«Приложение N 7
к Решению Брянского городского
Совета народных депутатов
«О бюджете города Брянска на 2009 год
и на плановый период 2010 и 2011 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям
и видам расходов классификации расходов бюджета города Брянска на 2009 год
и на плановый период 2010 и 2011 годов
(тыс. рублей)
Наименование | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма | ||
2009 год | 2010 год | 2011 год | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 392 741,5 | 493 877,9 | 513 717,5 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 1168,6 | 1 604,5 | 1 706,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 002 00 00 | 1168,6 | 1 604,5 | 1 706,7 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 002 03 00 | 1 168,6 | 1 604,5 | 1 706,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 1168,6 | 1 604,5 | 1 706,7 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 35 034,1 | 43 388,7 | 45 584,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 002 00 00 | 34 988,7 | 43 354,3 | 45 584,9 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 002 04 00 | 27153,9 | 34 798,7 | 36 861,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 25 912,0 | 33 578,8 | 35 641,7 |
Расходы на поощрительные выплаты в связи с праздничными днями, юбилейными датами, награждением знаком отличия, за активное участие в территориальном общественном самоуправлении и за победу в конкурсе | 01 | 03 | 002 04 00 | 913 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
Расходы, связанные с уплатой взносов в организации, членом которых является муниципальное образование «город Брянск» | 01 | 03 | 002 04 00 | 916 | 941,9 | 919,9 | 919,9 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 002 12 00 | 7 834,8 | 8 555,6 | 8 723,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 002 12 00 | 500 | 7 834,8 | 8 555,6 | 8 723,3 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 01 | 03 | 531 00 00 | 45,4 | 34,4 | 0,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 01 | 03 | 531 01 00 | 45,4 | 34,4 | 0,0 | |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 01 | 03 | 531 0115 | 45,4 | 34,4 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 531 0115 | 500 | 45,4 | 34,4 | 0,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 170 857,8 | 226 705,9 | 239 773,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 00 00 | 168 227,1 | 224 448,5 | 238 880,6 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 | 167 492,2 | 223 418,6 | 237 796,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 154 846,7 | 210 128,9 | 224 294,9 |
Содержание административных комиссий | 01 | 04 | 002 04 00 | 541 | 501,1 | 703,9 | 741,0 |
Общегородские мероприятия | 01 | 04 | 002 04 00 | 912 | 10 300,6 | 10 171,8 | 10 171,8 |
Расходы на поощрительные выплаты в связи с праздничными днями, юбилейными датами, награждением знаком отличия, за активное участие в территориальном общественном самоуправлении и за победу в конкурсе | 01 | 04 | 002 04 00 | 913 | 1149,8 | 1 664,0 | 1 786,0 |
Расходы, связанные с уплатой взносов в организации, членом которых является Брянская городская администрация | 01 | 04 | 002 04 00 | 917 | 694,0 | 750,0 | 802,5 |
Глава местной администрации (исполнительно -распорядительного органа муниципального образования) | 01 | 04 | 002 08 00 | 594,9 | 829,9 | 884,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 08 00 | 500 | 594,9 | 829,9 | 884,4 |
Мероприятия в рамках административной реформы | 01 | 04 | 00213 00 | 140,0 | 200,0 | 200,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 13 00 | 500 | 140,0 | 200,0 | 200,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 01 | 04 | 531 00 00 | 2 630,7 | 2 257,4 | 893,2 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 01 | 04 | 531 01 00 | 1 831,9 | 1 422,6 | 0,0 | |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 01 | 04 | 531 0115 | 1 831,9 | 1 422,6 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 531 01 15 | 500 | 1 831,9 | 1 422,6 | 0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется за счет субвенций из областного бюджета | 01 | 04 | 531 02 00 | 798,8 | 834,8 | 893,2 | |
Создание административных комиссий и определение порядка их деятельности | 01 | 04 | 531 02 04 | 798,8 | 834,8 | 893,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 531 02 04 | 500 | 798,8 | 834,8 | 893,2 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 29 057,8 | 38 544,0 | 40 906,6 | ||
Руководство и управление в ере установленных функций санов государственной лети субъектов Российской Федерации и органов местного | 01 | 06 | 002 00 00 | 28 916,1 | 38 480,1 | 40 906,6 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 002 04 00 | 28 007,2 | 36130,5 | 38 401,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 28 007,2 | 36 130,5 | 38 401,4 |
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 01 | 06 | 002 25 00 | 908,9 | 2 349,6 | 2 505,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 002 25 00 | 500 | 908,9 | 2 349,6 | 2 505,2 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 01 | 06 | 531 00 00 | 141,7 | 63,9 | 0,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 01 | 06 | 531 01 00 | 141,7 | 63,9 | 0,0 | |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 01 | 06 | 531 0115 | 141,7 | 63,9 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 531 01 15 | 500 | 141,7 | 63,9 | 0,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 5 543,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 020 00 00 | 5 543,7 | 0,0 | 0,0 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 01 | 07 | 020 00 02 | 5 543,7 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 07 | 020 00 02 | 500 | 5 543,7 | 0,0 | 0,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 11 | 62 062,0 | 90 991,1 | 90 469,0 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 11 | 065 00 00 | 62 062,0 | 90 991,1 | 90 469,0 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 11 | 065 03 00 | 62 062,0 | 90 991,1 | 90 469,0 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 065 03 00 | 013 | 62 062,0 | 90 991,1 | 90 469,0 |
Резервные фонды | 01 | 12 | 34 457,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | ||
Резервные фонды | 01 | 12 | 070 00 00 | 34 457,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 12 | 070 05 00 | 34 457,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | |
Прочие расходы | 01 | 12 | 070 05 00 | 013 | 34 457,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 54 560,5 | 62 643,7 | 65 276,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 14 | 002 00 00 | 22198,3 | 30 563,5 | 32 616,2 | |
Центральный аппарат | 01 | 14 | 002 04 00 | 21 288,3 | 30 263,5 | 32 316,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 21 288,3 | 30 263,5 | 32 316,2 |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 01 | 14 | 002 29 00 | 910,0 | 300,0 | 300,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 002 29 00 | 500 | 910,0 | 300,0 | 300,0 |
Резервные фонды | 01 | 14 | 070 00 00 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 14 | 070 05 00 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 01 | 14 | 070 05 00 | 013 | 19,1 | 0,0 | 0,0 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 14 | 090 00 00 | 4 200,0 | 3 615,0 | 2 785,0 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 14 | 090 02 00 | 4 200,0 | 3 615,0 | 2 785,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 090 02 00 | 500 | 4 200,0 | 3 615,0 | 2 785,0 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 14 | 093 00 00 | 22149,0 | 27128,8 | 29 855,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 093 00 00 | 001 | 22 149,0 | 27 128,8 | 29 855,3 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 01 | 14 | 102 00 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 01 | 14 | 102 01 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 01 | 14 | 102 01 02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 01 | 14 | 102 01 02 | 003 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 01 | 14 | 531 00 00 | 1 974,1 | 1 316,4 | 0,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 01 | 14 | 531 01 00 | 1 974,1 | 1 316,4 | 0,0 | |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 01 | 14 | 531 0115 | 1 974,1 | 1 316,4 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 531 01 15 | 001 | 1 921,0 | 1 280,5 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 531 01 15 | 500 | 53,1 | 35,9 | 0,0 |
Долгосрочные целевые программы города Брянска | 01 | 14 | 795 00 00 | 4 020,0 | 20,0 | 20,0 | |
Долгосрочная целевая программа «Создание системы кадастра земель муниципального образования и информационное обеспечение регулирования земельных и имущественных отношений в городе Брянске (2009-2013 годы)» | 01 | 14 | 795 04 00 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 795 04 00 | 500 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Долгосрочная целевая программа города Брянска «Молодое поколение города Брянска» на 2009-2013 годы | 01 | 14 | 795 06 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 795 06 00 | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение» на 2009-2013 годы | 01 | 14 | 79510 00 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 795 10 00 | 500 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 1186,0 | 1 332,0 | 1 320,0 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | 1 186,0 | 1 332,0 | 1 320,0 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 02 | 04 | 209 00 00 | 1186,0 | 1 332,0 | 1 320,0 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 02 | 04 | 209 01 00 | 1186,0 | 1 332,0 | 1 320,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 02 | 04 | 209 01 00 | 500 | 1186,0 | 1 332,0 | 1 320,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ КАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 16 199,9 | 14 250,3 | 18 202,2 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 14 528,9 | 12 481,3 | 18 202,2 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 09 | 202 00 00 | 14 467,4 | 12 435,3 | 18 202,2 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 202 6700 | 14 287, 4 | 12 362,3 | 18 075,2 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 202 67 00 | 014 | 14 287,4 | 12 362,3 | 18 075,2 |
Продовольственное обеспечение | 03 | 09 | 202 71 00 | 110,0 | 73,0 | 127,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 202 71 00 | 014 | 110,0 | 73,0 | 127,0 |
Вещевое обеспечение | 03 | 09 | 202 72 00 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 202 72 00 | 014 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 03 | 09 | 551 00 00 | 61,5 | 46,0 | 0,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 03 | 09 | 531 01 00 | 61,5 | 46,0 | 0,0 | |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 03 | 09 | 531 0115 | 61,5 | 46,0 | 0,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 531 01 15 | 014 | 61,5 | 46,0 | 0,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 1 671,0 | 1 769,0 | 0,0 | ||
Ведомственные целевые программы города Брянска | 03 | 14 | 796 00 00 | 1 671,0 | 1 769,0 | 0,0 | |
Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью в городе Брянске» на 2009-2010 годы | 03 | 14 | 79612 00 | 1 671,0 | 1 769,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 03 | 14 | 796 12 00 | 013 | 1 671,0 | 1 769,0 | 0,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 258 791,8 | 278 568,2 | 330 997,2 | |||
Транспорт | 04 | 08 | 232 292,0 | 247 840,0 | 298 775,3 | ||
Автомобильный транспорт | 04 | 08 | 303 00 00 | 68 373,0 | 73 533,0 | 76504,4 | |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 04 | 08 | 303 02 00 | 68 373,0 | 73 533,0 | 76 504,4 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 303 02 00 | 006 | 55 988,0 | 73 533,0 | 76 504,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 08 | 303 02 00 | 500 | 12 385,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 31700 00 | 163 919,0 | 174 307,0 | 222 270,9 | |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 04 | 08 | 3170100 | 66 229,0 | 70 503,0 | 76848,0 | |
Субсидии транспортным организациям на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозки пассажиров | 04 | 08 | 3170110 | 66 229,0 | 70 503,0 | 76 848,0 | |
Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в городском сообщении | 04 | 08 | 3170111 | 23 114,5 | 24 606,0 | 26 820,0 | |
Субсидии юридическим линям | 04 | 08 | 317 0111 | 006 | 23 114,5 | 24 606,0 | 26 820,0 |
Организация транспортного обслуживания населения городским электротранспортом в городском сообщении | 04 | 08 | 3170112 | 43 114,5 | 45 897,0 | 50 028,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 317 0112 | 006 | 43 114,5 | 45 897,0 | 50 028,0 |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 04 | 08 | 317 02 00 | 97 690,0 | 103 804.0 | 145422,9 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 317 02 00 | 006 | 97 690,0 | 103 804,0 | 145 422,9 |
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 315 00 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Поддержка дорожного хозяйства | 04 | 09 | 315 02 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 04 | 09 | 315 02 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 09 | 315 0211 | 003 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Капитальный ремонт городских автомобильных дорог | 04 | 09 | 315 0212 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 09 | 315 02 12 | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Капитальный ремонт искусственных сооружений | 04 | 09 | 315 0213 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 09 | 315 02 13 | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Текущее содержание городских автомобильных дорог | 04 | 09 | 315 02 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 09 | 315 02 14 | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Текущее содержание искусственных сооружений | 04 | 09 | 315 02 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 09 | 315 02 15 | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 09 | 315 03 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы на погашение кредиторской задолженности за приобретенную спецтехнику | 04 | 09 | 315 0311 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 04 | 09 | 315 03 11 | 013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 26 499,8 | 30 728,2 | 32 221,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 12 | 002 00 00 | 19 592,8 | 25 252,6 | 26 754,9 | |
Центральный аппарат | 04 | 12 | 002 04 00 | 19 592,8 | 25 252,6 | 26 754,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 002 04 00 | 500 | 19 592,8 | 25 252,6 | 26 754,9 |
Резервные фонды | 04 | 12 | 070 00 00 | 192,0 | 0,0 | 0,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 04 | 12 | 070 05 00 | 192,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 04 | 12 | 070 05 00 | 013 | 192,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 04 | 12 | 531 00 00 | 58,0 | 38,6 | 0,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 04 | 12 | 531 01 00 | 58,0 | 38,6 | 0,0 | |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот , по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 04 | 12 | 531 0115 | 58,0 | 38,6 | 0,0 | |
[ Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 531 01 15 | 500 | 58,0 | 38,6 | 0,0 |
Долгосрочные целевые программы города Брянска | 04 | 12 | 795 00 00 | 6 657,0 | 5 437,0 | 5 467,0 | |
Долгосрочная целевая программа «Создание системы кадастра земель муниципального образования и информационное обеспечение регулирования земельных и имущественных отношений в городе Брянске (2009-2013 годы)» | 04 | 12 | 795 04 00 | 6 027,0 | 5 027,0 | 5 027,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 795 04 00 | 500 | 6 027,0 | 5 027,0 | 5 027,0 |
Долгосрочная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Брянске» на 2009-2013 годы | 04 | 12 | 795 08 00 | 630,0 | 410,0 | 440,0 | |
Прочие расходы | 04 | 12 | 795 08 00 | 013 | 630,0 | 410,0 | 440,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 891191,5 | 1146274,1 | 1321873,9 | |||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 246 864,2 | 334 447,7 | 313 385,8 | ||
Резервные фонды | 05 | 01 | 070 00 00 | 47,1 | 0,0 | 0,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 05 | 01 | 070 05 00 | 47,1 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 05 | 01 | 070 05 00 | 013 | 47,1 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 05 | 01 | 098 00 00 | 23 533,0 | 85 202,9 | 81 872,5 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 098 02 00 | 23 533,0 | 85 202,9 | 81 872,5 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 098 02 01 | 9 300,0 | 42 073,9 | 38 743,5 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 098 02 01 | 006 | 9 300,0 | 42 073,9 | 38 743,5 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 098 02 02 | 14 233,0 | 43129,0 | 43 129,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 098 02 02 | 500 | 14 233,0 | 43 129,0 | 43 129,0 |
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы | 05 | 01 | 104 00 00 | 56 775,5 | 0,0 | 0,0 | |
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 05 | 01 | 104 04 00 | 56 775,5 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 104 04 00 | 003 | 56 775,5 | 0,0 | 0,0 |
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 00 00 | 164 508,6 | 240 244,8 | 221 513,3 | |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 01 | 350 01 00 | 107958,9 | 140 973,8 | 168 023,4 | |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (по заселенным жилым помещениям) | 05 | 01 | 350 01 01 | 107828,9 | 140 823,8 | 167838,4 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 350 01 01 | 006 | 107 828,9 | 140 823,8 | 167 838,4 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (по квартирам, передаваемым застройщиками в счет безвозмездных отчислений в собственность муниципального образования) | 05 | 01 | 350 01 02 | 130,0 | 150,0 | 185,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 350 01 02 | 006 | 130,0 | 150,0 | 185,0 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 350 02 00 | 52 083,1 | 96 009,6 | 50 000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 350 02 00 | 500 | 52 083,1 | 96 009,6 | 50 000,0 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 03 00 | 3 729,2 | 1 254,1 | 1 341,9 | |
Мероприятия по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период | 05 | 01 | 350 03 01 | 0,0 | 1 254,1 | 1 341,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 350 03 01 | 500 | 0,0 | 1 254,1 | 1 341,9 |
Мероприятия по обеспечению изготовления, установки и ремонта указателей (аншлагов) с названиями улиц, номерами домов и квартир | 05 | 01 | 350 03 02 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 350 03 02 | 500 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства в рамках Федерального Закона N 185-ФЗ как собственника муниципальных жилых помещений | 05 | 01 | 350 03 03 | 3 229,2 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 350 03 03 | 006 | 3 229,2 | 0,0 | 0,0 |
Создание аварийного запаса материально- технических ресурсов в жилищном хозяйстве | 05 | 01 | 350 20 00 | 737,4 | 2 007,3 | 2148,0 | |
Создание аварийного запаса материально- технических ресурсов в жилищном хозяйстве (средства бюджета города Брянска) | 05 | 01 | 350 20 02 | 737,4 | 2 007,3 | 2148,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 350 20 02 | 006 | 737,4 | 2 007,3 | 2 148,0 |
Долгосрочные целевые программы города Брянска | 05 | 01 | 795 00 00 | 2 000,0 | 9 000,0 | 10 000,0 | |
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение» на 2009-2013 годы | 05 | 01 | 79510 00 | 2 000,0 | 9 000,0 | 10 000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 795 10 00 | 500 | 2 000,0 | 9 000,0 | 10 000,0 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 136 723,1 | 115 621,7 | 180 707,7 | ||
Резервные фонды | 05 | 02 | 070 00 00 | 53,5 | 0,0 | 0,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 05 | 02 | 070 05 00 | 53,5 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 05 | 02 | 070 05 00 | 013 | 53,5 | 0,0 | 0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 02 | 102 00 00 | 14588,2 | 33 607,5 | 34 400,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 02 | 102 01 00 | 14588,2 | 33 607,5 | 34 400,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 02 | 102 01 02 | 14588,2 | 33 607,5 | 34 400,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 102 01 02 | 003 | 14 588,2 | 33 607,5 | 34 400,0 |
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 00 00 | 111 691,4 | 80404,2 | 146307,7 | |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 02 | 351 02 00 | 97956,0 | 67032,0 | 134106,0 | |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (по заселенным жилым помещениям) | 05 | 02 | 351 02 01 | 97 786,0 | 66822,0 | 133 861,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 351 02 01 | 006 | 97 786,0 | 66 822,0 | 133 861,0 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (по квартирам, передаваемым застройщиками в счет безвозмездных отчислений в собственность муниципального образования) | 05 | 02 | 351 02 02 | 170,0 | 210,0 | 245,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 351 02 02 | 006 | 170,0 | 210.0 | 245,0 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 02 | 351 03 00 | 100,0 | 95,0 | 80,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 351 03 00 | 006 | 100,0 | 95,0 | 80,0 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 35/ 05 00 | 13 635,4 | 13 277,2 | 12121,7 | |
Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами | 05 | 02 | 351 05 01 | 8 469,2 | 10 782,0 | 9 712,3 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 351 05 01 | 006 | 5 719,2 | 4 352,0 | 2 832,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 351 05 01 | 500 | 2 750,0 | 6 430,0 | 6 880,0 |
Мероприятия по улучшению качества питьевой воды | 05 | 02 | 351 05 02 | 0,0 | 720,0 | 510,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 351 05 02 | 500 | 0,0 | 720,0 | 510,0 |
Мероприятия по обслуживанию объектов муниципальной собственности (газопроводы) | 05 | 02 | 351 05 03 | 628,7 | 679,0 | 726,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 351 05 03 | 500 | 628,7 | 679,0 | 726,5 |
Мероприятия по обслуживанию объектов муниципальной собственности (трансформаторные подстанции) | 05 | 02 | 35/ 05 04 | 1 015,0 | 1 096,2 | 1172,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 351 05 04 | 500 | 1 015,0 | 1 096,2 | 1 172,9 |
Мероприятия по капитальному ремонту теплотрасс | 05 | 02 | 351 05 05 | 3 522,5 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 351 05 05 | 500 | 3 522,5 | 0,0 | 0,0 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 05 | 02 | 523 00 00 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры | 05 | 02 | 523 01 00 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | 05 | 02 | 523 01 02 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 523 01 02 | 003 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственные целевые программы города Брянска | 05 | 02 | 796 00 00 | 6 890,0 | 1 610,0 | 0,0 | |
Ведомственная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2009 -2010 годы | 05 | 02 | 796 09 00 | 6 890,0 | 1 610,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 796 09 00 | 500 | 6 890,0 | 1 610,0 | 0,0 |
Благоустройство | 05 | 03 | 464 864,5 | 643 073,3 | 772 945,6 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 03 | 102 00 00 | 43105,5 | 13 897,2 | 45100,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 03 | 102 01 00 | 43 105,5 | 13 897,2 | 45100,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 03 | 102 01 02 | 43105,5 | 13 897,2 | 45100,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 03 | 102 0102 | 003 | 43 105,5 | 13 897,2 | 45 100,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 05 | 03 | 531 00 00 | 2 421,3 | 0,0 | 0,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 05 | 03 | 531 01 00 | 2 421,3 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на ремонт автомобильных дорог | 05 | 03 | 531 01 09 | 2 421,3 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 531 01 09 | 500 | 2 421,3 | 0,0 | 0,0 |
Благоустройство | 05 | 03 | 600 00 00 | 410 337,7 | 597176,1 | 643 425,6 | |
Расходы, связанные с развитием и содержанием сетей наружного освещения | 05 | 03 | 600 01 00 | 94119,9 | 113 545,7 | 146 132,1 | |
Техническое обслуживание электрических сетей | 05 | 03 | 600 01 01 | 20 424,2 | 19 253,0 | 20 602,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 01 01 | 500 | 20 424,2 | 19 253,0 | 20 602,0 |
Капитальный ремонт сетей наружного освещения | 05 | 03 | 600 01 02 | 6 500,0 | 7800,0 | 19 000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 01 02 | 500 | 6 500,0 | 7 800,0 | 19 000,0 |
Уличное освещение | 05 | 03 | 600 01 03 | 67195,7 | 86 492,7 | 106530,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 01 03 | 500 | 67 195,7 | 86 492,7 | 106 530,1 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 600 02 00 | 269 342,9 | 429 523,4 | 390 9930 | |
Капитальный ремонт городских автомобильных дорог | 05 | 03 | 600 02 01 | 106 299,5 | 211 450,0 | 200 000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 02 01 | 500 | 106 299,5 | 211 450,0 | 200 000,0 |
Капитальный ремонт искусственных сооружений | 05 | 03 | 600 02 02 | 14114,2 | 31 000,0 | 34 000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 02 02 | 500 | 14 114,2 | 31 000,0 | 34 000,0 |
Текущее содержание городских автомобильных дорог | 05 | 03 | 600 02 03 | 136586,2 | 175 041,4 | 144119,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 02 03 | 500 | 136 586,2 | 175 041,4 | 144 119,0 |
Текущее содержание искусственных сооружений | 05 | 03 | 600 02 04 | 12 343,0 | 12 032,0 | 12 874,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 02 04 | 500 | 12 343,0 | 12 032,0 | 12 874,0 |
Озеленение | 05 | 03 | 600 03 00 | 26 483,7 | 29 257,9 | 48 625,6 | |
Капитальный ремонт городских зеленых насаждений | 05 | 03 | 600 03 01 | 13 585,9 | 15 327,9 | 33 920,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 03 01 | 500 | 13 585,9 | 15 327,9 | 33 920,6 |
Текущее содержание городских зеленых насаждений | 05 | 03 | 600 03 02 | 10 026,0 | 10 828,0 | 11 586,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 03 02 | 500 | 10 026,0 | 10 828,0 | 11586,0 |
Текущее содержание городских лесов | 05 | 03 | 600 03 03 | 2 871,8 | 3102,0 | 3119,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 03 03 | 500 | 2 871,8 | 3 102,0 | 3 119,0 |
Организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 600 04 00 | 8 474,0 | 15 498,0 | 20 740,0 | |
Текущее содержание кладбищ | 05 | 03 | 600 04 01 | 8474,0 | 9 906,0 | 13 810,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 04 01 | 500 | 8 474,0 | 9 906,0 | 13 810,0 |
Капитальный ремонт кладбищ | 05 | 03 | 600 04 02 | 0,0 | 5592,0 | 6 930,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 04 02 | 500 | 0,0 | 5 592,0 | 6 930,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 600 05 00 | 11 917,2 | 9 351,1 | 36934,9 | |
Прочие расходы по содержанию объектов внешнего благоустройства | 05 | 03 | 600 05 01 | 1 933,2 | 2 213,9 | 2 577,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 05 01 | 500 | 1 933,2 | 2 213,9 | 2 577,7 |
Прочие работы по содержанию объектов внешнего благоустройства | 05 | 03 | 600 05 02 | 6 013,0 | 7134,0 | 4 853,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 05 02 | 500 | 6 013,0 | 1134,0 | 4 853,0 |
Мероприятия по техническому обслуживанию газового оборудования | 05 | 03 | 600 05 03 | 2,5 | 3,2 | 4,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 05 03 | 500 | 2,5 | 3,2 | 4,2 |
Капитальный ремонт прочих объектов внешнего благоустройства | 05 | 03 | 600 05 04 | 3 968,5 | 0,0 | 29 500,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 05 04 | 500 | 3 968,5 | 0,0 | 29 500,0 |
Долгосрочные целевые программы города Брянска | 05 | 03 | 795 00 00 | 0,0 | 1 000,0 | 11 000,0 | |
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение» на 2009-2013 годы | 05 | 03 | 795 10 00 | 0,0 | 1 000,0 | 11 000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 795 10 00 | 500 | 0,0 | 1 000,0 | 11 000,0 |
Ведомственные целевые программы города Брянска | 05 | 03 | 79600 00 | 6 000,0 | 31 000,0 | 73 420,0 | |
Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске но, 12009-2011 годы» | 05 | 03 | 79606 00 | 6 000,0 | 6 000,0 | 9 820,0 | |
Выполнение функций органами | 05 | 03 | 796 06 00 | 500 | 6 000,0 | 6 000,0 | 9 820,0 |
Ведомственная целевая программа «Повышение механовооруженности предприятий жилищно- коммунального хозяйства города Брянска» на 2009 - 2011 годы | 05 | 03 | 79613 00 | 3 000,0 | 25 000,0 | 63 600,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 796 13 00 | 500 | 3 000,0 | 25 000,0 | 63 600,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 42 739,7 | 53 131,4 | 54 834,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 05 | 05 | 002 00 00 | 34 474,0 | 47288,1 | 54 504,8 | |
Центральный аппарат | 05 | 05 | 002 04 00 | 17169,2 | 23 212,4 | 24 568,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 05 | 002 04 00 | 500 | 17 169,2 | 23 212,4 | 24 568,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 05 | 05 | 002 99 00 | 17 304,8 | 24 075,7 | 29 936,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 05 | 05 | 002 99 00 | 001 | 17 304,8 | 24 075,7 | 29 936,4 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 05 | 05 | 531 00 00 | 8 065,7 | 5 573,3 | 0,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 05 | 05 | 531 01 00 | 8 065,7 | 5 573,3 | 0,0 | |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 05 | 05 | 531 01 15 | 8 065,7 | 5 573,3 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 05 | 05 | 531 0115 | 001 | 8 027,0 | 5 544,4 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 05 | 531 01 15 | 500 | 38,7 | 28,9 | 0,0 |
Мероприятия по реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 05 | 05 | 798 00 00 | 200,0 | 270,0 | 330,0 | |
Подготовительные мероприятия в части реализации Федерального Закона РФ от 21,07,2007 N 185-ФЗ | 05 | 05 | 798 01 00 | 200,0 | 270,0 | 330,0 | |
Прочие расходы | 05 | 05 | 798 01 00 | 013 | 200,0 | 270,0 | 330,0 |
Охрана окружающей среды | 06 | 22 599,6 | 20 251,2 | 21 260,0 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 22 599,6 | 20 251,2 | 21 260,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 06 | 05 | 002 00 00 | 8 480,2 | 11163,5 | 11 827,1 | |
Центральный аппарат | 06 | 05 | 002 04 00 | 8 480,2 | 11163,5 | 11 827,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 06 | 05 | 002 04 00 | 500 | 8 480,2 | 11163,5 | 11827,1 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 06 | 05 | 102 00 00 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 06 | 05 | 102 01 00 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 06 | 05 | 102 01 02 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 06 | 05 | 102 01 02 | 003 | 700,0 | 0,0 | 0,0 |
Учреждения, обеспечивающие сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды | 06 | 05 | 337 00 00 | 7390,5 | 9 016,3 | 9 432,9 | |
Учреждения, обеспечивающие оказание услуг по охране жизни людей на водоемах города Брянска | 06 | 05 | 337 00 00 | 7390,5 | 9 016,3 | 9 432,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 06 | 05 | 337 99 01 | 7390,5 | 9 016,3 | 9 432,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 06 | 05 | 337 99 01 | 001 | 7 390,5 | 9 016,3 | 9 432,9 |
Региональные целевые программы | 06 | 05 | 522 00 00 | 5 917,9 | 0,0 | 0,0 | |
Областная целевая программа «Охрана окружающей природной среды Брянской области» (2006 - 2010 годы) | 06 | 05 | 522 06 00 | 5 917,9 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 06 | 05 | 522 06 00 | 003 | 5 917,9 | 0,0 | 0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 06 | 05 | 531 00 00 | 111,0 | 71,4 | 0,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 06 | 05 | 531 01 00 | 111,0 | 71,4 | 0,0 | |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 06 | 05 | 531 0115 | 111,0 | 71,4 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 06 | 05 | 531 01 15 | 001 | 91,5 | 61,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 06 | 05 | 531 01 15 | 500 | 19,5 | 10,4 | 0,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 2020942,5 | 2193415,9 | 2 363 305,6 | |||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 655 237,3 | 707 349,5 | 773 813,2 | ||
Резервные фонды | 07 | 01 | 070 00 00 | 397,1 | 0,0 | 0,0 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ | 07 | 01 | 070 04 00 | 397,1 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 07 | 01 | 070 04 00 | 013 | 397,1 | 0,0 | 0,0 |
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 420 00 00 | 632 283,7 | 689 635,6 | 765 431,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 420 99 00 | 632 283,7 | 689 635,6 | 765 431,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 632 283,7 | 689 635,6 | 765 431,2 |
Региональные целевые программы | 07 | 01 | 522 00 00 | 381,5 | 193,9 | 0,0 | |
Областная целевая программа «Демографическое развитие Брянской области» (2008-2010 годы) | 07 | 01 | 522 35 00 | 381,5 | 193,9 | 0,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 01 | 522 35 00 | 022 | 381,5 | 193,9 | 0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 07 | 01 | 531 00 00 | 21 605,0 | 17209,0 | 8278,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 07 | 01 | 531 01 00 | 21 605,0 | 17209,0 | 8 278,0 | |
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта | 07 | 01 | 531 01 03 | 8 278,0 | 8 278,0 | 8 278,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 531 01 03 | 001 | 8 278,0 | 8 278,0 | 8 278,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 07 | 01 | 531 0115 | 13 327,0 | 8 931,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 531 0115 | 001 | 13 327,0 | 8 931,0 | 0,0 |
Долгосрочные целевые программы | 07 | 01 | 922 00 00 | 570,0 | 311,0 | 104,0 | |
Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Брянской области» (2009-2013 годы) | 07 | 01 | 922 12 00 | 570,0 | 311,0 | 104,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 01 | 922 12 00 | 022 | 570,0 | 311,0 | 104,0 |
Общее образование | 07 | 02 | 1228508,1 | 1284515,5 | 1 381 267,8 | ||
Резервные фонды | 07 | 02 | 070 00 00 | 1 770,2 | 0,0 | 0,0 | |
Резервный фонд Президента Российской Федерации | 07 | 02 | 070 02 00 | 1 485,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 07 | 02 | 070 02 00 | 013 | 1 485,0 | 0,0 | 0,0 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ | 07 | 02 | 070 04 00 | 285,2 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 07 | 02 | 070 04 00 | 013 | 285,2 | 0,0 | 0.0 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 421 00 00 | 294130,0 | 293 817,0 | 344 747,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 421 99 00 | 294130,0 | 293 817,0 | 344 747,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 294 130,0 | 293 817,0 | 344 747,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 423 00 00 | 255 096,8 | 284 350,4 | 317 000,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 423 99 00 | 255 096,8 | 284 350,4 | 317 000,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 255 096,8 | 284 350,4 | 317 000,4 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечислени | 07 | 02 | 520 00 00 | 24 504,1 | 27 921,5 | 27 921,5 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 520 09 00 | 24 504,1 | 27 921,5 | 27 921,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 520 09 00 | 001 | 24 504,1 | 27 921,5 | 0,0 |
Региональные целевые программы | 07 | 02 | 522 00 00 | 31 205,7 | 27 549,3 | 0,0 | |
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Брянской области на 2006-2009 годы» | 07 | 02 | 522 23 00 | 1 999,5 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 02 | 522 23 00 | 022 | 1 999,5 | 0,0 | 0,0 |
Областная целевая программа «Демографическое развитие Брянской области» (2008-2010 годы) | 07 | 02 | 522 35 00 | 29 206,2 | 27549,3 | 0,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 02 | 522 35 00 | 022 | 29 206,2 | 27 549,3 | 0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 07 | 02 | 531 00 00 | 620 259,9 | 649 535,3 | 690 128,5 | |
Расходные обязательства выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 07 | 02 | 531 01 00 | 39 382,4 | 31 285,9 | 15 394,0 | |
Разовая материальная омощь к отпуску работникам чреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта | 07 | 02 | 531 01 03 | 15 394,0 | 15 394,0 | 15 394,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 531 01 03 | 001 | 15 394,0 | 15 394,0 | 15 394,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 07 | 02 | 531 0115 | 23 988,4 | 75 891,9 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 531 01 15 | 001 | 23 988,4 | 15 891,9 | 0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется за счет убвенций из областного бюджета | 07 | 02 | 531 02 00 | 580 877,5 | 618 249,4 | 674 734,5 | |
Финансирование общеобразовательных учреждений в части обеспечения реализации основных общеобразовательных программ | 07 | 02 | 531 02 09 | 580 877,5 | 618 249,4 | 674 734,5 | |
' Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 531 02 09 | 001 | 580 877,5 | 618 249,4 | 674 734,5 |
Долгосрочные целевые программы | 07 | 02 | 922 00 00 | 1 541,4 | 1 342,0 | 1 470,4 | |
Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Брянской области» (2009-2013 годы) | 07 | 02 | 922 12 00 | 1 541,4 | 1 342,0 | 1 470,4 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 02 | 922 12 00 | 022 | 1 541,4 | 1 342,0 | 1 470,4 |
Начальное профессиональное | 07 | 03 | 8 891,5 | 9 391,3 | 10 228,4 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произеодстаепные комбинаты, логопедические пункты | 07 | 03 | 452 00 00 | 8 742,5 | 9 249,8 | 10102,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 03 | 452 99 00 | 8 742,5 | 9 249,8 | 10 102,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 03 | 452 99 00 | 001 | 8 742,5 | 9 249,8 | 10 102,4 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 07 | 03 | 531 00 00 | 149,0 | 141,5 | 126,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 07 | 03 | 531 01 00 | 149,0 | 141,5 | 126,0 | |
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта | 07 | 03 | 531 01 03 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 03 | 531 01 03 | 001 | 126,0 | 126,0 | 126,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 07 | 03 | 531 0115 | 23,0 | 15,5 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 03 | 531 01 15 | 001 | 23,0 | 15,5 | 0,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 07 | 03 | 531 0115 | 23,0 | 15,5 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 03 | 531 01 15 | 001 | 23,0 | 15,5 | 0,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 8 427,0 | 5 148,0 | 5 622,0 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 07 | 07 | 432 00 00 | 3 480,0 | 0,0 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 07 | 432 99 00 | 3 480,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 07 | 07 | 432 99 00 | 013 | 3 480,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочные целевые программы города Брянска | 07 | 07 | 795 00 00 | 4 947,0 | 5148,0 | 5 622,0 | |
Долгосрочная целевая программа города Брянска «Молодое поколение города Брянска» на 2009 -2013 годы | 07 | 07 | 795 06 00 | 4 947,0 | 5148,0 | 5 622,0 | |
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 795 06 00 | 447 | 4 947,0 | 5 148,0 | 5 622,0 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 119 878,6 | 187 011,6 | 192 374,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 07 | 09 | 0,02 00 00 | 11 553,8 | 15 336,5 | 16 447,0 | |
Центральный аппарат | 07 | 09 | 002 04 00 | 11 553,8 | 15 336,5 | 16 447,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 002 04 00 | 500 | 11 553,8 | 15 336,5 | 16 447,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 07 | 09 | 102 00 00 | 15 885,8 | 95 000,0 | 85500,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 07 | 09 | 102 01 00 | 15 885,8 | 95 000,0 | 85 500,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 07 | 09 | 102 01 02 | 15 885,8 | 95 000,0 | 85 500,0 | |
Бюджетные инвестиции | 07 | 09 | 102 01 02 | 15 885,8 | 95 000,0 | 85 500,0 | |
Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 436 00 00 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 07 | 09 | 436 01 00 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 09 | 436 01 00 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 07 | 09 | 452 00 00 | 61 232,7 | 66 609,6 | 73 725,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 452 99 00 | 61 232,7 | 66 609,6 | 73 725,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 452 99 00 | 001 | 61 232,7 | 66 609,6 | 73 725,2 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 07 | 09 | 523 00 00 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры | 07 | 09 | 523 01 00 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | 07 | 09 | 523 01 02 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 07 | 09 | 523 01 02 | 003 | 97,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 07 | 09 | 531 00 00 | 1 340,0 | 1 094,5 | 604,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 07 | 09 | 531 01 00 | 1 340,0 | 1 094,5 | 604,0 | |
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта | 07 | 09 | 531 01 03 | 604,0 | 604,0 | 604,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 531 01 03 | 001 | 604,0 | 604,0 | 604,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 07 | 09 | 531 0115 | 736,0 | 490,5 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 531 01 15 | 001 | 731,0 | 487,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 531 01 15 | 500 | 5,0 | 3,5 | 0,0 |
Долгосрочные целевые программы города Брянска | 07 | 09 | 795 00 00 | 560,0 | 560,0 | 7687,0 | |
Долгосрочная целевая программа города Брянска «Молодое поколение города Брянска» на 2009 - 2013 годы | 07 | 09 | 795 06 00 | 560,0 | 560,0 | 764,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 09 | 795 06 00 | 022 | 560,0 | 560,0 | 764,0 |
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение» на 2009 - 2013 годы | 07 | 09 | 79510 00 | 0,0 | 0,0 | 6 923,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 09 | 795 10 00 | 022 | 0,0 | 0,0 | 6 923,0 |
Ведомственные целевые программы города Брянска | 07 | 09 | 796 00 00 | 28 209,3 | 7 411,0 | 7411,0 | |
Ведомственная целевая программа «Развитие единой образовательной информационной среды города Брянска» на 2039-2011 годы | 07 | 09 | 796 01 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 09 | 796 01 00 | 022 | 0.0 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственная целевая программа «Безопасность образовательных учреждений города Брянска» на 2009-2011 годы | 07 | 09 | 796 02 00 | 19 402,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 09 | 796 02 00 | 022 | 19 402,0 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственная целевая программа «Оснащение оборудованием образовательных учреждений города Брянска на 2009-2011 годы» | 07 | 09 | 796 05 G0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 09 | 796 05 00 | 022 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственная целевая программа «Поддержка детско- юношеского спорта в городе Брянске» на 2009 - 2011годы | 07 | 09 | 796 08 00 | 7807,3 | 7411,0 | 7411,0 | |
Мероприятия в сфере | 07 | 09 | 796 08 00 | 022 | 7 807,3 | 7 411,0 | 7 411,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 126 300,8 | 130 042,9 | 142 275,7 | |||
Культура | 08 | 01 | 111 063,7 | 112 776,8 | 122 426,5 | ||
Резервные фонды | 08 | 01 | 070 00 00 | 231,3 | 0,0 | 0,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 08 | 01 | 070 05 00 | 231,3 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 08 | 01 | 070 05 00 | 013 | 231,3 | 0,0 | 0,0 |
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 440 00 00 | 51 420,4 | 52 039,6 | 58 283,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 440 99 00 | 51 420,4 | 52 039,6 | 58 283,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 440 99 00 | 001 | 51 420,4 | 52 039,6 | 58 283,3 |
Библиотеки | 08 | 01 | 442 00 00 | 32 038,5 | 32 449,8 | 35 692,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 442 99 00 | 32 038,5 | 32 449,8 | 35 692,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 442 99 00 | 001 | 32 038,5 | 32 449,8 | 35 692,5 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 08 | 01 | 443 00 00 | 13 912,6 | 16 565,1 | 18 219,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 443 99 00 | 13 912,6 | 16 565,1 | 18 219,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 443 99 00 | 001 | 13 912,6 | 16 565,1 | 18 219,2 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 450 00 00 | 8 562,0 | 8 080,8 | 8 919,5 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 450 85 00 | 8 562,0 | 8 080,8 | 8 919,5 | |
Прочие расходы | 08 | 01 | 450 85 00 | 013 | 8 562,0 | 8 080,8 | 8 919,5 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 08 | 01 | 531 00 00 | 4 898,9 | 3 641,5 | 1 312,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 08 | 01 | 531 01 00 | 4 898,9 | 3 641,5 | 1312,0 | |
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта | 08 | 01 | 531 01 03 | 1 312,0 | 1 312,0 | 1 312,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 531 01 03 | 001 | 1 312,0 | 1 312,0 | 1 312,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 08 | 01 | 531 0115 | 3586,9 | 2 329,5 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 531 01 15 | 001 | 3 586,9 | 2 329,5 | 0,0 |
Периодическая печать и издательства | 08 | 04 | 7 714,4 | 8 117,5 | 8 859,3 | ||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 08 | 04 | 457 00 00 | 7 709,9 | 8 114,5 | 8 859,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 04 | 45799 00 | 7 709,9 | 8114,5 | 8 859,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 04 | 457 99 00 | 001 | 1709,9 | 8114,5 | 8 859,3 |
Расходные обязательства выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 08 | 04 | 531 00 00 | 4,5 | 3,0 | 0,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых , осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 08 | 04 | 531 01 00 | 4,5 | 3,0 | 0,0 | |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 08 | 04 | 531 0115 | 4,5 | 3,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 04 | 531 01 15 | 001 | 4,5 | 3,0 | 0,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 06 | 7 522,7 | 9 148,6 | 10 989,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 08 | 06 | 002 00 00 | 2 739,1 | 3 590,9 | 3 854,1 | |
Центральный аппарат | 08 | 06 | 002 04 00 | 2 739,1 | 3 590.9 | 3 854,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 08 | 06 | 002 04 00 | 500 | 2 739,1 | 3 590,9 | 3 854,1 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 08 | 06 | 452 00 00 | 4 666,8 | 5 468,2 | 6 024,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 06 | 452 99 00 | 4 666,8 | 5 468,2 | 6 024,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 06 | 452 99 00 | 001 | 4 666,8 | 5 468,2 | 6 024,8 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет внебюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 08 | 06 | 531 00 00 | 116,8 | 89,5 | 36,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет внебюджетных субсидий из областного бюджета | 08 | 06 | 531 01 00 | 116,8 | 89,5 | 36,0 | |
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта | 08 | 06 | 531 01 03 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 06 | 531 01 03 | 001 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 08 | 06 | 531 0115 | 80,8 | 53,5 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 06 | 531 01 15 | 001 | 80,8 | 53,5 | 0,0 |
Долгосрочные целевые программы города Брянска | 08 | 06 | 795 00 00 | 0,0 | 0,0 | 1 075,0 | |
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение» на 2009 - 2013 годы | 08 | 06 | 79510 00 | 0,0 | 0,0 | 1 075,0 | |
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела | 08 | 06 | 795 10 00 | 023 | 0,0 | 0,0 | 1 075,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 09 | 464 994,2 | 614 924,1 | 671 142,0 | |||
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 198 341,3 | 266 607,3 | 285 932,5 | ||
Резервные фонды | 09 | 01 | 070 00 00 | 105,8 | 0,0 | 0,0 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ | 09 | 01 | 070 04 00 | 105,8 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 09 | 01 | 070 04 00 | 013 | 105,8 | 0,0 | 0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 09 | 01 | 102 00 00 | 25176,7 | 72171,7 | 69 500,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 09 | 01 | 102 01 00 | 25176,7 | 72171,7 | 69 500,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 09 | 01 | 102 01 02 | 25176,7 | 72171,7 | 69 500,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 01 | 102 01 02 | 003 | 25 176,7 | 72 171,7 | 69 500,0 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 470 00 00 | 145 321,3 | 164 802,8 | 189 379,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 470 99 00 | 145 321,3 | 164 802,8 | 189 379,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 145 321,3 | 164 802,8 | 189 379,6 |
Родильные дома | 09 | 01 | 476 00 00 | 7 627,3 | 11 576,0 | 13169,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 476 99 00 | 7 627,3 | 11 576,0 | 13 169,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 476 99 00 | 001 | 7 627,3 | 11 576,0 | 13 169,3 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 09 | 01 | 520 00 00 | 1178,0 | 1178,0 | 1178,0 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 09 | 01 | 52018 00 | 1 178,0 | 1178,0 | 1178,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 520 18 00 | 001 | 1 178,0 | 1178,0 | 1 178,0 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 09 | 01 | 523 00 00 | 245,0 | 0,0 | 0,0 | |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры | 09 | 01 | 523 01 00 | 245,0 | 0,0 | 0,0 | |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | 09 | 01 | 523 01 02 | 245,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 01 | 523 01 02 | 003 | 245,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 09 | 01 | 531 00 00 | 17217,2 | 15 068,8 | 10 555,6 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 09 | 01 | 531 01 00 | 17217,2 | 15 068,8 | 10 555,6 | |
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 01 | 531 01 03 | 7528,0 | 7636,0 | 7 636,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 531 01 03 | 001 | 7 528,0 | 7636,0 | 7 636,0 |
Доплата к заработной плате медицинским работникам | 09 | 01 | 531 01 08 | 2 919,6 | 2 919,6 | 2 919,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 531 01 08 | 001 | 2 919,6 | 2 919,6 | 2 919,6 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 09 | 01 | 531 0115 | 6 769,6 | 4513,2 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 531 0115 | 001 | 6 769,6 | 4 513,2 | 0,0 |
Ведомственные целевые программы | 09 | 01 | 822 00 00 | 1 470,0 | 1 810,0 | 2150,0 | |
Ведомственная целевая программа «Развитие здравоохранения Брянской области» (2008-2010 годы) | 09 | 01 | 822 4700 | 1 470,0 | 1 810,0 | 0,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения | 09 | 01 | 822 47 00 | 067 | 1 470,0 | 1 810,0 | 0,0 |
Ведомственная целевая программа «Развитие здравоохранения Брянской области» (2011-2013 годы) | 09 | 01 | 822 68 00 | 0,0 | 0,0 | 2150,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения | 09 | 01 | 822 68 00 | 067 | 0,0 | 0,0 | 2 150,0 |
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 76 018,6 | 124 650,2 | 146 637,1 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 09 | 02 | 102 00 00 | 5 921,0 | 10 000,0 | 20 500,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 09 | 02 | 102 01 00 | 5 921,0 | 10 000,0 | 20 500,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 09 | 02 | 102 01 02 | 5 921,0 | 10 000,0 | 20 500,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 02 | 102 01 02 | 003 | 5 921,0 | 10 000,0 | 20 500,0 |
диагностические центры | 09 | 02 | 471 99 00 | 55 095,1 | 101085,6 | 115 582,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 02 | 471 99 00 | 55 095,1 | 101 085,0 | 115 582,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 471 99 00 | 001 | 55 095,1 | 101 085,0 | 115 582,2 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 09 | 02 | 520 00 00 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско -акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 09 | 02 | 52018 00 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 520 18 00 | 001 | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 09 | 02 | 531 00 00 | 14 944,5 | 13 507,2 | 10 496,9 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 09 | 02 | 531 01 00 | 14 944,5 | 13 507,2 | 10 496,9 | |
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 02 | 531 01 03 | 4 856,0 | 4 924,0 | 4 924,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 531 01 03 | 001 | 4 856,0 | 4 924,0 | 4 924,0 |
Доплата к заработной плате медицинским работникам | 09 | 02 | 532 01 08 | 5572,9 | 5 572,9 | 5 572,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 531 01 08 | 001 | 5 572,9 | 5 572,9 | 5 572,9 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 09 | 02 | 531 0115 | 4 515,6 | 3 010,3 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 531 01 15 | 001 | 4 515,6 | 3 010,3 | 0,0 |
Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 152 599,1 | 176 753,7 | 191 049,2 | ||
Станции скорой и неотложной помощи | 09 | 04 | 477 00 00 | 115 804,8 | 140 212,0 | 253 719,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 04 | 47799 00 | 115 804,8 | 140 212,0 | 153 719,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 04 | 47799 00 | 001 | 115 804,8 | 140 212,0 | 153 719,5 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 09 | 04 | 520 00 00 | 26 765,8 | 27564,2 | 27564,2 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 09 | 04 | 52018 00 | 26 765,8 | 27564,2 | 27564,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 04 | 520 18 00 | 001 | 26 765,8 | 27 564,2 | 27 564,2 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 09 | 04 | 531 00 00 | 10 028,5 | 8 977,5 | 9 765,5 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 09 | 04 | 531 01 00 | 10 028,5 | 8 977,5 | 9 765,5 | |
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 04 | 531 01 03 | 1 450,0 | 1 474,0 | 1 484,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 04 | 531 01 03 | 001 | 1 450,0 | 1 474,0 | 1 484,0 |
Доплата к заработной плате медицинским работникам | 09 | 04 | 531 01 08 | 8 281,5 | 7305,5 | 8 281,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 04 | 531 01 08 | 001 | 8 281,5 | 7305,5 | 8 281,5 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот но налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных | 09 | 04 | 531 0115 | 297,0 | 198,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 04 | 531 01 15 | 001 | 297,0 | 198,0 | 0,0 |
Физическая культура и спорт | 09 | 08 | 23 308,5 | 30 937,6 | 30 939.8 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 09 | 08 | 102 00 00 | 0,0 | 12 000,0 | 5 000,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 09 | 08 | 102 01 00 | 0,0 | 12 000,0 | 5 000,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 09 | 08 | 102 01 02 | 0,0 | 12 000,0 | 5 000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 08 | 102 01 02 | 003 | 0,0 | 12 000,0 | 5 000,0 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 09 | 08 | 482 00 00 | 16 398,3 | 12 606,5 | 19 639,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 08 | 482 99 00 | 16 398,3 | 12 606,5 | 19 639,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 08 | 482 99 00 | 001 | 16 398,3 | 12 606,5 | 19 639,6 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 09 | 08 | 512 00 00 | 5 718,7 | 5 594,6 | 5 916,2 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 08 | 512 9700 | 5 718,7 | 5 594,6 | 5 916,2 | |
Мероприятия в области здравоохранения,спорта и физической культуры, туризма | 09 | 08 | 512 97 00 | 079 | 5 718,7 | 5 594,6 | 5 916,2 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 09 | 08 | 523 00 00 | 342,3 | 0,0 | 0,0 | |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры | 09 | 08 | 523 01 00 | 342,3 | 0,0 | 0,0 | |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | 09 | 08 | 523 01 02 | 342,3 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 08 | 523 01 02 | 003 | 342,3 | 0,0 | 0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 09 | 08 | 531 00 00 | 849,2 | 736,5 | 384,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 09 | 08 | 531 01 00 | 849,2 | 736,5 | 384,0 | |
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 08 | 531 01 03 | 384,0 | 384,0 | 384,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 08 | 531 01 03 | 001 | 384,0 | 384,0 | 384,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 09 | 08 | 531 01 15 | 465,2 | 352,5 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 08 | 531 01 15 | 001 | 465,2 | 352,5 | 0,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 10 | 14 726,7 | 15 975,3 | 16 583,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 09 | 10 | 002 00 00 | 9 048,4 | 11 992,2 | 12 803,4 | |
Центральный аппарат | 09 | 10 | 002 04 00 | 9 048,4 | 11 992,2 | 12 803,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 09 | 10 | 002 04 00 | 500 | 9 048,4 | 11992,2 | 12 803,4 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий | 09 | 10 | 531 00 00 | 10,6 | 6,1 | 0,0 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета | 09 | 10 | 531 01 00 | 10,6 | 6,1 | 0,0 | |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных | 09 | 10 | 531 0115 | 10,6 | 6,1 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 09 | 10 | 531 01 15 | 500 | 10,6 | 6,1 | 0,0 |
Долгосрочные целевые программы города Брянска | 09 | 10 | 795 00 00 | 0,0 | 0,0 | 3 730,0 | |
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение» на 2009 - 2013 годы | 09 | 10 | 79510 00 | 0,0 | 0,0 | 3 730,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 10 | 795 10 00 | 079 | 0,0 | 0,0 | 3 730,0 |
Ведомственные целевые программы города Брянска | 09 | 10 | 796 00 00 | 5 667,7 | 3 977,0 | 50,0 | |
Ведомственная целевая программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений здравоохранения города Брянска» на 2008-2010 годы | 09 | 10 | 796 03 00 | 364,2 | 362,2 | 0,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 10 | 796 03 00 | 079 | 364,2 | 362,2 | 0,0 |
Ведомственная целевая программа «Оказание медицинской помощи незастрахованным гражданам на 2009-2011 годы» | 09 | 10 | 796 04 00 | 3 353,5 | 3 564,8 | 0,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 10 | 796 04 00 | 079 | 3 353,5 | 3 564,5 | 0,0 |
Ведомственная целевая программа «Поддержка детско- юношеского спорта в городе Брянске» на 2008-2010 годы | 09 | 10 | 796 08 00 | 1 950,0 | 50,0 | 50,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 10 | 796 08 00 | 079 | 1 950,0 | 50,0 | 50,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 122 969,5 | 122 673,9 | 131 320,5 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 19 440,6 | 23 953,2 | 28 063,4 | ||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 491 00 00 | 19 440,6 | 23 953,2 | 28 063,4 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 10 | 01 | 491 01 00 | 19 440,6 | 23 953,2 | 28 063,4 | |
Социальные выплаты | 10 | 01 | 491 01 00 | 005 | 19 440,6 | 23 953,2 | 28 063,4 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 15 245,7 | 11 892,8 | 10 309,2 | ||
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы | 10 | 03 | 104 00 00 | 2 065,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | 10 | 03 | 104 02 00 | 2 065,0 | 0,0 | 0,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 104 02 00 | 005 | 2 065,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональные целевые программы | 10 | 03 | 522 00 00 | 2167,5 | 0,0 | 0,0 | |
Областная целевая программа «Жилище» (2007-2010 годы) | 10 | 03 | 522 27 00 | 2 167,5 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (2007-2010 годы) | 10 | 03 | 522 2703 | 2 167,5 | 0,0 | 0,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 522 27 03 | 005 | 2 167,5 | 0,0 | 0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 10 | 03 | 531 00 00 | 1 743,2 | 2 002,8 | 2 309,2 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется за счет субвенций из областного бюджета | 10 | 03 | 531 02 00 | 1 743,2 | 2 002,8 | 2 309,2 | |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | 10 | 03 | 531 0211 | 422,4 | 448,8 | 475,2 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 531 02 11 | 005 | 422,4 | 448,8 | 475,2 |
Расходы по оплате жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | 10 | 03 | 531 0213 | 1 320,8 | 1 554,0 | 1 1 8J4,G | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 531 02 13 | 005 | 1 320,8 | 1 554,0 | 1 834,0 |
Долгосрочные целевые программы города Брянска | 10 | 03 | 795 00 00 | 6 770,0 | 7220,0 | 8 000,0 | |
Долгосрочная целевая программа города Брянска «Социальная защита населения города Брянска» на 2009-2013 годы | 10 | 03 | 795 09 00 | 6 770,0 | 7220,0 | 8 000,0 | |
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 03 | 795 09 00 | 068 | 6 770,0 | 7 220,0 | 8 000,0 |
Ведомственные целевые программы города Брянска | 10 | 03 | 796 00 00 | 2 500,0 | 2 670,0 | 0,0 | |
Ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2009-2010 годы | 10 | 03 | 79610 00 | 2 500,0 | 2 670,0 | 0,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 796 10 00 | 005 | 2 500,0 | 2 670,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 03 | 796 10 00 | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 61 184,2 | 54 571,7 | 58 466,3 | ||
Социальная помощь | 10 | 04 | 505 00 00 | 1 583,0 | 1 831,2 | 2 001,1 | |
Федеральный Закон от 19.05.1995 N 81 -ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | 10 | 04 | 505 05 00 | 1 583,0 | 1 831,2 | 2 001,1 | |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 10 | 04 | 505 05 02 | 1 583,0 | 1 831,2 | 2 001,1 | |
Социальные выплаты | 10 | 04 | 505 05 02 | 005 | 1 583,0 | 1 831,2 | 2 001,1 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 10 | 04 | 520 00 00 | 59 601,2 | 52 740,5 | 56465,2 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 10 | 04 | 52010 00 | 4 009,3 | 0,0 | 0,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 04 | 520 10 00 | 005 | 4 009,3 | 0,0 | 0,0 |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя | 10 | 04 | 52013 00 | 55 591,9 | 52 740,5 | 56 465,2 | |
Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях | 10 | 04 | 52013 01 | 8 094,7 | 9 886,5 | 11 831,4 | |
Социальные выплаты | 10 | 04 | 520 13 01 | 005 | 8 094,7 | 9 886,5 | 11 831,4 |
Выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка опекуну (попечителю) | 10 | G4 | 52013 G2 | 47497,2 | 42 854,0 | 44 633,8 | |
Социальные выплаты | 10 | 04 | 520 13 02 | 005 | 47 497,2 | 42 854,0 | 44 633,8 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 27 099,0 | 32 256,2 | 34 481,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 10 | 06 | 002 00 00 | 11197,9 | 15 567,3 | 16531,9 | |
Центральный аппарат | 10 | 06 | 002 04 00 | 11197,9 | 15 567,3 | 16531,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 06 | 002 04 00 | 500 | 10 001,0 | 13 555,7 | 14 409,9 |
Содержание отдела по опеке и попечительству | 10 | 06 | 002 04 00 | 543 | 1196,9 | 2 011,6 | 2 122,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 10 | 06 | 520 00 00 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя | 10 | 06 | 52013 00 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы на оплату услуг банка по зачислению пособий на лицевой счет получателей | 10 | 06 | 52013 03 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 10 | 06 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 10 | 06 | 531 00 00 | 10 231,1 | 10 659,9 | 11372,7 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в тем числе за счет межбюджетных субсидий | 10 | 06 | 531 01 00 | 61,7 | 31,3 | 0,0 | |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 10 | 06 | 531 0115 | 61,7 | 31,3 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 06 | 531 01 15 | 500 | 61,7 | 31,3 | 0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется за счет субвенций из областного бюджета | 10 | 06 | 531 02 00 | 10169,4 | 10 628,6 | 11 372,7 | |
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 10 | 06 | 531 02 03 | 2 838,0 | 2 966,1 | 3 173,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 06 | 531 02 03 | 500 | 2 838,0 | 2 966,1 | 3173,8 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 10 | 06 | 531 02 20 | 7331,4 | 7662,5 | 8198,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 06 | 531 02 20 | 500 | 7 331,4 | 7 662,5 | 8 198,9 |
Долгосрочные целевые программы города Брянска | 10 | 06 | 795 00 00 | 5 370,0 | 6 029,0 | 6 577,0 | |
Долгосрочная целевая программа «Развитие общественных работ в городе Брянске» на 2009-2013 годы | 10 | 06 | 795 02 00 | 420,0 | 450,0 | 480,0 | |
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 795 02 00 | 068 | 420,0 | 450,0 | 480,0 |
Долгосрочная целевая программа города Брянска «Молодое поколение города Брянска» на 2009-2013 годы | 10 | 06 | 795 06 00 | 824,0 | 923,0 | 1 031,0 | |
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 10 | 06 | 795 06 00 | 060 | 125,0 | 148,0 | 156,0 |
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 795 06 00 | 068 | 699,0 | 775,0 | 875,0 |
Долгосрочная целевая программа города Брянска «Социальная защита населения города Брянска» на 2009-2013 годы | 10 | 06 | 795 09 00 | 4126,0 | 4 656,0 | 5 066,0 | |
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 795 09 00 | 068 | 4 126,0 | 4 656,0 | 5 066,0 |
Условно утвержденные расходы | 99 | 0,0 | 130 000,0 | 306 912,0 | |||
Условно утвержденные расходы | 99 | 99 | 0,0 | 130 000,0 | 306 912,0 | ||
Условно утвержденные расходы | 99 | 99 | 999 00 00 | 0,0 | 130 000,0 | 306912,0 | |
Условно утвержденные расходы | 99 | 99 | 999 00 00 | 999 | 0,0 | 130 000,0 | 306 912,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | *** | *** | *** | *** | 4317917,3 | 5145610,5 | 5 822 326,6» |
1.11.Приложение N 8 к Решению изложить в новой редакции: