Действующий

Об областном бюджете на 2002 год (с изменениями на 15 июля 2003 года)

Распределение расходов областного бюджета на 2002 год по разделам,
подразделам, целевым статьями видам расходов функциональной
 классификации расходов бюджетов РФ

наименование

раз- дел

под- раз- дел

целе- вая ста-

вид рас-
хо-

сумма, тыс.руб.

кроме того за счет дополнительных доходов, тыс.руб.

 тья

дов

всего

в том числе

всего

в том числе

  

  

текущие расходы

капи- тальные расходы

текущие расходы

капи- тальные расходы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02  - см. предыдущую редакцию)    

01

248 296,0

234 406,0

13890,0

4398,0

3648,0

750,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти

01

02

26 282,0

26 282,0

-

-

-

-

Содержание главы законодательной (представительной) власти субъекта РФ

01

02

021

584,8

584,8

-

-

-

-

Денежное содержание главы законодательной власти субъекта РФ

01

02

021

009

486,0

486,0

Представительские расходы

01

02

021

028

98,8

98,8

Содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов РФ

01

02

023

9 720,5

9 720,5

-

-

-

-

Денежное содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов РФ

01

02

023

032

9 720,5

9 720,5

Обеспечение деятельности законодательной (представительной) власти субъектов РФ

01

02

025

15 976,7

15 976,7

-

-

-

-

Денежное содержание аппарата

01

02

025

027

10 830,1

10 830,1

Представительские расходы

01

02

025

028

80,0

80,0

Расходы на содержание аппарата

01

02

025

029

5 066,6

5 066,6

-

Функционирование органов исполнительной государственной власти (Строка в редакцииобластного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию)   

01

03

208 798,0

198 258,0

10540,0

4398,0

3648,0

750,0

Содержание главы исполнительной власти субъекта РФ и его заместителей

01

03

034

2 313,0

2 313,0

-

-

-

-

Денежное содержание главы исполнительной власти субъекта РФ и его заместителей

01

03

034

033

2 313,0

2 313,0

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию).     

01

03

036

206 485,0

195 945,0

10540,0

4398,0

3648,0

750,0

Денежное содержание аппарата (Строка в редакции областного
закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02
- см. предыдущую редакцию)     

01

03

036

027

126 709,0

126 709,0

2300,0

2300,0

Представительские расходы

01

03

036

028

2 420,0

2 420,0

Расходы на содержание аппарата (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию)   

01

03

036

029

77 356,0

66 816,0

10540,0

2098,0

1348,0

750,0

Прочие расходы на общегосударственное управление

01

05

13 216,0

9 866,0

3 350,0

-

-

-

Государственная поддержка архивной службы

01

05

041

13 216,0

9 866,0

3 350,0

-

-

-

Текущее содержание подведомственных структур

01

05

041

075

13 216,0

9 866,0

3 350,0

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

02

23 295,0

22 795,0

500,0

-

-

-

Федеральная судебная система

02

01

23 295,0

22 795,0

500,0

-

-

-

Обеспечение деятельности мировых судей

02

01

064

23 295,0

22 795,0

500,0

-

-

-

Денежное содержание аппарата

02

01

064

027

10 955,2

10 955,2

Расходы на содержание аппарата

02

01

064

029

12 339,8

11 839,8

500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

04

10 390,0

10 252,0

138,0

2000,0

2 000,0

-

Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки

04

03

10 390,0

10 252,0

138,0

2000,0

2 000,0

-

Обеспечение личного состава войск (сил)

04

03

601

4 346,0

4 346,0

-

-

-

-

Текущее содержание подведомственных структур

04

03

601

075

4 346,0

4 346,0

Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил)

04

03

602

6 044,0

5 906,0

138,0

2000,0

2 000,0

-

Текущее содержание подведомственных структур

04

03

602

075

6 044,0

5 906,0

138,0

2000,0

2 000,0

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

05

276 256,0

273 675,7

2 580,3

17600,0

15 600,0

2 000,0

Органы внутренних дел

05

01

201 191,0

198 610,7

2 580,3

14000,0

14 000,0

-

Обеспечение личного состава войск (сил)

05

01

601

178 650,3

178 650,3

-

7974,9

7 974,9

-

Денежное содержание гражданского персонала

05

01

601

600

22 962,0

22 962,0

Денежное содержание военнослужащих

05

01

601

601

127 756,9

127 756,9

6558,9

6 558,9

Продовольственное обеспечение военнослужащих (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию)   

05

01

601

602

18282,9

18282,9

Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей

05

01

601

604

2 229,5

2 229,5

150,0

150,0

Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей (Строка в
редакции областного  закона  N 101-15-ОЗ от 09.07.02  - см. предыдущую редакцию).     

05

01

601

605

3776,3

3776,3

1230,0

1 230,0

Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава

05

01

601

606

3 029,1

3 029,1

Оплата отдельных льгот, установленных законодательством

05

01

601

642

613,6

613,6

36,0

36,0

Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил)

05

01

602

21 142,7

18 562,4

2 580,3

6025,1

6 025,1

-

Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей

05

01

602

605

1 000,0

1 000,0

Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа

05

01

602

607

8 794,6

8 794,6

2205,4

2 205,4

Обеспечение электросвязью в рамках государственного оборонного заказа

05

01

602

608

757,8

757,8

Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа

05

01

602

609

364,2

364,2

Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил)

05

01

602

615

10 226,1

7 645,8

2 580,3

3819,7

3 819,7

-

Страховые гарантии военнослужащим

05

01

607

1 398,0

1 398,0

-

-

-

-

Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих

05

01

607

634

1 398,0

1 398,0

Государственная противопожарная служба

05

09

75 065,0

75 065,0

-

3600,0

1 600,0

2 000,0

Обеспечение личного состава войск (сил)

05

09

601

69 966,0

69 966,0

-

-

-

-

Денежное содержание гражданского персонала

05

09

601

600

60 020,0

60 020,0

Денежное содержание военнослужащих

05

09

601

601

8 369,0

8 369,0

Продовольственное обеспечение военнослужащих(Строка дополнена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02).     

 05

 09

 601

602

   1221,3

    1221,3

  

  

  

  

Вещевое обеспечение военнослужащих (Строка дополнена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02).     

 05

 09

 601

603

    150,0

     150,0

  

  

  

  

Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию)  

05

09

601

605

205,7

205,7

Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил)

05

09

602

5 099,0

5 099,0

-

3600,0

1 600,0

2 000,0

Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил)

05

09

602

615

5 099,0

5 099,0

3600,0

1 600,0

2 000,0

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ

06

1 000,0

1 000,0

-

1000,0

1 000,0

-

Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса

06

02

1 000,0

1 000,0

-

1000,0

1 000,0

-

НИОКР

06

02

281

1 000,0

1 000,0

-

1000,0

1 000,0

-

Другие НИОКР

06

02

281

216

1 000,0

1 000,0

1000,0

1 000,0

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО

07

638 400,0

513 000,0

125400,0

100000,0

-

100000,0

Топливно-энергетический комплекс

07

01

509 000,0

509 000,0

-

-

-

-

Государственная поддержка энергетики и электрификации субъектов РФ

07

01

293

9 000,0

9 000,0

-

-

-

-

Субсидии на услуги, предоставляемые населению газоснабжающими организациями в субъектах РФ

07

01

293

441

9 000,0

9 000,0

-

-

-

-

из них: Субсидии газоснабжающим предприятиям на покрытие расходов, связанных с государственным регулированием тарифов

9 000,0

9 000,0

Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ

07

01

480

500 000,0

500 000,0

-

-

-

-

Субвенции на компенсацию тарифов на электроэнергию территориям Дальнего Востока и Архангельской области

07

01

480

455

500 000,0

500 000,0

Строительство, архитектура

07

07

125 400,0

125400,0

100000,0

-

100000,0

Государственные капитальные вложения

07

07

313

125 400,0

125400,0

100000,0

-

100000,0

Государственные капитальные вложения на возвратной основе

07

07

313

197

10 000,0

10000,0

10000,0

10 000,0

из них: Приобретение сельскохозяйственной техники и племенной продукции для предприятий агропромышленного комплекса

10 000,0

10000,0

10000,0

10 000,0

Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию).     

07

07

313

198

115 400,0

115400,0

90000,0

90 000,0

из них: возврат кредитов, привлеченных на строительство социально значимых объектов области в соответствии с постановлением областного Собрания депутатов от 25.04.2001 № 18

23 000,0

23000,0

(Строка удалена на основанииобластного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию)          

 

 

 

 

 

 

 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы

07

09

4 000,0

4 000,0

Финансирование геологоразведочных работ

07

09

475

4 000,0

4 000,0

Геологоразведочные работы

07

09

475

410

4 000,0

4 000,0

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО

08

141 059,0

141 059,0

-

-

-

Сельскохозяйственное производство

08

01

125 912,0

125 912,0

-

-

-

-

Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства

08

01

340

84 835,0

84 835,0

-

-

-

-

Субсидии на животноводческую продукцию из бюджетов субъектов РФ

08

01

340

210

79 363,0

79 363,0

Финансирование мероприятий по племенному животноводству и элитному семеноводству

08

01

340

217

5 472,0

5 472,0

-

из них: Субсидии на поддержку племенного животноводства

5 472,0

5 472,0

Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства

08

01

341

5 885,0

5 885,0

-

-

-

-

Финансирование мероприятий по племенному животноводству и элитному семеноводству

08

01

341

217

2 885,0

2 885,0

-

-

-

-

из них: Субсидии на поддержку элитного семеноводства

2 885,0

2 885,0

-

Целевые субсидии и субвенции

08

01

341

290

3 000,0

3 000,0

-

-

-

-

их них: Субсидии на производство продовольственной ржи

3 000,0

3 000,0

Прочие расходы в области сельского хозяйства (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию).     

08

01

342

6 516,0

6 516,0

-

-

-

-

Целевые субсидии и субвенции (Строка дополнена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 )

 08

 01

 342

290

  

  

  

  

  

  

из них: Субсидии на содержание ветеринарной службы, госсеминспекции, государственной конюшни (Строка дополнена на основании  областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 )  

  

  

  

  

    2516,0

     2516,0

  

  

  

  

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

08

01

342

397

4 000,0

4 000,0

-

-

-

-

из них: Расходы на проведение противоэпизотических и других мероприятий в сельском хозяйстве

4 000,0

4 000,0

Государственная поддержка развития фермерства

08

01

343

500,0

500,0

-

-

-

-

Кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве

08

01

343

211

500,0

500,0

Государственная поддержка мероприятий по коренному улучшению земель (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию).     .     

08

01

345

28 176,0

28 176,0

-

-

-

-

Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию).         

08

01

345

212

28 176,0

28 176,0

Земельные ресурсы

08

02

8 500,0

8 500,0

-

-

-

-

Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, осуществляемые за счет средств земельного налога

08

02

344

8 500,0

8 500,0

-

-

-

-

Мероприятия по улучшению, землеустройства и землепользования

08

02

344

212

2 033,0

2 033,0

Ведение государственного кадастра, мониторинга земель, землеустройства и водных биологических ресурсов

08

02

344

213

6 467,0

6 467,0

из них: Расходы по проекту "Ларис"

4 000,0

4 000,0

Текущее содержание комитета по земельным ресурсам и землеустройству Архангельской области

1 000,0

1 000,0

Заготовки и хранение сельскохозяйственной продукции

08

03

-

-

-

Формирование региональных продовольственных фондов

08

03

348

-

-

-

Расходы по формированию региональных продовольственных фондов

08

03

348

229

-

-

-

из них: Объем расходов регионального фонда

7 800,0

7 800,0

Объем основного долга, подлежащий возврату в региональный фонд

7 800,0

7 800,0

Прочие мероприятия в области сельского хозяйства

08

05

6 647,0

6 647,0

-

-

-

-

Прочие расходы в области сельского хозяйства

08

05

342

6 647,0

6 647,0

-

-

-

-

Текущее содержание подведомственных структур

08

05

342

075

4 687,0

4 687,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

08

05

342

397

1 960,0

1 960,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ

09

30 000,0

30 000,0

-

11000,0

11 000,0

-

Лесные ресурсы

09

02

30 000,0

30 000,0

-

10000,0

10 000,0

-

Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий

09

02

361

30 000,0

30 000,0

-

10000,0

10 000,0

-

Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий

09

02

361

223

30 000,0

30 000,0

10000,0

10 000,0

Гидрометеорология

09

04

-

-

-

1 000,0

1 000,0

-

Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы

09

04

810

-

-

-

1 000,0

1 000,0

-

Программа работ по гидрометеорологическому обеспечению органов государственной власти Архангельской области и развитию системы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды на 2002-2003 г.

09

04

810

837

1 000,0

1 000,0

  

  

  

РАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА

10

42 325,0

42 325,0

-

5 000,0

5 000,0

-

Железнодорожный транспорт

10

02

22 233,0

22 233,0

-

3 000,0

3 000,0

-

Государственная поддержка железнодорожного транспорта

10

02

370

22 233,0

22 233,0

-

3 000,0

3 000,0

-

Целевые субсидии и субвенции

10

02

370

290

22 233,0

22 233,0

3 000,0

3 000,0

Водный транспорт

10

04

9 492,0

9 492,0

-

-

-

-

Государственная поддержка морского транспорта

10

04

374

1 450,0

1 450,0

-

-

-

-

Целевые субсидии и субвенции

10

04

374

290

1 450,0

1 450,0

Государственная поддержка речного транспорта

10

04

375

8 042,0

8 042,0

-

-

-

Целевые субсидии и субвенции

10

04

375

290

8 042,0

8 042,0

Прочие виды транспорта

10

05

10 600,0

10 600,0

-

2 000,0

2 000,0

-

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

10

05

515

10 600,0

10 600,0

-

2 000,0

2 000,0

-

Целевые субсидии и субвенции

10

05

515

290

10 600,0

10 600,0

2 000,0

2 000,0

из них: Дноуглубительные работы судоходного канала Онежского порта

2 800,0

2 800,0

РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

11

1 000,0

1 000,0

-

2 000,0

2 000,0

-

Малый бизнес и предпринимательство

11

01

1 000,0

1 000,0

-

2 000,0

2 000,0

-

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

11

01

515

1 000,0

1 000,0

2 000,0

2 000,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

11

01

515

397

1 000,0

1 000,0

-

2 000,0

2 000,0

-

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

12

3 500,0

3 387,0

113,0

-

-

-

Прочие структуры коммунального хозяйства

12

03

3 500,0

3 387,0

113,0

-

-

-

Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ

12

03

311

3 500,0

3 387,0

113,0

-

-

-

Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ

12

03

311

444

3 500,0

3 387,0

113,0

-

-

-

из них: Содержание государственной жилищной инспекции Архангельской области

3 500,0

3 387,0

113,0

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

13

20 440,0

19 590,0

850,0

3 500,0

3 000,0

500,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

13

02

20 440,0

19 590,0

850,0

3 500,0

3 000,0

500,0

Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

13

02

399

2 200,0

2 200,0

-

3 000,0

3 000,0

-

Целевой финансовый резерв

13

02

399

254

2 200,0

2 200,0

-

3 000,0

3 000,0

-

из них: Областной фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

2 200,0

2 200,0

3 000,0

3 000,0

Обеспечение личного состава войск (сил)

13

02

601

12 980,4

12 980,4

-

-

-

-

Денежное содержание гражданского персонала

13

02

601

600

12 980,4

12 980,4

Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил)

13

02

602

4 794,6

3 944,6

850,0

500,0

-

500,0

Текущее содержание

13

02

602

641

4 794,6

3 944,6

850,0

500,0

-

500,0

Мобилизационная подготовка и переподготовка резервов, учебно-сборовые мероприятия с гражданами РФ

13

02

608

465,0

465,0

-

-

-

-

Обеспечение мобилизационной подготовки и подготовки резервов, учебно-сборовые мероприятия

13

02

608

636

465,0

465,0

ОБРАЗОВАНИЕ

14

265 374,0

244 061,3

21 312,7

12000,0

6 989,4

5 010,6

Дошкольное образование

14

01

5 228,2

5 078,2

150,0

-

-

-

Ведомственные расходы на дошкольное образование

14

01

400

5 228,2

5 078,2

150,0

-

-

-

Детские дошкольные учреждения

14

01

400

259

5 148,2

5 078,2

70,0

Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы

14

01

810

80,0

-

80,0

-

-

-

Программа развития образования Архангельской области на 2001-2005 годы

14

01

810

821

80,0

80,0

Общее образование (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию).     

14

02

93 404,3

91 098,7

2 305,6

8 459,3

5 516,3

2 943,0

Ведомственные расходы на общее образование (Строка в редакцииобластного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию).          

14

02

401

92 734,3

90 678,7

2 055,6

8 459,3

5 516,3

2 943,0

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию).       

14

02

401

260

5 290,2

4 890,2

400,0

Специальные школы

14

02

401

261

11 554,5

10 847,6

706,9

Школы-интернаты

14

02

401

263

19 571,7

19 571,7

Учреждения по внешкольной работе с детьми

14

02

401

264

39 719,3

38 849,6

869,7

8 459,3

5 516,3

2 943,0

Детские дома

14

02

401

265

16 598,6

16 519,6

79,0

Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы

14

02

810

670,0

420,0

250,0

-

-

-

Программа развития образования Архангельской области на 2001-2005 годы

14

02

810

821

350,0

100,0

250,0

Программа "Одаренные дети на 2001-2003 годы"

14

02

810

822

320,0

320,0

Начальное профессиональное образование

14

03

10 003,3

10 003,3

-

-

-

-

Ведомственные расходы на начальное профессиональное образование

14

03

402

10 003,3

10 003,3

-

-

-

-

Профессионально-  технические училища

14

03

402

266

10 003,3

10 003,3

Среднее профессиональное образование

14

04

69 793,9

68 393,0

1 400,9

-

-

-

Ведомственные расходы на среднее профессиональное образование

14

04

403

69 643,9

68 243,0

1 400,9

-

-

-

Средние специальные учебные заведения

14

04

403

268

69 643,9

68 243,0

1 400,9

Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы

14

04

810

150,0

150,0

-

-

-

Программа развития образования Архангельской области на 2001-2005 годы

14

04

810

821

150,0

150,0

Переподготовка и повышение квалификации

14

05

15 372,2

14 896,0

476,2

400,0

380,0

20,0

Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации

14

05

404

15 152,2

14 676,0

476,2

400,0

380,0

20,0

Институты повышения квалификации

14

05

404

269

10 181,8

9 721,6

460,2

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров

14

05

404

270

4 970,4

4 954,4

16,0

400,0

380,0

20,0

Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы

14

05

810

220,0

220,0

-

-

-

Программа развития образования Архангельской области на 2001-2005 годы

14

05

810

821

150,0

150,0

-

-

-

Программа "Одаренные дети на 2001-2003 годы"

14

05

810

822

70,0

70,0

Прочие расходы в области образования (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию).        

14

07

71 572,1

54 592,1

16 980,0

3 140,7

1 093,1

2 047,6

Прочие ведомственные расходы в области образования (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02  - см. предыдущую редакцию).         

14

07

407

52 871,6

48 891,6

3 980,0

3 140,7

1 093,1

2 047,6

Прочие учреждения и мероприятия в области образования (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию).          

14

07

407

272

40 371,6

36 391,6

3 980,0

2 640,7

593,1

2 047,6

Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков

14

07

407

319

12 500,0

12 500,0

500,0

500,0

Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы

14

07

810

18 700,5

5 700,5

13 000,0

-

-

Программа развития образования Архангельской области на 2001-2005 годы

14

07

810

821

13 290,0

3 970,0

9 320,0

Программа "Одаренные дети на 2001-2003 годы"

14

07

810

822

950,0

950,0

Программа "Дети-сироты на 2001-2003 г."

14

07

810

823

2 780,5

780,5

2 000,0

Программа обновления учебно-лабораторной базы учреждений образования области на 2002-2005 г.

14

07

810

824

1 680,0

1 680,0

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ

15

80 174,0

76 031,0

4 143,0

3 000,0

1 000,0

2 000,0

Культура и искусство

15

01

78 939,0

74 796,0

4 143,0

2 000,0

-

2 000,0

Ведомственные расходы на культуру и искусство

15

01

410

55 526,0

51 383,0

4 143,0

2 000,0

-

2 000,0

Музеи и постоянные выставки

15

01

410

283

23 662,0

21 702,0

1 960,0

Библиотеки

15

01

410

284

19 798,0

19 798,0

Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства

15

01

410

287

12 066,0

9 883,0

2 183,0

2 000,0

2 000,0

Государственная поддержка театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств

15

01

411

22 913,0

22 913,0

-

-

-

-

Театры, концертные организации, и другие организации исполнительских искусств

15

01

411

281

22 913,0

22 913,0

Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства

15

01

412

500,0

500,0

-

-

-

-

Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства

15

01

412

287

500,0

500,0

Кинематография

15

02

1 235,0

1 235,0

-

1 000,0

1 000,0

-

Государственная поддержка кинематографии

15

02

415

1 235,0

1 235,0

-

1 000,0

1 000,0

-

Организации кинематографии

15

02

415

282

1 235,0

1 235,0

1 000,0

1 000,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

16

15 207,0

15 207,0

-

8 000,0

8 000,0

-

Телевидение и радиовещание

16

01

100,0

100,0

-

-

-

-

Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний

16

01

420

100,0

100,0

-

-

-

-

Целевые субсидии и субвенции

16

01

420

290

100,0

100,0

-

-

-

-

из них: радио "Соловки"

100,0

100,0

Периодическая печать и издательства

16

02

15 107,0

15 107,0

-

8 000,0

8 000,0

-

Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной власти

16

02

423

15 107,0

15 107,0

-

8 000,0

8 000,0

-

Целевые субсидии и субвенции

16

02

423

290

15 107,0

15 107,0

8 000,0

8 000,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

17

751 451,1

738 603,0

12 848,1

22482,9

4 145,0

18 337,9

Здравоохранение

17

01

746 779,1

733 931,0

12 848,1

19237,9

900,0

18 337,9

Ведомственные расходы на здравоохранение

17

01

430

681 077,1

668 229,0

12 848,1

16437,9

-

16 437,9

Больницы, родильные дома, клиники, госпитали

17

01

430

300

437 698,0

430 698,0

7 000,0

7 361,0

7 361,0

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

17

01

430

301

13 158,0

12 958,0

200,0

644,0

644,0

Дома ребенка

17

01

430

304

11 560,0

11 410,0

150,0

259,0

259,0

Санатории для больных туберкулезом

17

01

430

306

29 717,0

29 317,0

400,0

270,0

270,0

Санатории для детей и подростков

17

01

430

307

13 392,0

13 392,0

233,0

233,0

Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения

17

01

430

310

68 212,1

63 114,0

5 098,1

7 670,9

7 670,9

Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования

17

01

430

316

107 340,0

107 340,0

Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы

17

01

810

65 702,0

65 702,0

-

2 800,0

900,0

1 900,0

Программа "Вакцинопрофилактика на 1999-2000 годы и период до 2005 года"

17

01

810

825

1 000,0

1 000,0

Программа"Реформа амбулаторно- поликлинической помощи - введение института врача общей практики в Архангельской области на 2001 -2005 годы"

17

01

810

826

800,0

800,0

Программа" Гемодиализная помощь населению на 2002-2004 годы"

17

01

810

827

14 700,0

14 700,0

Программа" Сахарный диабет" на 2002-2004 годы

17

01

810

828

45 000,0

45 000,0

Программа "Астма и аллергия" на 2002-2004 годы

17

01

810

829

5 002,0

5 002,0

Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2001-2003 год"

17

01

810

830

2 000,0

900,0

1 100,0

Санитарно- эпидемиологический надзор

17

02

900,0

900,0

-

-

-

-

Ведомственные расходы на санитарно- эпидемиологический надзор

17

02

432

900,0

900,0

-

-

-

-

Прочие учреждения и мероприятия в области санитарно- эпидемиологического надзора

17

02

432

313

900,0

900,0

Физическая культура и спорт

17

03

3 772,0

3 772,0

-

3 245,0

3 245,0

-

Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт

17

03

434

3 772,0

3 772,0

-

3 245,0

3 245,0

-

Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта

17

03

434

314

3 772,0

3 772,0

3 245,0

3 245,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

18

942 961,0

942 160,0

801,0

143600,0

143600,0

-

Учреждения социального обеспечения и службы занятости

18

01

169 878,0

169 480,0

398,0

-

-

-

Ведомственные расходы в области социального обеспечения

18

01

440

169 878,0

169 480,0

398,0

-

-

-

Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому

18

01

440

318

50,0

50,0

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

18

01

440

320

152 830,0

152 657,0

173,0

Учреждения по обучению инвалидов

18

01

440

321

4 533,0

4 533,0

Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики

18

01

440

323

12 465,0

12 240,0

225,0

Социальная помощь

18

02

21 224,0

21 224,0

-

-

-

-

Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан

18

02

442

21 224,0

21 224,0

-

-

-

-

Пособия и социальная помощь

18

02

442

322

11 600,0

11 600,0

Вылаты пенсий и пособий

18

02

442

326

9 624,0

9 624,0

-

из них: Доплата к пенсиям по распоряжениям администрации области "О дополнительном материальном обеспечении граждан за особые заслуги в развитии сферы культуры Архангельской области", "О назначении ежемесячного пособия Герою Советского Союза Синникову А.С.", по областному закону "О государственной службе Архангельской области"

9 624,0

9 624,0

(Строка исключена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию).     

(Строка исключена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию).     

 

 

 

 

(Строка исключена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию).     

 

 

 

 

 

 

Прочие мероприятия в области социальной политики (Строка в редакции  областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию).          

18

06

472 663,0

472 260,0

403,0

93600,0

93 600,0

-

Ведомственные расходы в области социального обеспечения

18

06

440

108 419,0

108 419,0

-

-

-

-

Целевые субсидии и субвенции

18

06

440

290

107 469,0

107 469,0

в т.ч. Субсидии населению на оплату жилья и коммунальных услуг

70 000,0

70 000,0

-

-

-

-

из них: Субсидии населению на оплату жилья и коммунальных услуг

90 000,0

90 000,0

Возмещение расходов из федерального фонда софинансирования социальных расходов

20 000,0

20 000,0

Субсидии на возмещение льгот гражданам, пострадавшим от радиации

6 436,0

6 436,0

Субсидии на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи сотрудникам силовых ведомств

31 033,0

31 033,0

Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики

18

06

440

323

950,0

950,0

Прочие ведомственные расходы в области социальной политики (Строка дополнена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02).     

 18

  06

 445

  

   4025,0

     3622,0

    403,0

  

  

  

Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики (Строка дополнена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02).     

 18

 06  

 445

323

   4025,0

     3622,0

    403,0

  

  

  

Расходы на перевозку несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений

18

06

456

50,0

50,0

-

-

-

-

Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики

18

06

456

323

50,0

50,0

Фонд компенсаций (Расходы на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ")

18

06

489

165 939,0

165 939,0

-

-

-

-

Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий

18

06

489

327

4 000,0

4 000,0

Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства

18

06

489

328

2 500,0

2 500,0

Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов

18

06

489

329

3 500,0

3 500,0

Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов

18

06

489

333

54 084,0

54 084,0

Расходы на оплату установки телефона ветеранам и инвалидам и его использование

18

06

489

334

9 236,0

9 236,0

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам

18

06

489

345

49 940,0

49 940,0

Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов

18

06

489

348

40 522,0

40 522,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (зубопротезирование)

18

06

489

397

2 157,0

2 157,0

Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" в части полномочий субъектов РФ

18

06

498

162 178,0

162 178,0

-

88600,0

88 600,0

-

Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства  (Строка дополнена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02).     

 18

 06

 498

328

    200,0

     200,0

  

  

  

  

Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов (Строка дополнена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02).      

 18

  06

 498

329  

   3500,0

    3500,0

  

  

  

  

Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию).         

18

06

498

333

24 188,0

24 188,0

68470,0

68 470,0

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам

18

06

498

345

111 679,0

111 679,0

Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов

18

06

498

348

17 689,0

17 689,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

18

06

498

397

4 922,0

4 922,0

-

20130,0

20 130,0

-

из них: Расходы на оплату услуг связи - радиотрансляции и телевизионной антенны

632,0

632,0

20130,0

20 130,0

Зубопротезирование

4 290,0

4 290,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

18

06

515

5 854,0

5 854,0

-

5 000,0

5 000,0

-

Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики

18

06

515

323

900,0

900,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

18

06

515

397

4 954,0

4 954,0

-

5 000,0

5 000,0

-

из них: Расходы по оказанию помощи семьям в связи с выездом с северных территорий

550,0

550,0

Расходы на приобретение авиабилетов на льготных условиях малообеспеченным гражданам, пользующимся в ряде территорий единственным видом транспорта

4 404,0

4 404,0

5 000,0

5 000,0

Расходы на реализацию льгот, установленных областным законом "О присвоении звания "Ветеран труда Архангельской области" отдельным категориям пенсионеров"

18

06

811

26 198,0

26 198,0

-

-

-

-

Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов

18

06

811

333

12 940,0

12 940,0

Расходы на оплату установки телефона ветеранам и инвалидам и его использование

18

06

811

334

2 146,0

2 146,0

-

-

-

-

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам

18

06

811

345

10 192,0

10 192,0

-

-

-

-

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

18

06

811

397

920,0

920,0

в том числе: Зубопротезирование

920,0

920,0

Государственные пособия гражданам, имеющим детей

18

07

279 196,0

279 196,0

-

50000,0

50 000,0

-

Выплаты государственных пособий на детей военнослужащих и гражданского персонала

18

07

452

279 196,0

279 196,0

50000,0

50 000,0

Выплата государственных пособий на детей военнослужащих и гражданского персонала (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию).          

18

07

452

324

279 196,0

279 196,0

50000,0

50000,0

(Строка исключена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию).        

 

 

 

 

 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА

19

120 000,0

120 000,0

-

40000,0

40 000,0

-

Обслуживание государственного внутреннего долга

19

01

120 000,0

120 000,0

-

40000,0

40 000,0

-

Процентные платежи по государственному внутреннему долгу

19

01

460

120 000,0

120 000,0

-

40000,0

40 000,0

-

Выплаты процентов по государственному долгу

19

01

460

330

120 000,0

120 000,0

40000,0

40 000,0

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ

21

1 808 098,0

1 808 098,0

-

15000,0

15 000,0

-

Финансовая помощь бюджетам других уровней

21

01

1 808 098,0

1 808 098,0

-

15000,0

15 000,0

-

Региональный фонд финансовой поддержки в субъектах РФ

21

01

481

1 471 806,0

1 471 806,0

-

-

-

-

Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации

21

01

481

369

1 471 806,0

1 471 806,0

-

-

-

-

из них: Субвенция бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы с начислениями на нее и частичную компенсацию роста платежей за неработающее население в ТФОМС в связи с изменением условий оплаты труда

1 466 630,0

1 466 630,0

Дотация бюджетам муниципальных образований "Лешуконский район" и "Шенкурский район"

5 176,0

5 176,0

Дотации и субвенции

21

01

485

336 292,0

336 292,0

-

15000,0

15 000,0

-

Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации

21

01

485

369

336 292,0

336 292,0

-

15000,0

15 000,0

-

из них: Субвенция муниципальным образованиям для выплаты опекунских пособий

44 000,0

44 000,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований для возмещения разницы в тарифах за отпущенную населению тепловую энергию

292 292,0

292 292,0

15000,0

15 000,0

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

30

153 702,0

152 480,0

1 222,0

15890,0

3 740,0

12 150,0

Резервные фонды

30

01

7 500,0

7 500,0

-

10000,0

300,0

9 700,0

Резервные фонды

30

01

510

7 500,0

7 500,0

-

10000,0

300,0

9 700,0

Формирование резервных фондов исполнительных органов власти субъектов РФ

30

01

510

435

7 500,0

7 500,0

10000,0

300,0

9 700,0

из них: Резервный фонд Главы администрации области

7 500,0

7 500,0

Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы

30

01

810

10000,0

300,0

9 700,0

Областная программа по усилению борьбы с преступностью на 2001-2002 годы

30

01

810

831

10000,0

300,0

9 700,0

Проведение выборов и референдумов

30

02

1 868,0

1 846,0

22,0

-

-

-

Территориальные органы

30

02

038

1 868,0

1 846,0

22,0

-

-

-

Денежное содержание аппарата

30

02

038

027

1 195,8

1 195,8

Расходы на содержание аппарата

30

02

038

029

672,2

650,2

22,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

30

04

144 334,0

143 134,0

1 200,0

5 890,0

3 440,0

2 450,0

Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ

30

04

480

130 211,0

130 211,0

-

-

-

Субсидии на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефти, нефтепродуктов, топлива и продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов для снабжения населения, предприятий и организаций социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства

30

04

480

456

130 211,0

130 211,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

30

04

515

14 123,0

12 923,0

1 200,0

5 890,0

3 440,0

2 450,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

30

04

515

397

14 123,0

12 923,0

1 200,0

5 890,0

3 440,0

2 450,0

из них:

Расходы на проведение ревизий КРУ

400,0

400,0

Отчиления в фонд поддержки налоговых органов и органов внутренних дел за счет средств единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности

1 866,0

1 866,0

Уплата членского взноса в ассоциацию"Север-Запад"

300,0

300,0

Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения 2002 года

1 000,0

1 000,0

Специальный моторизованный полк милиции (войсковая часть № 6647)

3 443,0

3 243,0

200,0

1 900,0

1 400,0

500,0

Поддержка Архангельской региональной общественной организации вкладчиков

300,0

300,0

Расходы на финансирование проектов, представленных органами муниципальных образований для развития территориального общественного самоуправления Архангельской области

750,0

750,0

Расходы на содержание аппарата уполномоченного по правам человека в Архангельской области

290,0

290,0

Расходы по подготовке и участию Архангельской области в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории ВВЦ в г.Москве

500,0

500,0

1 500,0

1 500,0

Оплата расходов по договору за предоставление статистической информации, подготавливаемой Архангельским областным комитетом государственной статистики

1 201,0

1 201,0

Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы

30

04

810

4 073,0

3 073,0

1 000,0

2 490,0

540,0

1 950,0

Программа "Информатизация функций управления Архангельской областью на 2002-2004 г."

30

04

810

832

1 000,0

1 000,0

Областная программа "Пожарная безопасность на 2001-2002 годы"

30

04

810

833

1 500,0

1 500,0

Программа содействия занятости населения Архангельской области

30

04

810

834

540,0

540,0

Программа реформирования промышленного сектора и содействия трудовой занятости осужденных УИН Минюста России по Архангельской области на 2001 -2005 годы

30

04

810

835

450,0

450,0

Целевая программа "Охрана и использование животного мира на 2000-2003 годы"

30

04

810

836

3 073,0

3 073,0

ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ (Строка в редакции  областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию).          

1 505 045,0

271 119,0

1233926,0

100000,0

-

100000,0

Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)

30

03

45 000,0

45 000,0

-

Формирование региональных фондов государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности

30

03

349

45 000,0

45 000,0

-

-

-

-

Расходы за счет средств региональных фондов государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности

30

03

349

228

45 000,0

45 000,0

-

-

-

-

из них: Объем расходов регионального фонда

65 500,0

65 500,0

в том числе: за счет возврата средств из областного бюджета в региональный фонд, позаимствованных ранее на финансирование неотложных нужд

35 000,0

35 000,0

Объем основного долга, подлежащий возврату в региональный фонд

20 500,0

20 500,0

Территориальные дорожные фонды (Строка в редакции  областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию).         

31

11

1268545,0

34 619,0

1233926,0

100000,0

-

100000,0

Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию).         

31

11

520

1268545,0

34 619,0

1233926,0

100000,0

-

100000,0

(Строка исключена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию).        

 

 

 

 

 

Целевые расходы за счет субвенции на дорожное хозяйство из федерального бюджета РФ

31

11

520

532

372 973,0

372973,0

в том числе: строительство автодорог

360 900,0

360900,0

приведение в нормативное состояние сельских дорог, подлежащих приемке в сеть автомобильных дорог общего пользования

10 233,0

10 233,0

приведение в нормативное состояние проезжей части улично-дорожной сети для проезда транзитного транспорта

1 840,0

1 840,0

Расходы на содержание и ремонт действующей сети территориальных автомобильных дорог общего пользования, включая сезонную заготовку материалов (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию).          

31

11

520

870

519 807,0

519807,0

Территориальные расходы дорожного фонда

31

11

520

871

30 196,0

30 196,0

Резерв средств на на ликвидацию последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций

31

11

520

872

16 885,0

16 885,0

Расходы на проектно-изыскательские, научно-исследовательские работы

31

11

520

873

16 000,0

16 000,0

в том числе: на проведение научно-исследовательских работ в регионе

3 500,0

3 500,0

Расходы на реконструкцию и строительство автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, развитие производственной базы дорожных организаций

31

11

520

874

112 416,0

112416,0

100000,0

100000,0

Расходы на приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для функционирования сети дорог общего пользования

31

11

520

875

50 000,0

50 000,0

Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет (Строка дополнена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02).     

 31

 11

 520

876  

  145 845

  

145845,0

  

  

  

Финансирование договора по обеспечению дополнительных поступлений в территориальный дорожный фонд с УМНС по Архангельской области (Строка дополнена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 )

 31

 11

 520

876

   4423,0

     4423,0

  

  

  

  

Территориальные экологические фонды

31

12

191 500,0

191 500,0

-

-

-

-

Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете

31

12

520

191 500,0

191 500,0

-

-

-

-

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

31

12

520

397

191 500,0

191 500,0

В С Е Г О (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию).     .     

7077973,1

5 660 249,0

1417724,1

506470,9

265722,4

240748,5

Общая сумма

707973,1

5 660 249,0

1417724,1

506470,9

265722,4

240748,5





     Приложение 3
                                                                        к областному закону
«Об областном бюджете на 2002 год»