Внести в приложение к Закону Владимирской области от 11 ноября 2004 года N 176-ОЗ "Об областной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года" ("Владимирские ведомости", 2004, 24 ноября; 2005, 27 июля; 2006, 21 июля; 2007, 10 января, 21 марта, 18 апреля, 16 мая, 18 июля, 28 ноября) следующие изменения:
1) в разделе "Паспорт областной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники Общая сумма расходов на реализацию финансирования программы - 2218,84 млн. рублей, программы в том числе средства: федерального бюджета - 435,56 млн. рублей (19,3 процента); областного бюджета - 981,86 млн. рублей (44,2 процента); муниципальных бюджетов - 374,25 млн. рублей (16,9 процента); внебюджетных источников - 427,17 млн. рублей (19,3 процента).";
2) наименование подраздела 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
"Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности";
3) приложения 1 - 4, 6 - 8, 11-1, 12 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
УЛУЧШЕНИЕ
жилищных условий сельских граждан владимирской области
N п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения, годы | Объем финансирования, млн. руб. (2004 - 2005 годы в ценах 2004 года, 2006 - 2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы) | Ответственные за исполнение мероприятий | Ожидаемые результаты | ||||
Всего | в том числе за счет средств: | ||||||||
федераль- ного бюджета | област- ного бюджета | муници- пальных бюджетов | внебюд- жетных источни- ков | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Инвестиционные мероприятия | |||||||||
1. | Приобретение готового жилья на первичном и вторичном рынках за счет безвозмездных субсидий из федерального, областного, местного бюджетов (тыс. кв. м) | Департамент сельского хозяйства и продовольствия, департамент строительства и архитектуры, органы местного самоуправления (по согласованию) | Улучшение жилищных условий жителей сельской местности, включая работников здравоохране- ния, социальной сферы, сферы обслуживания и культуры | ||||||
10,28 | 2004 - 2010 | 43,17 | 14,80 | 0,50 | 6,13 | 21,74 | |||
10,28 | 2004 - 2006 | 43,17 | 14,80 | 0,50 | 6,13 | 21,74 | |||
3,10 | 2004 | 14,00 | 5,00 | 0,00 | 2,00 | 7,00 | |||
4,40 | 2005 | 16,50 | 6,00 | 0,50 | 4,00 | 6,00 | |||
2,78 | 2006 | 12,67 | 3,80 | 0,00 | 0,13 | 8,74 | |||
Прочие расходы | |||||||||
2. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности (тыс. кв. м): | Департамент сельского хозяйства и продовольствия, органы местного самоуправления (по согласованию) | |||||||
9,83 | 2004 - 2010 | 164,46 | 49,10 | 49,90 | 16,36 | 49,10 | |||
9,83 | 2007 - 2010 | 164,46 | 49,10 | 49,90 | 16,36 | 49,10 | |||
1,58 | 2007 | 24,13 | 7,00 | 7,80 | 2,33 | 7,00 | |||
2,25 | 2008 | 41,00 | 12,30 | 12,30 | 4,10 | 12,30 | |||
3,00 | 2009 | 49,33 | 14,80 | 14,80 | 4,93 | 14,80 | |||
3,00 | 2010 | 50,00 | 15,00 | 15,00 | 5,00 | 15,00 | |||
Итого по разделам 1 + 2: | 2004 - 2010 | 207,63 | 63,90 | 50,40 | 22,49 | 70,84 | |||
2004 - 2006 | 43,17 | 14,80 | 0,50 | 6,13 | 21,74 | ||||
2004 | 14,00 | 5,00 | 0,00 | 2,00 | 7,00 | ||||
2005 | 16,50 | 6,00 | 0,50 | 4,00 | 6,00 | ||||
2006 | 12,67 | 3,80 | 0,00 | 0,13 | 8,74 | ||||
2007 - 2010 | 164,46 | 49,10 | 49,90 | 16,36 | 49,10 | ||||
2007 | 24,13 | 7,00 | 7,80 | 2,33 | 7,00 | ||||
2008 | 41,00 | 12,30 | 12,30 | 4,10 | 12,30 | ||||
2009 | 49,33 | 14,80 | 14,80 | 4,93 | 14,80 | ||||
2010 | 50,00 | 15,00 | 15,00 | 5,00 | 15,00 |
Примечание.
Доля семей, улучшивших свои жилищные условия в результате реализации Программы, составит в 2007 году 7,3 процента запланированного количества семей (402 семьи), в 2008 году - 10,6 процента, в 2009 году - 13,8 процента, в 2010 году - 13,9 процента.
Приложение 2
РАЗВИТИЕ
сети сельских общеобразовательных учреждений
N п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения, годы | Объем финансирования, млн. рублей (2004 - 2005 годы в ценах 2004 года, 2006 - 2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы) | Ответственные за исполнение мероприятий | Ожидаемые результаты | ||||
Всего | в том числе за счет средств: | ||||||||
федераль- ного бюджета | област- ного бюджета | муници- пальных бюджетов | внебюд- жетных источни- ков | ||||||
Инвестиционные мероприятия | |||||||||
1. | Строительство и реконструкция общеобразователь- ных учреждений: | Департамент образования, департамент строительства и архитектуры, органы местного самоуправления (по согласованию) | Обновление основных фондов, повышение территориаль- ной доступности и снижение коэффициента сменности сельских общеобразова- тельных учреждений | ||||||
- | 2004 - 2010 | 77,22 | 0,40 | 41,82 | 35,00 | ||||
- | 2004 - 2006 | 30,90 | 0,40 | 15,50 | 15,00 | ||||
- | 2004 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||||
- | 2005 | 5,90 | 0,40 | 1,50 | 4,00 | ||||
- | 2006 | 23,00 | 0,00 | 12,00 | 11,00 | ||||
- | 2007 - 2010 | 46,32 | 0,00 | 26,32 | 20,00 | ||||
- | 2007 | 7,50 | 0,00 | 7,00 | 0,50 | ||||
- | 2008 | 15,00 | 0,00 | 6,10 | 8,90 | ||||
- | 2009 | 15,00 | 0,00 | 4,90 | 10,10 | ||||
- | 2010 | 8,82 | 0,00 | 8,32 | 0,50 |
Приложение 3
РАЗВИТИЕ
сети сельских учреждений медико-санитарной помощи,
физической культуры и спорта в сельской местности
N п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения, годы | Объем финансирования, млн. рублей (2004 - 2005 годы в ценах 2004 года, 2006 - 2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы) | Ответственные за исполнение мероприятий | Ожидаемые результаты | ||||
Всего | в том числе за счет средств: | ||||||||
федераль- ного бюджета | област- ного бюджета | муници- пальных бюджетов | внебюд- жетных источни- ков | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Инвестиционные мероприятия | |||||||||
1. | Строительство и реконструкция объектов амбулаторно- поликлинических учреждений | Департамент здравоохранения, департамент строительства и архитектуры, департамент по физической культуре, спорту и туризму, органы местного самоуправления (по согласованию) | Приближение врачебной помощи к сельскому населению, улучшение качества квалифициро- ванной медицинской помощи, улучшение условий пребывания больных | ||||||
665 посещений в смену и 175 коек | 2004 - 2010 | 37,26 | 5,60 | 17,68 | 13,98 | 0,00 | |||
330 посещений в смену и 125 коек | 2004 - 2006 | 3,98 | 1,30 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | |||
2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
330 посещений в смену и 125 коек | 2005 | 3,98 | 1,30 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | |||
2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
335 посещений в смену и 50 коек | 2007 - 2010 | 33,28 | 4,30 | 17,68 | 11,30 | 0,00 | |||
35 посещений в смену | 2007 | 5,20 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 | |||
100 посещений в смену | 2008 | 12,00 | 2,40 | 4,80 | 4,80 | 0,00 | |||
100 посещений в смену | 2009 | 7,68 | 1,00 | 4,68 | 2,00 | 0,00 | |||
100 посещений в смену и 50 коек | 2010 | 8,40 | 0,90 | 5,60 | 1,90 | 0,00 | |||
2. | Строительство и реконструкция фельдшерско- акушерских пунктов | ||||||||
8 единиц на 200 посещений в смену | 2004 - 2010 | 11,07 | 1,81 | 4,84 | 4,42 | 0,00 | |||
2 единицы на 50 посещений в смену | 2004 - 2006 | 2,25 | 0,61 | 0,42 | 1,22 | 0,00 | |||
- | 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 единицы на 50 посещ. в смену | 2005 | 1,83 | 0,61 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | |||
2006 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | ||||
6 единиц на 150 посещ. в смену | 2007 - 2010 | 8,82 | 1,20 | 4,42 | 3,20 | 0,00 | |||
1 единица на 25 посещ. в смену | 2007 | 1,60 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | |||
2 единицы на 50 посещ. в смену | 2008 | 3,00 | 0,60 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | |||
3 единицы на 75 посещ. в смену | 2009 | 4,22 | 0,60 | 2,42 | 1,20 | 0,00 | |||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3. | Оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием | Департамент здравоохранения, органы местного самоуправления (по согласованию) | |||||||
2004 - 2010 | 14,92 | 2,28 | 7,18 | 5,46 | 0,00 | ||||
2004 - 2006 | 6,25 | 1,51 | 1,72 | 3,02 | 0,00 | ||||
2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2005 | 5,57 | 1,51 | 1,04 | 3,02 | 0,00 | ||||
2006 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | ||||
2007 - 2010 | 8,67 | 0,77 | 5,46 | 2,44 | 0,00 | ||||
2007 | 1,80 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | ||||
2008 | 1,40 | 0,28 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | ||||
2009 | 2,93 | 0,19 | 2,36 | 0,38 | 0,00 | ||||
2010 | 2,54 | 0,30 | 1,64 | 0,60 | 0,00 | ||||
4. | Осуществление строительства и реконструкции спортивных сооружений в сельской местности | 2004 - 2010 | 115,36 | 62,91 | 21,95 | 6,15 | 24,35 | Департамент строительства и архитектуры, департамент по физической культуре, спорту и туризму, органы местного самоуправления (по согласованию) | |
2004 - 2006 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||
2004 | |||||||||
2005 | |||||||||
1 единица | 2006 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | |||||
2007 - 2010 | 114,36 | 62,91 | 21,45 | 5,65 | 24,35 | ||||
2007 | 90,01 | 62,91 | 21,45 | 5,65 | |||||
1 единица | 2008 | 24,35 | 24,35 | ||||||
2009 | |||||||||
2010 | |||||||||
Итого по разделам 1 + 2 + 3 + 4: | |||||||||
2004 - 2010 | 178,61 | 72,60 | 51,65 | 30,01 | 24,35 | ||||
2004 - 2006 | 13,48 | 3,42 | 2,64 | 7,42 | 0,00 | ||||
2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2005 | 11,38 | 3,42 | 1,04 | 6,92 | 0,00 | ||||
2006 | 2,10 | 0,00 | 1,60 | 0,50 | 0,00 | ||||
2007 - 2010 | 165,13 | 69,18 | 49,01 | 22,59 | 24,35 | ||||
2007 | 98,61 | 62,91 | 25,75 | 9,95 | 0,00 | ||||
2008 | 40,75 | 3,28 | 6,56 | 6,56 | 24,35 | ||||
2009 | 14,83 | 1,79 | 9,46 | 3,58 | 0,00 | ||||
2010 | 10,94 | 1,20 | 7,24 | 2,50 | 0,00 |
Приложение 4