наименование | глава | раздел | под- раздел | целе- вая статья | вид рас- ходов | сумма, тыс.руб. | кроме того за счет дополнительных доходов, тыс.руб. | |||||||||||
|
|
|
|
|
| всего | в том числе | всего | в том числе | |||||||||
|
|
|
|
|
| текущие расходы | капитальные расходы | текущие расходы | капи- тальные расходы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
КОМИТЕТ ТОРГОВЛИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ | 004 |
|
|
|
| 1 797,0 | 1 797,0 | - | - | - | - | |||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 004 | 01 |
|
|
| 1 797,0 | 1 797,0 | - | - | - | - | |||||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 004 | 01 | 03 |
|
| 1 797,0 | 1 797,0 | - | - | - | - | |||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ | 004 | 01 | 03 | 036 |
| 1 797,0 | 1 797,0 | - | - | - | - | |||||||
Денежное содержание аппарата | 004 | 01 | 03 | 036 | 027 | 1 460,0 | 1 460,0 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 004 | 01 | 03 | 036 | 029 | 337,0 | 337,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ | 020 |
|
|
|
| 4 101,0 | 4 101,0 | - | 18 400,0 | - | 18 400,0 | |||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 020 | 01 |
|
|
| 4 101,0 | 4 101,0 | - | - | - | - | |||||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 020 | 01 | 03 |
|
| 4 101,0 | 4 101,0 | - | - | - | - | |||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ | 020 | 01 | 03 | 036 |
| 4 101,0 | 4 101,0 | - | - | - | - | |||||||
Денежное содержание аппарата | 020 | 01 | 03 | 036 | 027 | 2 966,0 | 2 966,0 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 020 | 01 | 03 | 036 | 029 | 1 135,0 | 1 135,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Cтроительство, архитектура | 020 | 07 | 07 |
|
| - | - | - | 18 400,0 | - | 18 400,0 | |||||||
Государственные капитальные вложения | 020 | 07 | 07 | 313 |
| - | - | - | 18 400,0 | - | 18 400,0 | |||||||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 020 | 07 | 07 | 313 | 198 | 18 400,0 | 18 400,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ | 050 |
|
|
|
| 140 834,0 | 140 834,0 | - | 1 000,0 | 1 000,0 | - | |||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 050 | 01 |
|
|
| 6 334,0 | 6 334,0 | - | - | - | - | |||||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 050 | 01 | 03 |
|
| 6 334,0 | 6 334,0 | - | - | - | - | |||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ | 050 | 01 | 03 | 036 |
| 6 334,0 | 6 334,0 | - | - | - | - | |||||||
Денежное содержание аппарата | 050 | 01 | 03 | 036 | 027 | 4 792,0 | 4 792,0 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 050 | 01 | 03 | 036 | 029 | 1 542,0 | 1 542,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Промышленность, энергетика и строительство | 050 | 07 |
|
|
| 4 000,0 | 4 000,0 | |||||||||||
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 050 | 07 | 09 |
|
| 4 000,0 | 4 000,0 | |||||||||||
Финансирование геолого-разведочных работ | 050 | 07 | 09 | 475 |
| 4 000,0 | 4 000,0 | |||||||||||
Геолого-разведочные работы | 050 | 07 | 09 | 475 | 410 | 4 000,0 | 4 000,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 050 | 09 |
|
|
| - | - | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||
Гидрометеорология | 050 | 09 | 04 |
|
| - | - | - | 1 000,0 | 1 000,0 | - | |||||||
Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы | 050 | 09 | 04 | 810 |
| - | - | - | 1 000,0 | 1 000,0 | - | |||||||
Программа работ по гидрометеорологическому обеспечению органов государственной власти Архангельской области и развитию системы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды на 2002-2003 г. | 050 | 09 | 04 | 810 | 837 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Целевые бюджетные фонды | 050 | 31 |
|
|
| 130 500,0 | 130 500,0 | - | - | - | - | |||||||
Территориальные экологические фонды | 050 | 31 | 12 |
|
| 130 500,0 | 130 500,0 | - | - | - | - | |||||||
Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете | 050 | 31 | 12 | 520 |
| 130 500,0 | 130 500,0 | - | - | - | - | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 050 | 31 | 12 | 520 | 397 | 130 500,0 | 130 500,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ | 051 |
|
|
|
| 33 561,0 | 33 561,0 | - | 10 000,0 | 10 000,0 | - | |||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 051 | 01 |
|
|
| 3 561,0 | 3 561,0 | - | - | - | - | |||||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 051 | 01 | 03 |
|
| 3 561,0 | 3 561,0 | - | - | - | - | |||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ | 051 | 01 | 03 | 036 |
| 3 561,0 | 3 561,0 | - | - | - | - | |||||||
Денежное содержание аппарата | 051 | 01 | 03 | 036 | 027 | 2 826,0 | 2 826,0 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 051 | 01 | 03 | 036 | 029 | 735,0 | 735,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 051 | 09 |
|
|
| 30 000,0 | 30 000,0 | - | 10 000,0 | 10 000,0 | - | |||||||
Лесные ресурсы | 051 | 09 | 02 |
|
| 30 000,0 | 30 000,0 | - | 10 000,0 | 10 000,0 | - | |||||||
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий | 051 | 09 | 02 | 361 |
| 30 000,0 | 30 000,0 | - | 10 000,0 | 10 000,0 | - | |||||||
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий | 051 | 09 | 02 | 361 | 223 | 30 000,0 | 30 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ | 054 |
|
|
|
| 660 385,7 | 646 999,6 | 13 386,1 | 19 237,9 | 900,0 | 18 337,9 | |||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 054 | 01 |
|
|
| 5 142,0 | 5 142,0 | - | - | - | - | |||||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 054 | 01 | 03 |
|
| 5 142,0 | 5 142,0 | - | - | - | - | |||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ | 054 | 01 | 03 | 036 |
| 5 142,0 | 5 142,0 | - | - | - | - | |||||||
Денежное содержание аппарата | 054 | 01 | 03 | 036 | 027 | 4 198,0 | 4 198,0 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 054 | 01 | 03 | 036 | 029 | 944,0 | 944,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Образование | 054 | 14 |
|
|
| 14 904,6 | 14 366,6 | 538,0 | - | - | - | |||||||
Среднее профессиональное образование | 054 | 14 | 04 |
|
| 10 850,5 | 10 312,5 | 538,0 | - | - | - | |||||||
Ведомственные расходы на среднее профессиональное образование | 054 | 14 | 04 | 403 |
| 10 850,5 | 10 312,5 | 538,0 | - | - | - | |||||||
Средние специальные учебные заведения | 054 | 14 | 04 | 403 | 268 | 10 850,5 | 10 312,5 | 538,0 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Переподготовка и повышение квалификации | 054 | 14 | 05 |
|
| 2 844,6 | 2 844,6 | - | - | - | - | |||||||
Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации | 054 | 14 | 05 | 404 |
| 2 844,6 | 2 844,6 | - | - | - | - | |||||||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054 | 14 | 05 | 404 | 270 | 2 844,6 | 2 844,6 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Прочие расходы в области образования | 054 | 14 | 07 |
|
| 1 209,5 | 1 209,5 | - | - | - | - | |||||||
Прочие ведомственные расходы в области образования | 054 | 14 | 07 | 407 |
| 1 209,5 | 1 209,5 | - | - | - | - | |||||||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 054 | 14 | 07 | 407 | 272 | 1 209,5 | 1 209,5 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Здравоохранение и физическая культура | 054 | 17 |
|
|
| 640 339,1 | 627 491,0 | 12 848,1 | 19 237,9 | 900,0 | 18 337,9 | |||||||
Здравоохранение | 054 | 17 | 01 |
|
| 573 737,1 | 560 889,0 | 12 848,1 | 16 437,9 | - | 16 437,9 | |||||||
Ведомственные расходы на здравоохранение | 054 | 17 | 01 | 430 |
| 573 737,1 | 560 889,0 | 12 848,1 | 16 437,9 | - | 16 437,9 | |||||||
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 437 698,0 | 430 698,0 | 7 000,0 | 7 361,0 | 7 361,0 | ||||||||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 13 158,0 | 12 958,0 | 200,0 | 644,0 | 644,0 | ||||||||
Дома ребенка | 054 | 17 | 01 | 430 | 304 | 11 560,0 | 11 410,0 | 150,0 | 259,0 | 259,0 | ||||||||
Санатории для больных туберкулезом | 054 | 17 | 01 | 430 | 306 | 29 717,0 | 29 317,0 | 400,0 | 270,0 | 270,0 | ||||||||
Санатории для детей и подростков | 054 | 17 | 01 | 430 | 307 | 13 392,0 | 13 392,0 | 233,0 | 233,0 | |||||||||
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения | 054 | 17 | 01 | 430 | 310 | 68 212,1 | 63 114,0 | 5 098,1 | 7 670,9 | 7 670,9 | ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы | 054 | 17 | 01 | 810 |
| 65 702,0 | 65 702,0 | - | 2 800,0 | 900,0 | 1 900,0 | |||||||
Программа "Вакцинопрофилактика на 1999-2000 годы и на период до 2005 г." | 054 | 17 | 01 | 810 | 825 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||
Программа"Реформа амбулаторно-поликлинической помощи- введение института врача общей практики в Архангельской области на 2001-2005 годы" | 054 | 17 | 01 | 810 | 826 | 800,0 | 800,0 | |||||||||||
Программа "Гемодиализная помощь населению на 2002-2004 годы" | 054 | 17 | 01 | 810 | 827 | 14 700,0 | 14 700,0 | |||||||||||
Программа "Сахарный диабет на 2002-2004 годы" | 054 | 17 | 01 | 810 | 828 | 45 000,0 | 45 000,0 | |||||||||||
Программа "Астма и аллергия на 2002-2004 годы" | 054 | 17 | 01 | 810 | 829 | 5 002,0 | 5 002,0 | |||||||||||
Программа"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2001-2003 годы" | 054 | 17 | 01 | 810 | 830 | 2 000,0 | 900,0 | 1 100,0 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Санитарно-эпидемиологический надзор | 054 | 17 | 02 |
|
| 900,0 | 900,0 | - | - | - | - | |||||||
Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиологический надзор | 054 | 17 | 02 | 432 |
| 900,0 | 900,0 | - | - | - | - | |||||||
Прочие учреждения и мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора | 054 | 17 | 02 | 432 | 313 | 900,0 | 900,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). | 056 |
|
|
|
| 97 616,9 | 95 433,9 | 2 183,0 | 3 000,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | |||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 056 | 01 |
|
|
| 2 701,0 | 2 701,0 | - | - | - | - | |||||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 056 | 01 | 03 |
|
| 2 701,0 | 2 701,0 | - | - | - | ||||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ | 056 | 01 | 03 | 036 |
| 2 701,0 | 2 701,0 | - | - | - | - | |||||||
Денежное содержание аппарата | 056 | 01 | 03 | 036 | 027 | 2 163,0 | 2 163,0 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 056 | 01 | 03 | 036 | 029 | 538,0 | 538,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Образование | 056 | 14 |
|
|
| 24 615,9 | 24 615,9 | - | - | - | - | |||||||
Общее образование | 056 | 14 | 02 |
|
| 5 959,0 | 5 959,0 | - | - | - | - | |||||||
Ведомственные расходы на общее образование | 056 | 14 | 02 | 401 |
| 5 959,0 | 5 959,0 | - | - | - | - | |||||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056 | 14 | 02 | 401 | 264 | 5 959,0 | 5 959,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Среднее профессиональное образование | 056 | 14 | 04 |
|
| 18 358,4 | 18 358,4 | - | - | - | - | |||||||
Ведомственные расходы на среднее профессиональное образование | 056 | 14 | 04 | 403 |
| 18 358,4 | 18 358,4 | - | - | - | - | |||||||
Средние специальные учебные заведения | 056 | 14 | 04 | 403 | 268 | 18 358,4 | 18 358,4 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Переподготовка и повышение квалификации | 056 | 14 | 05 |
|
| 298,5 | 298,5 | - | - | - | - | |||||||
Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации | 056 | 14 | 05 | 404 |
| 298,5 | 298,5 | - | - | - | - | |||||||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 056 | 14 | 05 | 404 | 270 | 298,5 | 298,5 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Культура, искусство и кинематография | 056 | 15 |
|
|
| 70 300,0 | 68 117,0 | 2 183,0 | 3 000,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | |||||||
Культура и искусство | 056 | 15 | 01 |
|
| 69 065,0 | 66 882,0 | 2 183,0 | 2 000,0 | - | 2 000,0 | |||||||
Ведомственные расходы на культуру и искусство | 056 | 15 | 01 | 410 |
| 46 152,0 | 43 969,0 | 2 183,0 | 2 000,0 | - | 2 000,0 | |||||||
Музеи и постоянные выставки | 056 | 15 | 01 | 410 | 283 | 14 288,0 | 14 288,0 | |||||||||||
Библиотеки | 056 | 15 | 01 | 410 | 284 | 19 798,0 | 19 798,0 | |||||||||||
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства | 056 | 15 | 01 | 410 | 287 | 12 066,0 | 9 883,0 | 2 183,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Государственная поддержка театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств | 056 | 15 | 01 | 411 |
| 22 913,0 | 22 913,0 | - | - | - | - | |||||||
Театры, концертные организации и другие организации исполнительских искусств | 056 | 15 | 01 | 411 | 281 | 22 913,0 | 22 913,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Кинематография | 056 | 15 | 02 |
|
| 1 235,0 | 1 235,0 | - | 1 000,0 | 1 000,0 | - | |||||||
Государственная поддержка кинематографии | 056 | 15 | 02 | 415 |
| 1 235,0 | 1 235,0 | - | 1 000,0 | 1 000,0 | - | |||||||
Организации кинематографии | 056 | 15 | 02 | 415 | 282 | 1 235,0 | 1 235,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РУССКОГО СЕВЕРА" | 058 |
|
|
|
| 9 374,0 | 7 414,0 | 1 960,0 | - | - | - | |||||||
Культура, искусство и кинематография | 058 | 15 |
|
|
| 9 374,0 | 7 414,0 | 1 960,0 | - | - | - | |||||||
Культура и искусство | 058 | 15 | 01 |
|
| 9 374,0 | 7 414,0 | 1 960,0 | - | - | - | |||||||
Ведомственные расходы на культуру и искусство | 058 | 15 | 01 | 410 |
| 9 374,0 | 7 414,0 | 1 960,0 | - | - | - | |||||||
Музеи и постоянные выставки | 058 | 15 | 01 | 410 | 283 | 9 374,0 | 7 414,0 | 1 960,0 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
АРХАНГЕЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ" | 059 |
|
|
|
| 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | |||||||
Культура, искусство и кинематография | 059 | 15 |
|
|
| 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | |||||||
Культура и искусство | 059 | 15 | 01 |
|
| 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | |||||||
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства | 059 | 15 | 01 | 412 |
| 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | |||||||
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства | 059 | 15 | 01 | 412 | 287 | 500,0 | 500,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ | 071 |
|
|
|
| 4 500,0 | 4 500,0 | - | - | - | - | |||||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 071 | 08 |
|
|
| 4 500,0 | 4 500,0 | - | - | - | - | |||||||
Земельные ресурсы | 071 | 08 | 02 |
|
| 4 500,0 | 4 500,0 | - | - | - | - | |||||||
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, осуществляемые за счет средств земельного налога | 071 | 08 | 02 | 344 |
| 4 500,0 | 4 500,0 | - | - | - | - | |||||||
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования | 071 | 08 | 02 | 344 | 212 | 2 033,0 | 2 033,0 | |||||||||||
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель, землеустройства и водных биоресурсов | 071 | 08 | 02 | 344 | 213 | 2 467,0 | 2 467,0 | |||||||||||
в том числе: текущее содержание комитета по земельным ресурсам и землеустройству Архангельской области
| 1 000,0 | 1 000,0 |
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ | 075 |
|
|
|
| 225 676,0 | 208 897,3 | 16 778,7 | 2 000,0 | 500,0 | 1 500,0 | |||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 075 | 01 |
|
|
| 6 897,0 | 6 897,0 | - | - | - | - | |||||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 075 | 01 | 03 |
|
| 6 897,0 | 6 897,0 | - | - | - | - | |||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ | 075 | 01 | 03 | 036 |
| 6 897,0 | 6 897,0 | - | - | - | - | |||||||
Денежное содержание аппарата | 075 | 01 | 03 | 036 | 027 | 6 135,0 | 6 135,0 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 075 | 01 | 03 | 036 | 029 | 762,0 | 762,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Образование | 075 | 14 |
|
|
| 174 779,0 | 158 000,3 | 16 778,7 | 2 000,0 | 500,0 | 1 500,0 | |||||||
Дошкольное образование | 075 | 14 | 01 |
|
| 5 228,2 | 5 078,2 | 150,0 | - | - | - | |||||||
Ведомственные расходы на дошкольное образование | 075 | 14 | 01 | 400 |
| 5 148,2 | 5 078,2 | 70,0 | - | - | - | |||||||
Детские дошкольные учреждения | 075 | 14 | 01 | 400 | 259 | 5 148,2 | 5 078,2 | 70,0 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Прочие расходы(нужды) на областные целевые программы: | 075 | 14 | 01 | 810 |
| 80,0 | - | 80,0 | - | - | - | |||||||
Программа развития образования Архангельской области на 2001-2005 годы | 075 | 14 | 01 | 810 | 821 | 80,0 | 80,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Общее образование (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). | 075 | 14 | 02 |
|
| 73 446,6 | 71 221,0 | 2 225,6 | 1 500,0 | - | 1 500,0 | |||||||
Ведомственные расходы на общее образование (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). | 075 | 14 | 02 | 401 |
| 72 776,6 | 70 801,0 | 1 975,6 | 1 500,0 | - | 1 500,0 | |||||||
Школы-детские сады, школы начальные неполные средние и средние (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). | 075 | 14 | 02 | 401 | 260 | 5 290,2 | 4 890,2 | 400,0 | ||||||||||
Специальные школы | 075 | 14 | 02 | 401 | 261 | 11 554,5 | 10 847,6 | 706,9 | ||||||||||
Школы-интернаты | 075 | 14 | 02 | 401 | 263 | 19 571,7 | 19 571,7 | |||||||||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 075 | 14 | 02 | 401 | 264 | 19 761,6 | 18 971,9 | 789,7 | 1 500,0 | 1 500,0 | ||||||||
Детские дома | 075 | 14 | 02 | 401 | 265 | 16 598,6 | 16 519,6 | 79,0 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы: | 075 | 14 | 02 | 810 |
| 670,0 | 420,0 | 250,0 | - | - | - | |||||||
Программа развития образования Архангельской области на 2001-2005 годы | 075 | 14 | 02 | 810 | 821 | 350,0 | 100,0 | 250,0 | - | - | - | |||||||
Программа "Одаренные дети на 2001-2003 годы" | 075 | 14 | 02 | 810 | 822 | 320,0 | 320,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Начальное профессиональное образование | 075 | 14 | 03 |
|
| 10 003,3 | 10 003,3 | - | - | - | - | |||||||
Ведомственные расходы на начальное профессиональное образование | 075 | 14 | 03 | 402 |
| 10 003,3 | 10 003,3 | - | - | - | - | |||||||
Профессионально-технические училища | 075 | 14 | 03 | 402 | 266 | 10 003,3 | 10 003,3 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Cреднее профессиональное образование | 075 | 14 | 04 |
|
| 40 585,0 | 39 722,1 | 862,9 | - | - | - | |||||||
Ведомственные расходы на среднее профессиональное образование | 075 | 14 | 04 | 403 |
| 40 435,0 | 39 572,1 | 862,9 | - | - | - | |||||||
Средние специальные учебные заведения | 075 | 14 | 04 | 403 | 268 | 40 435,0 | 39 572,1 | 862,9 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Прочие расходы(нужды) на областные целевые программы: | 075 | 14 | 04 | 810 |
| 150,0 | 150,0 | - | - | - | - | |||||||
Программа развития образования Архангельской области на 2001-2005 годы | 075 | 14 | 04 | 810 | 821 | 150,0 | 150,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Переподготовка и повышение квалификации | 075 | 14 | 05 |
|
| 10 401,8 | 9 941,6 | 460,2 | - | - | - | |||||||
Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации | 075 | 14 | 05 | 404 |
| 10 181,8 | 9 721,6 | 460,2 | - | - | - | |||||||
Институты повышения квалификации | 075 | 14 | 05 | 404 | 269 | 10 181,8 | 9 721,6 | 460,2 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Прочие расходы(нужды) на областные целевые программы: | 075 | 14 | 05 | 810 |
| 220,0 | 220,0 | - | - | - | - | |||||||
Программа развития образования Архангельской области на 2001-2005 годы | 075 | 14 | 05 | 810 | 821 | 150,0 | 150,0 | |||||||||||
Программа "Одаренные дети на 2001-2003 годы" | 075 | 14 | 05 | 810 | 822 | 70,0 | 70,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Прочие расходы в области образования (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). | 075 | 14 | 07 |
|
| 35 114,1 | 22 034,1 | 13 080,0 | 500,0 | 500,0 | - | |||||||
Прочие ведомственные расходы в области образования (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). | 075 | 14 | 07 | 407 |
| 16 413,6 | 16 333,6 | 80,0 | 500,0 | 500,0 | - | |||||||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 075 | 14 | 07 | 407 | 272 | 3 913,6 | 3 833,6 | 80,0 | ||||||||||
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 075 | 14 | 07 | 407 | 319 | 12 500,0 | 12 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы: | 075 | 14 | 07 | 810 |
| 18 700,5 | 5 700,5 | 13 000,0 | - | - | - | |||||||
Программа развития образования Архангельской области на 2001-2005 годы | 075 | 14 | 07 | 810 | 821 | 13 290,0 | 3 970,0 | 9 320,0 | ||||||||||
Программа "Одаренные дети на 2001-2003 годы" | 075 | 14 | 07 | 810 | 822 | 950,0 | 950,0 | |||||||||||
Программа "Дети-сироты на 2001-2003 годы" | 075 | 14 | 07 | 810 | 823 | 2 780,5 | 780,5 | 2 000,0 | ||||||||||
Программа обновления учебно-лабораторной базы учреждений образования области на 2002-2005 г. | 075 | 14 | 07 | 810 | 824 | 1 680,0 | 1 680,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Дотации и субвенции | 075 | 21 | 01 | 485 |
| 44 000,0 | 44 000,0 | - | - | - | - | |||||||
Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации | 075 | 21 | 01 | 485 | 369 | 44 000,0 | 44 000,0 | - | ||||||||||
из них: Субвенция муниципальным образованиям для выплаты опекунских пособий | 44 000,0 | 44 000,0 |
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КАДРОВЫЙ ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ | 077 |
|
|
|
| 1 827,3 | 1 811,3 | 16,0 | 400,0 | 380,0 | 20,0 | |||||||
Образование | 077 | 14 |
|
|
| 1 827,3 | 1 811,3 | 16,0 | 400,0 | 380,0 | 20,0 | |||||||
Переподготовка и повышение квалификации | 077 | 14 | 05 |
|
| 1 827,3 | 1 811,3 | 16,0 | 400,0 | 380,0 | 20,0 | |||||||
Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации | 077 | 14 | 05 | 404 |
| 1 827,3 | 1 811,3 | 16,0 | 400,0 | 380,0 | 20,0 | |||||||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 077 | 14 | 05 | 404 | 270 | 1 827,3 | 1 811,3 | 16,0 | 400,0 | 380,0 | 20,0 | |||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ | 082 |
|
|
|
| 152 752,0 | 141 752,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | - | 11 000,0 | |||||||
Государственное управление и местное cамоуправление | 082 | 01 |
|
|
| 9 193,0 | 9 193,0 | - | - | - | - | |||||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 082 | 01 | 03 |
|
| 9 193,0 | 9 193,0 | - | - | - | - | |||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ | 082 | 01 | 03 | 036 |
| 9 193,0 | 9 193,0 | - | - | - | - | |||||||
Денежное содержание аппарата | 082 | 01 | 03 | 036 | 027 | 7 370,0 | 7 370,0 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 082 | 01 | 03 | 036 | 029 | 1 823,0 | 1 823,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Промышленность, энергетика и строительство | 082 | 07 |
|
|
| 11 000,0 | - | 11 000,0 | 11 000,0 | - | 11 000,0 | |||||||
Строительство и архитектура | 082 | 07 | 07 |
|
| 11 000,0 | - | 11 000,0 | 11 000,0 | - | 11 000,0 | |||||||
Государственные капитальные вложения | 082 | 07 | 07 | 313 |
| 11 000,0 | - | 11 000,0 | 11 000,0 | - | 11 000,0 | |||||||
Государственные капитальные вложения на возвратной основе | 082 | 07 | 07 | 313 | 197 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | |||||||||
из них: Приобретение сельскохозяйственной техники и племенной продукции для предприятий агропромышленного комплекса | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 10 000,0 | |||||||||||||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 082 | 07 | 07 | 313 | 198 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 082 | 08 |
|
|
| 132 559,0 | 132 559,0 | - | - | - | - | |||||||
Сельскохозяйственное производство | 082 | 08 | 01 |
|
| 125 912,0 | 125 912,0 | - | - | - | - | |||||||
Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства | 082 | 08 | 01 | 340 |
| 84 835,0 | 84 835,0 | - | - | - | - | |||||||
Субсидии на животноводческую продукцию из бюджетов субъектов РФ | 082 | 08 | 01 | 340 | 210 | 79 363,0 | 79 363,0 | |||||||||||
Финансирование мероприятий по племенному животноводству и элитному семеноводству | 082 | 08 | 01 | 340 | 217 | 5 472,0 | 5 472,0 | - | ||||||||||
из них: Субсидии на поддержку племенного животноводства |
| 5 472,0 | 5 472,0 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства | 082 | 08 | 01 | 341 | 5 885,0 | 5 885,0 | - | - | - | - | ||||||||
Финансирование мероприятий по племенному животноводству и элитному семеноводству | 082 | 08 | 01 | 341 | 217 | 2 885,0 | 2 885,0 | - | ||||||||||
из них: Субсидии на поддержку элитного семеноводства |
| 2 885,0 | 2 885,0 | |||||||||||||||
Целевые субсидии и субвенции | 082 | 08 | 01 | 341 | 290 | 3 000,0 | 3 000,0 | - | ||||||||||
их них: Субсидии на производство продовольственной ржи |
| 3 000,0 | 3 000,0 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
Прочие расходы в области сельского хозяйства (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). | 082 | 08 | 01 | 342 | 6 516,0 | 6 516,0 | - | - | - | - | ||||||||
Целевые субсидии и субвенции (Строка дополнена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02). | 082 | 08 | 01 | 342 | 290 |
|
|
|
|
|
| |||||||
из них: Субсидии на содержание ветеринарной службы, госсеминспекции, государственной конюшни (Строка дополнена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02) |
|
|
|
|
| 2516,0 | 2516,0 |
|
|
|
| |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 082 | 08 | 01 | 342 | 397 | 4 000,0 | 4 000,0 | - | - | - | - | |||||||
из них: Расходы на проведение противоэпизотических и других мероприятий в сельском хозяйстве | 4 000,0 | 4 000,0 |
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Государственная поддержка развития фермерства | 082 | 08 | 01 | 343 |
| 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | |||||||
Кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве | 082 | 08 | 01 | 343 | 211 | 500,0 | 500,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Государственная поддержка мероприятий по коренному улучшению земель (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). | 082 | 08 | 01 | 345 |
| 28 176,0 | 28 176,0 | - | - | - | - | |||||||
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). | 082 | 08 | 01 | 345 | 212 | 28 176,0 | 28 176,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 082 | 08 | 05 |
|
| 6 647,0 | 6 647,0 | - | - | - | - | |||||||
Прочие расходы в области сельского хозяйства | 082 | 08 | 05 | 342 |
| 6 647,0 | 6 647,0 | - | - | - | ||||||||
Текущее содержание подведомственных структур | 082 | 08 | 05 | 342 | 075 | 4 687,0 | 4 687,0 | |||||||||||
т.ч. Расходы на содержание службы Гостехнадзора по Архангельской области | 4 687,0 | 4 687,0 |
|
|
| |||||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 082 | 08 | 05 | 342 | 397 | 1 960,0 | 1 960,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ | 092 |
|
|
|
| 2 895 594,0 | 2782994,0 | 112 600,0 | 123 990,0 | 57 340,0 | 66 650,0 | |||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 092 | 01 |
|
|
| 25 305,0 | 24 905,0 | 400,0 | - | - | - | |||||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 092 | 01 | 03 |
|
| 16 993,0 | 16 593,0 | 400,0 | - | - | - | |||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ | 092 | 01 | 03 | 036 |
| 16 993,0 | 16 593,0 | 400,0 | - | - | - | |||||||
Денежное содержание аппарата | 092 | 01 | 03 | 036 | 027 | 13 098,0 | 13 098,0 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 092 | 01 | 03 | 036 | 029 | 3 895,0 | 3 495,0 | 400,0 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Расходы на выплаты по отдельным статьям областного закона "О государственной службе Архангельской области" | 092 |
|
|
|
| 8 312,0 | 8 312,0 | - | - | - | - | |||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ | 092 | 01 | 03 | 036 |
| 8 312,0 | 8 312,0 | - | - | - | - | |||||||
Денежное содержание аппарата | 092 | 01 | 03 | 036 | 027 | 8 312,0 | 8 312,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Промышленность, энергетика и строительство | 092 | 07 |
|
|
| 621 200,0 | 509 000,0 | 112 200,0 | 56 500,0 | - | 56 500,0 | |||||||
Топливно-энергетический комплекс | 092 | 07 | 01 |
|
| 509 000,0 | 509 000,0 | - | - | - | - | |||||||
Государственная поддержка энергетики и электрификации субъектов РФ | 092 | 07 | 01 | 293 |
| 9 000,0 | 9 000,0 | - | - | - | - | |||||||
Субсидии на услуги, предоставляемые населению газоснабжающими организациями в субъектах РФ | 092 | 07 | 01 | 293 | 441 | 9 000,0 | 9 000,0 | - | - | - | - | |||||||
из них: субсидии газоснабжающим предприятиям на покрытие расходов, связанных с государственным реулированием тарифов | 9 000,0 | 9 000,0 |
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ | 092 | 07 | 01 | 480 |
| 500 000,0 | 500 000,0 | - | - | - | - | |||||||
Субвенции на компенсацию тарифов на электроэнергию территориям Дальнего Востока и Архангельской области | 092 | 07 | 01 | 480 | 455 | 500 000,0 | 500 000,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Строительство и архитектура | 092 | 07 | 07 |
|
| 112 200,0 | - | 112 200,0 | 56 500,0 | - | 56 500,0 | |||||||
Государственные капитальные вложения | 092 | 07 | 07 | 313 |
| 112 200,0 | - | 112 200,0 | 56 500,0 | - | 56 500,0 | |||||||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 | 092 | 07 | 07 | 313 | 198 | 112 200,0 | 112 200,0 | 56 500,0 | 56 500,0 | |||||||||
из них: возврат кредитов, привлеченных на строительство социально значимых объектов области в соответствии с постановлением областного Собрания депутатов от 25.04.2001 N 18 | 23 000,0 | 23 000,0 |
|
| ||||||||||||||
(Строка исключена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 092 | 08 |
|
|
| 4 000,0 | 4 000,0 | - | - | - | - | |||||||
Земельные ресурсы | 092 | 08 | 02 |
|
| 4 000,0 | 4 000,0 | - | - | - | - | |||||||
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, осуществляемые за счет средств земельного налога | 092 | 08 | 02 | 344 |
| 4 000,0 | 4 000,0 | - | - | - | - | |||||||
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель, землеустройства и землепользования | 092 | 08 | 02 | 344 | 213 | 4 000,0 | 4 000,0 | - | ||||||||||
из них: Расходы по проекту "Ларис" |
|
|
|
|
| 4 000,0 | 4 000,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Заготовки и хранение сельскохозяйственной продукции | 092 | 08 | 03 |
|
| - | - | - | - | - | - | |||||||
Формирование региональных продовольственных фондов | 092 | 08 | 03 | 348 |
| - | - | - | - | - | - | |||||||
Расходы по формированию региональных продовольственных фондов | 092 | 08 | 03 | 348 | 229 | - | - | - | - | - | - | |||||||
из них: Объем расходов регионального фонда |
|
|
|
|
| 7 800,0 | 7 800,0 | |||||||||||
Объем основного долга, подлежащий возврату в региональный фонд | 7 800,0 | 7 800,0 |
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Здравоохранение и физическая культура | 092 | 17 |
|
|
| 107 340,0 | 107 340,0 | - | - | - | - | |||||||
Здравоохранение | 092 | 17 | 01 |
|
| 107 340,0 | 107 340,0 | - | - | - | - | |||||||
Ведомственные расходы на здравоохранение | 092 | 17 | 01 | 430 |
| 107 340,0 | 107 340,0 | - | - | - | - | |||||||
Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования | 092 | 17 | 01 | 430 | 316 | 107 340,0 | 107 340,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Социальная политика | 092 | 18 |
|
|
| 550,0 | 550,0 | - | - | - | - | |||||||
Прочие мероприятия в области социальной политики | 092 | 18 | 06 |
|
| 550,0 | 550,0 | - | - | - | - | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 092 | 18 | 06 | 515 |
| 550,0 | 550,0 | - | - | - | - | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 092 | 18 | 06 | 515 | 397 | 550,0 | 550,0 | - | - | - | - | |||||||
из них: Расходы по оказанию помощи семьям в связи с выездом с северных территорий | 550,0 | 550,0 |
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Обслуживание государственного долга | 092 | 19 |
|
|
| 120 000,0 | 120 000,0 | - | 40 000,0 | 40 000,0 | - | |||||||
Обслуживание государственного внутреннего долга | 092 | 19 | 01 |
|
| 120 000,0 | 120 000,0 | - | 40 000,0 | 40 000,0 | - | |||||||
Процентные платежи по государственному внутреннему долгу | 092 | 19 | 01 | 460 |
| 120 000,0 | 120 000,0 | - | 40 000,0 | 40 000,0 | - | |||||||
Выплаты процентов по государственному долгу | 092 | 19 | 01 | 460 | 330 | 120 000,0 | 120 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 092 | 21 |
|
|
| 1 764 098,0 | 1764 098,0 | - | 15 000,0 | 15 000,0 | - | |||||||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 092 | 21 | 01 |
|
| 1 764 098,0 | 1764 098,0 | - | 15 000,0 | 15 000,0 | - | |||||||
Региональный фонд финансовой поддержки в субъектах РФ | 092 | 21 | 01 | 481 |
| 1 471 806,0 | 1471 806,0 | - | - | - | - | |||||||
Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации | 092 | 21 | 01 | 481 | 369 | 1 471 806,0 | 1471 806,0 | - | - | - | - | |||||||
из них: Субвенция бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы с начислениями на нее и частичную компенсацию роста платежей за неработающее население в ТФОМС в связи с изменениями условий оплаты труда | 1466 630,0 | 1466 630,0 |
|
|
| |||||||||||||
Дотация бюджетам муниципальных образований "Лешуконский район" и "Шенкурский район" | 5 176,0 | 5 176,0 |
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Дотации и субвенции | 092 | 21 | 01 | 485 |
| 292 292,0 | 292 292,0 | - | 15 000,0 | 15 000,0 | - | |||||||
Дотаци и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации | 092 | 21 | 01 | 485 | 369 | 292 292,0 | 292 292,0 | - | 15 000,0 | 15 000,0 | - | |||||||
из них: Субвенция бюджетам муниципальных образований для возмещения разницы в тарифах за отпущенную населению тепловую энергию | 292 292,0 | 292 292,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Прочие расходы | 092 | 30 |
|
|
| 192 101,0 | 192 101,0 | - | 12 490,0 | 2 340,0 | 10 150,0 | |||||||
Резервные фонды | 092 | 30 | 01 |
|
| 7 500,0 | 7 500,0 | - | 10 000,0 | 300,0 | 9 700,0 | |||||||
Резервные фонды | 092 | 30 | 01 | 510 |
| 7 500,0 | 7 500,0 | - | 10 000,0 | 300,0 | 9 700,0 | |||||||
Формирование резервных фондов исполнительных органов власти субъектов РФ | 092 | 30 | 01 | 510 | 435 | 7 500,0 | 7 500,0 | - | 10 000,0 | 300,0 | 9 700,0 | |||||||
из них: Резервный фонд Главы администрации области |
|
|
| 7 500,0 | 7 500,0 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы | 092 | 30 | 01 | 810 |
| |||||||||||||
Программа"Усиление борьбы с преступностью на 2001-2002 годы" | 092 | 30 | 01 | 810 | 831 | 10 000,0 | 300,0 | 9 700,0 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | 092 | 30 | 03 |
|
| 45 000,0 | 45 000,0 | - | - | - | - | |||||||
Формирование региональных фондов государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности | 092 | 30 | 03 | 349 |
| 45 000,0 | 45 000,0 | - | ||||||||||
Расходы за счет средств региональных фондов государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности | 092 | 30 | 03 | 349 | 228 | 45 000,0 | 45 000,0 | - | - | - | - | |||||||
из них: Объем расходов регионального фонда |
|
|
|
|
| 65 500,0 | 65 500,0 | |||||||||||
в том числе: за счет возврата средств из областного бюджета в региональный фонд, позаимствованных ранее на финансирование неотложных нужд | 35 000,0 | 35 000,0 |
|
|
| |||||||||||||
Объем основного долга, подлежащий возврату в региональный фонд | 20 500,0 | 20 500,0 |
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 092 | 30 | 04 |
|
| 139 601,0 | 139 601,0 | - | 2 490,0 | 2 040,0 | 450,0 | |||||||
Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ | 092 | 30 | 04 | 480 |
| 130 211,0 | 130 211,0 | - | ||||||||||
Субсидии на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефти, нефтепродуктов, топлива и продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов для снабжения населения, предприятий и организаций социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства | 092 | 30 | 04 | 480 | 456 | 130 211,0 | 130 211,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 092 | 30 | 04 | 515 | 397 | 6 317,0 | 6 317,0 | - | 1 500,0 | 1 500,0 | - | |||||||
из них: Расходы на проведение ревизий КРУ |
|
|
|
|
| 400,0 | 400,0 | |||||||||||
Отчиления в фонд поддержки налоговых органов и органов внутренних дел за счет средств единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности | 1 866,0 | 1 866,0 |
|
|
| |||||||||||||
Уплата членского взноса в ассоциацию "Северо-Запад" | 300,0 | 300,0 |
| |||||||||||||||
Расходы по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2002 года | 1 000,0 | 1 000,0 |
|
|
| |||||||||||||
Расходы по подготовке и участию Архангельской области в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории ВВЦ в г.Москве | 500,0 | 500,0 |
| 1 500,0 | 1 500,0 | |||||||||||||
Оплата расходов по договору за предоставление статистической информации, подготавливаемой Архангельским областным комитетом государственной статистики | 1 201,0 | 1 201,0 |
|
|
| |||||||||||||
Поддержка Архангельской региональной общественной организации вкладчиков | 300,0 | 300,0 |
|
|
| |||||||||||||
Расходы на финансирование проектов, представленных органами муниципальных образований для развития территориального общественного самоуправления Архангельской области | 750,0 | 750,0 |
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Прочие расходы(нужды) на областные целевые программы | 092 | 30 | 04 | 810 |
| 3 073,0 | 3 073,0 | - | 990,0 | 540,0 | 450,0 | |||||||
Программа содействия занятости населения Архангельской области | 092 | 30 | 04 | 810 | 834 | 540,0 | 540,0 | |||||||||||
Программа реформирования промышленного сектора и содействия трудовой занятости осужденных УИН Минюста России по Архангельской области на 2001-2005 годы | 092 | 30 | 04 | 810 | 835 | 450,0 | 450,0 | |||||||||||
Целевая программа "Охрана и использование животного мира Архангельской области на 2000-2003 годы" | 092 | 30 | 04 | 810 | 836 | 3 073,0 | 3 073,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Целевые бюджетные фонды | 092 | 31 |
|
|
| 61 000,0 | 61 000,0 | |||||||||||
Территориальные экологические фонды | 092 | 31 | 12 |
|
| 61 000,0 | 61 000,0 | |||||||||||
Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете | 092 | 31 | 12 | 520 |
| 61 000,0 | 61 000,0 | |||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 092 | 31 | 12 | 520 | 397 | 61 000,0 | 61 000,0 | |||||||||||
из них: Бюджетные субвенции на природоохранные мероприятия, реализуемые предприятиями-загрязнителями окружающей среды | 61 000,0 | 61 000,0 |
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ | 104 |
|
|
|
| 46 236,0 | 46 236,0 | - | 5 300,0 | 5 000,0 | 300,0 | |||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 104 | 01 |
|
|
| 3 911,0 | 3 911,0 | - | - | - | - | |||||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 104 | 01 | 03 |
|
| 3 911,0 | 3 911,0 | - | - | - | - | |||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ | 104 | 01 | 03 | 036 |
| 3 911,0 | 3 911,0 | - | - | - | - | |||||||
Денежное содержание аппарата | 104 | 01 | 03 | 036 | 027 | 2 766,0 | 2 766,0 | |||||||||||
Представительские расходы | 104 | 01 | 03 | 036 | 028 | 270,0 | 270,0 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 104 | 01 | 03 | 036 | 029 | 875,0 | 875,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Промышленность,энергетика и строительство | 104 | 07 |
|
|
| - | - | - | 300,0 | - | 300,0 | |||||||
Строительство и архитектура | 104 | 07 | 07 |
|
| - | - | - | 300,0 | - | 300,0 | |||||||
Государственные капитальные вложения | 104 | 07 | 07 | 313 |
| - | - | - | 300,0 | - | 300,0 | |||||||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 104 | 07 | 07 | 313 | 198 | 300,0 | 300,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 104 | 10 |
|
|
| 42 325,0 | 42 325,0 | - | 5 000,0 | 5 000,0 | - | |||||||
Железнодорожный транспорт | 104 | 10 | 02 |
|
| 22 233,0 | 22 233,0 | - | 3 000,0 | 3 000,0 | - | |||||||
Государственная поддержка железнодорожного транспорта | 104 | 10 | 02 | 370 |
| 22 233,0 | 22 233,0 | - | 3 000,0 | 3 000,0 | - | |||||||
Целевые субсидии и субвенции | 104 | 10 | 02 | 370 | 290 | 22 233,0 | 22 233,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Водный транспорт | 104 | 10 | 04 |
|
| 9 492,0 | 9 492,0 | - | - | - | - | |||||||
Государственная поддержка морского транспорта | 104 | 10 | 04 | 374 |
| 1 450,0 | 1 450,0 | - | - | - | - | |||||||
Целевые субсидии и субвенции | 104 | 10 | 04 | 374 | 290 | 1 450,0 | 1 450,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Государственная поддержка речного транспорта | 104 | 10 | 04 | 375 |
| 8 042,0 | 8 042,0 | - | - | - | - | |||||||
Целевые субсидии и субвенции | 104 | 10 | 04 | 375 | 290 | 8 042,0 | 8 042,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Прочие виды транспорта | 104 | 10 | 05 |
|
| 10 600,0 | 10 600,0 | - | 2 000,0 | 2 000,0 | - | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 104 | 10 | 05 | 515 |
| 10 600,0 | 10 600,0 | - | 2 000,0 | 2 000,0 | - | |||||||
Целевые субсидии и субвенции | 104 | 10 | 05 | 515 | 290 | 10 600,0 | 10 600,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||
из них: дноуглубительные работы судоходного канала Онежского порта | 2 800,0 | 2 800,0 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ | 132 |
|
|
|
| 2 057,0 | 2 057,0 | - | 800,0 | - | 800,0 | |||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 132 | 01 |
|
|
| 2 057,0 | 2 057,0 | - | - | - | - | |||||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 132 | 01 | 03 |
|
| 2 057,0 | 2 057,0 | - | - | - | - | |||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ | 132 | 01 | 03 | 036 |
| 2 057,0 | 2 057,0 | - | - | - | - | |||||||
Денежное содержание аппарата | 132 | 01 | 03 | 036 | 027 | 1 704,0 | 1 704,0 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 132 | 01 | 03 | 036 | 029 | 353,0 | 353,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Промышленность,энергетика и строительство | 132 | 07 |
|
|
| - | - | - | 800,0 | - | 800,0 | |||||||
Строительство и архитектура | 132 | 07 | 07 |
|
| - | - | - | 800,0 | - | 800,0 | |||||||
Государственные капитальные вложения | 132 | 07 | 07 | 313 |
| - | - | - | 800,0 | - | 800,0 | |||||||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 132 | 07 | 07 | 313 | 198 | 800,0 | 800,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ | 133 |
|
|
|
| 6 244,0 | 4 044,0 | 2 200,0 | 13 000,0 | - | 13 000,0 | |||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 133 | 01 |
|
|
| 4 044,0 | 4 044,0 | - | - | - | - | |||||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 133 | 01 | 03 |
|
| 4 044,0 | 4 044,0 | - | - | - | - | |||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ | 133 | 01 | 03 | 036 |
| 4 044,0 | 4 044,0 | - | - | - | - | |||||||
Денежное содержание аппарата | 133 | 01 | 03 | 036 | 027 | 3 443,0 | 3 443,0 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 133 | 01 | 03 | 036 | 029 | 601,0 | 601,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Промышленность, энергетика и строительство | 133 | 07 |
|
|
| 2 200,0 | - | 2 200,0 | 13 000,0 | - | 13 000,0 | |||||||
Строительство и архитектура | 133 | 07 | 07 |
|
| 2 200,0 | - | 2 200,0 | 13 000,0 | - | 13 000,0 | |||||||
Государственные капитальные вложения | 133 | 07 | 07 | 313 |
| 2 200,0 | - | 2 200,0 | 13 000,0 | - | 13 000,0 | |||||||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 133 | 07 | 07 | 313 | 198 | 2 200,0 | 2 200,0 | 13 000,0 | - | 13 000,0 | ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
УПРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТИ И МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ | 134 |
|
|
|
| 14 239,0 | 14 239,0 | - | 7 500,0 | 7 500,0 | - | |||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 134 | 01 |
|
|
| 1 358,0 | 1 358,0 | - | - | - | - | |||||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 134 | 01 | 03 |
|
| 1 358,0 | 1 358,0 | - | - | - | - | |||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ | 134 | 01 | 03 | 036 |
| 1 358,0 | 1 358,0 | - | - | - | - | |||||||
Денежное содержание аппарата | 134 | 01 | 03 | 036 | 027 | 1 168,0 | 1 168,0 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 134 | 01 | 03 | 036 | 029 | 190,0 | 190,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Средства массовой информации | 134 | 16 |
|
|
| 12 881,0 | 12 881,0 | - | 7 500,0 | 7 500,0 | - | |||||||
Телевидение и радиовещание | 134 | 16 | 01 |
|
| 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | |||||||
Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний | 134 | 16 | 01 | 420 |
| 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | |||||||
Целевые субсидии и субвенции | 134 | 16 | 01 | 420 | 290 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
из них: радио "Соловки" |
|
|
|
|
| 100,0 | 100,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Периодическая печать и издательства | 134 | 16 | 02 |
|
| 12 781,0 | 12 781,0 | - | 7 500,0 | 7 500,0 | - | |||||||
Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной власти | 134 | 16 | 02 | 423 |
| 12 781,0 | 12 781,0 | - | 7 500,0 | 7 500,0 | - | |||||||
Целевые субсидии и субвенции | 134 | 16 | 02 | 423 | 290 | 12 781,0 | 12 781,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ВОЛНА. АРХАНГЕЛЬСКИЕ ОБЛАСТНЫЕ ВЕДОМОСТИ" | 135 |
|
|
|
| 2 326,0 | 2 326,0 | - | 500,0 | 500,0 | - | |||||||
Средства массовой информации | 135 | 16 |
|
|
| 2 326,0 | 2 326,0 | - | 500,0 | 500,0 | - | |||||||
Периодическая печать и издательства | 135 | 16 | 02 |
|
| 2 326,0 | 2 326,0 | 500,0 | 500,0 | |||||||||
Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной власти | 135 | 16 | 02 | 423 |
| 2 326,0 | 2 326,0 | - | 500,0 | 500,0 | - | |||||||
Целевые субсидии и субвенции | 135 | 16 | 02 | 423 | 290 | 2 326,0 | 2 326,0 | 500,0 | 500,0 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ | 140 |
|
|
|
| 12 322,0 | 10 922,0 | 1 400,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | - | |||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 140 | 01 |
|
|
| 10 322,0 | 9 922,0 | 400,0 | - | - | - | |||||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 140 | 01 | 03 |
|
| 10 322,0 | 9 922,0 | 400,0 | - | - | - | |||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ | 140 | 01 | 03 | 036 |
| 10 322,0 | 9 922,0 | 400,0 | - | - | - | |||||||
Денежное содержание аппарата | 140 | 01 | 03 | 036 | 027 | 7 934,0 | 7 934,0 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 140 | 01 | 03 | 036 | 029 | 2 388,0 | 1 988,0 | 400,0 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Развитие рыночной инфраструктуры | 140 | 11 |
|
|
| 1 000,0 | 1 000,0 | - | 2 000,0 | 2 000,0 | - | |||||||
Малый бизнес и предпринимательство | 140 | 11 | 01 |
|
| 1 000,0 | 1 000,0 | - | 2 000,0 | 2 000,0 | - | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 140 | 11 | 01 | 515 |
| 1 000,0 | 1 000,0 | - | 2 000,0 | 2 000,0 | - | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 140 | 11 | 01 | 515 | 397 | 1 000,0 | 1 000,0 | - | 2 000,0 | 2 000,0 | - | |||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Прочие расходы | 140 | 30 |
|
|
| 1 000,0 | - | 1 000,0 | - | - | - | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 140 | 30 | 04 |
|
| 1 000,0 | - | 1 000,0 | - | - | - | |||||||
Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы | 140 | 30 | 04 | 810 |
| 1 000,0 | - | 1 000,0 | - | - | - | |||||||
Программа "Информатизация функций управления Архангельской областью на 2002-2004 г." | 140 | 30 | 04 | 810 | 832 | 1 000,0 | - | 1 000,0 | - | - | - | |||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ | 148 |
|
|
|
| 948 221,0 | 947 723,0 | 498,0 | 143 600,0 | 143 600,0 | - | |||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 148 | 01 |
|
|
| 9 835,0 | 9 735,0 | 100,0 | - | - | - | |||||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 148 | 01 | 03 |
|
| 9 835,0 | 9 735,0 | 100,0 | - | - | - | |||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ | 148 | 01 | 03 | 036 |
| 9 835,0 | 9 735,0 | 100,0 | - | - | - | |||||||
Денежное содержание аппарата | 148 | 01 | 03 | 036 | 027 | 8 023,0 | 8 023,0 | |||||||||||
Представительские расходы | 148 | 01 | 03 | 036 | 028 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 148 | 01 | 03 | 036 | 029 | 1 810,0 | 1 710,0 | 100,0 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Cоциальная политика | 148 | 18 |
|
|
| 938 386,0 | 937 988,0 | 398,0 | 143 600,0 | 143 600,0 | - | |||||||
Учреждения социального обеспечения и службы занятости | 148 | 18 | 01 |
|
| 169 878,0 | 169 480,0 | 398,0 | - | - | - | |||||||
Ведомственные расходы в области социального обеспечения | 148 | 18 | 01 | 440 |
| 169 878,0 | 169 480,0 | 398,0 | - | - | - | |||||||
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому | 148 | 18 | 01 | 440 | 318 | 50,0 | 50,0 | |||||||||||
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | 148 | 18 | 01 | 440 | 320 | 152 830,0 | 152 657,0 | 173,0 | ||||||||||
Учреждения по обучению инвалидов | 148 | 18 | 01 | 440 | 321 | 4 533,0 | 4 533,0 | |||||||||||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 148 | 18 | 01 | 440 | 323 | 12 465,0 | 12 240,0 | 225,0 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Социальная помощь | 148 | 18 | 02 |
|
| 21 224,0 | 21 224,0 | - | - | - | - | |||||||
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан | 148 | 18 | 02 | 442 |
| 21 224,0 | 21 224,0 | - | - | - | - | |||||||
Пособия и социальная помощь | 148 | 18 | 02 | 442 | 322 | 11 600,0 | 11 600,0 | |||||||||||
Вылаты пенсий и пособий | 148 | 18 | 02 | 442 | 326 | 9 624,0 | 9 624,0 | - | ||||||||||
из них: Доплата к пенсиям по распоряжениям администрации области "О дополнительном материальном обеспечении граждан за особые заслуги в развитии сферы культуры Архангельской области", "О назначении ежемесячного пособия Герою Советского Союза Синникову А.С.", по областному закону "О государственной службе Архангельской области" | 9 624,0 | 9 624,0 |
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Прочие мероприятия в области социальной политики | 148 | 18 | 06 |
|
| 468 088,0 | 468 088,0 | - | 93 600,0 | 93 600,0 | - | |||||||
Ведомственные расходы в области социального обеспечения | 148 | 18 | 06 | 440 |
| 108 419,0 | 108 419,0 | - | - | - | - | |||||||
Целевые субсидии и субвенции | 148 | 18 | 06 | 440 | 290 | 107 469,0 | 107 469,0 | - | - | - | ||||||||
в т.ч. Субсидии населению на оплату жилья и коммунальных услуг | 70 000,0 | 70 000,0 | - | - | - | - | ||||||||||||
из них: Субсидии населению на оплату жилья и коммунальных услуг | 90 000,0 | 90 000,0 |
|
|
| |||||||||||||
Возмещение расходов из федерального фонда софинансирования социальных расходов | 20 000,0 | 20 000,0 |
|
|
| |||||||||||||
Субсидии на возмещение льгот гражданам, пострадавшим от радиации | 6 436,0 | 6 436,0 |
|
|
| |||||||||||||
Субсидии на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи сотрудникам силовых структур | 31 033,0 | 31 033,0 |
|
|
| |||||||||||||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 148 | 18 | 06 | 440 | 323 | 950,0 | 950,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Расходы на перевозку несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений | 148 | 18 | 06 | 456 |
| 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | |||||||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 148 | 18 | 06 | 456 | 323 | 50,0 | 50,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Фонд компенсаций (Расходы на реализацию федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ") | 148 | 18 | 06 | 489 |
| 165 939,0 | 165 939,0 | - | - | - | - | |||||||
Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 148 | 18 | 06 | 489 | 327 | 4 000,0 | 4 000,0 | |||||||||||
Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства | 148 | 18 | 06 | 489 | 328 | 2 500,0 | 2 500,0 | |||||||||||
Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов | 148 | 18 | 06 | 489 | 329 | 3 500,0 | 3 500,0 | |||||||||||
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов | 148 | 18 | 06 | 489 | 333 | 54 084,0 | 54 084,0 | |||||||||||
Расходы на оплату установки телефона ветеранам и инвалидам и его использование | 148 | 18 | 06 | 489 | 334 | 9 236,0 | 9 236,0 | |||||||||||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам | 148 | 18 | 06 | 489 | 345 | 49 940,0 | 49 940,0 | |||||||||||
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов | 148 | 18 | 06 | 489 | 348 | 40 522,0 | 40 522,0 | |||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (зубопротезирование) | 148 | 18 | 06 | 489 | 397 | 2 157,0 | 2 157,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" в части полномочий субъектов РФ | 148 | 18 | 06 | 498 |
| 162 178,0 | 162 178,0 | - | 88 600,0 | 88 600,0 | - | |||||||
Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства (Строка дополнена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). | 148 | 18 | 06 | 498 | 328 | 200,0 | 200,0 |
|
|
|
| |||||||
Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов (Строка дополнена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). | 148 | 18 | 06 | 498 | 329 | 3500,0 | 3500,0 |
|
|
|
| |||||||
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). | 148 | 18 | 06 | 498 | 333 | 24 188,0 | 24 188,0 | 68 470,0 | 68 470,0 | |||||||||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам | 148 | 18 | 06 | 498 | 345 | 111 679,0 | 111 679,0 | |||||||||||
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов | 148 | 18 | 06 | 498 | 348 | 17 689,0 | 17 689,0 | |||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 148 | 18 | 06 | 498 | 397 | 4 922,0 | 4 922,0 | - | 20 130,0 | 20 130,0 | - | |||||||
из них: Расходы на оплату услуг связи - радиотрансляции и телевизионной антенны | 632,0 | 632,0 |
| 20 130,0 | 20 130,0 | |||||||||||||
Зубопротезирование |
|
|
| 4 290,0 | 4 290,0 | |||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 148 | 18 | 06 | 515 | 31 502,0 | 31 502,0 | - | 5 000,0 | 5 000,0 | - | ||||||||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 148 | 18 | 06 | 515 | 323 | 900,0 | 900,0 | |||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 148 | 18 | 06 | 515 | 397 | 4 404,0 | 4 404,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |||||||||
из них: Расходы на приобретение авиабилетов на льготных условиях малообеспеченным гражданам, пользующимся в ряде территорий единственным видом транспорта | 4 404,0 | 4 404,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Расходы на реализацию льгот, установленных областным законом "О присвоении звания "Ветеран труда Архангельской области" отдельным категориям пенсионеров" | 148 | 18 | 06 | 811 |
| 26 198,0 | 26 198,0 | - | - | - | - | |||||||
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов | 148 | 18 | 06 | 811 | 333 | 12 940,0 | 12 940,0 | |||||||||||
Расходы на оплату установки телефона ветеранам и инвалидам и его использование | 148 | 18 | 06 | 811 | 334 | 2 146,0 | 2 146,0 | |||||||||||
Расходы на олату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам | 148 | 18 | 06 | 811 | 345 | 10 192,0 | 10 192,0 | |||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 148 | 18 | 06 | 811 | 397 | 920,0 | 920,0 | |||||||||||
из них: Зубопротезирование |
|
|
|
|
| 920,0 | 920,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Государственные пособия гражданам, имеющим детей | 148 | 18 | 07 |
|
| 279 196,0 | 279 196,0 | - | 50 000,0 | 50 000,0 | - | |||||||
Выплаты государственных пособий на детей военнослужащих и гражданского персонала | 148 | 18 | 07 | 452 |
| 279 196,0 | 279 196,0 | - | 50 000,0 | 50 000,0 | ||||||||
Выплата государственных пособий на детей военнослужащих и гражданского персонала (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). | 148 | 18 | 07 | 452 | 324 | 279 196,0 | 279 196,0 | 50 000,0 | 50 00,0 | |||||||||
(Строка удалена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ (Строка в редакции - областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). | 154 |
|
|
|
| 13 216,0 | 9 866,0 | 3 350,0 | - | - | - | |||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 154 | 01 |
|
|
| 13 216,0 | 9 866,0 | 3 350,0 | - | - | - | |||||||
Прочие расходы на общегосударственное управление | 154 | 01 | 05 |
|
| 13 216,0 | 9 866,0 | 3 350,0 | - | - | - | |||||||
Государственная поддержка архивной службы | 154 | 01 | 05 | 041 |
| 13 216,0 | 9 866,0 | 3 350,0 | - | - | - | |||||||
Текущее содержание подведомственных структур | 154 | 01 | 05 | 041 | 075 | 13 216,0 | 9 866,0 | 3 350,0 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
КОМИТЕТ ПО ТРУДУ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ | 157 |
|
|
|
| 2 989,0 | 2 989,0 | - | - | - | - | |||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 157 | 01 |
|
|
| 2 989,0 | 2 989,0 | - | - | - | - | |||||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 157 | 01 | 03 |
|
| 2 989,0 | 2 989,0 | - | - | - | - | |||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ | 157 | 01 | 03 | 036 |
| 2 989,0 | 2 989,0 | - | - | - | - | |||||||
Денежное содержание аппарата | 157 | 01 | 03 | 036 | 027 | 2 689,0 | 2 689,0 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 157 | 01 | 03 | 036 | 029 | 300,0 | 300,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ | 163 |
|
|
|
| 3 677,0 | 3 677,0 | - | - | - | - | |||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 163 | 01 |
|
|
| 3 677,0 | 3 677,0 | - | - | - | - | |||||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 163 | 01 | 03 |
|
| 3 677,0 | 3 677,0 | - | - | - | - | |||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ | 163 | 01 | 03 | 036 |
| 3 677,0 | 3 677,0 | - | - | - | - | |||||||
Денежное содержание аппарата | 163 | 01 | 03 | 036 | 027 | 3 097,0 | 3 097,0 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 163 | 01 | 03 | 036 | 029 | 580,0 | 580,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ | 164 |
|
|
|
| 54 477,2 | 50 497,2 | 3 980,0 | 12 845,0 | 9 354,4 | 3 490,6 | |||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 164 | 01 |
|
|
| 1 458,0 | 1 458,0 | - | - | - | - | |||||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 164 | 01 | 03 |
|
| 1 458,0 | 1 458,0 | - | - | - | - | |||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ | 164 | 01 | 03 | 036 |
| 1 458,0 | 1 458,0 | - | - | - | - | |||||||
Денежное содержание аппарата | 164 | 01 | 03 | 036 | 027 | 1 185,0 | 1 185,0 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 164 | 01 | 03 | 036 | 029 | 273,0 | 273,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Образование | 164 | 14 |
|
|
| 49 247,2 | 45 267,2 | 3 980,0 | 9 600,0 | 6 109,4 | 3 490,6 | |||||||
Общее образование | 164 | 14 | 02 |
|
| 13 998,7 | 13 918,7 | 80,0 | 6 959,3 | 5 516,3 | 1 443,0 | |||||||
Ведомственные расходы на общее образование | 164 | 14 | 02 | 401 |
| 13 998,7 | 13 918,7 | 80,0 | 6 959,3 | 5 516,3 | 1 443,0 | |||||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 164 | 14 | 02 | 401 | 264 | 13 998,7 | 13 918,7 | 80,0 | 6 959,3 | 5 516,3 | 1 443,0 | |||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Прочие расходы в области образования | 164 | 14 | 07 |
|
| 35 248,5 | 31 348,5 | 3 900,0 | 2 640,7 | 593,1 | 2 047,6 | |||||||
Прочие ведомственные расходы в области образования | 164 | 14 | 07 | 407 |
| 35 248,5 | 31 348,5 | 3 900,0 | 2 640,7 | 593,1 | 2 047,6 | |||||||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 164 | 14 | 07 | 407 | 272 | 35 248,5 | 31 348,5 | 3 900,0 | 2 640,7 | 593,1 | 2 047,6 | |||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Здравоохранение и физическая культура | 164 | 17 |
|
|
| 3 772,0 | 3 772,0 | - | 3 245,0 | 3 245,0 | - | |||||||
Физическая культура и спорт | 164 | 17 | 03 |
|
| 3 772,0 | 3 772,0 | - | 3 245,0 | 3 245,0 | - | |||||||
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт | 164 | 17 | 03 | 434 |
| 3 772,0 | 3 772,0 | - | 3 245,0 | 3 245,0 | - | |||||||
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта | 164 | 17 | 03 | 434 | 314 | 3 772,0 | 3 772,0 | 3 245,0 | 3 245,0 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ | 177 |
|
|
|
| 14 544,0 | 14 444,0 | 100,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | - | |||||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 177 | 13 |
|
|
| 14 544,0 | 14 444,0 | 100,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | - | |||||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 177 | 13 | 02 |
|
| 14 544,0 | 14 444,0 | 100,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | - | |||||||
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 177 | 13 | 02 | 399 |
| 2 200,0 | 2 200,0 | - | 3 000,0 | 3 000,0 | - | |||||||
Целевой финансовый резерв | 177 | 13 | 02 | 399 | 254 | 2 200,0 | 2 200,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | |||||||||
из них: Областной фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2 200,0 | 2 200,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 177 | 13 | 02 | 601 |
| 8 730,0 | 8 730,0 | - | - | - | - | |||||||
Денежное содержание гражданского персонала | 177 | 13 | 02 | 601 | 600 | 8 730,0 | 8 730,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) | 177 | 13 | 02 | 602 |
| 3 149,0 | 3 049,0 | 100,0 | - | - | - | |||||||
Текущее содержание | 177 | 13 | 02 | 602 | 641 | 3 149,0 | 3 049,0 | 100,0 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Мобилизационная подготовка и переподготовка резервов, учебно-сборовые мероприятия с гражданами РФ | 177 | 13 | 02 | 608 |
| 465,0 | 465,0 | - | - | - | - | |||||||
Обеспечение мобилизационной подготовки и подготовки резервов, учебно-сборовые мероприятия | 177 | 13 | 02 | 608 | 636 | 465,0 | 465,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ | 187 |
|
|
|
| 10 390,0 | 10 252,0 | 138,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | - | |||||||
Национальная оборона | 187 | 04 |
|
|
| 10 390,0 | 10 252,0 | 138,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | - | |||||||
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки | 187 | 04 | 03 |
|
| 10 390,0 | 10 252,0 | 138,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | - | |||||||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 187 | 04 | 03 | 601 |
| 4 346,0 | 4 346,0 | - | - | - | - | |||||||
Текущее содержание подведомственных структур | 187 | 04 | 03 | 601 | 075 | 4 346,0 | 4 346,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) | 187 | 04 | 03 | 602 |
| 6 044,0 | 5 906,0 | 138,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | - | |||||||
Текущее содержание подведомственных структур | 187 | 04 | 03 | 602 | 075 | 6 044,0 | 5 906,0 | 138,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ | 188 |
|
|
|
| 201 191,0 | 198 610,7 | 2 580,3 | 14 000,0 | 14 000,0 | - | |||||||
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 188 | 05 |
|
|
| 201 191,0 | 198 610,7 | 2 580,3 | 14 000,0 | 14 000,0 | - | |||||||
Органы внутренних дел | 188 | 05 | 01 |
|
| 201 191,0 | 198 610,7 | 2 580,3 | 14 000,0 | 14 000,0 | - | |||||||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 188 | 05 | 01 | 601 |
| 178 650,3 | 178 650,3 | - | 7 974,9 | 7 974,9 | - | |||||||
Денежное содержание гражданского персонала | 188 | 05 | 01 | 601 | 600 | 22 962,0 | 22 962,0 | |||||||||||
Денежное содержание военнослужащих | 188 | 05 | 01 | 601 | 601 | 127 756,9 | 127 756,9 | 6 558,9 | 6 558,9 | |||||||||
Продовольственное обеспечение военнослужащих (Строка в редакции областного закона 101-15-ОЗ - см. предыдущую редакцию). | 188 | 05 | 01 | 601 | 602 | 18282,9 | 18282,9 | |||||||||||
Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей | 188 | 05 | 01 | 601 | 604 | 2 229,5 | 2 229,5 | 150,0 | 150,0 | |||||||||
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). | 188 | 05 | 01 | 601 | 605 | 3 776,3 | 3 776,3 | 1 230,0 | 1 230,0 | |||||||||
Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава | 188 | 05 | 01 | 601 | 606 | 3 029,1 | 3 029,1 | |||||||||||
Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 188 | 05 | 01 | 601 | 642 | 613,6 | 613,6 | 36,0 | 36,0 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) | 188 | 05 | 01 | 602 |
| 21 142,7 | 18 562,4 | 2 580,3 | 6 025,1 | 6 025,1 | - | |||||||
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей | 188 | 05 | 01 | 602 | 605 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа | 188 | 05 | 01 | 602 | 607 | 8 794,6 | 8 794,6 | 2 205,4 | 2 205,4 | |||||||||
Обеспечение электросвязью в рамках государственного оборонного заказа | 188 | 05 | 01 | 602 | 608 | 757,8 | 757,8 | |||||||||||
Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 188 | 05 | 01 | 602 | 609 | 364,2 | 364,2 | |||||||||||
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) | 188 | 05 | 01 | 602 | 615 | 10 226,1 | 7 645,8 | 2 580,3 | 3 819,7 | 3 819,7 | ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Страховые гарантии военнослужащим | 188 | 05 | 01 | 607 |
| 1 398,0 | 1 398,0 | - | - | - | - | |||||||
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих | 188 | 05 | 01 | 607 | 634 | 1 398,0 | 1 398,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ | 198 |
|
|
|
| 75 065,0 | 75 065,0 | - | 5 100,0 | 1 600,0 | 3 500,0 | |||||||
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 198 | 05 |
|
|
| 75 065,0 | 75 065,0 | - | 3 600,0 | 1 600,0 | 2 000,0 | |||||||
Государственная противопожарная служба | 198 | 05 | 09 |
|
| 75 065,0 | 75 065,0 | - | 3 600,0 | 1 600,0 | 2 000,0 | |||||||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 198 | 05 | 09 | 601 |
| 69 966,0 | 69 966,0 | - | - | - | - | |||||||
Денежное содержание гражданского персонала | 198 | 05 | 09 | 601 | 600 | 60 020,0 | 60 020,0 | |||||||||||
Денежное содержание военнослужащих | 198 | 05 | 09 | 601 | 601 | 8 369,0 | 8 369,0 | |||||||||||
Продовольственное обеспечение военнослужащих (Строка дополнена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02). | 198 | 05 | 09 | 601 | 602 | 1221,3 | 1221,3 |
|
|
|
| |||||||
Вещевое обеспечение военнослужащих (Строка дополнена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02). | 198 | 05 | 09 | 601 | 603 | 150,0 | 150,0 |
|
|
|
| |||||||
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). | 198 | 05 | 09 | 601 | 605 | 205,7 | 205,7 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) | 198 | 05 | 09 | 602 |
| 5 099,0 | 5 099,0 | - | 3 600,0 | 1 600,0 | 2 000,0 | |||||||
Прочие расходы, связанные с боевой подго товкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) | 198 | 05 | 09 | 602 | 615 | 5 099,0 | 5 099,0 | 3 600,0 | 1 600,0 | 2 000,0 | ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Прочие расходы | 198 | 30 |
|
|
| - | - | - | 1 500,0 | - | 1 500,0 | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 198 | 30 | 04 |
|
| - | - | - | 1 500,0 | - | 1 500,0 | |||||||
Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы | 198 | 30 | 04 | 810 |
| - | - | - | 1 500,0 | - | 1 500,0 | |||||||
Областная программа "Пожарная безопасность на 2001-2002 г." | 198 | 30 | 04 | 810 | 833 | - | - | - | 1 500,0 | - | 1 500,0 | |||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ЖЕНЩИН, СЕМЬИ И МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ | 262 |
|
|
|
| 7 314,0 | 6 911,0 | 403,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | - | |||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 262 | 01 |
|
|
| 2 289,0 | 2 289,0 | - | - | - | - | |||||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 262 | 01 | 03 |
|
| 2 289,0 | 2 289,0 | - | - | - | - | |||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ | 262 | 01 | 03 | 036 |
| 2 289,0 | 2 289,0 | - | - | - | - | |||||||
Денежное содержание аппарата | 262 | 01 | 03 | 036 | 027 | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 262 | 01 | 03 | 036 | 029 | 289,0 | 289,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 262 | 06 |
|
|
| 1 000,0 | 1 000,0 | - | 1 000,0 | 1 000,0 | - | |||||||
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса | 262 | 06 | 02 |
|
| 1 000,0 | 1 000,0 | - | 1 000,0 | 1 000,0 | - | |||||||
НИОКР | 262 | 06 | 02 | 281 |
| 1 000,0 | 1 000,0 | - | 1 000,0 | 1 000,0 | - | |||||||
Другие НИОКР | 262 | 06 | 02 | 281 | 216 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Социальная политика | 262 | 18 |
|
|
| 4 025,0 | 3 622,0 | 403,0 | - | - | - | |||||||
(Строка удалена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
(Строка удалена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
(Строка удалена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Прочие мероприятия в области социальной политики (Строка дополнена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 ). | 262 | 18 | 06 |
|
| 4025,0 | 3622,0 | 403,0 |
|
|
| |||||||
Прочие ведомственные расходы в области социальной политики (Строка дополнена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02). | 262 | 18 | 06 | 445 |
| 4025,0 | 3622,0 | 403,0 |
|
|
| |||||||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики (Строка дополнена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02). | 262 | 18 | 06 | 445 | 323 | 4025,0 | 3622,0 | 403,0 |
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ | 303 |
|
|
|
| 55 211,0 | 47 361,0 | 7 850,0 | - | - | - | |||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 303 | 01 |
|
|
| 54 921,0 | 47 071,0 | 7 850,0 | - | - | - | |||||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 303 | 01 | 03 |
|
| 54 921,0 | 47 071,0 | 7 850,0 | - | - | - | |||||||
Содержание главы исполнительной власти субъекта РФ и его заместителей | 303 | 01 | 03 | 034 |
| 2 313,0 | 2 313,0 | - | - | - | - | |||||||
Денежное содержание главы исполнительной власти субъекта РФ и его заместителей | 303 | 01 | 03 | 034 | 033 | 2 313,0 | 2 313,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ | 303 | 01 | 03 | 036 |
| 52 608,0 | 44 758,0 | 7 850,0 | - | - | - | |||||||
Денежное содержание аппарата | 303 | 01 | 03 | 036 | 027 | 16 542,0 | 16 542,0 | |||||||||||
Представительские расходы | 303 | 01 | 03 | 036 | 028 | 800,0 | 800,0 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 303 | 01 | 03 | 036 | 029 | 35 266,0 | 27 416,0 | 7 850,0 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Прочие расходы | 303 | 30 |
|
|
| 290,0 | 290,0 | - | - | - | - | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 303 | 30 | 04 |
|
| 290,0 | 290,0 | - | - | - | - | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 303 | 30 | 04 | 515 |
| 290,0 | 290,0 | - | ||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 303 | 30 | 04 | 515 | 397 | 290,0 | 290,0 | - | ||||||||||
из них: Расходы на содержание аппарата уполномоченного по правам человека в Архангельской области | 290,0 | 290,0 |
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). | 306 |
|
|
|
| 1 302,0 | 1 302,0 | - | 4398,0 | 3648,0 | 750,0 | |||||||
Государственное управление и местное самоуправление (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). | 306 | 01 |
|
|
| 1 302,0 | 1 302,0 | - | 4398,0 | 3648,0 | 750,0 | |||||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти (Строка в редакции областного закона 101-15-ОЗ - см. предыдущую редакцию). | 306 | 01 | 03 |
|
| 1 302,0 | 1 302,0 | - | 4398,0 | 3648,0 | 750,0 | |||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ (Строка в редакции областного закона 101-15-ОЗ - см. предыдущую редакцию). | 306 | 01 | 03 | 036 |
| 1 302,0 | 1 302,0 | - | 4398,0 | 3648,0 | 750,0 | |||||||
Денежное содержание аппарата (Строка в редакции областного закона 101-15-ОЗ - см. предыдущую редакцию). | 306 | 01 | 03 | 036 | 027 | 1 083,0 | 1 083,0 | 2300,0 | 2300,0 |
| ||||||||
Расходы на содержание аппарата (Строка в редакции областного закона 101-15-ОЗ - см. предыдущую редакцию). | 306 | 01 | 03 | 036 | 029 | 219,0 | 219,0 | 2098,0 | 1348,0 | 750,0 | ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ | 308 |
|
|
|
| 1 868,0 | 1 846,0 | 22,0 | - | - | - | |||||||
Прочие расходы | 308 | 30 |
|
|
| 1 868,0 | 1 846,0 | 22,0 | - | - | - | |||||||
Проведение выборов и референдумов | 308 | 30 | 02 |
|
| 1 868,0 | 1 846,0 | 22,0 | - | - | - | |||||||
Территориальные органы | 308 | 30 | 02 | 038 |
| 1 868,0 | 1 846,0 | 22,0 | - | - | - | |||||||
Денежное содержание аппарата | 308 | 30 | 02 | 038 | 027 | 1 195,8 | 1 195,8 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 308 | 30 | 02 | 038 | 029 | 672,2 | 650,2 | 22,0 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
КОМИТЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СВЯЗЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ | 310 |
|
|
|
| 6 590,0 | 6 090,0 | 500,0 | - | - | - | |||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 310 | 01 |
|
|
| 6 590,0 | 6 090,0 | 500,0 | - | - | - | |||||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 310 | 01 | 03 |
|
| 6 590,0 | 6 090,0 | 500,0 | - | - | - | |||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ | 310 | 01 | 03 | 036 |
| 6 590,0 | 6 090,0 | 500,0 | - | - | - | |||||||
Денежное содержание аппарата | 310 | 01 | 03 | 036 | 027 | 3 292,0 | 3 292,0 | |||||||||||
Представительские расходы | 310 | 01 | 03 | 036 | 028 | 1 300,0 | 1 300,0 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 310 | 01 | 03 | 036 | 029 | 1 998,0 | 1 498,0 | 500,0 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ | 330 |
|
|
|
| 26 282,0 | 26 282,0 | - | - | - | - | |||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 330 | 01 |
|
|
| 26 282,0 | 26 282,0 | - | - | - | - | |||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | 330 | 01 | 02 |
|
| 26 282,0 | 26 282,0 | - | - | - | - | |||||||
Содержание главы законодательной власти субъекта РФ | 330 | 01 | 02 | 021 |
| 584,8 | 584,8 | - | - | - | - | |||||||
Денежное содержание главы законодательной власти субъекта РФ | 330 | 01 | 02 | 021 | 009 | 486,0 | 486,0 | |||||||||||
Представительские расходы | 330 | 01 | 02 | 021 | 028 | 98,8 | 98,8 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов РФ | 330 | 01 | 02 | 023 |
| 9 720,5 | 9 720,5 | - | - | - | - | |||||||
Денежное содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов РФ | 330 | 01 | 02 | 023 | 032 | 9 720,5 | 9 720,5 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Обеспечение деятельности законодательной(представительной) власти субъектов РФ | 330 | 01 | 02 | 025 |
| 15 976,7 | 15 976,7 | - | - | - | - | |||||||
Денежное содержание аппарата | 330 | 01 | 02 | 025 | 027 | 10 830,1 | 10 830,1 | |||||||||||
Представительские расходы | 330 | 01 | 02 | 025 | 028 | 80,0 | 80,0 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 330 | 01 | 02 | 025 | 029 | 5 066,6 | 5 066,6 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АДМИНИСТРАЦИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ | 340 |
|
|
|
| 4 414,0 | 4 254,0 | 160,0 | - | - | - | |||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 340 | 01 |
|
|
| 4 414,0 | 4 254,0 | 160,0 | - | - | - | |||||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 340 | 01 | 03 |
|
| 4 414,0 | 4 254,0 | 160,0 | - | - | - | |||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ | 340 | 01 | 03 | 036 |
| 4 414,0 | 4 254,0 | 160,0 | - | - | - | |||||||
Денежное содержание аппарата | 340 | 01 | 03 | 036 | 027 | 1 858,0 | 1 858,0 | |||||||||||
Представительские расходы | 340 | 01 | 03 | 036 | 028 | 48,0 | 48,0 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 340 | 01 | 03 | 036 | 029 | 2 508,0 | 2 348,0 | 160,0 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ | 350 |
|
|
|
| 13 793,0 | 13 793,0 | - | - | - | - | |||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 350 | 01 |
|
|
| 13 793,0 | 13 793,0 | - | - | - | - | |||||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 350 | 01 | 03 |
|
| 13 793,0 | 13 793,0 | - | - | - | - | |||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ | 350 | 01 | 03 | 036 |
| 13 793,0 | 13 793,0 | - | ||||||||||
Денежное содержание аппарата | 350 | 01 | 03 | 036 | 027 | 10 097,0 | 10 097,0 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 350 | 01 | 03 | 036 | 029 | 3 696,0 | 3 696,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ЦЕНТР | 370 |
|
|
|
| 4 662,0 | 4 662,0 | - | - | - | - | |||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 370 | 01 |
|
|
| 4 662,0 | 4 662,0 | - | - | - | - | |||||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 370 | 01 | 03 |
|
| 4 662,0 | 4 662,0 | - | - | - | - | |||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ | 370 | 01 | 03 | 036 |
| 4 662,0 | 4 662,0 | - | - | - | - | |||||||
Денежное содержание аппарата | 370 | 01 | 03 | 036 | 027 | 3 662,0 | 3 662,0 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 370 | 01 | 03 | 036 | 029 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
ГАРАЖ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ | 380 |
|
|
|
| 8 571,0 | 7 941,0 | 630,0 | - | - | - | |||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 380 | 01 |
|
|
| 8 571,0 | 7 941,0 | 630,0 | - | - | - | |||||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 380 | 01 | 03 |
|
| 8 571,0 | 7 941,0 | 630,0 | - | - | - | |||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ | 380 | 01 | 03 | 036 |
| 8 571,0 | 7 941,0 | 630,0 | - | - | - | |||||||
Расходы на содержание аппарата | 380 | 01 | 03 | 036 | 029 | 8 571,0 | 7 941,0 | 630,0 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ | 390 |
|
|
|
| 3 500,0 | 3 387,0 | 113,0 | - | - | - | |||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 390 | 12 |
|
|
| 3 500,0 | 3 387,0 | 113,0 | - | - | - | |||||||
Прочие структуры коммунального хозяйства | 390 | 12 | 03 |
|
| 3 500,0 | 3 387,0 | 113,0 | - | - | - | |||||||
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ | 390 | 12 | 03 | 311 |
| 3 500,0 | 3 387,0 | 113,0 | - | - | - | |||||||
Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ | 390 | 12 | 03 | 311 | 444 | 3 500,0 | 3 387,0 | 113,0 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ | 398 |
|
|
|
| 7 249,0 | 6 749,0 | 500,0 | - | - | ||||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 398 | 01 |
|
|
| 7 249,0 | 6 749,0 | 500,0 | - | - | ||||||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 398 | 01 | 03 |
|
| 7 249,0 | 6 749,0 | 500,0 | - | - | ||||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ | 398 | 01 | 03 | 036 |
| 7 249,0 | 6 749,0 | 500,0 | - | - | ||||||||
Денежное содержание аппарата | 398 | 01 | 03 | 036 | 027 | 2 550,0 | 2 550,0 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 398 | 01 | 03 | 036 | 029 | 4 699,0 | 4 199,0 | 500,0 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ" | 410 |
|
|
|
| 5 896,0 | 5 146,0 | 750,0 | 500,0 | - | 500,0 | |||||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 410 | 13 |
|
|
| 5 896,0 | 5 146,0 | 750,0 | 500,0 | - | 500,0 | |||||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 410 | 13 | 02 |
|
| 5 896,0 | 5 146,0 | 750,0 | 500,0 | - | 500,0 | |||||||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 410 | 13 | 02 | 601 |
| 4 250,4 | 4 250,4 | - | - | - | - | |||||||
Денежное содержание гражданского персонала | 410 | 13 | 02 | 601 | 600 | 4 250,4 | 4 250,4 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) | 410 | 13 | 02 | 602 |
| 1 645,6 | 895,6 | 750,0 | 500,0 | - | 500,0 | |||||||
Текущее содержание | 410 | 13 | 02 | 602 | 641 | 1 645,6 | 895,6 | 750,0 | 500,0 | - | 500,0 | |||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
СПЕЦИАЛЬНЫЙ МОТОРИЗОВАННЫЙ ПОЛК МИЛИЦИИ (ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ № 6647) | 420 |
|
|
|
| 3 443,0 | 3 243,0 | 200,0 | 1 900,0 | 1 400,0 | 500,0 | |||||||
Прочие расходы | 420 | 30 |
|
|
| 3 443,0 | 3 243,0 | 200,0 | 1 900,0 | 1 400,0 | 500,0 | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 420 | 30 | 04 |
|
| 3 443,0 | 3 243,0 | 200,0 | 1 900,0 | 1 400,0 | 500,0 | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 420 | 30 | 04 | 515 |
| 3 443,0 | 3 243,0 | 200,0 | 1 900,0 | 1 400,0 | 500,0 | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 420 | 30 | 04 | 515 | 397 | 3 443,0 | 3 243,0 | 200,0 | 1 900,0 | 1 400,0 | 500,0 | |||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РФ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ | 438 |
|
|
|
| 23 295,0 | 22 795,0 | 500,0 | - | - | - | |||||||
Судебная власть | 438 | 02 |
|
|
| 23 295,0 | 22 795,0 | 500,0 | - | - | - | |||||||
Федеральная судебная система | 438 | 02 | 01 |
|
| 23 295,0 | 22 795,0 | 500,0 | - | - | - | |||||||
Обеспечение деятельности мировых судей | 438 | 02 | 01 | 064 |
| 23 295,0 | 22 795,0 | 500,0 | - | - | - | |||||||
Денежное содержание аппарата | 438 | 02 | 01 | 064 | 027 | 10 955,2 | 10 955,2 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 438 | 02 | 01 | 064 | 029 | 12 339,8 | 11 839,8 | 500,0 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (Строка в редакции областного закона 101-15-ОЗ - см. предыдущую редакцию). | 439 |
|
|
|
| 1 268 545,0 | 34 619,0 | 1 233 926,0 | 100 000,0 | - | 100 000,0 | |||||||
Целевые бюджетные фонды (Строка в редакции областного закона 101-15-ОЗ - см. предыдущую редакцию). | 439 | 31 |
|
|
| 1 268 545,0 | 34 619,0 | 1 233 926,0 | 100 000,0 | - | 100 000,0 | |||||||
Территориальные дорожные фонды (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02- см. предыдущую редакцию). | 439 | 31 | 11 |
|
| 1 268 545,0 | 34 619,0 | 1 233 926,0 | 100 000,0 | - | 100 000,0 | |||||||
Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). | 439 | 31 | 11 | 520 |
| 1 268 545,0 | 34 619,0 | 1 233 926,0 | 100 000,0 | - | 100 000,0 | |||||||
(Строка исключена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Целевые расходы за счет субвенции на дорожное хозяйство из федерального бюджета РФ | 439 | 31 | 11 | 520 | 532 | 372 973,0 | 372 973,0 | |||||||||||
в том числе: строительство автодорог |
|
|
|
|
| 360 900,0 | 360 900,0 | |||||||||||
приведение в нормативное состояние сельских дорог, подлежащих приемке в сеть автомобильных дорог общего пользования | 10 233,0 | 10 233,0 |
|
| ||||||||||||||
приведение в нормативное состояние проезжей части улично-дорожной сети для проезда транзитного транспорта | 1 840,0 | 1 840,0 |
|
| ||||||||||||||
Расходы на содержание и ремонт действующей сети территориальных автомобильных дорог общего пользования, включая сезонную заготовку материалов (Строка в редакции областного закона 101-15-ОЗ - см. предыдущую редакцию). | 439 | 31 | 11 | 520 | 870 | 519 807,0 | 519 807,0 | |||||||||||
Территориальные расходы дорожного фонда | 439 | 31 | 11 | 520 | 871 | 30 196,0 | 30 196,0 | |||||||||||
Резерв средств на ликвидацию последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций | 439 | 31 | 11 | 520 | 872 | 16 885,0 | 16 885,0 | |||||||||||
Расходы на проектно-изыскательские, научно-исследовательские работы | 439 | 31 | 11 | 520 | 873 | 16 000,0 | 16 000,0 | |||||||||||
в том числе: на проведение научно-исследовательских работ в регионе | 3 500,0 | 3 500,0 |
|
| ||||||||||||||
Расходы на реконструкцию и строительство автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, развитие производственной базы дорожных организаций | 439 | 31 | 11 | 520 | 874 | 112 416,0 | 112 416,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | |||||||||
Расходы на приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для функционирования сети дорог общего пользования | 439 | 31 | 11 | 520 | 875 | 50 000,0 | 50 000,0 | |||||||||||
Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет (Строка дополнена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02). | 439 | 31 | 11 | 520 | 876 | 145 845,0 |
| 145 845,0 |
|
|
| |||||||
Финансирование договора по обеспечению дополнительных поступлений в территориальный дорожный фонд с УМНС по Архангельской области (Строка дополнена на основании областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02). | 439 | 31 | 11 | 520 | 877 | 4423,0 | 4423,0 |
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ФИНАНСОВОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ И БАНКРОТСТВУ | 720 |
|
|
|
| 325,0 | 325,0 | - | - | - | - | |||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 720 | 01 |
|
|
| 325,0 | 325,0 | - | - | - | - | |||||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 720 | 01 | 03 |
|
| 325,0 | 325,0 | - | - | - | - | |||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ | 720 | 01 | 03 | 036 |
| 325,0 | 325,0 | - | - | - | - | |||||||
Денежное содержание аппарата | 720 | 01 | 03 | 036 | 027 | 296,0 | 296,0 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 720 | 01 | 03 | 036 | 029 | 29,0 | 29,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
В С Е Г О (Строка в редакции областного закона N 101-15-ОЗ от 09.07.02 - см. предыдущую редакцию). |
|
|
|
|
| 7 077 973,1 | 5660 249,0 | 1 417 724,1 | 506 470,9 | 265 722,4 | 240 748,5 | |||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Сумма |
|
|
|
|
| 7 077 973,1 | 5660 249,0 | 1 417 724,1 | 506 470,9 | 265 722,4 | 240 748,5 |
Приложение 4
к областному закону
«Об областном бюджете на 2002 год»