Действующий

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ, ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ КОНСОЛИДИРОВАННОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 - 2010 ГОДЫ (с изменениями на: 21.01.2009)

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 - 2010 ГОДЫ

 N

п/п

 Наименование показателей

 результатов         

 Един. изм.    

 Отчет за

 План на:              

 Ответственный

 исполнитель  

 2006 год

 2008 г.  

 2009 г.   

 2010 г.  

 I. Повышение уровня и качества жизни населения Владимирской области                        

 1. Денежные доходы населения                                            

1.  

Численность населения с

денежными доходами ниже

прожиточного минимума       

% от общей

численности

населения        

 27,4

 24,0    

 22,1    

 20,3    

Департамент по

труду и

занятости      

2.  

Среднемесячная заработная

плата в сельском хозяйстве  

рублей           

 5587   

 6500    

 6900    

 7500    

Департамент

сельского

хозяйства и

природо-

пользования    

3.  

Средний размер ежемесячных

выплат и иных форм

социальной поддержки:       

Департамент

социальной

защиты

населения      

- на 1 ветерана (труженика

тыла)                       

рублей           

 480   

 580    

 618     

 657    

- на 1 реабилитированного

(пострадавшего от

политических репрессий)

гражданина                  

рублей           

 672   

 856    

 916     

 978    

- на 1 получателя из числа

федеральных категорий

льготников                  

рублей           

 216   

 325    

 325     

 341    

4.  

Средний совокупный размер

ежемесячных денежных выплат

малообеспеченной семье на

ребенка (пособия,

компенсации и др.)          

рублей           

 161   

 215    

 229     

 243    

5.  

Средний размер

предоставляемых мер

социальной поддержки

малообеспеченной многодетной

семье в месяц               

рублей           

 1635   

 2258    

 2411    

 2568    

6.  

Доля мер социальной

поддержки в совокупном

доходе малообеспеченной

многодетной семьи в месяц   

%                

 14,2

 15     

 15     

 15     

7.  

Средний размер оказываемой

государственной социальной

помощи на 1 получателя      

рублей           

 689   

 802    

 857     

 912    

 2. Демография и здравоохранение                                          

 2.1. Повышение качества и доступности медицинской помощи                      

8.  

Увеличение доступности для

населения

амбулаторно-поликлинической

помощи:                     

Департамент

здравоохранения

- количество врачебных

посещений                   

тыс. единиц      

 12422,9

 12798,0  

 13054,0   

 13315,1  

- количество амбулаторных

посещений на 1000 жителей   

единиц           

 8436,0

 8768,2   

 8943,5   

 9122,4   

9.  

Стабилизация и снижение

показателя младенческой

смертности                  

число умерших

детей до года на

1000 родившихся

живыми           

 7,7

 7,0 - 8,0

 6,5 - 7,5  

 6,0 - 7,0

10.

Стабилизация и снижение

показателя материнской

смертности                  

число случаев

материнской

смертности на 100

тыс.

живорожденных    

 14,7

14,0 - 25,0

13,5 - 20,0

13,0 - 17,0

11.

Стабилизация в детских

стационарах показателя

летальности детей в возрасте

до 1 года                   

% от числа

пролеченных в

стационаре детей

до 1 года        

 0,7

 0,7    

 0,6     

 0,6    

12.

Процент выпускников

медицинских образовательных

учреждений среднего

профессионального

образования,

трудоустроившихся по

специальности               

% от общего числа

выпускников      

 88,5

 89,0    

 89,4    

 90,0    

2.2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения. Снижение распространенности

 социально значимых заболеваний                                   

13.

Удельный вес снятых с учета

больных наркоманией в связи

с выздоровлением            

% от числа

стоявших на учете

 41,7

 41,8    

 42,0    

 42,0    

14.

Число случаев туберкулеза,

выявленных при профосмотрах

к общему числу

зарегистрированных

заболеваний                 

%                

 49,1

 51,0    

 51,0    

 52,0    

15.

Увеличение охвата

диспансерным наблюдением

больных ВИЧ-инфекцией       

% от числа

зарегистри-

рованных ВИЧ-

инфицированных   

 71,6

 72,5    

 74,0    

 75,0    

 3. Социальное обеспечение                                             

3.1. Содействие улучшению положения семей с детьми, создание благоприятных условий для комплексного

 развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию             

Департамент

социальной

защиты

населения      

16.

Удельный вес детей,

получивших социальные услуги

в нестационарных учреждениях

социального обслуживания

семьи и детей, от общего

числа детского населения    

%                

 4,1

 4,2    

 4,3     

 4,3    

17.

Удельный вес детей,

получивших социальную

реабилитацию в

специализированных

учреждениях для

несовершеннолетних,

нуждающихся в социальной

реабилитации, к общему

количеству безнадзорных и

беспризорных детей          

%                

 32,7

 33,5    

 34     

 34,5    

18.

Удельный вес

детей-инвалидов, получивших

реабилитационные услуги в

специализированных

учреждениях для детей с

ограниченными возможностями,

от общего числа

детей-инвалидов в области   

%                

 24,8

 24,8    

 24,8    

 24,8    

 3.2. Повышение качества жизни пенсионеров и инвалидов за счет улучшения предоставления социальных

 услуг в полустационарных, нестационарных условиях и на дому                    

19.

Охват граждан пожилого

возраста и инвалидов всеми

видами обслуживания на дому

в расчете на 10 тысяч

пенсионеров                 

человек          

 165   

 166    

 167     

 167    

20.

Обеспеченность местами в

стационарных учреждениях

социального обслуживания

граждан пожилого возраста и

инвалидов на 10 тысяч

населения                   

единиц           

 25,9

 27     

 27,3    

 27,5    

 3.3. Реабилитация и социальная интеграция инвалидов и иных категорий граждан            

21.

Удельный вес граждан, не

являющихся инвалидами и

получивших

протезно-ортопедические

изделия, относительно

количества нуждающихся в них

по медицинским показаниям   

%                

 100   

 100    

 100     

 100    

22.

Удельный вес членов

общественных организаций

инвалидов относительно общей

численности инвалидов в

области                     

%                

 21,7

 22,9    

 23,6    

 23,6    

 4. Жилищно-коммунальное хозяйство                                         

 4.1. Повышение доступности жилья                                  

Департамент

строительства и

архитектуры    

23.

Количество семей, улучшивших

условия в год с привлечением

средств областного

бюджета, - всего, в том

числе:                      

единиц           

 320   

 1145    

 1270    

 1400    

24.

Количество граждан,

получивших ипотечные кредиты

для приобретения жилья с

привлечением средств

областного бюджета          

единиц           

 120   

 885    

 1000    

 1100    

25.

Количество молодых семей,

улучшивших жилищные условия

единиц           

 200   

 260    

 270     

 300    

26.

Средняя обеспеченность

жильем на 1 человека        

кв. м            

 23,1

 23,6    

 24     

 24,5    

27.

Количество семей,

воспользовавшихся субсидией

на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг          

единиц           

 52209   

 56900   

 57132    

 57388   

Департамент

социальной

защиты

населения      

28.

Количество семей, работающих

и проживающих в сельской

местности, улучшивших

жилищные условия, - всего,

в том числе:                

единиц           

 72   

 74     

 88     

 88     

Департамент

сельского

хозяйства и

продовольствия

молодых специалистов (семей)

единиц           

 51   

 33     

 33     

 33     

29.

Строительство (приобретение)

жилья в

сельской местности - всего,

в том числе:                

тыс. м           

 3,97

 4,02    

 4,77    

 4,77    

для молодых специалистов    

тыс. м           

 2,84

 1,77    

 1,77    

 1,77    

30.

Площадь жилищ в сельской

местности, оборудованная:   

% от общей

площади          

- водопроводом              

-"-              

 48,9

 51,5    

 53     

 54     

- природным и сжиженным

газом                       

-"-              

 81,6

 81,8    

 81,9    

 82     

31.

Ввод в действие

распределительных газовых

сетей                       

км               

 73   

 48     

 50     

 50     

32.

Ввод в действие локальных

водопроводов                

км               

 4   

 6     

 6      

 6     

 4.2. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению            

Департамент

жилищно-

коммунального

хозяйства      

33.

Снижение износа основных

средств объектов ЖКХ:       

% стоимости

основных средств

- тепловые сети             

-"-              

 59,0

 53,9    

 52,0    

 50,0    

- водопроводные сети        

-"-              

 60,0

 55,2    

 52,6    

 50,0    

- канализационные сети      

-"-              

 59,0

 54,5    

 52,3    

 50,0    

34.

Экономия энергоресурсов на

объектах ЖКХ за счет

внедрения энергосберегающих

технологий                  

тыс. руб.        

 3324,4

 3324,4   

 3324,4   

 3324,4   

35.

Увеличение объемов

проведения реконструкции или

капитального ремонта

многоквартирных домов       

тыс. кв. м       

 -   

 1270    

 1410    

 1510    

36.

Увеличение объема капитально

отремонтированной

улично-дорожной сети        

тыс. кв. м       

 1100   

 1700    

 1800    

 1900    

37.

Повышение качества питьевой

воды по физико-химическим

показателям                 

тыс. куб. м      

 -   

 7792,5   

 7795,7   

 8977,7   

 II. Вклад Владимирской области в решение задач по повышению уровня национальной безопасности            

38.

Стабилизация размера ущерба

от чрезвычайных ситуаций    

млн. руб.        

 301,3

 301,3   

 301,3    

 301,3   

Главное

управление МЧС

РФ по

Владимирской

области        

39.

Обеспечение безопасности на

водных объектах (снижение

гибели людей)               

человек          

 163   

 163    

 163     

 163    

40.

Оказание государственных

услуг по информационному

обеспечению органов

государственной власти,

органов местного

самоуправления, организаций,

общественных объединений и

граждан на основе документов

архивного фонда             

количество

запросов         

 31080   

 1200    

 1200    

 1200    

Архивный

департамент    

-"-                         

тысяч рублей     

 940   

 1066    

 1046    

 1035    

41.

Осуществление регистрации

актов гражданского

состояния, защита прав

граждан                     

количество актов

гражданского

состояния        

 63196   

 80000   

 80000    

 80000   

Департамент

ЗАГС           

-"-                         

тысяч рублей     

 24091   

 45551   

 54015    

 59984   

 III. Обеспечение высоких темпов экономического роста                                

42.

Объем налоговых поступлений

во все уровни бюджета в % к

валовому региональному

продукту                    

%                

 19,73

 18,00   

 17,65    

 16,97   

Департамент

финансов,

бюджетной и

налоговой

политики       

43.

Годовой темп увеличения

объема поступления в

бюджетную систему

Владимирской области доходов

от налогов и сборов         

%                

 27   

 15     

 10     

 10     

44.

Удельный вес налоговых льгот

в налоговых доходах         

%                

 9,64

 8,57    

 8,47    

 8,35    

45.

Уровень информационного

наполнения кадастра объектов

недвижимости (соотношение

недвижимости, включенной в

государственный кадастр

недвижимости, к общему

количеству объектов

недвижимости, подлежащих

включению в государственный

кадастр недвижимости)       

%                

 -   

 40     

 70     

 90     

Департамент

имущественных и

земельных

отношений      

46.

Соотношение объектов

недвижимости, прошедших

кадастровую оценку, к общему

количеству объектов,

подлежащих кадастровой

оценке                      

%                

 -   

 44     

 80     

 90     

47.

Соотношение

зарегистрированных в

собственность Владимирской

области земельных участков к

общему количеству участков,

подлежащих регистрации      

%                

 12   

 50     

 70     

 90     

48.

Прирост совокупных

поступлений в бюджеты всех

уровней, полученных от сбора

земельного и имущественного

налогов                     

% к уровню 2007

года             

 -   

 5     

 7      

 8     

49.

Количество размещения

заказов на конкурсной основе

единиц           

 1327   

 1600    

 1700    

 1800    

50.

Сумма размещенных заказов на

конкурсной основе           

млн. руб.        

 4765,6

 6050,1   

 6480,9   

 6524,9   

51.

Экономия бюджетных средств

от размещения заказов на

конкурсной основе           

млн. руб.        

 284,1

 314,6   

 327,2    

 339,3   

52.

Доходы от использования

областной собственности     

млн. руб.        

 91,9

 69,9    

 73,8    

 75,2    

53.

Объем иностранных инвестиций

млн. долл.       

 336,1

 155    

 173,6    

 193,9   

Департамент

внешних

экономических

связей         

54.

Индекс физического объема

продукции сельского

хозяйства                   

% к предыдущему

году             

 101,2

 103,2   

 103,3    

 103,5   

Департамент

сельского

хозяйства и

продовольствия

55.

Производство основных видов

сельскохозяйственной

продукции:                  

- мясо                      

тыс. т           

 56   

 59,3    

 59,5    

 60     

- молоко                    

тыс. т           

 318,6

 329    

 330     

 334    

- зерно                     

тыс. т           

 166,6

 180    

 190     

 200    

56.

Средний надой молока на одну

корову в

сельскохозяйственных

организациях                

кг               

 4863   

 5025    

 5040    

 5060    

57.

Повышение урожайности

сельскохозяйственных культур

% к предыдущему

году             

- зерновых культур          

-"-              

 14   

 6     

 8      

 8     

- картофеля                 

-"-              

 8,8

 7     

 8      

 8     

58.

Площадь искусственного

лесовосстановления на землях

лесного фонда               

га               

 3973   

 4600    

 5100    

 5400    

Департамент

лесного

хозяйства      

59.

Соотношение площади

искусственного

восстановления лесов и

площади сплошных рубок

лесных насаждений на землях

лесного фонда               

%                

 76,4

 92     

 102     

 108    

60.

Снижение заболеваемости

сельскохозяйственных

животных                    

% к предыдущему

году             

 2   

 2     

 2      

 2     

Департамент

ветеринарии    

61.

Охват профилактическими,

противоэпизоотическими

мероприятиями

сельскохозяйственных

животных против опасных

заболеваний                 

тысяч

головообработок  

 1360   

 1500    

 1500    

 1500    

62.

Охват

ветеринарно-санитарными

экспертизами мяса, мясных,

молочных и растительных

продуктов                   

% охвата         

 100   

 100    

 100     

 100    

63.

Охват контролем за

соблюдением ветеринарного

законодательства

поднадзорных в ветеринарном

отношении грузов            

% охвата         

 100   

 100    

 100     

 100    

64.

Отношение количества

самоходных машин и прицепов

к ним, проверенных в

процессе эксплуатации, к

количеству самоходных машин

и прицепов к ним, прошедших

государственный технический

осмотр                      

%                

 39   

 41     

 41     

 41     

Инспекция

гостехнадзора  

65.

Отношение количества

уплаченных штрафов к

количеству наложенных       

%                

 74   

 79     

 81     

 81     

66.

Оборот малых предприятий    

млрд. рублей     

 43,4

 61,3    

 73,8    

 88,5    

Департамент

развития

предприни-

мательства,

торговли и

сферы услуг    

67.

Объем привлеченных средств в

основные фонды малых

предприятий за счет

финансирования программных

мероприятий                 

млн. рублей      

 40,06

 260    

 260     

 260    

 Транспорт и инфраструктура                                             

68.

Уменьшение ямочности

автомобильных дорог

(остаточная ямочность)      

%                

 0   

 16     

 10     

 5     

Департамент

транспорта и

дорожного

хозяйства      

км               

 0   

 382    

 239     

 120    

69.

Капитальный ремонт

межмуниципальных дорог и

искусственных сооружений на

них                         

п. м             

 111,26

 200    

 200     

 200    

км               

 2   

 3,8    

 3,8     

 3,8    

труб. штук       

 8   

 16     

 16     

 16     

70.

Ремонт межмуниципальных

дорог и искусственных

сооружений на них           

км               

 25,01

 42,7    

 42,7    

 42,7    

труб. штук       

 24   

 34     

 34     

 34     

п. м             

 422,67

 425    

 425     

 425    

71.

Ввод объектов строительства,

реконструкции и модернизации

за счет средств федерального

бюджета                     

км               

 13,82

 0     

 3,86    

 0     

штук             

 6   

 0     

 1      

 0     

72.

Устройство поверхностной

обработки дорог общего

пользования с целью

увеличения срока службы

покрытия                    

км               

 24   

 100    

 100     

 100    

73.

Количество пассажиров,

воспользовавшихся сезонным

снижением тарифов на

перевозки ж/д транспортом

в пригородном сообщении     

тыс. пассажиров  

 334   

 425    

 440     

 460    

74.

Организация перевозки

отдельных категорий граждан

по месячным социальным

проездным билетам           

тыс. пассажиров  

 656,6

 756,6   

 809,5    

 809,5   

75.

Формирование сети регулярных

междугородных

(внутриобластных) и

пригородных

(межмуниципальных)

автобусных маршрутов

транспорта общего

пользования                 

штук             

 80   

 82     

 84     

 86     

Устройство барьерного

ограждения                  

п. м             

 0   

 2000    

 2000    

 2000    

76.

Снижение доли ДТП по

сопутствующим

дорожным условиям в общем

количестве

ДТП                         

%                

 21   

 20,5    

 20     

 19,5    

 IV. Создание потенциала для будущего развития Владимирской области                         

 1. Потенциал трудовых ресурсов                                           

77.

Уровень безработицы (по МОТ)

(в среднем за год)          

%                

 10,9

 9,5    

 8,9     

 8,9    

Государственная

служба

занятости

населения      

78.

Численность безработных

граждан (по МОТ)            

тыс. чел.        

 86,1

 75     

 70     

 70     

79.

Численность

зарегистрированных

безработных граждан         

тыс. чел.        

 15,4

 15,4    

 15,2    

 15,0    

80.

Средняя продолжительность

безработицы (на конец года)

месяцев          

 4,4

 4,1    

 4,0     

 3,8    

2. Формирование здоровьесберегающих и демографических установок молодежи, помощь молодым гражданам

 в решении социальных проблем                                    

Комитет по

молодежной

политике       

81.

Количество молодежи,

охваченной мероприятиями,

направленными на пропаганду

здорового образа жизни и

профилактику асоциального

поведения                   

человек          

 66000   

 67000   

 69000    

 71000   

82.

Количество молодых людей,

испытывающих трудности в

интеграции в общество,

включенных в различные виды

социальной деятельности     

человек          

 500   

 1650    

 1800    

 2000    

 3. Образование                                                   

 3.1. Обеспечение доступности качественного образования                       

Департамент

образования    

83.

Удельный вес детей,

обучающихся в

образовательных учреждениях,

реализующих программы

начального общего, основного

общего, среднего (полного)

общего образования          

% от общего числа

детей в возрасте

от 6 лет 6

месяцев          

 98,7

 100    

 100     

 100    

84.

Доля профессиональных

учреждений, обеспечивающих

отраслевой заказ            

%                

 75   

 90     

 100     

 100    

85.

Достижение выпускниками

образовательных учреждений

уровней государственных

образовательных стандартов:

%                

- общее образование         

-"-              

 99,7

 99,7    

 99,7    

 99,7    

- среднее профессиональное

образование                 

-"-              

 100   

 100    

 100     

 100    

- начальное профессиональное

образование                 

-"-              

 98,5

 99,3    

 99,5    

 99,5    

86.

Удельный вес

общеобразовательных

учреждений, реализующих

областной базисный учебный

план в части обеспечения

предпрофильной и

профильной подготовки

учащихся 10 - 11 классов    

%                

 27   

 65     

 80     

 100    

87.

Доля детей-инвалидов

дошкольного возраста,

охваченных специальным

образованием                

%                

 60   

 80     

 90     

 90     

88.

Охват детей-инвалидов

школьного возраста

образовательными услугами в

образовательных учреждениях,

реализующих программы

начального общего, основного

общего, среднего (полного)

общего образования          

%                

 99,9

 99,9    

 100     

 100    

89.

Удельный вес выпускников

общеобразовательных

учреждений из числа детей с

ограниченными возможностями

здоровья, продолживших

обучение в учреждениях

профессионального

образования                 

%                

 67   

 69     

 70     

 70     

90.

Доля педагогов, повысивших

квалификацию                

%                

 74   

 80     

 80     

 85     

91.

Удельный вес образовательных

учреждений, реализующих

инновационные

образовательные программы:  

% от общего числа

школ, учреждений

начального и

среднего

профессионального

образования      

- общее образование         

-"-              

 23   

 26     

 27     

 28     

- профессиональное

образование                 

-"-              

 12   

 16     

 16     

 17     

92.

Степень трудоустройства

выпускников:                

%                

- учреждения начального

профессионального

образования                 

-"-              

 66   

 70     

 70     

 70     

- учреждения среднего

профессионального

образования                 

-"-              

 73   

 75     

 78     

 78     

 3.2. Адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей               

93.

Удельный вес детей-сирот,

переданных на воспитание в

семьи при первичном

выявлении                   

%                

 65,5

 68,5    

 70     

 70     

94.

Удельный вес лиц из числа

детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения

родителей, получивших жилье

из числа нуждающихся        

%                

 27,5

 42     

 45     

 49     

95.

Удельный вес областных

учреждений, предоставляющих

патронатное воспитание:     

%                

- для детей-сирот           

-"-              

 50   

 60     

 65     

 70     

- профессионального

образования                 

-"-              

 14   

 22     

 24     

 26     

 4. Культура и спорт                                                

 4.1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям                   

Департамент по

культуре       

96.

Доля объектов культурного

наследия, находящихся в

удовлетворительном состоянии

% к общему

количеству

объектов

культурного

наследия         

 68   

 69     

 70     

 71     

97.

Количество памятников,

состоящих на учете в

Госцентре по учету,

использованию и охране

памятников                  

ед.              

 3640   

 3640    

 3640    

 3640    

98.

Количество

отреставрированных копий

кинопродукции               

ед.              

 2288   

 2325    

 2350    

 2400    

99.

Количество

отреставрированных музейных

экспонатов основного фонда  

% от общего числа

музейных

экспонатов

основного фонда  

 0,2

 0,2    

 0,2     

 0,2    

100.

Количество

компьютеризированных

библиотек в области         

единиц           

 85   

 95     

 100     

 105    

101.

Количество библиотек,

создающих электронные

каталоги                    

единиц           

 14   

 16     

 17     

 18     

 4.2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни области      

102.

Количество новых постановок

в театрах                   

единиц           

 7   

 7     

 7      

 7     

103.

Доля детского репертуара в

общем количестве спектаклей

%                

 64,4

 64,8    

 65     

 65     

104.

Количество приобретенных

кинофильмов                 

единиц           

 22   

 57     

 57     

 57     

105.

Доля отечественных

кинофильмов в общем объеме

кинопроката                 

%                

 67,6

 67,5    

 67,5    

 68     

106.

Количество посетителей на

мероприятиях культурно-

досуговой деятельности

учреждений культуры области

тыс. человек     

 79,1

 79,5    

 79,7    

 80     

 4.3. Обеспечение прав граждан в сфере информации и расширение информационного пространства     

107.

Количество мероприятий,

проводимых народными

коллективами                

единиц           

 39   

 42     

 45     

 45     

108.

Количество проведенных

конкурсов, смотров в рамках

народного творчества        

единиц           

 30   

 32     

 33     

 35     

109.

Количество проведенных

конкурсов, смотров в рамках

детского творчества         

единиц           

 17   

 18     

 19     

 20     

110.

Оснащенность программным

обеспечением библиотек

области                     

%                

 3   

 5     

 5,5     

 6     

111.

Обеспеченность библиотек

выходом в Интернет          

%                

 8,3

 9,5    

 9,5     

 10     

 4.4. Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании                  

112.

Количество принятых в

учреждения среднего

профессионального

образования в сфере культуры

человек          

 122   

 126    

 126     

 126    

113.

Доля устроившихся на работу

молодых специалистов по

специальностям и поступивших

в вузы от общего количества

выпускников                 

%                

 71,3

 74     

 76     

 78     

114.

Количество специалистов,

повысивших квалификацию     

человек          

 437   

 445    

 450     

 455    

115.

Выпуск методической

литературы                  

единиц           

 3   

 6     

 6      

 6     

116.

Число посещений киносеансов

тыс. чел.        

 676,6

 680    

 682     

 684    

117.

Количество посещений

театрально-зрелищных и

концертных учреждений       

тыс. чел.        

 346,3

 349    

 351     

 353    

 4.5. Развитие массовой физкультурно-оздоровительной работы с населением              

Департамент по

физической

культуре,

спорту и

туризму        

118.

Создание условий для

увеличения числа жителей

области, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом         

в % к числу

жителей области  

 11,5

 12,5    

 13,0    

 13,5    

119.

Проведение массовых

областных

физкультурно-оздоровительных

мероприятий                 

единиц           

 21   

 23     

 24     

 26     

120.

Проведение мониторинга

физической подготовленности

детей, подростков и молодежи

% учащихся

области,

прошедших

обследование     

 91,0

 92,0    

 92,5    

 93,5    

 4.6. Совершенствование работы по подготовке спортивного резерва                  

121.

Проведение чемпионатов,

первенств и кубков области

по различным видам спорта   

единиц           

 163   

 175    

 180     

 190    

122.

Командирование ведущих

спортсменов на всероссийские

и международные соревнования

человек          

 177   

 190    

 195     

 205    

123.

Открытие новых отделений по

видам спорта в СДЮШР и ДЮСШ

единиц           

 2   

 1     

 1      

 2     

 4.7. Качественное улучшение спортивной базы                            

124.

Строительство спортивных

сооружений всех типов в

области                     

единиц           

 2550   

 2600    

 2625    

 2685    

125.

Реконструкция и поддержание

в рабочем состоянии

имеющихся спортивных

сооружений с целью

увеличения их пропускной

способности                 

единиц           

 52100   

 53000   

 53500    

 54500   

126.

Строительство спортивных

залов                       

единиц           

 613   

 620    

 625     

 630    

 4.8. Стимулирование роста объема туристических услуг                        

127.

Количество туристов и

экскурсантов, посетивших

область                     

человек          

1630000   

 1793000  

 1972000   

 1980000  

128.

Выездной турпоток           

человек          

 34000   

 36200   

 38000    

 39000   

129.

Количество мест в

коллективных средствах

размещения туристов         

мест             

 5751   

 6000    

 6100    

 6200    

130.

Количество туродней         

сутки            

 320000   

 335000   

 352000   

 370000   

131.

Средняя продолжительность

пребывания туристов на

территории области          

сутки            

 2,9

 3,0    

 3,0     

 3,1    

 5. Развитие и реализация потенциала социально значимой активности молодежи                     

132.

Количество молодежи,

принимающей участие в

мероприятиях патриотической

направленности              

чел.             

 14775   

 16000   

 18000    

 20000   

Комитет по

молодежной

политике       

133.

Количество клубов,

общественных объединений

патриотической

направленности              

шт.              

 77   

 85     

 92     

 98     

134.

Количество молодежи,

вовлеченной в деятельность

молодежных общественных

объединений                 

человек          

 20000   

 21500   

 23000    

 24500   

135.

Количество молодежных

консультативно-совещательных

формирований при органах

власти всех уровней,

молодежных парламентских

структур                    

штук             

 17   

 22     

 26     

 30     

136.

Количество участников

добровольческого молодежного

движения                    

человек          

 10000   

 20000   

 24000    

 29000   

 6. Информирование молодежи о потенциальных возможностях развития, реализация творческого,

 интеллектуального и профессионального потенциала молодых граждан                  

137.

Количество молодежи,

принимающей участие в

мероприятиях творческой и

интеллектуальной

направленности              

человек          

 20800   

 25000   

 27000    

 30000   

138.

Количество участников

движения студенческих

трудовых отрядов            

человек          

 2079   

 2500    

 2800    

 3100    

139.

Количество специальных

молодежных изданий,

адресованных молодежной

аудитории                   

штук             

 18   

 23     

 26     

 29     

 7. Охрана окружающей среды                                             

140.

Ликвидация

несанкционированных и

стихийных свалок            

куб. м           

 20590   

 10200   

 11100    

 11600   

Департамент

природо-

пользования и

охраны

окружающей

среды          

141.

Снижение объема загрязняющих

веществ, выбрасываемых в

атмосферных воздух          

тыс. тонн        

 116,3

 111,5   

 110,8    

 110    

142.

Сохранение системы

заказников регионального

значения:                   

- количество                

единиц           

 36   

 35     

 35     

 35     

- площадь                   

тыс. га          

 169,7

 188,4   

 188,4    

 188,4   

143.

Прирост балансовых запасов

твердых нерудных

общераспространенных

полезных ископаемых         

млн. куб. м к

предыдущему году

 3   

 10     

 10     

 10     

144.

Установление водоохранных

зон и прибрежных защитных

полос в общей протяженности

береговой линии водных

объектов в границах

поселений                   

км               

 0   

 709    

 963     

 1233    

145.

Расчистка русел и проведение

дноуглубительных работ на

реках области               

км               

 0   

 9     

 8      

 10     

 8. Бюджетная система                                                

146.

Рост бюджетной

обеспеченности              

тыс. рублей на 1

жителя           

 14,6

 23,5    

 25,8    

 28,8    

Департамент

финансов,

бюджетной и

налоговой

политики       

147.

Обеспечение

сбалансированности

областного бюджета путем

привлечения реальных

источников финансирования

его дефицита                

млн. рублей      

-513,2

(профицит)

 +1039,7  

 +2630,6   

 +2786,3  

148.

Отношение государственного

долга Владимирской области к

доходам областного бюджета

без учета финансовой помощи

из федерального бюджета     

%                

 1,9

 1,9    

 1,9     

 1,9    

149.

Отношение объема

просроченной задолженности

областного бюджета к его

объему доходов              

%                

 0   

 0     

 0      

 0     

150.

Объем просроченных

обязательств Владимирской

области и муниципальных

образований к предыдущему

году                        

% от базы        

 0   

 0     

 0      

 0