«Объем выполнения работ по строительству и реконструкции
автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них
N п/п | Наименование работ | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | ||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
1.
| Строительство, реконструкция автодорог, | 783 291,8 | 397 149,9 | 865 308,8 | 1 239 430,4 | 1 039 829 | 1 286 020 | 1 286 020 |
федерального бюджета | 366 569,3 | 0 | 0 | 506 000 | 509 500 | 500 000 | 500 000 | |
областного бюджета | 400 525,4 | 397 149,9 | 861 949,2 | 724 536 | 520 170 | 774 719 | 774 719 | |
местного бюджета | 16 197,1 | 0 | 3 359,6 | 8 894,4 | 10 159 | 11 301 | 11 301 | |
ввод строительства, км /п.м | 3,86 / 1393,6 | 0 | 0 | 9,37 / 54,16 | 9,96 /215,6 | 5,0 / 0 | 5,0 / 0 | |
ввод реконструкции, км /п.м | 0 | 14,0 | 0,822 | - / 26,6 | 2,582 / 11,8 | - / 18,6 | - / 24,65 | |
ввод капитального ремонта, км | 12,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
в том числе: | ||||||||
1.1. | строительство, реконструкция автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, | 685 578,7 | 397 149,9 | 831 202,2 | 1 061 544 | 836 656 | 1 060 000 | 1 060 000 |
федерального бюджета | 285 053,3 | 0 | 0 | 500 000* | 509 500* | 500 000* | 500 000* | |
областного бюджета | 400 525,4 | 397 149,9 | 831 202,2 | 561 544 | 327 156 | 560 000 | 560 000 | |
местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ввод строительства, км /п.м | 3,86 / 1393,6 | 0 | 0 | 8,77 / 54,16 | 4,36 / 215,6 | 0 | 0 | |
ввод реконструкции, км/п.м | 14,0 | 0 | - / 26,6 | 2,582 / 11,8 | - / 18,6 | - / 24,65 | ||
1.2. | субсидии на проектиро-вание и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования | 97 713,1 | 0 | 34 106,6 | 177 886,4 | 203 173 | 226 020 | 226 020 |
федерального бюджета | 81 516,0 | 0 | 0 | 6 000 ,0 | 0 | 0 | 0 | |
областного бюджета | 0 | 0 | 30 747,0 | 162 992 | 193 014 | 214 719 | 214 719 | |
местного бюджета | 16 197,1 | 0 | 3 359,6 | 8 894,4 | 10 159 | 11 301 | 11 301 | |
ввод строительства, | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 5,6 / - | 5,0/ - | 5,0/ - | |
ввод реконструкции, | 0 | 0 | 0,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ввод капитального ремонта, км | 12,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Примечание: * - предполагаемые объемы финансирования (субсидии) из федерального бюджета.».
Приложение N 2
к постановлению Губернатора
Владимирской области
от 17.05.2012 N 497
«N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |
1. | Капитальный ремонт | тыс.руб. | 48 565,4 | 49 550 | 27 962,8 | 37 547 | 415 224 | 255 000 | 255 000 | |
в том числе: |
| |||||||||
1.2. | капитальный ремонт дорог | тыс.руб. | 13 322,2 | 23 631 | 0 | 37 547 | 387 224 | 109 000 | 109 000 | |
| км | 1,8 | 3,5 | 0 | 2,8 | 15,9 | 9,1 | 9,1 | ||
1.3. | капитальный ремонт мостов и путепроводов | тыс.руб. | 35 243,17 | 12 333 | 20 550,9 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | |
| п.м / шт. | 130,8 / 2 | 0 | 29,1/1 | 0 | 0 | 23,2 / 1 | 23,2 / 1 | ||
1.4. | капитальный ремонт труб | тыс.руб. | 0 | 2 849 | 6 254,3 | 0 | 14 000 | 80 000 | 80 000 | |
| шт. | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | ||
1.5. | прочие виды строительно-монтажных работ | тыс.руб. | 0 | 10 737 | 1 157,6 | 0 | 14 000 | 36 000 | 36 000 | |
2. | Ремонт | тыс.руб. | 108 432,7 | 94 336 | 127 274,1 | 324 973 | 475 394 | 479 200 | 479 200 | |
в том числе: |
| |||||||||
2.1. | ремонт дорог | тыс.руб. | 79 194,7 | 83 634 | 113 965,7 | 291 680 | 422 394 | 453 200 | 453 200 | |
| км | 86,80 | 107 | 89,9 | 115,7 | 115,5 | 118,2 | 118,2 | ||
2.2. | ремонт мостов и путепроводов | тыс.руб. | 22 445 | 263 | 0 | 27 198 | 46 000 | 18 000 | 18 000 | |
| п.м / шт. | 84,0 / 2 | 33,7/1 | 0 | 123,7/2 | 82,3/2 | 23,2 / 1 | 23,2 / 1 | ||
2.3. | ремонт труб | тыс.руб. | 5 353 | 6 614 | 7 097,8 | 2 445 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | |
| шт. | 8 | 13 | 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
2.4. | прочие виды строительно-монтажных работ | тыс.руб. | 1 440,0 | 3 825 | 6 210,6 | 3 650 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
3. | Содержание | тыс.руб. | 774 198,4 | 774 839 | 749 753,5 | 1 186 703,9 | 1 625 045,1 | 1 935 325,1 | 1 935 325,1 | |
км | 2 379,2 | 2 380,8 | 5 149,7 | 5 158,5 | 5 162,8 | 5 162,8 | ||||
в том числе: |
| |||||||||
3.1 | устройство защитного слоя покрытия | км | - | - | 82,8 | 70 | 150 | 200 | 200 | |
3.2 | рубка кустарника в полосе отвода | га | - | - | 162,3 | 92 | 100 | 100 | 100 | |
3.3 | установка и замена барьерного ограждения | км | - | - | 5,2 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |
ИТОГО по строкам 1 - 3 | тыс.руб. | 931 196,5 | 918 725 | 904 990,4 | 1 549 223,9 | 2 515 663,1 | 2 669 525,1 | 2 669 525,1 | ||
4. | Субсидии муниципальным образованиям на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс.руб. | 0 | 0 | 52 052,8* | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Субсидии муниципальным образованиям на ремонт (включая капитальный ремонт) и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс.руб. | 0 | 139 830 | 0 | 272 143 | 346 801 | 565 225 | 565 225 | |
6. | Субсидии муниципальным образованиям на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 257 563 | 193 014 | 0 | 0 | |
Итого по строкам 4 - 6 | тыс.руб. | 0 | 139 830 | 52 052,8 | 529 706 | 539 815 | 565 225 | 565 225 |
* - субсидии муниципальным образованиям на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в транспортной схеме при строительстве объектов ЗАО «Ямалгазинвест».
Приложение N 3
к постановлению Губернатора
Владимирской области
от 17.05.2012 N 497
«Основные целевые показатели и индикаторы Программы
N п/п | Наименование показателя (целевого индикатора) Программы | Ед. | Значение показателя по годам | ||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | % | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,2 | 53,0 | 53,0 |
2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 72,8 | 72,6 | 72,6 |
3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или меж-муниципального значения | % | 21,0 | 11,0 | 11,0 | 10,6 | 10,2 | 9,8 | 9,8 |
4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с государственными (муниципальными) долгосрочными контрактами, заключенными с организациями негосударственной и немуниципальной форм собственности, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | % | 0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
5 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с государственными (муниципальными) долгосрочными контрактами, заключенными с организациями негосударственной и немуниципальной форм собственности, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 4,0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
6 | Выполнение работ по содержанию покрытия струйно-инъекционным методом | % | 12 | 39 | 37 | 39 | 42 | 44 | 44» |
Приложение N 4
к постановлению Губернатора
Владимирской области
от 17.05.2012 N 497
«Перечень программных мероприятий
«N п/п | Наименование мероприятия | Срок испол-нения | Объем финанси- | В том числе за счет средств | Исполнители -ответствен-ные за реализацию мероприятия | Ожидаемые результаты (количественные или качественные показатели) | |||||
федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | Вне-бюдж. источников | ||||||||
Всего | из них субсидии мун.обр. | Всего | из них субсидии | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Задача Программы: Повышение уровня безопасности дорожного движения и улучшение экологической обстановки путем увеличения пропускной способности автодорог, вывода основного транспортного потока за пределы населенных пунктов. | |||||||||||
1 | Развитие сети автодорог (строительство, реконструкция автодорог общего пользования и искусственных сооружений на них) | 2009 | 783 291,8 | 366 569,3 | 81 516 | 400 525,4 | 0 | 16 197,1 | 0 | ДТДХ, | Ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции автодорог по годам: 2009 - 3,86 км 2010 - 14,0 км 2011 - 0,822 км 2012 - 9,37 км 2013 - 12,542 км 2014 - 5,0 км 2015 - 5,0 км |
2010 | 397 149,9 | 0 | 0 | 397 149,9 | 0 | 0 | 0 | ||||
2011 | 865 308,8 | 0 | 0 | 861 949,2 | 30 747 | 3 359,6 | 0 | ||||
2012 | 1 239 430,4 | 506 000 | 6 000 | 724 536 | 162 992 | 8 894,4 | 0 | ||||
2013 | 1 039 829 | 509 500 | 0 | 520 170 | 193 014 | 10 159 | 0 | ||||
2014 | 1 286 020 | 500 000 | 0 | 774 719 | 214 719 | 11 301 | 0 | ||||
2015 | 1 286 020 | 500 000 | 0 | 774 719 | 214 719 | 11 301 | 0 | ||||
ИТОГО | 6 897 049,9 | 2 382 069,3 | 87 516,0 | 4 453 768,5 | 816 191 | 61 212,1 | 0 | ||||
Задача Программы: Повышение уровня содержания сети автомобильных дорог для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения авто-транспорта, восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них путем проведения ремонтов, повышение транспортно-эксплуатационного состояния дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта на них, уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям. | |||||||||||
2 | Сохранение существующей сети дорог | 2009 | 983 773,5 | 0 | 0 | 983 773,5 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 | 1 148 350,0 | 0 | 0 | 960 350 | 0 | 188 000 | 0 | ||||
2011 | 1 201 289,8 | 0 | 0 | 1 013 289,8 | 52 052,8 | 188 000 | 0 | ||||
2012 | 1 949 514,9 | 0 | 0 | 1 935 190,9 | 272 143 | 14 324 | 0 | ||||
2013 | 3 036 018,1 | 0 | 0 | 3 017 765,1 | 346 801 | 18 253 | 0 | ||||
2014 | 3 420 072,1 | 0 | 0 | 3 390 323,1 | 565 225 | 29 749 | 0 | ||||
2015 | 3 420 072,1 | 0 | 0 | 3 390 323,1 | 565 225 | 29 749 | 0 | ||||
ИТОГО | 15 159 090,5 | 0 | 0 | 14 691 015,5 | 1 801 446,8 | 468 075 | 0 | ||||
2.1. | регионального или межмуниципального значения | 2009 | 983 773,5 | 0 | 0 | 983 773,5 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 | 960 350,0 | 0 | 0 | 960 350,0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2011 | 961 237,0 | 0 | 0 | 961 237,0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2012 | 1 663 047, 9 | 0 | 0 | 1 663 047,9 | 0 | 0 | 0 | ||||
2013 | 2 670 964,1 | 0 | 0 | 2 670 964,1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2014 | 2 825 098,1 | 0 | 0 | 2 825 098,1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015 | 2 825 098,1 | 0 | 0 | 2 825 098,1 | 0 | 0 | 0 | ||||
ИТОГО | 12 889 568,7 | 0 | 0 | 12 889 568,7 | 0 | 0 | 0 | ||||
в том числе: |
|
| |||||||||
2.1.1. | содержание и ремонт (включая капитальный ремонт) | 2009 | 931 196,5 | 0 | 0 | 931 196,5 | 0 | 0 | 0 | ДТДХ, | Доля автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным треб.: |
2010 | 918 725 | 0 | 0 | 918 725 | 0 | 0 | 0 | ||||
2011 | 904 990,4 | 0 | 0 | 904 990,4 | 0 | 0 | 0 | ||||
2012 | 1 549 223,9 | 0 | 0 | 1 549 223,9 | 0 | 0 | 0 | ||||
2013 | 2 515 663,1 | 0 | 0 | 2 515 663,1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2014 | 2 669 525,1 | 0 | 0 | 2 669 525,1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015 | 2 669 525,1 | 0 | 0 | 2 669 525,1 | 0 | 0 | 0 | ||||
ИТОГО | 12 158 849,1 | 0 | 0 | 12 158 849,1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.1.2 | Прочие работы, услуги | 2009 | 50 897 | 0 | 0 | 50 897 | 0 | 0 | 0 | ДТДХ, ГБУ «Владупрадор»* | Разработка и утверж-дение проектной до-кументации по объек-там ремонта, капи-тального ремонта и содержания автомо-бильных дорог, мони-торинг состояния, обеспечение сохран-ности дорожной сети и искусственных сооружений на них, повышение уровня безопасности дорожного движения |
2010 | 40 606 | 0 | 0 | 40 606 | 0 | 0 | 0 | ||||
2011 | 54 994 | 0 | 0 | 54 994 | 0 | 0 | 0 | ||||
2012 | 109 459 | 0 | 0 | 109 459 | 0 | 0 | 0 | ||||
2013 | 152 159 | 0 | 0 | 152 159 | 0 | 0 | 0 | ||||
2014 | 152 431 | 0 | 0 | 152 431 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015 | 152 431 | 0 | 0 | 152 431 | 0 | 0 | 0 | ||||
ИТОГО | 712 977 | 0 | 0 | 712 977 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.1.3 | Прочие расходы | 2009 | 1 680 | 0 | 0 | 1 680 | 0 | 0 | 0 |
| |
2010 | 1 019 | 0 | 0 | 1 019 | 0 | 0 | 0 | ||||
2011 | 1 252,6 | 0 | 0 | 1 252,6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2012 | 1 957 | 0 | 0 | 1 957 | 0 | 0 | 0 | ||||
2013 | 734 | 0 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | ||||
2014 | 734 | 0 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015 | 734 | 0 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | ||||
ИТОГО | 8 110,6 | 0 | 0 | 8 110,6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.1.4. | Прочие расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2012 | 2 408 | 0 | 0 | 2 408 | 0 | 0 | 0 | ||||
2013 | 2 408 | 0 | 0 | 2 408 | 0 | 0 | 0 | ||||
2014 | 2 408 | 0 | 0 | 2 408 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015 | 2 408 | 0 | 0 | 2 408 | 0 | 0 | 0 | ||||
ИТОГО по разделу 2.1.4. | 9 632 | 0 | 0 | 9 632 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.2. | местного значения | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДТДХ, ОМСУ* | Доля автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям: |
2010 | 188 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 000 | 0 | ||||
2011 | 240 052,8 | 0 | 0 | 52 052,8 | 52 052,8 | 188 000 | 0 | ||||
2012 | 286 467 | 0 | 0 | 272 143 | 272 143 | 14 324 | 0 | ||||
2013 | 365 054 | 0 | 0 | 346 801 | 346 801 | 18 253 | 0 | ||||
2014 | 594 974 | 0 | 0 | 565 225 | 565 225 | 29 749 | 0 | ||||
2015 | 594 974 | 0 | 0 | 565 225 | 565 225 | 29 749 | 0 | ||||
ИТОГО | 2 269 521,8 | 0 | 0 | 1 801 446,8 | 1 801 446,8 | 468 075 | 0 | ||||
3. | Внедрение инновационных технологий в дорожном хозяйстве области, в том числе приобретение технологического оборудования и техники | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2012 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
2013 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
2014 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
ИТОГО по разделу 3. | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2012 | 271 119 | 0 | 0 | 257 563 | 257 563 | 13 556 | 0 | ||||
2013 | 203 173 | 0 | 0 | 193 014 | 193 014 | 10 159 | 0 | ||||
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ИТОГО по разделу 4. | 474 292 | 0 | 0 | 450 577 | 450 577 | 23 715 | 0 | ||||
ВСЕГО | 22 730 432,4 | 2 382 069,3 | 87 516 | 19 795 361 | 3 068 214,8 | 553 002,1 | 0 | ||||
в том числе по годам | 2009 | 1 767 065,3 | 366 569,3 | 81 516 | 1 384 298,9 | 0 | 16 197,1 | 0 | |||
2010 | 1 545 499,9 | 0 | 0 | 1 357 499,9 | 0 | 188 000 | 0 | ||||
2011 | 2 066 598,6 | 0 | 0 | 1 875 239 | 82 799,8 | 191 359,6 | 0 | ||||
2012 | 3 510 064,3 | 506 000 | 6 000 | 2 967 289,9 | 692 698 | 36 774,4 | 0 | ||||
2013 | 4 329 020,1 | 509 500 | 0 | 3 780 949,1 | 732 829 | 38 571 | 0 | ||||
2014 | 4 756 092,1 | 500 000 | 0 | 4 215 042,1 | 779 944 | 41 050 | 0 | ||||
2015 | 4 756 092,1 | 500 000 | 0 | 4 215 042,1 | 779 944 | 41 050 | 0» |
Текст документа сверен по:
«Владимирские ведомости»,
N 94, 26.05.2012