Действующий

О внесении изменений в Закон Калужской области "Об областной целевой программе "Социальное развитие села Калужской области до 2010 года"


Приложение N 3
к областной целевой Программе
"Социальное развитие села
Калужской области до 2012 года"

Мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности

Таблица 1

N
п/п

Наименование мероприятий   

Ввод   
мощностей

Срок реализации

Объем     
финансирования,
всего,     
млн. руб.   

В том числе за счет средств   

Ответственные за
выполнение    

Ожидаемые результаты     

федерального
бюджета   

областного
бюджета  

местного
бюджета

1

2              

3     

4        

5       

6      

7     

8    

9        

10              

1

Строительство и реконструкция
районных и участковых        
больниц,                     
амбулаторно-поликлинических  
учреждений, ФАПов, подстанций
скорой и неотложной помощи в
сельской местности           
(пос./смену)                 

32

2006-2012 годы  

5,105

2,270

2,167

0,668

Министерство     
сельского        
хозяйства        
Калужской        
области,         
министерство     
здравоохранения  
Калужской        
области, органы  
местного         
самоуправления   

Расширение сети учреждений   
первичной медицинской помощи
за счет строительства двух   
ФАПов на 32 пос./смену       

2006 год        

2007 год        

0,900

0,900

2008 год        

2,520

2,270

0,160

0,090

32

2009 год        

1,685

1,107

0,578

2010 год        

2011 год        

2012 год        

2

Капитальный ремонт           
районных и участковых        
больниц,                     
амбулаторно-поликлинических  
учреждений, ФАПов, подстанций
скорой и неотложной помощи в
сельской местности           

2004-2012 годы  

22,359

17,896

4,463

Улучшение                    
материально-технического     
состояния учреждений         
здравоохранения в сельской   
местности, повышение качества
медицинской помощи населению
за счет капитального ремонта
44 учреждений здравоохранения

2004 год        

0,600

0,600

2005 год        

0,910

0,910

2006 год        

2,320

2,320

2007 год        

3,350

3,350

2008 год        

2,850

1,600

1,250

2009 год        

7,885

5,116

2,769

2010 год        

2011 год        

2,222

2,000

0,222

2012 год        

2,222

2,000

0,222


Продолжение
 таблицы 1

N
п/п

Наименование мероприятий   

Ввод   
мощностей

Срок реализации

Объем     
финансирования,
всего, млн.  
руб.      

В том числе за счет средств   

Ответственные
за выполнение

Ожидаемые результаты     

федерального
бюджета   

областного
бюджета  

местного
бюджета

1

2              

3     

4        

5       

6      

7     

8    

9       

10              

3

Всего по мероприятиям        

32

2004-2012 годы  

27,464

2,270

20,063

5,131

I этап          
(2003-2005 годы)

1,510

1,510

2004 год        

0,600

0,600

2005 год        

0,910

0,910

32

II этап         
(2006-2009 годы)

21,510

2,270

14,553

4,687

2006 год        

2,320

2,320

2007 год        

4,250

4,250

2008 год        

5,370

2,270

1,760

1,340

32

2009 год        

9,570

6,223

3,347

III этап        
(2010-2012 годы)

4,444

4,000

0,444

2010 год        

2011 год        

2,222

2,000

0,222

2012 год        

2,222

2,000

0,222