Распределение расходов областного бюджета на 2002 год по разделам,
подразделам, целевым статьями видам расходов функциональной
классификации расходов бюджетов РФ
наименование | раз- дел | под- раз- дел | целе- вая ста- | вид рас- | сумма, тыс.руб. | кроме того за счет дополнительных доходов, тыс.руб. | ||||||||
тья | дов | всего | в том числе | всего | в том числе | |||||||||
| текущие расходы | капи- тальные расходы | текущие расходы | капи- тальные расходы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию) | 01 | 248 296,0 | 234 406,0 | 13890,0 | 4398,0 | 3648,0 | 750,0 | |||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | 01 | 02 | 26 282,0 | 26 282,0 | - | - | - | - | ||||||
Содержание главы законодательной (представительной) власти субъекта РФ | 01 | 02 | 021 | 584,8 | 584,8 | - | - | - | - | |||||
Денежное содержание главы законодательной власти субъекта РФ | 01 | 02 | 021 | 009 | 486,0 | 486,0 | ||||||||
Представительские расходы | 01 | 02 | 021 | 028 | 98,8 | 98,8 | ||||||||
Содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов РФ | 01 | 02 | 023 | 9 720,5 | 9 720,5 | - | - | - | - | |||||
Денежное содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов РФ | 01 | 02 | 023 | 032 | 9 720,5 | 9 720,5 | ||||||||
Обеспечение деятельности законодательной (представительной) власти субъектов РФ | 01 | 02 | 025 | 15 976,7 | 15 976,7 | - | - | - | - | |||||
Денежное содержание аппарата | 01 | 02 | 025 | 027 | 10 830,1 | 10 830,1 | ||||||||
Представительские расходы | 01 | 02 | 025 | 028 | 80,0 | 80,0 | ||||||||
Расходы на содержание аппарата | 01 | 02 | 025 | 029 | 5 066,6 | 5 066,6 | - | |||||||
Функционирование органов исполнительной государственной власти (Строка в редакцииобластного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию) | 01 | 03 | 208 798,0 | 198 258,0 | 10540,0 | 4398,0 | 3648,0 | 750,0 | ||||||
Содержание главы исполнительной власти субъекта РФ и его заместителей | 01 | 03 | 034 | 2 313,0 | 2 313,0 | - | - | - | - | |||||
Денежное содержание главы исполнительной власти субъекта РФ и его заместителей | 01 | 03 | 034 | 033 | 2 313,0 | 2 313,0 | ||||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). | 01 | 03 | 036 | 206 485,0 | 195 945,0 | 10540,0 | 4398,0 | 3648,0 | 750,0 | |||||
Денежное содержание аппарата (Строка в редакции областного | 01 | 03 | 036 | 027 | 126 709,0 | 126 709,0 | 2300,0 | 2300,0 | ||||||
Представительские расходы | 01 | 03 | 036 | 028 | 2 420,0 | 2 420,0 | ||||||||
Расходы на содержание аппарата (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию) | 01 | 03 | 036 | 029 | 77 356,0 | 66 816,0 | 10540,0 | 2098,0 | 1348,0 | 750,0 | ||||
Прочие расходы на общегосударственное управление | 01 | 05 | 13 216,0 | 9 866,0 | 3 350,0 | - | - | - | ||||||
Государственная поддержка архивной службы | 01 | 05 | 041 | 13 216,0 | 9 866,0 | 3 350,0 | - | - | - | |||||
Текущее содержание подведомственных структур | 01 | 05 | 041 | 075 | 13 216,0 | 9 866,0 | 3 350,0 | |||||||
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ | 02 | 23 295,0 | 22 795,0 | 500,0 | - | - | - | |||||||
Федеральная судебная система | 02 | 01 | 23 295,0 | 22 795,0 | 500,0 | - | - | - | ||||||
Обеспечение деятельности мировых судей | 02 | 01 | 064 | 23 295,0 | 22 795,0 | 500,0 | - | - | - | |||||
Денежное содержание аппарата | 02 | 01 | 064 | 027 | 10 955,2 | 10 955,2 | ||||||||
Расходы на содержание аппарата | 02 | 01 | 064 | 029 | 12 339,8 | 11 839,8 | 500,0 | |||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 04 | 10 390,0 | 10 252,0 | 138,0 | 2000,0 | 2 000,0 | - | |||||||
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки | 04 | 03 | 10 390,0 | 10 252,0 | 138,0 | 2000,0 | 2 000,0 | - | ||||||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 04 | 03 | 601 | 4 346,0 | 4 346,0 | - | - | - | - | |||||
Текущее содержание подведомственных структур | 04 | 03 | 601 | 075 | 4 346,0 | 4 346,0 | ||||||||
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) | 04 | 03 | 602 | 6 044,0 | 5 906,0 | 138,0 | 2000,0 | 2 000,0 | - | |||||
Текущее содержание подведомственных структур | 04 | 03 | 602 | 075 | 6 044,0 | 5 906,0 | 138,0 | 2000,0 | 2 000,0 | |||||
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА | 05 | 276 256,0 | 273 675,7 | 2 580,3 | 17600,0 | 15 600,0 | 2 000,0 | |||||||
Органы внутренних дел | 05 | 01 | 201 191,0 | 198 610,7 | 2 580,3 | 14000,0 | 14 000,0 | - | ||||||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 05 | 01 | 601 | 178 650,3 | 178 650,3 | - | 7974,9 | 7 974,9 | - | |||||
Денежное содержание гражданского персонала | 05 | 01 | 601 | 600 | 22 962,0 | 22 962,0 | ||||||||
Денежное содержание военнослужащих | 05 | 01 | 601 | 601 | 127 756,9 | 127 756,9 | 6558,9 | 6 558,9 | ||||||
Продовольственное обеспечение военнослужащих (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию) | 05 | 01 | 601 | 602 | 18282,9 | 18282,9 | ||||||||
Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей | 05 | 01 | 601 | 604 | 2 229,5 | 2 229,5 | 150,0 | 150,0 | ||||||
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей (Строка в | 05 | 01 | 601 | 605 | 3776,3 | 3776,3 | 1230,0 | 1 230,0 | ||||||
Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава | 05 | 01 | 601 | 606 | 3 029,1 | 3 029,1 | ||||||||
Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 05 | 01 | 601 | 642 | 613,6 | 613,6 | 36,0 | 36,0 | ||||||
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) | 05 | 01 | 602 | 21 142,7 | 18 562,4 | 2 580,3 | 6025,1 | 6 025,1 | - | |||||
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей | 05 | 01 | 602 | 605 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа | 05 | 01 | 602 | 607 | 8 794,6 | 8 794,6 | 2205,4 | 2 205,4 | ||||||
Обеспечение электросвязью в рамках государственного оборонного заказа | 05 | 01 | 602 | 608 | 757,8 | 757,8 | ||||||||
Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 05 | 01 | 602 | 609 | 364,2 | 364,2 | ||||||||
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) | 05 | 01 | 602 | 615 | 10 226,1 | 7 645,8 | 2 580,3 | 3819,7 | 3 819,7 | - | ||||
Страховые гарантии военнослужащим | 05 | 01 | 607 | 1 398,0 | 1 398,0 | - | - | - | - | |||||
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих | 05 | 01 | 607 | 634 | 1 398,0 | 1 398,0 | ||||||||
Государственная противопожарная служба | 05 | 09 | 75 065,0 | 75 065,0 | - | 3600,0 | 1 600,0 | 2 000,0 | ||||||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 05 | 09 | 601 | 69 966,0 | 69 966,0 | - | - | - | - | |||||
Денежное содержание гражданского персонала | 05 | 09 | 601 | 600 | 60 020,0 | 60 020,0 | ||||||||
Денежное содержание военнослужащих | 05 | 09 | 601 | 601 | 8 369,0 | 8 369,0 | ||||||||
Продовольственное обеспечение военнослужащих(Строка дополнена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02). | 05 | 09 | 601 | 602 | 1221,3 | 1221,3 |
|
|
|
| ||||
Вещевое обеспечение военнослужащих (Строка дополнена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02). | 05 | 09 | 601 | 603 | 150,0 | 150,0 |
|
|
|
| ||||
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию) | 05 | 09 | 601 | 605 | 205,7 | 205,7 | ||||||||
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) | 05 | 09 | 602 | 5 099,0 | 5 099,0 | - | 3600,0 | 1 600,0 | 2 000,0 | |||||
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) | 05 | 09 | 602 | 615 | 5 099,0 | 5 099,0 | 3600,0 | 1 600,0 | 2 000,0 | |||||
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ | 06 | 1 000,0 | 1 000,0 | - | 1000,0 | 1 000,0 | - | |||||||
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса | 06 | 02 | 1 000,0 | 1 000,0 | - | 1000,0 | 1 000,0 | - | ||||||
НИОКР | 06 | 02 | 281 | 1 000,0 | 1 000,0 | - | 1000,0 | 1 000,0 | - | |||||
Другие НИОКР | 06 | 02 | 281 | 216 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1000,0 | 1 000,0 | ||||||
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | 07 | 638 400,0 | 513 000,0 | 125400,0 | 100000,0 | - | 100000,0 | |||||||
Топливно-энергетический комплекс | 07 | 01 | 509 000,0 | 509 000,0 | - | - | - | - | ||||||
Государственная поддержка энергетики и электрификации субъектов РФ | 07 | 01 | 293 | 9 000,0 | 9 000,0 | - | - | - | - | |||||
Субсидии на услуги, предоставляемые населению газоснабжающими организациями в субъектах РФ | 07 | 01 | 293 | 441 | 9 000,0 | 9 000,0 | - | - | - | - | ||||
из них: Субсидии газоснабжающим предприятиям на покрытие расходов, связанных с государственным регулированием тарифов | 9 000,0 | 9 000,0 | ||||||||||||
Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ | 07 | 01 | 480 | 500 000,0 | 500 000,0 | - | - | - | - | |||||
Субвенции на компенсацию тарифов на электроэнергию территориям Дальнего Востока и Архангельской области | 07 | 01 | 480 | 455 | 500 000,0 | 500 000,0 | ||||||||
Строительство, архитектура | 07 | 07 | 125 400,0 | 125400,0 | 100000,0 | - | 100000,0 | |||||||
Государственные капитальные вложения | 07 | 07 | 313 | 125 400,0 | 125400,0 | 100000,0 | - | 100000,0 | ||||||
Государственные капитальные вложения на возвратной основе | 07 | 07 | 313 | 197 | 10 000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10 000,0 | ||||||
из них: Приобретение сельскохозяйственной техники и племенной продукции для предприятий агропромышленного комплекса | 10 000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10 000,0 | ||||||||||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). | 07 | 07 | 313 | 198 | 115 400,0 | 115400,0 | 90000,0 | 90 000,0 | ||||||
из них: возврат кредитов, привлеченных на строительство социально значимых объектов области в соответствии с постановлением областного Собрания депутатов от 25.04.2001 № 18 | 23 000,0 | 23000,0 | ||||||||||||
(Строка удалена на основанииобластного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию) |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 07 | 09 | 4 000,0 | 4 000,0 | ||||||||||
Финансирование геологоразведочных работ | 07 | 09 | 475 | 4 000,0 | 4 000,0 | |||||||||
Геологоразведочные работы | 07 | 09 | 475 | 410 | 4 000,0 | 4 000,0 | ||||||||
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 08 | 141 059,0 | 141 059,0 | - | - | - | ||||||||
Сельскохозяйственное производство | 08 | 01 | 125 912,0 | 125 912,0 | - | - | - | - | ||||||
Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства | 08 | 01 | 340 | 84 835,0 | 84 835,0 | - | - | - | - | |||||
Субсидии на животноводческую продукцию из бюджетов субъектов РФ | 08 | 01 | 340 | 210 | 79 363,0 | 79 363,0 | ||||||||
Финансирование мероприятий по племенному животноводству и элитному семеноводству | 08 | 01 | 340 | 217 | 5 472,0 | 5 472,0 | - | |||||||
из них: Субсидии на поддержку племенного животноводства | 5 472,0 | 5 472,0 | ||||||||||||
Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства | 08 | 01 | 341 | 5 885,0 | 5 885,0 | - | - | - | - | |||||
Финансирование мероприятий по племенному животноводству и элитному семеноводству | 08 | 01 | 341 | 217 | 2 885,0 | 2 885,0 | - | - | - | - | ||||
из них: Субсидии на поддержку элитного семеноводства | 2 885,0 | 2 885,0 | - | |||||||||||
Целевые субсидии и субвенции | 08 | 01 | 341 | 290 | 3 000,0 | 3 000,0 | - | - | - | - | ||||
их них: Субсидии на производство продовольственной ржи | 3 000,0 | 3 000,0 | ||||||||||||
Прочие расходы в области сельского хозяйства (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). | 08 | 01 | 342 | 6 516,0 | 6 516,0 | - | - | - | - | |||||
Целевые субсидии и субвенции (Строка дополнена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 ) | 08 | 01 | 342 | 290 |
|
|
|
|
|
| ||||
из них: Субсидии на содержание ветеринарной службы, госсеминспекции, государственной конюшни (Строка дополнена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 ) |
|
|
|
| 2516,0 | 2516,0 |
|
|
|
| ||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 08 | 01 | 342 | 397 | 4 000,0 | 4 000,0 | - | - | - | - | ||||
из них: Расходы на проведение противоэпизотических и других мероприятий в сельском хозяйстве | 4 000,0 | 4 000,0 | ||||||||||||
Государственная поддержка развития фермерства | 08 | 01 | 343 | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | |||||
Кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве | 08 | 01 | 343 | 211 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
Государственная поддержка мероприятий по коренному улучшению земель (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). . | 08 | 01 | 345 | 28 176,0 | 28 176,0 | - | - | - | - | |||||
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). | 08 | 01 | 345 | 212 | 28 176,0 | 28 176,0 | ||||||||
Земельные ресурсы | 08 | 02 | 8 500,0 | 8 500,0 | - | - | - | - | ||||||
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, осуществляемые за счет средств земельного налога | 08 | 02 | 344 | 8 500,0 | 8 500,0 | - | - | - | - | |||||
Мероприятия по улучшению, землеустройства и землепользования | 08 | 02 | 344 | 212 | 2 033,0 | 2 033,0 | ||||||||
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель, землеустройства и водных биологических ресурсов | 08 | 02 | 344 | 213 | 6 467,0 | 6 467,0 | ||||||||
из них: Расходы по проекту "Ларис" | 4 000,0 | 4 000,0 | ||||||||||||
Текущее содержание комитета по земельным ресурсам и землеустройству Архангельской области | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||
Заготовки и хранение сельскохозяйственной продукции | 08 | 03 | - | - | - | |||||||||
Формирование региональных продовольственных фондов | 08 | 03 | 348 | - | - | - | ||||||||
Расходы по формированию региональных продовольственных фондов | 08 | 03 | 348 | 229 | - | - | - | |||||||
из них: Объем расходов регионального фонда | 7 800,0 | 7 800,0 | ||||||||||||
Объем основного долга, подлежащий возврату в региональный фонд | 7 800,0 | 7 800,0 | ||||||||||||
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 08 | 05 | 6 647,0 | 6 647,0 | - | - | - | - | ||||||
Прочие расходы в области сельского хозяйства | 08 | 05 | 342 | 6 647,0 | 6 647,0 | - | - | - | - | |||||
Текущее содержание подведомственных структур | 08 | 05 | 342 | 075 | 4 687,0 | 4 687,0 | ||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 08 | 05 | 342 | 397 | 1 960,0 | 1 960,0 | ||||||||
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ | 09 | 30 000,0 | 30 000,0 | - | 11000,0 | 11 000,0 | - | |||||||
Лесные ресурсы | 09 | 02 | 30 000,0 | 30 000,0 | - | 10000,0 | 10 000,0 | - | ||||||
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий | 09 | 02 | 361 | 30 000,0 | 30 000,0 | - | 10000,0 | 10 000,0 | - | |||||
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий | 09 | 02 | 361 | 223 | 30 000,0 | 30 000,0 | 10000,0 | 10 000,0 | ||||||
Гидрометеорология | 09 | 04 | - | - | - | 1 000,0 | 1 000,0 | - | ||||||
Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы | 09 | 04 | 810 | - | - | - | 1 000,0 | 1 000,0 | - | |||||
Программа работ по гидрометеорологическому обеспечению органов государственной власти Архангельской области и развитию системы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды на 2002-2003 г. | 09 | 04 | 810 | 837 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||
|
|
| ||||||||||||
РАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА | 10 | 42 325,0 | 42 325,0 | - | 5 000,0 | 5 000,0 | - | |||||||
Железнодорожный транспорт | 10 | 02 | 22 233,0 | 22 233,0 | - | 3 000,0 | 3 000,0 | - | ||||||
Государственная поддержка железнодорожного транспорта | 10 | 02 | 370 | 22 233,0 | 22 233,0 | - | 3 000,0 | 3 000,0 | - | |||||
Целевые субсидии и субвенции | 10 | 02 | 370 | 290 | 22 233,0 | 22 233,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||||||
Водный транспорт | 10 | 04 | 9 492,0 | 9 492,0 | - | - | - | - | ||||||
Государственная поддержка морского транспорта | 10 | 04 | 374 | 1 450,0 | 1 450,0 | - | - | - | - | |||||
Целевые субсидии и субвенции | 10 | 04 | 374 | 290 | 1 450,0 | 1 450,0 | ||||||||
Государственная поддержка речного транспорта | 10 | 04 | 375 | 8 042,0 | 8 042,0 | - | - | - | ||||||
Целевые субсидии и субвенции | 10 | 04 | 375 | 290 | 8 042,0 | 8 042,0 | ||||||||
Прочие виды транспорта | 10 | 05 | 10 600,0 | 10 600,0 | - | 2 000,0 | 2 000,0 | - | ||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 10 | 05 | 515 | 10 600,0 | 10 600,0 | - | 2 000,0 | 2 000,0 | - | |||||
Целевые субсидии и субвенции | 10 | 05 | 515 | 290 | 10 600,0 | 10 600,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||||||
из них: Дноуглубительные работы судоходного канала Онежского порта | 2 800,0 | 2 800,0 | ||||||||||||
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 11 | 1 000,0 | 1 000,0 | - | 2 000,0 | 2 000,0 | - | |||||||
Малый бизнес и предпринимательство | 11 | 01 | 1 000,0 | 1 000,0 | - | 2 000,0 | 2 000,0 | - | ||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 11 | 01 | 515 | 1 000,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 11 | 01 | 515 | 397 | 1 000,0 | 1 000,0 | - | 2 000,0 | 2 000,0 | - | ||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12 | 3 500,0 | 3 387,0 | 113,0 | - | - | - | |||||||
Прочие структуры коммунального хозяйства | 12 | 03 | 3 500,0 | 3 387,0 | 113,0 | - | - | - | ||||||
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ | 12 | 03 | 311 | 3 500,0 | 3 387,0 | 113,0 | - | - | - | |||||
Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ | 12 | 03 | 311 | 444 | 3 500,0 | 3 387,0 | 113,0 | - | - | - | ||||
из них: Содержание государственной жилищной инспекции Архангельской области | 3 500,0 | 3 387,0 | 113,0 | |||||||||||
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 13 | 20 440,0 | 19 590,0 | 850,0 | 3 500,0 | 3 000,0 | 500,0 | |||||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 13 | 02 | 20 440,0 | 19 590,0 | 850,0 | 3 500,0 | 3 000,0 | 500,0 | ||||||
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 13 | 02 | 399 | 2 200,0 | 2 200,0 | - | 3 000,0 | 3 000,0 | - | |||||
Целевой финансовый резерв | 13 | 02 | 399 | 254 | 2 200,0 | 2 200,0 | - | 3 000,0 | 3 000,0 | - | ||||
из них: Областной фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2 200,0 | 2 200,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||||||||||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 13 | 02 | 601 | 12 980,4 | 12 980,4 | - | - | - | - | |||||
Денежное содержание гражданского персонала | 13 | 02 | 601 | 600 | 12 980,4 | 12 980,4 | ||||||||
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) | 13 | 02 | 602 | 4 794,6 | 3 944,6 | 850,0 | 500,0 | - | 500,0 | |||||
Текущее содержание | 13 | 02 | 602 | 641 | 4 794,6 | 3 944,6 | 850,0 | 500,0 | - | 500,0 | ||||
Мобилизационная подготовка и переподготовка резервов, учебно-сборовые мероприятия с гражданами РФ | 13 | 02 | 608 | 465,0 | 465,0 | - | - | - | - | |||||
Обеспечение мобилизационной подготовки и подготовки резервов, учебно-сборовые мероприятия | 13 | 02 | 608 | 636 | 465,0 | 465,0 | ||||||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 14 | 265 374,0 | 244 061,3 | 21 312,7 | 12000,0 | 6 989,4 | 5 010,6 | |||||||
Дошкольное образование | 14 | 01 | 5 228,2 | 5 078,2 | 150,0 | - | - | - | ||||||
Ведомственные расходы на дошкольное образование | 14 | 01 | 400 | 5 228,2 | 5 078,2 | 150,0 | - | - | - | |||||
Детские дошкольные учреждения | 14 | 01 | 400 | 259 | 5 148,2 | 5 078,2 | 70,0 | |||||||
Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы | 14 | 01 | 810 | 80,0 | - | 80,0 | - | - | - | |||||
Программа развития образования Архангельской области на 2001-2005 годы | 14 | 01 | 810 | 821 | 80,0 | 80,0 | ||||||||
Общее образование (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). | 14 | 02 | 93 404,3 | 91 098,7 | 2 305,6 | 8 459,3 | 5 516,3 | 2 943,0 | ||||||
Ведомственные расходы на общее образование (Строка в редакцииобластного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). | 14 | 02 | 401 | 92 734,3 | 90 678,7 | 2 055,6 | 8 459,3 | 5 516,3 | 2 943,0 | |||||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). | 14 | 02 | 401 | 260 | 5 290,2 | 4 890,2 | 400,0 | |||||||
Специальные школы | 14 | 02 | 401 | 261 | 11 554,5 | 10 847,6 | 706,9 | |||||||
Школы-интернаты | 14 | 02 | 401 | 263 | 19 571,7 | 19 571,7 | ||||||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 14 | 02 | 401 | 264 | 39 719,3 | 38 849,6 | 869,7 | 8 459,3 | 5 516,3 | 2 943,0 | ||||
Детские дома | 14 | 02 | 401 | 265 | 16 598,6 | 16 519,6 | 79,0 | |||||||
Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы | 14 | 02 | 810 | 670,0 | 420,0 | 250,0 | - | - | - | |||||
Программа развития образования Архангельской области на 2001-2005 годы | 14 | 02 | 810 | 821 | 350,0 | 100,0 | 250,0 | |||||||
Программа "Одаренные дети на 2001-2003 годы" | 14 | 02 | 810 | 822 | 320,0 | 320,0 | ||||||||
Начальное профессиональное образование | 14 | 03 | 10 003,3 | 10 003,3 | - | - | - | - | ||||||
Ведомственные расходы на начальное профессиональное образование | 14 | 03 | 402 | 10 003,3 | 10 003,3 | - | - | - | - | |||||
Профессионально- технические училища | 14 | 03 | 402 | 266 | 10 003,3 | 10 003,3 | ||||||||
Среднее профессиональное образование | 14 | 04 | 69 793,9 | 68 393,0 | 1 400,9 | - | - | - | ||||||
Ведомственные расходы на среднее профессиональное образование | 14 | 04 | 403 | 69 643,9 | 68 243,0 | 1 400,9 | - | - | - | |||||
Средние специальные учебные заведения | 14 | 04 | 403 | 268 | 69 643,9 | 68 243,0 | 1 400,9 | |||||||
Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы | 14 | 04 | 810 | 150,0 | 150,0 | - | - | - | ||||||
Программа развития образования Архангельской области на 2001-2005 годы | 14 | 04 | 810 | 821 | 150,0 | 150,0 | ||||||||
Переподготовка и повышение квалификации | 14 | 05 | 15 372,2 | 14 896,0 | 476,2 | 400,0 | 380,0 | 20,0 | ||||||
Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации | 14 | 05 | 404 | 15 152,2 | 14 676,0 | 476,2 | 400,0 | 380,0 | 20,0 | |||||
Институты повышения квалификации | 14 | 05 | 404 | 269 | 10 181,8 | 9 721,6 | 460,2 | |||||||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 14 | 05 | 404 | 270 | 4 970,4 | 4 954,4 | 16,0 | 400,0 | 380,0 | 20,0 | ||||
Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы | 14 | 05 | 810 | 220,0 | 220,0 | - | - | - | ||||||
Программа развития образования Архангельской области на 2001-2005 годы | 14 | 05 | 810 | 821 | 150,0 | 150,0 | - | - | - | |||||
Программа "Одаренные дети на 2001-2003 годы" | 14 | 05 | 810 | 822 | 70,0 | 70,0 | ||||||||
Прочие расходы в области образования (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). | 14 | 07 | 71 572,1 | 54 592,1 | 16 980,0 | 3 140,7 | 1 093,1 | 2 047,6 | ||||||
Прочие ведомственные расходы в области образования (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). | 14 | 07 | 407 | 52 871,6 | 48 891,6 | 3 980,0 | 3 140,7 | 1 093,1 | 2 047,6 | |||||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). | 14 | 07 | 407 | 272 | 40 371,6 | 36 391,6 | 3 980,0 | 2 640,7 | 593,1 | 2 047,6 | ||||
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 14 | 07 | 407 | 319 | 12 500,0 | 12 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||
Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы | 14 | 07 | 810 | 18 700,5 | 5 700,5 | 13 000,0 | - | - | ||||||
Программа развития образования Архангельской области на 2001-2005 годы | 14 | 07 | 810 | 821 | 13 290,0 | 3 970,0 | 9 320,0 | |||||||
Программа "Одаренные дети на 2001-2003 годы" | 14 | 07 | 810 | 822 | 950,0 | 950,0 | ||||||||
Программа "Дети-сироты на 2001-2003 г." | 14 | 07 | 810 | 823 | 2 780,5 | 780,5 | 2 000,0 | |||||||
Программа обновления учебно-лабораторной базы учреждений образования области на 2002-2005 г. | 14 | 07 | 810 | 824 | 1 680,0 | 1 680,0 | ||||||||
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 15 | 80 174,0 | 76 031,0 | 4 143,0 | 3 000,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | |||||||
Культура и искусство | 15 | 01 | 78 939,0 | 74 796,0 | 4 143,0 | 2 000,0 | - | 2 000,0 | ||||||
Ведомственные расходы на культуру и искусство | 15 | 01 | 410 | 55 526,0 | 51 383,0 | 4 143,0 | 2 000,0 | - | 2 000,0 | |||||
Музеи и постоянные выставки | 15 | 01 | 410 | 283 | 23 662,0 | 21 702,0 | 1 960,0 | |||||||
Библиотеки | 15 | 01 | 410 | 284 | 19 798,0 | 19 798,0 | ||||||||
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства | 15 | 01 | 410 | 287 | 12 066,0 | 9 883,0 | 2 183,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||
Государственная поддержка театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств | 15 | 01 | 411 | 22 913,0 | 22 913,0 | - | - | - | - | |||||
Театры, концертные организации, и другие организации исполнительских искусств | 15 | 01 | 411 | 281 | 22 913,0 | 22 913,0 | ||||||||
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства | 15 | 01 | 412 | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | |||||
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства | 15 | 01 | 412 | 287 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
Кинематография | 15 | 02 | 1 235,0 | 1 235,0 | - | 1 000,0 | 1 000,0 | - | ||||||
Государственная поддержка кинематографии | 15 | 02 | 415 | 1 235,0 | 1 235,0 | - | 1 000,0 | 1 000,0 | - | |||||
Организации кинематографии | 15 | 02 | 415 | 282 | 1 235,0 | 1 235,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 16 | 15 207,0 | 15 207,0 | - | 8 000,0 | 8 000,0 | - | |||||||
Телевидение и радиовещание | 16 | 01 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | ||||||
Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний | 16 | 01 | 420 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | |||||
Целевые субсидии и субвенции | 16 | 01 | 420 | 290 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | ||||
из них: радио "Соловки" | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
Периодическая печать и издательства | 16 | 02 | 15 107,0 | 15 107,0 | - | 8 000,0 | 8 000,0 | - | ||||||
Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной власти | 16 | 02 | 423 | 15 107,0 | 15 107,0 | - | 8 000,0 | 8 000,0 | - | |||||
Целевые субсидии и субвенции | 16 | 02 | 423 | 290 | 15 107,0 | 15 107,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | ||||||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 17 | 751 451,1 | 738 603,0 | 12 848,1 | 22482,9 | 4 145,0 | 18 337,9 | |||||||
Здравоохранение | 17 | 01 | 746 779,1 | 733 931,0 | 12 848,1 | 19237,9 | 900,0 | 18 337,9 | ||||||
Ведомственные расходы на здравоохранение | 17 | 01 | 430 | 681 077,1 | 668 229,0 | 12 848,1 | 16437,9 | - | 16 437,9 | |||||
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали | 17 | 01 | 430 | 300 | 437 698,0 | 430 698,0 | 7 000,0 | 7 361,0 | 7 361,0 | |||||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 17 | 01 | 430 | 301 | 13 158,0 | 12 958,0 | 200,0 | 644,0 | 644,0 | |||||
Дома ребенка | 17 | 01 | 430 | 304 | 11 560,0 | 11 410,0 | 150,0 | 259,0 | 259,0 | |||||
Санатории для больных туберкулезом | 17 | 01 | 430 | 306 | 29 717,0 | 29 317,0 | 400,0 | 270,0 | 270,0 | |||||
Санатории для детей и подростков | 17 | 01 | 430 | 307 | 13 392,0 | 13 392,0 | 233,0 | 233,0 | ||||||
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения | 17 | 01 | 430 | 310 | 68 212,1 | 63 114,0 | 5 098,1 | 7 670,9 | 7 670,9 | |||||
Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования | 17 | 01 | 430 | 316 | 107 340,0 | 107 340,0 | ||||||||
Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы | 17 | 01 | 810 | 65 702,0 | 65 702,0 | - | 2 800,0 | 900,0 | 1 900,0 | |||||
Программа "Вакцинопрофилактика на 1999-2000 годы и период до 2005 года" | 17 | 01 | 810 | 825 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||
Программа"Реформа амбулаторно- поликлинической помощи - введение института врача общей практики в Архангельской области на 2001 -2005 годы" | 17 | 01 | 810 | 826 | 800,0 | 800,0 | ||||||||
Программа" Гемодиализная помощь населению на 2002-2004 годы" | 17 | 01 | 810 | 827 | 14 700,0 | 14 700,0 | ||||||||
Программа" Сахарный диабет" на 2002-2004 годы | 17 | 01 | 810 | 828 | 45 000,0 | 45 000,0 | ||||||||
Программа "Астма и аллергия" на 2002-2004 годы | 17 | 01 | 810 | 829 | 5 002,0 | 5 002,0 | ||||||||
Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2001-2003 год" | 17 | 01 | 810 | 830 | 2 000,0 | 900,0 | 1 100,0 | |||||||
Санитарно- эпидемиологический надзор | 17 | 02 | 900,0 | 900,0 | - | - | - | - | ||||||
Ведомственные расходы на санитарно- эпидемиологический надзор | 17 | 02 | 432 | 900,0 | 900,0 | - | - | - | - | |||||
Прочие учреждения и мероприятия в области санитарно- эпидемиологического надзора | 17 | 02 | 432 | 313 | 900,0 | 900,0 | ||||||||
Физическая культура и спорт | 17 | 03 | 3 772,0 | 3 772,0 | - | 3 245,0 | 3 245,0 | - | ||||||
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт | 17 | 03 | 434 | 3 772,0 | 3 772,0 | - | 3 245,0 | 3 245,0 | - | |||||
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта | 17 | 03 | 434 | 314 | 3 772,0 | 3 772,0 | 3 245,0 | 3 245,0 | ||||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 18 | 942 961,0 | 942 160,0 | 801,0 | 143600,0 | 143600,0 | - | |||||||
Учреждения социального обеспечения и службы занятости | 18 | 01 | 169 878,0 | 169 480,0 | 398,0 | - | - | - | ||||||
Ведомственные расходы в области социального обеспечения | 18 | 01 | 440 | 169 878,0 | 169 480,0 | 398,0 | - | - | - | |||||
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому | 18 | 01 | 440 | 318 | 50,0 | 50,0 | ||||||||
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | 18 | 01 | 440 | 320 | 152 830,0 | 152 657,0 | 173,0 | |||||||
Учреждения по обучению инвалидов | 18 | 01 | 440 | 321 | 4 533,0 | 4 533,0 | ||||||||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 18 | 01 | 440 | 323 | 12 465,0 | 12 240,0 | 225,0 | |||||||
Социальная помощь | 18 | 02 | 21 224,0 | 21 224,0 | - | - | - | - | ||||||
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан | 18 | 02 | 442 | 21 224,0 | 21 224,0 | - | - | - | - | |||||
Пособия и социальная помощь | 18 | 02 | 442 | 322 | 11 600,0 | 11 600,0 | ||||||||
Вылаты пенсий и пособий | 18 | 02 | 442 | 326 | 9 624,0 | 9 624,0 | - | |||||||
из них: Доплата к пенсиям по распоряжениям администрации области "О дополнительном материальном обеспечении граждан за особые заслуги в развитии сферы культуры Архангельской области", "О назначении ежемесячного пособия Герою Советского Союза Синникову А.С.", по областному закону "О государственной службе Архангельской области" | 9 624,0 | 9 624,0 | ||||||||||||
(Строка исключена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). | ||||||||||||||
(Строка исключена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). |
|
|
|
| ||||||||||
(Строка исключена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). |
|
|
|
|
|
| ||||||||
Прочие мероприятия в области социальной политики (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). | 18 | 06 | 472 663,0 | 472 260,0 | 403,0 | 93600,0 | 93 600,0 | - | ||||||
Ведомственные расходы в области социального обеспечения | 18 | 06 | 440 | 108 419,0 | 108 419,0 | - | - | - | - | |||||
Целевые субсидии и субвенции | 18 | 06 | 440 | 290 | 107 469,0 | 107 469,0 | ||||||||
в т.ч. Субсидии населению на оплату жилья и коммунальных услуг | 70 000,0 | 70 000,0 | - | - | - | - | ||||||||
из них: Субсидии населению на оплату жилья и коммунальных услуг | 90 000,0 | 90 000,0 | ||||||||||||
Возмещение расходов из федерального фонда софинансирования социальных расходов | 20 000,0 | 20 000,0 | ||||||||||||
Субсидии на возмещение льгот гражданам, пострадавшим от радиации | 6 436,0 | 6 436,0 | ||||||||||||
Субсидии на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи сотрудникам силовых ведомств | 31 033,0 | 31 033,0 | ||||||||||||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 18 | 06 | 440 | 323 | 950,0 | 950,0 | ||||||||
Прочие ведомственные расходы в области социальной политики (Строка дополнена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02). | 18 | 06 | 445 |
| 4025,0 | 3622,0 | 403,0 |
|
|
| ||||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики (Строка дополнена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02). | 18 | 06 | 445 | 323 | 4025,0 | 3622,0 | 403,0 |
|
|
| ||||
Расходы на перевозку несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений | 18 | 06 | 456 | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | |||||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 18 | 06 | 456 | 323 | 50,0 | 50,0 | ||||||||
Фонд компенсаций (Расходы на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ") | 18 | 06 | 489 | 165 939,0 | 165 939,0 | - | - | - | - | |||||
Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 18 | 06 | 489 | 327 | 4 000,0 | 4 000,0 | ||||||||
Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства | 18 | 06 | 489 | 328 | 2 500,0 | 2 500,0 | ||||||||
Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов | 18 | 06 | 489 | 329 | 3 500,0 | 3 500,0 | ||||||||
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов | 18 | 06 | 489 | 333 | 54 084,0 | 54 084,0 | ||||||||
Расходы на оплату установки телефона ветеранам и инвалидам и его использование | 18 | 06 | 489 | 334 | 9 236,0 | 9 236,0 | ||||||||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам | 18 | 06 | 489 | 345 | 49 940,0 | 49 940,0 | ||||||||
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов | 18 | 06 | 489 | 348 | 40 522,0 | 40 522,0 | ||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (зубопротезирование) | 18 | 06 | 489 | 397 | 2 157,0 | 2 157,0 | ||||||||
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" в части полномочий субъектов РФ | 18 | 06 | 498 | 162 178,0 | 162 178,0 | - | 88600,0 | 88 600,0 | - | |||||
Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства (Строка дополнена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02). | 18 | 06 | 498 | 328 | 200,0 | 200,0 |
|
|
|
| ||||
Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов (Строка дополнена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02). | 18 | 06 | 498 | 329 | 3500,0 | 3500,0 |
|
|
|
| ||||
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). | 18 | 06 | 498 | 333 | 24 188,0 | 24 188,0 | 68470,0 | 68 470,0 | ||||||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам | 18 | 06 | 498 | 345 | 111 679,0 | 111 679,0 | ||||||||
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов | 18 | 06 | 498 | 348 | 17 689,0 | 17 689,0 | ||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 18 | 06 | 498 | 397 | 4 922,0 | 4 922,0 | - | 20130,0 | 20 130,0 | - | ||||
из них: Расходы на оплату услуг связи - радиотрансляции и телевизионной антенны | 632,0 | 632,0 | 20130,0 | 20 130,0 | ||||||||||
Зубопротезирование | 4 290,0 | 4 290,0 | ||||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 18 | 06 | 515 | 5 854,0 | 5 854,0 | - | 5 000,0 | 5 000,0 | - | |||||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 18 | 06 | 515 | 323 | 900,0 | 900,0 | ||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 18 | 06 | 515 | 397 | 4 954,0 | 4 954,0 | - | 5 000,0 | 5 000,0 | - | ||||
из них: Расходы по оказанию помощи семьям в связи с выездом с северных территорий | 550,0 | 550,0 | ||||||||||||
Расходы на приобретение авиабилетов на льготных условиях малообеспеченным гражданам, пользующимся в ряде территорий единственным видом транспорта | 4 404,0 | 4 404,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||||||||||
Расходы на реализацию льгот, установленных областным законом "О присвоении звания "Ветеран труда Архангельской области" отдельным категориям пенсионеров" | 18 | 06 | 811 | 26 198,0 | 26 198,0 | - | - | - | - | |||||
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов | 18 | 06 | 811 | 333 | 12 940,0 | 12 940,0 | ||||||||
Расходы на оплату установки телефона ветеранам и инвалидам и его использование | 18 | 06 | 811 | 334 | 2 146,0 | 2 146,0 | - | - | - | - | ||||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам | 18 | 06 | 811 | 345 | 10 192,0 | 10 192,0 | - | - | - | - | ||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 18 | 06 | 811 | 397 | 920,0 | 920,0 | ||||||||
в том числе: Зубопротезирование | 920,0 | 920,0 | ||||||||||||
Государственные пособия гражданам, имеющим детей | 18 | 07 | 279 196,0 | 279 196,0 | - | 50000,0 | 50 000,0 | - | ||||||
Выплаты государственных пособий на детей военнослужащих и гражданского персонала | 18 | 07 | 452 | 279 196,0 | 279 196,0 | 50000,0 | 50 000,0 | |||||||
Выплата государственных пособий на детей военнослужащих и гражданского персонала (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). | 18 | 07 | 452 | 324 | 279 196,0 | 279 196,0 | 50000,0 | 50000,0 | ||||||
(Строка исключена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). |
|
|
|
|
|
| ||||||||
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА | 19 | 120 000,0 | 120 000,0 | - | 40000,0 | 40 000,0 | - | |||||||
Обслуживание государственного внутреннего долга | 19 | 01 | 120 000,0 | 120 000,0 | - | 40000,0 | 40 000,0 | - | ||||||
Процентные платежи по государственному внутреннему долгу | 19 | 01 | 460 | 120 000,0 | 120 000,0 | - | 40000,0 | 40 000,0 | - | |||||
Выплаты процентов по государственному долгу | 19 | 01 | 460 | 330 | 120 000,0 | 120 000,0 | 40000,0 | 40 000,0 | ||||||
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ | 21 | 1 808 098,0 | 1 808 098,0 | - | 15000,0 | 15 000,0 | - | |||||||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 21 | 01 | 1 808 098,0 | 1 808 098,0 | - | 15000,0 | 15 000,0 | - | ||||||
Региональный фонд финансовой поддержки в субъектах РФ | 21 | 01 | 481 | 1 471 806,0 | 1 471 806,0 | - | - | - | - | |||||
Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации | 21 | 01 | 481 | 369 | 1 471 806,0 | 1 471 806,0 | - | - | - | - | ||||
из них: Субвенция бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы с начислениями на нее и частичную компенсацию роста платежей за неработающее население в ТФОМС в связи с изменением условий оплаты труда | 1 466 630,0 | 1 466 630,0 | ||||||||||||
Дотация бюджетам муниципальных образований "Лешуконский район" и "Шенкурский район" | 5 176,0 | 5 176,0 | ||||||||||||
Дотации и субвенции | 21 | 01 | 485 | 336 292,0 | 336 292,0 | - | 15000,0 | 15 000,0 | - | |||||
Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации | 21 | 01 | 485 | 369 | 336 292,0 | 336 292,0 | - | 15000,0 | 15 000,0 | - | ||||
из них: Субвенция муниципальным образованиям для выплаты опекунских пособий | 44 000,0 | 44 000,0 | ||||||||||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований для возмещения разницы в тарифах за отпущенную населению тепловую энергию | 292 292,0 | 292 292,0 | 15000,0 | 15 000,0 | ||||||||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 30 | 153 702,0 | 152 480,0 | 1 222,0 | 15890,0 | 3 740,0 | 12 150,0 | |||||||
Резервные фонды | 30 | 01 | 7 500,0 | 7 500,0 | - | 10000,0 | 300,0 | 9 700,0 | ||||||
Резервные фонды | 30 | 01 | 510 | 7 500,0 | 7 500,0 | - | 10000,0 | 300,0 | 9 700,0 | |||||
Формирование резервных фондов исполнительных органов власти субъектов РФ | 30 | 01 | 510 | 435 | 7 500,0 | 7 500,0 | 10000,0 | 300,0 | 9 700,0 | |||||
из них: Резервный фонд Главы администрации области | 7 500,0 | 7 500,0 | ||||||||||||
Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы | 30 | 01 | 810 | 10000,0 | 300,0 | 9 700,0 | ||||||||
Областная программа по усилению борьбы с преступностью на 2001-2002 годы | 30 | 01 | 810 | 831 | 10000,0 | 300,0 | 9 700,0 | |||||||
Проведение выборов и референдумов | 30 | 02 | 1 868,0 | 1 846,0 | 22,0 | - | - | - | ||||||
Территориальные органы | 30 | 02 | 038 | 1 868,0 | 1 846,0 | 22,0 | - | - | - | |||||
Денежное содержание аппарата | 30 | 02 | 038 | 027 | 1 195,8 | 1 195,8 | ||||||||
Расходы на содержание аппарата | 30 | 02 | 038 | 029 | 672,2 | 650,2 | 22,0 | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 30 | 04 | 144 334,0 | 143 134,0 | 1 200,0 | 5 890,0 | 3 440,0 | 2 450,0 | ||||||
Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ | 30 | 04 | 480 | 130 211,0 | 130 211,0 | - | - | - | ||||||
Субсидии на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефти, нефтепродуктов, топлива и продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов для снабжения населения, предприятий и организаций социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства | 30 | 04 | 480 | 456 | 130 211,0 | 130 211,0 | ||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 30 | 04 | 515 | 14 123,0 | 12 923,0 | 1 200,0 | 5 890,0 | 3 440,0 | 2 450,0 | |||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 30 | 04 | 515 | 397 | 14 123,0 | 12 923,0 | 1 200,0 | 5 890,0 | 3 440,0 | 2 450,0 | ||||
из них: | ||||||||||||||
Расходы на проведение ревизий КРУ | 400,0 | 400,0 | ||||||||||||
Отчиления в фонд поддержки налоговых органов и органов внутренних дел за счет средств единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности | 1 866,0 | 1 866,0 | ||||||||||||
Уплата членского взноса в ассоциацию"Север-Запад" | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||
Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения 2002 года | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||
Специальный моторизованный полк милиции (войсковая часть № 6647) | 3 443,0 | 3 243,0 | 200,0 | 1 900,0 | 1 400,0 | 500,0 | ||||||||
Поддержка Архангельской региональной общественной организации вкладчиков | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||
Расходы на финансирование проектов, представленных органами муниципальных образований для развития территориального общественного самоуправления Архангельской области | 750,0 | 750,0 | ||||||||||||
Расходы на содержание аппарата уполномоченного по правам человека в Архангельской области | 290,0 | 290,0 | ||||||||||||
Расходы по подготовке и участию Архангельской области в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории ВВЦ в г.Москве | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | ||||||||||
Оплата расходов по договору за предоставление статистической информации, подготавливаемой Архангельским областным комитетом государственной статистики | 1 201,0 | 1 201,0 | ||||||||||||
Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы | 30 | 04 | 810 | 4 073,0 | 3 073,0 | 1 000,0 | 2 490,0 | 540,0 | 1 950,0 | |||||
Программа "Информатизация функций управления Архангельской областью на 2002-2004 г." | 30 | 04 | 810 | 832 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||
Областная программа "Пожарная безопасность на 2001-2002 годы" | 30 | 04 | 810 | 833 | 1 500,0 | 1 500,0 | ||||||||
Программа содействия занятости населения Архангельской области | 30 | 04 | 810 | 834 | 540,0 | 540,0 | ||||||||
Программа реформирования промышленного сектора и содействия трудовой занятости осужденных УИН Минюста России по Архангельской области на 2001 -2005 годы | 30 | 04 | 810 | 835 | 450,0 | 450,0 | ||||||||
Целевая программа "Охрана и использование животного мира на 2000-2003 годы" | 30 | 04 | 810 | 836 | 3 073,0 | 3 073,0 | ||||||||
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). | 1 505 045,0 | 271 119,0 | 1233926,0 | 100000,0 | - | 100000,0 | ||||||||
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | 30 | 03 | 45 000,0 | 45 000,0 | - | |||||||||
Формирование региональных фондов государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности | 30 | 03 | 349 | 45 000,0 | 45 000,0 | - | - | - | - | |||||
Расходы за счет средств региональных фондов государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности | 30 | 03 | 349 | 228 | 45 000,0 | 45 000,0 | - | - | - | - | ||||
из них: Объем расходов регионального фонда | 65 500,0 | 65 500,0 | ||||||||||||
в том числе: за счет возврата средств из областного бюджета в региональный фонд, позаимствованных ранее на финансирование неотложных нужд | 35 000,0 | 35 000,0 | ||||||||||||
Объем основного долга, подлежащий возврату в региональный фонд | 20 500,0 | 20 500,0 | ||||||||||||
Территориальные дорожные фонды (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). | 31 | 11 | 1268545,0 | 34 619,0 | 1233926,0 | 100000,0 | - | 100000,0 | ||||||
Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). | 31 | 11 | 520 | 1268545,0 | 34 619,0 | 1233926,0 | 100000,0 | - | 100000,0 | |||||
(Строка исключена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). |
|
|
|
|
| |||||||||
Целевые расходы за счет субвенции на дорожное хозяйство из федерального бюджета РФ | 31 | 11 | 520 | 532 | 372 973,0 | 372973,0 | ||||||||
в том числе: строительство автодорог | 360 900,0 | 360900,0 | ||||||||||||
приведение в нормативное состояние сельских дорог, подлежащих приемке в сеть автомобильных дорог общего пользования | 10 233,0 | 10 233,0 | ||||||||||||
приведение в нормативное состояние проезжей части улично-дорожной сети для проезда транзитного транспорта | 1 840,0 | 1 840,0 | ||||||||||||
Расходы на содержание и ремонт действующей сети территориальных автомобильных дорог общего пользования, включая сезонную заготовку материалов (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). | 31 | 11 | 520 | 870 | 519 807,0 | 519807,0 | ||||||||
Территориальные расходы дорожного фонда | 31 | 11 | 520 | 871 | 30 196,0 | 30 196,0 | ||||||||
Резерв средств на на ликвидацию последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций | 31 | 11 | 520 | 872 | 16 885,0 | 16 885,0 | ||||||||
Расходы на проектно-изыскательские, научно-исследовательские работы | 31 | 11 | 520 | 873 | 16 000,0 | 16 000,0 | ||||||||
в том числе: на проведение научно-исследовательских работ в регионе | 3 500,0 | 3 500,0 | ||||||||||||
Расходы на реконструкцию и строительство автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, развитие производственной базы дорожных организаций | 31 | 11 | 520 | 874 | 112 416,0 | 112416,0 | 100000,0 | 100000,0 | ||||||
Расходы на приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для функционирования сети дорог общего пользования | 31 | 11 | 520 | 875 | 50 000,0 | 50 000,0 | ||||||||
Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет (Строка дополнена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02). | 31 | 11 | 520 | 876 | 145 845 |
| 145845,0 |
|
|
| ||||
Финансирование договора по обеспечению дополнительных поступлений в территориальный дорожный фонд с УМНС по Архангельской области (Строка дополнена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 ) | 31 | 11 | 520 | 876 | 4423,0 | 4423,0 |
|
|
|
| ||||
Территориальные экологические фонды | 31 | 12 | 191 500,0 | 191 500,0 | - | - | - | - | ||||||
Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете | 31 | 12 | 520 | 191 500,0 | 191 500,0 | - | - | - | - | |||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 31 | 12 | 520 | 397 | 191 500,0 | 191 500,0 | ||||||||
В С Е Г О (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). . | 7077973,1 | 5 660 249,0 | 1417724,1 | 506470,9 | 265722,4 | 240748,5 | ||||||||
Общая сумма | 707973,1 | 5 660 249,0 | 1417724,1 | 506470,9 | 265722,4 | 240748,5 |
Приложение 3
к областному закону
«Об областном бюджете на 2002 год»