Действующий

О программе развития начального профессионального образования Калужской области на период 1998-2000 гг.

Экономический анализ
сметы расходов и фактических расходов профучилищ
и профлицеев области за 1996 год.

   

                                                        (в млн. руб.)

   +-----------------+----------+------------+---------+---------------+---------------+

   |  Наименование   |Утверждено|Получено из |Фактичес-|Недофинансиро- |Недофинансиро- |

   |                 |в смете   |федерального|кие      |вано из феде-  |вано по сравне-|

   |                 |по смете  |бюджета     |расходы. |рального бюдже-|нию с фактичес-|

   |                 |на год    |            |         |та по сравнению|кими расходами |

   |                 |          |            |         |со сметой      |               |

   +-----------------------------------------------------------------------------------+

   |     1           |    2     |    3       |   4     |      5        |      6        |

   +-----------------------------------------------------------------------------------+

   |1. Оплата труда  |   8440   |     663    |   9770  |       210     |      3140     |

   |2. Начисление на |          |            |         |               |               |

   |оплату труда     |   2641   |    2405    |   3918  |       236     |      1513     |

   |3. Приобретение  |          |            |         |               |               |

   |предметов снабже-|  10937   |    4423    |   4400  |      6514     |         -     |

   |ния и расходных  |          |            |         |               |               |

   |материалов       |          |            |         |               |               |

   |4. Оплата комму- |          |            |         |               |               |

   |нальных услуг    |   3670   |      26    |   6138  |      3644     |      6112     |

   |5. Трансферты    |          |            |         |               |               |

   |населению        |   3138   |    1972    |   3104  |      1166     |      1132     |

   |6. Приобретение  |          |            |         |               |               |

   |оборудования     |     31   |       -    |      -  |        31     |         -     |

   |7. Капитальный   |          |            |         |               |               |

   |ремонт           |     30   |      95    |    114  |         -     |        19     |

   |8. Прочие расходы|   1015   |     105    |    942  |       910     |       837     |

   +-----------------------------------------------------------------------------------+

   |ИТОГО:           |  29902   |   15656    |  28386  |     12711     |     12753     |