Недействующий

ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 мая 2011 года N 475


О внесении изменений в постановление
Губернатора области от 24.07.2009 N 613
«О долгосрочной целевой программе
«Улучшение демографической ситуации
во Владимирской области на 2009-2011 годы»

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании постановления администрации Владимирской области от 20.04.2015 N 351, вступившего в силу со дня официального опубликования.
____________________________________________________________________



В соответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001 N 129-ОЗ «О Губернаторе (главе администрации) и администрации Владимирской области»

постановляю:

1. Внести изменения в постановление  Губернатора области от 24.07.2009 N 613 «О долгосрочной целевой программе «Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2009-2011 годы»:

1.1. В названии и в пункте 1 постановления цифру «2011» заменить цифрой «2012».

1.2. В приложение к постановлению:

1.2.1. В названии программы и в названии раздела I «Паспорт долгосрочной целевой программы «Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2009-2011 годы» цифру «2011» заменить цифрой «2012».

1.2.2. В разделе I «Паспорт долгосрочной целевой программы «Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2009-2011 годы»:

в строках «Наименование Программы» и «Сроки реализации Программы» цифру «2011» заменить цифрой «2012»;

строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Программы

Объем финансирования Программы на 2009-2012 годы составляет 3051046,0 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета - 2781427,0 тыс. руб-лей;
- средства местных бюджетов - 267129,0 тыс. рублей (заявочно);
- внебюджетные источники - 2490,0 тыс. рублей (заявочно).
Из областного бюджета предусмотрено:
в 2009 году - 606601,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 604636,0 тыс. рублей;
в 2011 году - 785612,0 тыс. рублей;
в 2012 году - 784578,0 тыс. рублей.
Из местных бюджетов предусмотрено:
в 2009 году - 44641,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 45266,0 тыс. рублей;
в 2011 году - 88576,0 тыс. рублей;
в 2012 году - 88646,0 тыс. рублей.
Внебюджетные источники:
в 2009 году - 1250,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 720,0 тыс. рублей;
в 2011 году - 300,0 тыс. рублей;
в 2012 году - 220 тыс. рублей.»


     строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

     Реализация Программы позволит:
- сократить убыль населения, стабилизировать к концу 2012 года численность населения области на уровне не ниже 1408,4 тыс. человек, создать условия для ее дальнейшего роста;
- сократить коэффициент естественной убыли населения до 7,0-6,8;
- увеличить долю вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости до 46 процентов;
- снизить смертность до 17,8 на 1000 человек населения;
- сохранить число рождений на уровне 15,3-14,4 тыс. человек в год;
- увеличить ожидаемую продолжительность жизни населения до 67,6 лет за счет сохранения и улучшения здоровья и качества жизни населения;
- создать условия для роста удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений с 81,2 до 84 процентов»


1.2.3. В разделе III «Основные цели и задачи Программы»:

в абзаце пять цифру «44» заменить цифрой «46»;

в абзаце шесть цифру «88» заменить цифрой «87»;

в абзаце семь слова «стабилизация продолжительности жизни населения на уровне 2008 года, сокращение уровня смертности населения, снижение общего коэффициента смертности до 17,5 - 18,0 промилле к 2011 году» заменить словами «увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения до 67,6 лет, сокращение уровня смертности населения, снижение общего коэффициента смертности до 17,8 промилле к 2012 году»;

в абзаце восемь цифру «16,5» заменить цифрой «24,0».

1.2.4. Раздел V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с утвержденной Программой. Мероприятия Программы реализуются за счет средств областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников.

Объем финансирования Программы на 2009-2012 годы составляет 3051046,0 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета - 2781427,0 тыс. рублей;

- средства местных бюджетов - 267129,0 тыс. рублей (заявочно);

- внебюджетные источники - 2490,0 тыс. рублей (заявочно).

Из областного бюджета предусмотрено:

в 2009 году - 606601,0 тыс. рублей;

в 2010 году - 604636,0 тыс. рублей;

в 2011 году - 785612,0 тыс. рублей;

в 2012 году - 784578,0 тыс. рублей.

Из местных бюджетов предусмотрено:

в 2009 году - 44641,0 тыс. рублей;

в 2010 году - 45266,0 тыс. рублей;

в 2011 году - 88576,0 тыс. рублей;

в 2012 году - 88646,0 тыс. рублей.

Внебюджетные источники:

в 2009 году - 1250,0 тыс. рублей;

в 2010 году - 720,0 тыс. рублей;

в 2011 году - 300,0 тыс. рублей;

в 2012 году - 220,0 тыс. рублей.

Распределение финансовых средств по отраслям бюджетной сферы, необходимых для реализации Программы, приведено в таблице 1.


Таблица 1

Наименование

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Всего
по отраслям (тыс.руб.)

Департамент социальной защиты населения

442999,0

442616,0

443719,0

441535,0

1770869,0

Департамент по культуре

190,0

145,0

145,0

145,0

625,0

Департамент образования

154977,0

155306,0

335179,0

335179,0

980641,0

Департамент по физической культуре, спорту и туризму

20,0

334,0

334,0

334,0

1022,0

Администрация области

8415,0

6235,0

6235,0

7385,0

28270,0

ИТОГО:

606601,0

604636,0

785612,0

784578,0

2781427,0


Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета на соответствующий год утверждаются законом об областном бюджете Владимирской области, исходя из возможностей областного бюджета.

Расходы на реализацию Программы выделяются в областном бюджете отдельной строкой.

Отчетность о расходовании субсидий на проведение областного конкурса лирико-патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» и межрегиональной историко-краеведческой экспедиции «Под княжеским стягом», выделяемых в 2009 году из областного бюджета местным бюджетам, предоставляется в администрацию области не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме, установленной администрацией области.

Финансовое управление администрации области ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области сводный отчет о произведенных расходах в разрезе муниципальных образований. Возврат в областной бюджет неиспользованных остатков субсидий осуществляется в порядке, установленном департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области.

В 2009 году субсидии местным бюджетам на организацию питания обучающихся, воспитанников 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста предоставляются в порядке согласно приложению N 1.

С 01.01.2010 г. субсидии местным бюджетам на организацию питания обучающихся, воспитанников 1 - 4 классов образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, предоставляются в порядке согласно приложению N 2.

С 01.01.2011 г. субсидии местным бюджетам на организацию питания обучающихся, воспитанников 1 - 4 классов муниципальных, а также имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений для дошкольного и младшего школьного возраста предоставляются в порядке согласно приложению N 3.

Субсидии местным бюджетам на укрепление материально-технической базы клубов по месту жительства учреждений по работе с молодежью предоставляются в порядке согласно приложению N 4.

Предоставление и расходование иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, в случае распределения бюджетных ассигнований между получателями средств на конкурсной основе на реализацию мероприятий по молодежной политике, осуществляется в порядке согласно приложению N 5.

Субсидии администрации городского округа Муром на проведение мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню Семьи, Любви и Верности, предоставляются в порядке согласно приложению N 6.

С 01.01.2010 г. средства областного бюджета на проведение межрегиональных, областных и межмуниципальных мероприятий расходуются в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Губернатора области.».

1.2.5. В разделе VI «Оценка эффективности социальных и экономических последствий от реализации Программы»:

в абзаце пять цифру «1,41» заменить цифрой «1,42»;

в абзаце шесть слова «до 18,0 - 17,5» заменить словами «до 17,8»;

в абзаце семь слова «Стабилизировать ожидаемую продолжительность жизни населения до 66,1 лет за счет сохранения и улучшения здоровья и качества жизни населения» заменить словами «Увеличить ожидаемую продолжительность жизни населения до 67,6 лет за счет сохранения и улучшения здоровья и качества жизни населения»;

абзацы восемь и девять исключить;

в абзаце десять цифры «9» и «16,5» заменить соответственно на цифры «7» и «24,0»;

таблицу 2 изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

1.2.6. Раздел VII «Мероприятия долгосрочной целевой программы» изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

1.3. В приложениях к долгосрочной целевой программе:

1.3.1 В текстах всех приложений цифру «2011» заменить цифрой «2012».

1.3.2. Дополнить приложением N 3 в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.

1.3.3. Приложения N 3, N 4 и N 5 считать соответственно приложениями  N 4, N 5 и N 6.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области по социальной политике.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Губернатор Владимирской области
Н.В.Виноградов


Приложение N 1
к постановлению Губернатора области
от 18.05.2011 N 475


Таблица 2


Целевые индикаторы и показатели эффективности
и результативности реализации долгосрочной целевой Программы

Единица измерения

На конец 2008 года (базовый, оценка)

Динамика основных целевых индикаторов и показателей реализации Программы*

2009

2010

2011

2012

Смертность населения:
- младенческая;


на 1000 родившихся живыми

9,24

8,5

8,0

7,5

7,0

- от 1 года до 4 лет;

на 100 тыс. человек соответствующего возраста

69,3

60,0

58

55,0

51,8

- от 5 до 9 лет;

27,5

27,5

27,5

27,0

27,0

- от 10 до 14 лет;

37,2

40,0

38

37,0

36,0

- от 15 до 19 лет;

110,0

110,0

109

108,0

99,0

- материнская;

на 100 тыс. родившихся живыми

12,7

18,5

18

17,0

17,0

- в трудоспособном возрасте - всего,

на 1000 трудоспособного возраста

8,72

8,5

8,3

8,1

8,1

в том числе по трем основным причинам:

- орг. кровообращения;

на 1000 зарегистрированных в данной нозологической группе

3,270

3,100

3,000

2,800

2,800

- внешние причины;

2,27

2,264

2,260

2,255

2,240

- новообразования;

1,079

1,075

1,066

1,060

1,060

- в результате дорожно-транспортных происшествий

0,354

0,350

0,345

0,345

0,280

Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений

процентов

81,2

83,0

83,5

84,0

84,0

Количество родившихся на 1000 человек населения

промилле

10,2

10,2-10,4

10,4-10,7

10,7-11,0

11,0

Убыль населения

тыс.чел.

10,4

9,7

9,4

7,7

7,5

Естественная убыль населения

коэффициент

8,0

8,0

7,8-7,0

7,0-6,8

7,0-6,8

Продолжительность жизни населения

лет

66,1

66,1

66,1

67,3

67,6

Доля вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости

процентов

42,4

43,0

43,5

44,0

46,0

Доля внебрачных рождений в общем числе родившихся

процентов

26,6

26,4

26,2

25,0

24,5

Доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования

процентов

85,0

86,0

87

87,0

87,0

Охват обучающихся, воспитанников 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учебных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста организованным питанием (завтраки)

процентов

96,0

96,0

97

98,0

98,0

Доля детей-сирот, переданных на усыновление в семьи российских граждан , от общего числа усыновленных

процентов

63,3

63,0

61,0

63,0

63,3

Количество инвалидов и лиц, не являющихся инвалидами, которым будут созданы условия для повышения качества жизни, в том числе возвращение к общественной и бытовой деятельности

тыс.чел.

1,0

1,1

1,1

1,1

**

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

процентов

15,9

16,1

16,3

21,4

24,0

* прогноз
** в 2012 году мероприятия по данному направлению не запланированы

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»