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | 09 | 01 | 523 01 02 | 245,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 09 | 01 | 523 01 02 | 003 | 245,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 09 | 01 | 531 00 00 | 17217,2 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 09 | 01 | 531 01 00 | 17217,2 | 0,0 | 0,0 | |||
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 01 | 531 01 03 | 7528,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 531 01 03 | 001 | 7 528,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Доплата к заработной плате медицинским работникам | 09 | 01 | 531 01 08 | 2 919,6 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 531 01 08 | 001 | 2 919,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 09 | 01 | 53/ 0115 | 6 769,6 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 531 0115 | 001 | 6 769,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Ведомственные целевые программы | 09 | 01 | 822 00 00 | 1 470,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Ведомственная целевая программа "Развитие здравоохранения Брянской области" (2008-2010 годы) | 09 | 01 | 822 47 00 | 1470,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия в области здравоохранения | 09 | 01 | 822 47 00 | 067 | 1470,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 71 634,1 | 110 953,6 | 135 986,6 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 09 | 02 | 102 00 00 | 5 921,0 | 10 000,0 | 20 500,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 09 | 02 | 102 01 00 | 5 921,0 | 10 000,0 | 20 500,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 09 | 02 | 102 01 02 | 5 921,0 | 10 000,0 | 20500,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 09 | 02 | 102 01 02 | 003 | 5 921,0 | 10 000,0 | 20 500,0 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 02 | 471 00 00 | 50 710,6 | 100953,6 | 115486,6 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 02 | 471 99 00 | 50 710,6 | 100 953,6 | 115 486,6 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 471 99 00 | 001 | 50 710,6 | 100 953,6 | 115 486,6 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 09 | 02 | 520 00 00 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 09 | 02 | 52018 00 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 520 18 00 | 001 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 09 | 02 | 531 00 00 | 14 944,5 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за Счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 09 | 02 | 531 01 00 | 14944,5 | 0,0 | 0,0 | |||
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 02 | 531 01 03 | 4856,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 531 01 03 | 001 | 4 856,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Доплата к заработной плате медицинским работникам | 09 | 02 | 531 01 08 | 5 572,9 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 531 01 08 | 001 | 5 572,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 09 | 02 | 531 0115 | 4 515,6 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 531 01 15 | 001 | 4 515,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 155 558,4 | 139 914,6 | 153 502,7 | ||||
Станции скорой и неотложной помощи | 09 | 04 | 477 00 00 | 118 764,1 | 139 914,6 | 153 502,7 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 04 | 47799 00 | 118 764,1 | 139 914,6 | 153 502,7 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 04 | 477 99 00 | 001 | 118 764,1 | 139 914,6 | 153 502,7 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 09 | 04 | 520 00 00 | 26 765,8 | 0,0 | 0,0 | |||
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско -акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 09 | 04 | 520 18 00 | 26 765,8 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 04 | 520 18 00 | 001 | 26 765,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 09 | 04 | 531 00 00 | 10 028,5 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 09 | 04 | 531 01 00 | 10 028,5 | 0,0 | 0,0 | |||
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 04 | 531 01 03 | 1 450,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 04 | 531 01 03 | 001 | 1 450,0 | 0,0 | , 0,0 | ||
Доплата к заработной плате медицинским работникам | 09 | 04 | 531 01 08 | 8 281,5 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 04 | 531 01 08 | 001 | 8 281,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 09 | 04 | 531 0115 | 297,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 04 | 531 01 15 | 001 | 297,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Физическая культура и спорт | 09 | 08 | 23 050,2 | 29 473,9 | 30 026,1 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 09 | 08 | 102 00 00 | 0,0 | 12 000,0 | 5 000,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 09 | 08 | 102 0100 | 0,0 | 12 000,0 | 5 000,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 09 | 08 | 102 01 02 | 0,0 | 12 000,0 | 5 000,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 09 | 08 | 102 01 02 | 003 | 0,0 | 12 000,0 | 5 000,0 | ||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 09 | 08 | 482 00 00 | 17270,0 | 11 879,3 | 19109,9 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 08 | 482 99 00 | 17270,0 | 11 879,3 | 19109,9 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 08 | 482 99 00 | 001 | 17 270,0 | 11879,3 | 19 109,9 | ||
Физкультурно -оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 09 | 08 | 512 00 00 | 4 718,7 | 5 594,6 | 5 916,2 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 08 | 512 9700 | 4 718,7 | 5 594,6 | 5916,2 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 08 | 512 97 00 | 079 | 4 718,7 | 5 594,6 | 5 916,2 | ||
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 09 | 08 | 523 00 00 | 342,3 | 0,0 | 0,0 | |||
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры | 09 | 08 | 523 01 00 | 342,3 | 0,0 | 0,0 | |||
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | 09 | 08 | 523 01 02 | 342,3 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 09 | 08 | 523 01 02 | 003 | 342,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 09 | 08 | 531 00 00 | 719,2 | 0.0 | 0,0 | |||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 09 | 08 | 531 01 00 | 719,2 | 0,0 | 0,0 | |||
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 08 | 531 01 03 | 384,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 08 | 531 01 03 | 001 | 384,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 09 | 08 | 331 01 13 | 335,2 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 08 | 531 01 15 | 001 | 335,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 10 | 13 323,7 | 15 969,2 | 16 583,4 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 09 | 10 | 002 00 00 | 9 048,4 | 11 992,2 | 12 803,4 | |||
Центральный аппарат | 09 | 10 | 002 04 00 | 9 048,4 | 11 992,2 | 12 803,4 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 09 | 10 | 002 04 00 | 500 | 9 048,4 | 11 992,2 | 12 803,4 | ||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 09 | 10 | 531 00 00 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 09 | 10 | 531 01 00 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | |||
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 09 | 10 | 531 0115 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 09 | 10 | 531 01 15 | 500 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Долгосрочные целевые программы города Брянска | 09 | 10 | 795 00 00 | 0,0 | 0,0 | 3 730,0 | |||
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение" на 2009 - 2013 годы | 09 | 10 | 79510 00 | 0,0 | 0,0 | 3 730,0 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 10 | 795 10 00 | 079 | 0,0 | 0,0 | 3 730,0 | ||
Ведомственные целевые программы города Брянска | 09 | 10 | 796 00 00 | 4264,7 | 3 977,0 | 50,0 | |||
Ведомственная целевая программа "Пожарная безопасность муниципальных учреждений здравоохранения города Брянска" на 2008-2010 годы | 09 | 10 | 79603 00 | 364,2 | 362,2 | 0,0 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 10 | 796 03 00 | 079 | 364,2 | 362,2 | 0,0 | ||
Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи незастрахованным гражданам на 2009-2011 годы" | 09 | 10 | 796 04 00 | 3 353,5 | 3 564,8 | 0,0 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 10 | 796 04 00 | 079 | 3 353,5 | 3 564,8 | 0,0 | ||
Ведомственная целевая программа "Поддержка детско-юношеского спорта в городе Брянске" на 2008-2010 годы | 09 | 10 | 796 08 00 | 547,0 | 50,0 | 50,0 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 10 | 796 08 00 | 079 | 547,0 | 50,0 | 50,0 | ||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 132 163,3 | 55 439,5 | 59 172,3 | |||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 19 440,6 | 23 953,2 | 28 063,4 | ||||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 491 00 00 | 19 440,6 | 23 953,2 | 28 063,4 | |||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 10 | 01 | 491 01 00 | 19 440,6 | 23 953,2 | 28 063,4 | |||
Социальные выплаты | 10 | 01 | 491 01 00 | 005 | 19 440,6 | 23 953,2 | 28 063,4 | ||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 15 095,8 | 9 890,0 | 8 000,0 | ||||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы | 10 | 03 | 104 00 00 | 2 065,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 10 | 03 | 104 02 00 | 2 065,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Социальные выплаты | 10 | 03 | 104 02 00 | 005 | 2 065,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Региональные целевые программы | 10 | 03 | 522 00 00 | 2167,5 | 0,0 | 0,0 | |||
Областная целевая программа "Жилище" (2007-2010 годы) | 10 | 03 | 522 27 00 | 2 167,5 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" (2007-2010 годы) | 10 | 03 | 522 27 03 | 2 167,5 | 0,0 | 0,0 | |||
Социальные выплаты | 10 | 03 | 522 27 03 | 005 | 2 167,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 10 | 03 | 531 00 00 | 1 593,3 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется за счет субвенций из областного бюджета | 10 | 03 | 531 02 00 | 1 593,3 | 0,0 | 0,0 | |||
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | 10 | 03 | 531 02 11 | 306,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Социальные выплаты | 10 | 03 | 531 02 11 | 005 | 306,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы по оплате жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | 10 | 03 | 537 02 13 | 1 287,3 | 0,0 | 0,0 | |||
Социальные выплаты | 10 | 03 | 531 02 13 | 005 | 1 287,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Долгосрочные целевые программы города Брянска | 10 | 03 | 795 00 00 | 6 770,0 | 7220,0 | 8 000,0 | |||
Долгосрочная целевая программа города Брянска "Социальная защита населения города Брянска" на 2009-2013 годы | 10 | 03 | 795 09 00 | 6 770,0 | 7220,0 | 8 000,0 | |||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 03 | 795 09 00 | 068 | 6 770,0 | 7 220,0 | 8 000,0 | ||
Ведомственные целевые программы города Брянска | 10 | 03 | 796 00 00 | 2 500,0 | 2 670,0 | 0,0 | |||
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2009-2010 годы | 10 | 03 | 79610 00 | 2 500,0 | 2 670,0 | 0,0 | |||
Социальные выплаты | 10 | 03 | 796 10 00 | 005 | 2 500,0 | 2 670,0 | 0,0 | ||
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 73 217,7 | 0,0 | 0,0 | ||||
Социальная помощь | 10 | 04 | 505 00 00 | 1 583,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "0 государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 10 | 04 | 505 05 00 | 1 583,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 10 | 04 | 505 05 02 | 1 583,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Социальные выплаты | 10 | 04 | 505 05 02 | 005 | 1 583,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 10 | 04 | 520 00 00 | 71 634,7 | 0,0 | 0,0 | |||
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 10 | 04 | 52010 00 | 22 115,4 | 0,0 | 0,0 | |||
Социальные выплаты | 10 | 04 | 520 10 00 | 005 | 22 115,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя | 10 | 04 | 52013 00 | 49 519,3 | .0,0 | 0,0 | |||
Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях | 10 | 04 | 520 13 01 | 5 905,1 | 0,0 | 0,0 | |||
Социальные выплаты | 10 | 04 | 520 13 01 | 005 | 5 905,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка опекуну (попечителю) | 10 | 04 | 520 13 02 | 43 614,2 | 0,0 | 0,0 | |||
Социальные выплаты | 10 | 04 | 520 13 02 | 005 | 43 614,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 24 409,2 | 21 596,3 | 23 108,9 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 10 | 06 | 002 00 00 | 11 050,4 | 15567,3 | 16 531,9 | |||
Центральный аппарат | 10 | 06 | 002 04 00 | 11 050,4 | 15567,3 | 16531,9 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 06 | 002 04 00 | 500 | 9 853,5 | 13 555,7 | 14 409,9 | ||
Содержание отдела по опеке и попечительству | 10 | 06 | 002 04 00 | 543 | 1 196,9 | 2 011,6 | 2 122,0 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 10 | 06 | 520 00 00 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной селгье, а также оплата труда приемного родителя | 10 | 06 | 52013 00 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходы на оплату услуг банка по зачислению пособий на лицевой счет получателей | 10 | 06 | 52013 03 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Прочие расходы | 10 | 06 | 520 13 03 | 013 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 10 | 06 | 537 00 00 | 7 688,8 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 10 | 06 | 531 01 00 | 61,7 | 0,0 | 0,0 | |||
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 10 | 06 | 531 0115 | 61,7 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 06 | 531 01 15 | 500 | 61,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется за счет субвенций из областного бюджета | 10 | 06 | 531 02 00 | 7627,1 | 0,0 | 0,0 | |||
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 10 | 06 | 531 02 03 | 2128,5 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 06 | 53102 03 | 500 | 2 128,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 10 | 06 | 531 02 20 | 5 498,6 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 06 | 531 02 20 | 500 | 5 498,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Долгосрочные целевые программы города Брянска | 10 | 06 | 795 00 00 | 5 370,0 | 6 029,0 | 6 577,0 | |||
Долгосрочная целевая программа "Развитие общественных работ в городе Брянске" на 2009-2013 годы | 10 | 06 | 795 02 00 | 420,0 | 450,0 | 480,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 10 | 06 | 795 02 00 | 006 | 370,0 | 398,0 | 424,0. | ||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 795 02 00 | 068 | 50,0 | 52,0 | 56,0 | ||
Долгосрочная целевая программа города Брянска "Молодое поколение города Брянска" на 2009-2013 годы | 10 | 06 | 795 06 00 | 824,0 | 923,0 | 1 031,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 10 | 06 | 795 06 00 | 006 | 400,0 | 450,0 | 500,0 | ||
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 10 | 06 | 795 06 00 | 060 | 125,0 | 148,0 | 156,0 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 795 06 00 | 068 | 299,0 | 325,0 | 375,0 | ||
Долгосрочная целевая программа города Брянска "Социальная защита населения города Брянска" на 2009-2013 годы | 10 | 06 | 795 09 00 | 4 126,0 | 4 656,0 | 5 066,0 | |||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 795 09 00 | 068 | 4 126,0 | 4 656,0 | 5 066,0 | ||
Условно утвержденные расходы | 99 | 0,0 | 130 000,0 | 306 912,0 | |||||
Условно утвержденные расходы | 99 | 99 | 0,0 | 130 000,0 | 306 912,0 | ||||
Условно утвержденные расходы | 99 | 99 | 999 00 00 | 0,0 | 130 000,0 | 306 912,0 | |||
Условно утвержденные расходы | 99 | 99 | 999 00 00 | 999 | 0,0 | 130 000,0 | 306 912,0 | ||
ВСЕГО РАСХОДОВ | *** | *** | *** | *** | 5 117 386,7 | 4 140 324,4 | 4826 002,6" |
1.9. Приложение N 8 к Решению изложить в новой редакции: