Недействующий

О внесении изменений в постановление Губернатора области от 14.12.2009 N 1060 «О долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009 - 2015гг.»


Приложение N 1
к  постановлению Губернатора области
от 17.05.2012 N 497

«Объем выполнения работ по строительству и реконструкции
автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них


N п/п

Наименование работ

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.

 

Строительство, реконструкция автодорог,
в том числе за счет средств:

783 291,8

397 149,9

865 308,8

1 239 430,4

1 039 829

1 286 020

1 286 020

федерального бюджета

366 569,3

0

0

506 000

509 500

500 000

500 000

областного бюджета

400 525,4

397 149,9

861 949,2

724 536

520 170

774 719

774 719

местного бюджета

16 197,1

0

3 359,6

8 894,4

10 159

11 301

11 301

ввод строительства, км /п.м

3,86 / 1393,6

0

0

9,37 / 54,16

9,96 /215,6

5,0 / 0

5,0 / 0

ввод реконструкции, км /п.м

0

14,0

0,822

- / 26,6

2,582 / 11,8

-  / 18,6

-  / 24,65

ввод капитального ремонта, км

12,243

0

0

0

0

0

0

в том числе:

1.1.

строительство, реконструкция автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения,
в том числе за счет средств:

685 578,7

397 149,9

831 202,2

1 061 544

836 656

1 060 000

1 060 000

федерального бюджета

285 053,3

0

0

500 000*

509 500*

500 000*

500 000*

областного бюджета

400 525,4

397 149,9

831 202,2

561 544

327 156

560 000

560 000

местного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

ввод строительства, км /п.м

3,86 / 1393,6

0

0

8,77 / 54,16

4,36 / 215,6

0

0

ввод реконструкции, км/п.м

14,0

0

- / 26,6

2,582 / 11,8

-  / 18,6

-  / 24,65

1.2.

 

субсидии  на проектиро-вание и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования


 местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования:  

97 713,1

0

34 106,6

177 886,4

203 173

226 020

226 020

федерального бюджета

81 516,0

0

0

6 000 ,0

0

0

0

областного бюджета

0

0

30 747,0

162 992

193 014

214 719

214 719

местного бюджета

16 197,1

0

3 359,6

8 894,4

10 159

11 301

11 301

ввод строительства,
 км /п.м

0

0

0

0,6

5,6 / -

5,0/ -

5,0/ -

ввод реконструкции,
км /п.м

0

0

0,822

0

0

0

0

ввод капитального ремонта, км

12,243

0

0

0

0

0

0


Примечание:  * - предполагаемые объемы финансирования (субсидии) из федерального бюджета.».

Приложение N 2
к постановлению Губернатора
Владимирской области
от  17.05.2012 N 497

«N п/п

Наименование работ

Ед. изм.

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1.

Капитальный  ремонт

тыс.руб.

48 565,4

49 550

27 962,8

37 547

415 224

255 000

255 000

в том числе:

 

1.2.

капитальный ремонт дорог

тыс.руб.

13 322,2

23 631

0

37 547

387 224

109 000

109 000

 

км

1,8

3,5

0

2,8

15,9

9,1

9,1

1.3.

капитальный ремонт мостов и путепроводов

тыс.руб.

35 243,17

12 333

20 550,9

0

0

30 000

30 000

 

п.м / шт.

130,8 / 2

0

29,1/1

0

0

23,2 / 1

23,2 / 1

1.4.

капитальный ремонт труб

тыс.руб.

0

2 849

6 254,3

0

14 000

80 000

80 000

 

шт.

0

2

2

0

3

10

10

1.5.

прочие виды строительно-монтажных работ

тыс.руб.

0

10 737

1 157,6

0

14 000

36 000

36 000

2.

Ремонт

тыс.руб.

108 432,7

94 336

127 274,1

324 973

475 394

479 200

479 200

в том числе:

 

2.1.

ремонт дорог

тыс.руб.

79 194,7

83 634

113 965,7

291 680

422 394

453 200

453 200

 

км

86,80

107

89,9

115,7

115,5

118,2

118,2

2.2.

ремонт мостов и путепроводов

тыс.руб.

22 445

263

0

27 198

46 000

18 000

18 000

 

п.м / шт.

84,0 / 2

33,7/1

0

123,7/2

82,3/2

23,2 / 1

23,2 / 1

2.3.

ремонт труб

тыс.руб.

5 353

6 614

7 097,8

2 445

3 000

4 000

4 000

 

шт.

8

13

13

2

3

3

3

2.4.

прочие виды строительно-монтажных работ

тыс.руб.

1 440,0

3 825

6 210,6

3 650

4 000

4 000

4 000

3.

Содержание

тыс.руб.

774 198,4

774 839

749 753,5

1 186 703,9

1 625 045,1

1 935 325,1

1 935 325,1

км

2 379,2

2 380,8

5 149,7

5 158,5

5 162,8

5 162,8

в том числе:

 

3.1

устройство защитного слоя покрытия

км

-

-

82,8

70

150

200

200

3.2

рубка кустарника в полосе отвода

га

-

-

162,3

92

100

100

100

3.3

установка и замена барьерного ограждения

км

-

-

5,2

3,4

3,4

3,4

3,4

ИТОГО по строкам 1 - 3

тыс.руб.

931 196,5

918 725

904 990,4

1 549 223,9

2 515 663,1

2 669 525,1

2 669 525,1

4.

Субсидии муниципальным образованиям на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

тыс.руб.

0

0

52 052,8*

0

0

0

0

5.

Субсидии  муниципальным образованиям на ремонт (включая капитальный ремонт) и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

тыс.руб.

0

139 830

0

272 143

346 801

565 225

565 225

6.

Субсидии муниципальным образованиям на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

тыс.руб.

0

0

0

257 563

193 014

0

0

Итого по строкам 4 - 6

тыс.руб.

0

139 830

52 052,8

529 706

539 815

565 225

565 225


* - субсидии муниципальным образованиям на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в транспортной схеме при строительстве объектов ЗАО «Ямалгазинвест».

Приложение N 3
к постановлению Губернатора
Владимирской области
от 17.05.2012 N 497


«Основные целевые показатели и индикаторы Программы

N п/п

Наименование показателя (целевого индикатора) Программы

Ед.
изм.

Значение показателя по годам

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения

%

53,4

53,4

53,4

53,4

53,2

53,0

53,0

2

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

73,0

73,0

73,0

73,0

72,8

72,6

72,6

3

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или меж-муниципального значения

%

21,0

11,0

11,0

10,6

10,2

9,8

9,8

4

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с государственными (муниципальными) долгосрочными контрактами, заключенными с организациями негосударственной и немуниципальной форм собственности, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения

%

0

3,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

5

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с государственными (муниципальными) долгосрочными контрактами, заключенными с организациями негосударственной и немуниципальной форм собственности, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

4,0

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

6

Выполнение работ по содержанию покрытия струйно-инъекционным методом

%

12

39

37

39

42

44

44»



Приложение N 4
к постановлению Губернатора
Владимирской области
от  17.05.2012 N 497

 
«Перечень программных мероприятий

«N п/п

Наименование мероприятия

Срок испол-нения

Объем финанси-
рования**
(тыс.руб.)

В том числе за счет средств

Исполнители -ответствен-ные за реализацию мероприятия

Ожидаемые результаты (количественные или качественные показатели)

федерального бюджета

областного бюджета

местного бюджета

Вне-бюдж. источников

Всего

из них субсидии мун.обр.

Всего

из них субсидии
мун.обр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Задача Программы: Повышение уровня безопасности дорожного движения и улучшение экологической обстановки путем увеличения пропускной способности автодорог, вывода основного транспортного потока за пределы населенных пунктов.

1

Развитие сети автодорог (строительство, реконструкция  автодорог общего пользования и искусственных сооружений на них)

2009

783 291,8

366 569,3

81 516

400 525,4

0

16 197,1

0

ДТДХ,   
ГБУ «Влад-упрадор»*,  ОМСУ*

Ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции  автодорог по годам:                                                              2009 - 3,86 км                                                                         2010 - 14,0 км                                                                       2011 -  0,822 км 2012 - 9,37 км                                                                          2013 - 12,542 км                                                                2014 - 5,0 км                                                          2015 - 5,0 км                             

2010

397 149,9

0

0

397 149,9

0

0

0

2011

865 308,8

0

0

861 949,2

30 747

3 359,6

0

2012

1 239 430,4

506 000

6 000

724 536

162 992

8 894,4

0

2013

1 039 829

509 500

0

520 170

193 014

10 159

0

2014

1 286 020

500 000

0

774 719

214 719

11 301

0

2015

1 286 020

500 000

0

774 719

214 719

11 301

0

ИТОГО
по разделу 1.

6 897 049,9

2 382 069,3

87 516,0

4 453 768,5

816 191

61 212,1

0

Задача Программы: Повышение уровня содержания сети автомобильных дорог для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения авто-транспорта, восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них путем проведения ремонтов, повышение транспортно-эксплуатационного состояния дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта на них, уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям.  

2

Сохранение существующей сети дорог

2009

983 773,5

0

0

983 773,5

0

0

0

2010

1 148 350,0

0

0

960 350

0

188 000

0

2011

1 201 289,8

0

0

1 013 289,8

52 052,8

188 000

0

2012

1 949 514,9

0

0

1 935 190,9

272 143

14 324

0

2013

3 036 018,1

0

0

3 017 765,1

346 801

18 253

0

2014

3 420 072,1

0

0

3 390 323,1

565 225

29 749

0

2015

3 420 072,1

0

0

3 390 323,1

565 225

29 749

0

ИТОГО
по разделу 2.

15 159 090,5

0

0

14 691 015,5

1 801 446,8

468 075

0

2.1.

регионального или межмуниципального значения

2009

983 773,5

0

0

983 773,5

0

0

0

2010

960 350,0

0

0

960 350,0

0

0

0

2011

961 237,0

0

0

961 237,0

0

0

0

2012

1 663 047, 9

0

0

1 663 047,9

0

0

0

2013

2 670 964,1

0

0

2 670 964,1

0

0

0

2014

2 825 098,1

0

0

2 825 098,1

0

0

0

2015

2 825 098,1

0

0

2 825 098,1

0

0

0

ИТОГО
по разделу 2.1.

12 889 568,7

0

0

12 889 568,7

0

0

0

в том числе:

 

 

2.1.1.

содержание и ремонт (включая капитальный ремонт)

2009

931 196,5

0

0

931 196,5

0

0

0

ДТДХ,   
ГБУ «Влад
упрадор»*

Доля автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным треб.:                                          
2009-53,4 %,                                                    2010-53,4 %,
2011-53,4 %,                                             2012-53,4%,
2013-53,2%,                                          2014-53%,
2015-53%

2010

918 725

0

0

918 725

0

0

0

2011

904 990,4

0

0

904 990,4

0

0

0

2012

1 549 223,9

0

0

1 549 223,9

0

0

0

2013

2 515 663,1

0

0

2 515 663,1

0

0

0

2014

2 669 525,1

0

0

2 669 525,1

0

0

0

2015

2 669 525,1

0

0

2 669 525,1

0

0

0

ИТОГО
по разделу 2.1.1.

12 158 849,1

0

0

12 158 849,1

0

0

0

2.1.2

Прочие работы, услуги

2009

50 897

0

0

50 897

0

0

0

ДТДХ,  ГБУ «Владупрадор»*

Разработка и утверж-дение проектной до-кументации по объек-там ремонта, капи-тального ремонта и содержания автомо-бильных дорог, мони-торинг состояния, обеспечение сохран-ности дорожной сети и искусственных сооружений на них, повышение уровня безопасности дорожного движения

2010

40 606

0

0

40 606

0

0

0

2011

54 994

0

0

54 994

0

0

0

2012

109 459

0

0

109 459

0

0

0

2013

152 159

0

0

152 159

0

0

0

2014

152 431

0

0

152 431

0

0

0

2015

152 431

0

0

152 431

0

0

0

ИТОГО
по разделу 2.1.2.

712 977

0

0

712 977

0

0

0

2.1.3

Прочие расходы

2009

1 680

0

0

1 680

0

0

0

 

 

2010

1 019

0

0

1 019

0

0

0

2011

1 252,6

0

0

1 252,6

0

0

0

2012

1 957

0

0

1 957

0

0

0

2013

734

0

0

734

0

0

0

2014

734

0

0

734

0

0

0

2015

734

0

0

734

0

0

0

ИТОГО
по разделу 2.1.3.                                                        

8 110,6

0

0

8 110,6

0

0

0

2.1.4.

Прочие расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

2009

0

0

0

0

0

0

0

2010

0

0

0

0

0

0

0

2011

0

0

0

0

0

0

0

2012

2 408

0

0

2 408

0

0

0

2013

2 408

0

0

2 408

0

0

0

2014

2 408

0

0

2 408

0

0

0

2015

2 408

0

0

2 408

0

0

0

ИТОГО по разделу 2.1.4.                                                                

9 632

0

0

9 632

0

0

0

2.2.

местного значения

2009

0

0

0

0

0

0

0

ДТДХ,                ОМСУ*

Доля автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям:                                                                     
2009-73,0 %,                                                    2010-73,0 %,
2011-73,0 %,                                             2012-73,0 %,
2013-72,8 %,                                          2014-72,6 %,
2015-72,6 %

2010

188 000

0

0

0

0

188 000

0

2011

240 052,8

0

0

52 052,8

52 052,8

188 000

0

2012

286 467

0

0

272 143

272 143

14 324

0

2013

365 054

0

0

346 801

346 801

18 253

0

2014

594 974

0

0

565 225

565 225

29 749

0

2015

594 974

0

0

565 225

565 225

29 749

0

ИТОГО
по разделу 2.2

2 269 521,8

0

0

1 801 446,8

1 801 446,8

468 075

0

3.

Внедрение инновационных технологий в дорожном хозяйстве области, в том числе приобретение технологического оборудования и техники

2009

0

0

0

0

0

0

0

2010

0

0

0

0

0

0

0

2011

0

0

0

0

0

0

0

2012

50 000

0

0

50 000

0

0

0

2013

50 000

0

0

50 000

0

0

0

2014

50 000

0

0

50 000

0

0

0

2015

50 000

0

0

50 000

0

0

0

ИТОГО по разделу 3.                                                                

200 000

0

0

200 000

0

0

0

4.

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

2009

0

0

0

0

0

0

0

2010

0

0

0

0

0

0

0

2011

0

0

0

0

0

0

0

2012

271 119

0

0

257 563

257 563

13 556

0

2013

203 173

0

0

193 014

193 014

10 159

0

2014

0

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

0

ИТОГО по разделу 4.                                                                

474 292

0

0

450 577

450 577

23 715

0


ВСЕГО

22 730 432,4

2 382 069,3

87 516

19 795 361

3 068 214,8

553 002,1

0

в том числе по годам

2009

1 767 065,3

366 569,3

81 516

1 384 298,9

0

16 197,1

0

2010

1 545 499,9

0

0

1 357 499,9

0

188 000

0

2011

2 066 598,6

0

0

1 875 239

82 799,8

191 359,6

0

2012

3 510 064,3

506 000

6 000

2 967 289,9

692 698

36 774,4

0

2013

4 329 020,1

509 500

0

3 780 949,1

732 829

38 571

0

2014

4 756 092,1

500 000

0

4 215 042,1

779 944

41 050

0

2015

4 756 092,1

500 000

0

4 215 042,1

779 944

41 050

     
 Текст документа сверен по:
«Владимирские ведомости»,
N 94, 26.05.2012