ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к решению Архангельского
городского Совета депутатов
от 22 марта 2006 года N 135
Распределение расходов городского бюджета за 2005 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Наименование | Раз- | Под- | Целевая статья | Вид рас- | Утв. бюджетные назначения с изм. и доп., тыс. руб. | Кассовое исполнение (отчет), тыс. руб. | Процент исполнения | |||
дов | Всего | в т.ч.: пред- | Всего | в т.ч.: пред- | Всего | в т.ч.: пред- | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
|
|
| ||||||
ОБЩЕГОСУ- ДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 |
|
|
| 244 216 | 3 113 | 225 644 | 1 781 | 92,4 | 57,2 |
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ | 01 | 03 |
|
| 7 610 | 7 486 | 98,4 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 0010000 |
| 7 610 | 7 486 | 98,4 | |||
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 5 537 | 5 482 | 99,0 | |||
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 253 | 209 | 82,6 | |||
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления | 01 | 03 | 0010000 | 027 | 1 820 | 1 795 | 98,6 | |||
|
|
|
|
| ||||||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 01 | 04 |
|
| 107 129 | 1 300 | 105 728 | 0 | 98,7 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 |
| 107 129 | 1 300 | 105 728 | 0 | 98,7 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 105 699 | 1 300 | 104 311 | 0 | 98,7 | |
Глава исполнительной власти местного самоуправления | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 1 430 | 1 417 | 99,1 | |||
|
|
|
|
| ||||||
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ НАДЗОРА | 01 | 06 |
|
| 15 629 | 15 490 | 99,1 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 0010000 |
| 15 629 | 15 490 | 99,1 | |||
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 15 629 | 15 490 | 99,1 | |||
|
|
|
|
| ||||||
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ | 01 | 07 |
|
| 6 200 | 5 959 | 96,1 | |||
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 0200000 |
| 6 200 | 5 959 | 96,1 | |||
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления | 01 | 07 | 0200000 | 097 | 4 200 | 3 959 | 94,3 | |||
Проведение выборов высшего должностного лица местного самоуправления | 01 | 07 | 0200000 | 098 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | |||
|
|
|
|
| ||||||
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 01 | 12 |
|
| 3 000 | 2 434 | 81,1 | |||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 12 | 0650000 |
| 3 000 | 2 434 | 81,1 | |||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 3 000 | 2 434 | 81,1 | |||
|
|
|
|
| ||||||
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 01 | 13 |
|
| 174 | 0 | 0,0 | |||
Резервные фонды | 01 | 13 | 0700000 |
| 174 | 0 | 0,0 | |||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 174 | 0 | 0,0 | |||
|
|
|
|
| ||||||
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУ- ДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 15 |
|
| 104 474 | 1 813 | 88 547 | 1 781 | 84,8 | 98,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010000 |
| 75 974 | 1 813 | 75 849 | 1 781 | 99,8 | 98,2 |
Центральный аппарат | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 14 297 | 14 204 | 99,3 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 0010000 | 327 | 61 677 | 1 813 | 61 645 | 1 781 | 99,9 | 98,2 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 15 | 0900000 |
| 3 500 | 3 491 | 99,7 | |||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 15 | 0900000 | 200 | 3 500 | 3 491 | 99,7 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 0920000 |
| 25 000 | 9 207 | 36,8 | |||
Финансовая поддержка на возвратной основе | 01 | 15 | 0920000 | 520 | 25 000 | 9 207 | 36,8 | |||
в том числе: бюджетный кредит МУП "Горбани" |
|
|
|
| 25 000 | 9 207 | 36,8 | |||
|
|
|
|
| ||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ- | 03 |
|
|
| 87 286 | 87 149 | 99,8 | |||
ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ | 03 | 02 |
|
| 85 997 | 85 862 | 99,8 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 2020000 |
| 85 497 | 85 364 | 99,8 | |||
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 03 | 02 | 2020000 | 239 | 71 204 | 71 203 | 100,0 | |||
Гражданский персонал | 03 | 02 | 2020000 | 240 | 7 096 | 7 021 | 98,9 | |||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 7 197 | 7 140 | 99,2 | |||
Городские целевые программы | 03 | 02 | 5230000 |
| 500 | 498 | 99,6 | |||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 5230000 | 253 | 500 | 498 | 99,6 | |||
|
|
|
|
| ||||||
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА | 03 | 09 |
|
| 789 | 788 | 99,9 | |||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 2180000 |
| 589 | 588 | 99,8 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 589 | 588 | 99,8 | |||
Городские целевые программы | 03 | 09 | 5230000 |
| 200 | 200 | 100,0 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 5230000 | 260 | 200 | 200 | 100,0 | |||
|
|
|
|
| ||||||
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | 03 | 10 |
|
| 500 | 499 | 99,8 | |||
Городские целевые программы | 03 | 10 | 5230000 |
| 500 | 499 | 99,8 | |||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 5230000 | 253 | 500 | 499 | 99,8 | |||
|
|
|
|
| ||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 |
|
|
| 32 980 | 517 | 32 786 | 381 | 99,4 | 73,7 |
ТОПЛИВО И ЭНЕРГЕТИКА | 04 | 02 |
|
| 5 000 | 5 000 | 100,0 | |||
Вопросы топливно-энергети- ческого комплекса | 04 | 02 | 2480000 |
| 5 000 | 5 000 | 100,0 | |||
Мероприятия в топливно-энергети- ческой области | 04 | 02 | 2480000 | 322 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | |||
|
|
|
|
| ||||||
ТРАНСПОРТ | 04 | 08 |
|
| 27 380 | 517 | 27 186 | 381 | 99,3 | 73,7 |
Морской и речной транспорт | 04 | 08 | 3100000 |
| 25 002 | 2 | 25 002 | 2 | 100,0 | 100,0 |
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта | 04 | 08 | 3100000 | 364 | 25 002 | 2 | 25 002 | 2 | 100,0 | 100,0 |
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 3170000 |
| 2 378 | 515 | 2 184 | 379 | 91,8 | 73,6 |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 04 | 08 | 3170000 | 366 | 2 378 | 515 | 2 184 | 379 | 91,8 | 73,6 |
|
|
|
|
| ||||||
СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА | 04 | 09 |
|
| 400 | 400 | 100,0 | |||
Информационные технологии и связь | 04 | 09 | 3300000 |
| 400 | 400 | 100,0 | |||
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики | 04 | 09 | 3300000 | 382 | 400 | 400 | 100,0 | |||
|
|
|
|
| ||||||
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ | 04 | 11 |
|
| 200 | 200 | 100,0 | |||
Городские целевые программы | 04 | 11 | 5230000 |
| 200 | 200 | 100,0 | |||
Государственная поддержка малого предпринимательства | 04 | 11 | 5230000 | 521 | 200 | 200 | 100,0 | |||
|
|
|
|
| ||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУ- НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 |
|
|
| 601 462 | 31 274 | 596 351 | 30 809 | 99,2 | 98,5 |
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 01 |
|
| 169 861 | 25 764 | 168 168 | 25 764 | 99,0 | 100,0 |
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 |
| 166 861 | 25 764 | 165 217 | 25 764 | 99,0 | 100,0 |
Субсидии | 05 | 01 | 3500000 | 197 | 6 515 | 6 145 | 94,3 | |||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 160 346 | 25 764 | 159 072 | 25 764 | 99,2 | 100,0 |
в том числе: капитальный ремонт |
|
|
|
| 88 764 | 87 541 | 98,6 | |||
Городские целевые программы | 05 | 01 | 5230000 |
| 3 000 | 2 951 | 98,4 | |||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов | 05 | 01 | 5230000 | 410 | 3 000 | 2 951 | 98,4 | |||
|
|
|
|
| ||||||
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 02 |
|
| 343 738 | 510 | 340 462 | 181 | 99,0 | 35,5 |
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 |
| 343 738 | 510 | 340 462 | 181 | 99,0 | 35,5 |
Субсидии | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 76 400 | 73 748 | 96,5 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 38 812 | 38 555 | 99,3 | |||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 228 526 | 510 | 228 159 | 181 | 99,8 | 35,5 |
в том числе: капитальный ремонт дорог |
|
|
|
| 36 500 | 36 500 | 100,0 | |||
|
|
|
|
| ||||||
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУ- | 05 | 04 |
|
| 87 863 | 5 000 | 87 721 | 4 864 | 99,8 | 97,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 05 | 04 | 0010000 |
| 5 000 | 5 000 | 4 864 | 4 864 | 97,3 | 97,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 05 | 04 | 0010000 | 327 | 5 000 | 5 000 | 4 864 | 4 864 | 97,3 | 97,3 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 05 | 04 | 1020000 |
| 36 581 | 36 579 | 100,0 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения | 05 | 04 | 1020000 | 214 | 36 581 | 36 579 | 100,0 | |||
Фонд софинансирования социальных расходов | 05 | 04 | 5150000 |
| 40 282 | 40 282 | 100,0 | |||
Субсидии | 05 | 04 | 5150000 | 197 | 40 282 | 40 282 | 100,0 | |||
Городские целевые программы | 05 | 04 | 5230000 |
| 6 000 | 5 996 | 99,9 | |||
Строительство объектов для нужд отрасли | 05 | 04 | 5230000 | 213 | 6 000 | 5 996 | 99,9 | |||
|
|
|
|
| ||||||
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 |
|
|
| 13 703 | 12 681 | 92,5 | |||
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | 04 |
|
| 13 703 | 12 681 | 92,5 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 06 | 04 | 1020000 |
| 8 703 | 8 703 | 100,0 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения | 06 | 04 | 1020000 | 214 | 8 703 | 8 703 | 100,0 | |||
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | 4120000 |
| 1 000 | 0 | ||||
Природоохранные мероприятия | 06 | 04 | 4120000 | 443 | 1 000 | 0 | ||||
Городские целевые программы | 06 | 04 | 5230000 |
| 4 000 | 3 978 | 99,5 | |||
Природоохранные мероприятия | 06 | 04 | 5230000 | 443 | 4 000 | 3 978 | 99,5 | |||
|
|
|
|
| ||||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 |
|
|
| 1 240 532 | 136 076 | 1 235 685 | 132 105 | 99,6 | 97,1 |
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 01 |
|
| 405 989 | 75 555 | 405 720 | 75 349 | 99,9 | 99,7 |
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 |
| 405 989 | 75 555 | 405 720 | 75 349 | 99,9 | 99,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 405 989 | 75 555 | 405 720 | 75 349 | 99,9 | 99,7 |
|
|
|
|
| ||||||
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 02 |
|
| 782 288 | 47 101 | 778 846 | 44 467 | 99,6 | 94,4 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 |
| 592 542 | 35 095 | 589 936 | 32 961 | 99,6 | 93,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 592 542 | 35 095 | 589 936 | 32 961 | 99,6 | 93,9 |
Школы-интернаты | 07 | 02 | 4220000 |
| 35 851 | 611 | 35 519 | 611 | 99,1 | 100,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4220000 | 327 | 35 851 | 611 | 35 519 | 611 | 99,1 | 100,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 |
| 115 538 | 11 259 | 115 046 | 10 771 | 99,6 | 95,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 115 538 | 11 259 | 115 046 | 10 771 | 99,6 | 95,7 |
Специальные (коррекционные) учреждения | 07 | 02 | 4330000 |
| 38 357 | 136 | 38 345 | 124 | 100,0 | 91,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4330000 | 327 | 38 357 | 136 | 38 345 | 124 | 100,0 | 91,2 |
|
|
|
|
| ||||||
ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | 07 | 05 |
|
| 3 213 | 3 212 | 100,0 | |||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 07 | 05 | 4290000 |
| 3 213 | 3 212 | 100,0 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 05 | 4290000 | 327 | 3 213 | 3 212 | 100,0 | |||
|
|
|
|
| ||||||
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 07 | 07 |
|
| 14 616 | 11 917 | 13 762 | 11 064 | 94,2 | 92,8 |
Организационно-воспи- тательная работа с молодежью | 07 | 07 | 4310000 |
| 150 | 149 | 99,3 | |||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 4310000 | 447 | 150 | 149 | 99,3 | |||
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 07 | 07 | 4320000 |
| 14 466 | 11 917 | 13 613 | 11 064 | 94,1 | 92,8 |
Оздоровление детей и подростков | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 14 466 | 11 917 | 13 613 | 11 064 | 94,1 | 92,8 |
|
|
|
|
| ||||||
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | 07 | 09 |
|
| 34 426 | 1 503 | 34 145 | 1 225 | 99,2 | 81,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 07 | 09 | 0010000 |
| 9 282 | 9 282 | 100,0 | |||
Центральный аппарат | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 9 282 | 9 282 | 100,0 | |||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 07 | 09 | 4350000 |
| 13 003 | 1 323 | 12 743 | 1 064 | 98,0 | 80,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4350000 | 327 | 13 003 | 1 323 | 12 743 | 1 064 | 98,0 | 80,4 |
Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 4360000 |
| 1 662 | 180 | 1 641 | 161 | 98,7 | 89,4 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 09 | 4360000 | 447 | 1 662 | 180 | 1 641 | 161 | 98,7 | 89,4 |
Городские целевые программы | 07 | 09 | 5230000 |
| 10 479 | 10 479 | 100,0 | |||
Строительство объектов для нужд отрасли | 07 | 09 | 5230000 | 213 | 10 479 | 10 479 | 100,0 | |||
|
|
|
|
| ||||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 |
|
|
| 70 402 | 22 570 | 68 683 | 20 892 | 97,6 | 92,6 |
КУЛЬТУРА | 08 | 01 |
|
| 67 344 | 22 570 | 65 627 | 20 892 | 97,5 | 92,6 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 4400000 |
| 48 461 | 21 531 | 46 836 | 19 943 | 96,6 | 92,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 48 461 | 21 531 | 46 836 | 19 943 | 96,6 | 92,6 |
Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 |
| 11 873 | 388 | 11 785 | 300 | 99,3 | 77,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 11 873 | 388 | 11 785 | 300 | 99,3 | 77,3 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 4500000 |
| 5 510 | 651 | 5 506 | 649 | 99,9 | 99,7 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 4500000 | 453 | 5 510 | 651 | 5 506 | 649 | 99,9 | 99,7 |
Городские целевые программы | 08 | 01 | 5230000 |
| 1 500 | 1 500 | 100,0 | |||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 5230000 | 453 | 1 500 | 1 500 | 100,0 | |||
|
|
|
|
| ||||||
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, КИНЕМАТОГРАФИИ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 06 |
|
| 3 058 | 3 056 | 99,9 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 08 | 06 | 0010000 |
| 2 558 | 2 556 | 99,9 | |||
Центральный аппарат | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 2 558 | 2 556 | 99,9 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 08 | 06 | 1020000 |
| 500 | 500 | 100,0 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения | 08 | 06 | 1020000 | 214 | 500 | 500 | 100,0 | |||
|
|
|
|
| ||||||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 09 |
|
|
| 784 986 | 156 453 | 776 165 | 148 420 | 98,9 | 94,9 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 09 | 01 |
|
| 574 247 | 156 169 | 566 018 | 148 165 | 98,6 | 94,9 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 4700000 |
| 214 552 | 74 441 | 209 436 | 69 380 | 97,6 | 93,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 214 552 | 74 441 | 209 436 | 69 380 | 97,6 | 93,2 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 01 | 4710000 |
| 147 128 | 72 600 | 144 180 | 69 705 | 98,0 | 96,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 147 128 | 72 600 | 144 180 | 69 705 | 98,0 | 96,0 |
Родильные дома | 09 | 01 | 4760000 |
| 75 934 | 8 757 | 75 811 | 8 749 | 99,8 | 99,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4760000 | 327 | 75 934 | 8 757 | 75 811 | 8 749 | 99,8 | 99,9 |
Станции скорой и неотложной помощи | 09 | 01 | 4770000 |
| 109 318 | 305 | 109 279 | 267 | 100,0 | 87,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4770000 | 327 | 109 318 | 305 | 109 279 | 267 | 100,0 | 87,5 |
Дома ребенка | 09 | 01 | 4860000 |
| 26 065 | 66 | 26 062 | 64 | 100,0 | 97,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4860000 | 327 | 26 065 | 66 | 26 062 | 64 | 100,0 | 97,0 |
Городские целевые программы | 09 | 01 | 5230000 |
| 1 250 | 1 250 | 100,0 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 01 | 5230000 | 455 | 1 250 | 1 250 | 100,0 | |||
|
|
|
|
| ||||||
СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 09 | 02 |
|
| 34 712 | 282 | 34 651 | 253 | 99,8 | 89,7 |
Физкультурно-оздорови- тельная работа и спортивные мероприятия | 09 | 02 | 5120000 |
| 30 030 | 30 000 | 99,9 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 30 030 | 30 000 | 99,9 | |||
в том числе: подготовка и участие команды "Водник" (город Архангельск) в международных и российских соревнованиях по хоккею с мячом |
|
|
|
| 30 000 | 30 000 | 100,0 | |||
Городские целевые программы | 09 | 02 | 5230000 |
| 4 682 | 282 | 4 651 | 253 | 99,3 | 89,7 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 02 | 5230000 | 455 | 4 682 | 282 | 4 651 | 253 | 99,3 | 89,7 |
|
|
|
|
| ||||||
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СПОРТА | 09 | 04 |
|
| 176 027 | 2 | 175 496 | 2 | 99,7 | 100,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 09 | 04 | 0010000 |
| 37 927 | 2 | 37 420 | 2 | 98,7 | 100,0 |
Центральный аппарат | 09 | 04 | 0010000 | 005 | 37 927 | 2 | 37 420 | 2 | 98,7 | 100,0 |
Федеральные целевые программы | 09 | 04 | 1000000 |
| 16 700 | 16 700 | 100,0 | |||
Федеральные фонд регионального развития (Федеральная целевая программа "Сокращение различий в социально-экономи- ческом развитии регионов Российской Федерации (2002-2010 годы и до 2015 года)") | 09 | 04 | 1005100 |
| 16 700 | 16 700 | 100,0 | |||
Субсидии | 09 | 04 | 1005100 | 197 | 16 700 | 16 700 | 100,0 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 09 | 04 | 1020000 |
| 84 400 | 84 376 | 100,0 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения | 09 | 04 | 1020000 | 214 | 84 400 | 84 376 | 100,0 | |||
Городские целевые программы | 09 | 04 | 5230000 |
| 37 000 | 37 000 | 100,0 | |||
Строительство объектов для нужд отрасли | 09 | 04 | 5230000 | 213 | 37 000 | 37 000 | 100,0 | |||
|
|
|
|
| ||||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 |
|
|
| 190 934 | 3 510 | 185 414 | 3 364 | 97,1 | 95,8 |
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 10 | 01 |
|
| 6 478 | 6 471 | 99,9 | |||
Пенсии | 10 | 01 | 4900000 |
| 6 478 | 6 471 | 99,9 | |||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 6 478 | 6 471 | 99,9 | |||
|
|
|
|
| ||||||
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 10 | 02 |
|
| 54 548 | 2 972 | 54 418 | 2 851 | 99,8 | 95,9 |
Учреждения социального обслуживания населения | 10 | 02 | 5060000 |
| 53 153 | 2 972 | 53 029 | 2 851 | 99,8 | 95,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 53 153 | 2 972 | 53 029 | 2 851 | 99,8 | 95,9 |
Городские целевые программы | 10 | 02 | 5230000 |
| 1 395 | 1 389 | 99,6 | |||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 02 | 5230000 | 482 | 1 395 | 1 389 | 99,6 | |||
|
|
|
|
| ||||||
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 10 | 03 |
|
| 1 302 | 1 215 | 93,3 | |||
Фонд софинансирования социальных расходов | 10 | 03 | 5150000 |
| 1 302 | 1 215 | 93,3 | |||
Субсидии | 10 | 03 | 5150000 | 197 | 1 302 | 1 215 | 93,3 | |||
|
|
|
|
| ||||||
БОРЬБА С БЕСПРИЗОРНОСТЬЮ, ОПЕКА, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО | 10 | 04 |
|
| 467 | 467 | 100,0 | |||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 10 | 04 | 5110000 |
| 467 | 467 | 100,0 | |||
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 10 | 04 | 5110000 | 481 | 467 | 467 | 100,0 | |||
|
|
|
|
| ||||||
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ | 10 | 06 |
|
| 128 139 | 538 | 122 843 | 513 | 95,9 | 95,4 |
Федеральные целевые программы | 10 | 06 | 1000000 |
| 30 900 | 30 900 | 100,0 | |||
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003-2006 годы. Подпрограмма "Дети-инвалиды" | 10 | 06 | 1001301 |
| 30 900 | 30 900 | 100,0 | |||
Строительство объектов для нужд отрасли | 10 | 06 | 1001301 | 213 | 30 900 | 30 900 | 100,0 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 10 | 06 | 1020000 |
| 9 000 | 9 000 | 100,0 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения | 10 | 06 | 1020000 | 214 | 9 000 | 9 000 | 100,0 | |||
Меры социальной поддержки граждан | 10 | 06 | 5050000 |
| 21 871 | 89 | 21 664 | 64 | 99,1 | 71,9 |
Оказание социальной помощи | 10 | 06 | 5050000 | 483 | 21 871 | 89 | 21 664 | 64 | 99,1 | 71,9 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 10 | 06 | 5140000 |
| 54 368 | 449 | 49 279 | 449 | 90,6 | 100,0 |
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 5140000 | 482 | 935 | 449 | 935 | 449 | 100,0 | 100,0 |
Оказание социальной помощи | 10 | 06 | 5140000 | 483 | 53 433 | 48 344 | 90,5 | |||
Городские целевые программы | 10 | 06 | 5230000 |
| 12 000 | 12 000 | 100,0 | |||
Строительство объектов для нужд отрасли | 10 | 06 | 5230000 | 213 | 12 000 | 12 000 | 100,0 | |||
|
|
|
|
| ||||||
ВСЕГО |
|
|
|
| 3 266 501 | 353 513 | 3 220 558 | 337 752 | 98,6 | 95,5 |