Распределение расходов областного бюджета на 2001 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов бюджетов РФ
наименование | раз- | под- | цел. | вид | сумма |
| дел | разд. | ст. | расх. | тыс.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| |||||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ | |||||
САМОУПРАВЛЕНИЕ | 01 | 245 226,0 | |||
Функционирование законодательных (представи- | |||||
тельных) органов государственной власти | 01 | 02 | 26 282,0 | ||
Содержание главы законодательной власти | |||||
субъекта РФ | 01 | 02 | 021 | 586,0 | |
Денежное содержание главы законодательной | |||||
власти субъекта РФ | 01 | 02 | 021 | 009 | 486,0 |
Представительские расходы | 01 | 02 | 021 | 028 | 100,0 |
| |||||
Содержание членов законодательной | |||||
(представительной) власти субъектов РФ | 01 | 02 | 023 | 7 810,0 | |
Денежное содержание членов законодательной | |||||
(представительной) власти субъектов РФ | 01 | 02 | 023 | 032 | 7 810,0 |
| |||||
Обеспечение деятельности законодательной | |||||
(представительной) власти субъектов РФ | 01 | 02 | 025 | 17 886,0 | |
Денежное содержание аппарата | 01 | 02 | 025 | 027 | 10 195,0 |
Представительские расходы | 01 | 02 | 025 | 028 | 100,0 |
Расходы на содержание аппарата | 01 | 02 | 025 | 029 | 7 591,0 |
| |||||
Функционирование исполнительных органов | |||||
государственной власти | 01 | 03 | 211 576,0 | ||
Содержание главы исполнительной власти | |||||
субъекта РФ и его заместителей | 01 | 03 | 034 | 2 985,0 | |
Денежное содержание главы исполнитель- | |||||
ной власти субъекта РФ и его заместителей | 01 | 03 | 034 | 033 | 2 985,0 |
| |||||
Обеспечение деятельности органов исполни- | |||||
тельной власти субъектов РФ | 01 | 03 | 036 | 208 591,0 | |
Денежное содержание аппарата | 01 | 03 | 036 | 027 | 134 723,0 |
Представительские расходы | 01 | 03 | 036 | 028 | 1 161,0 |
Расходы на содержание аппарата | 01 | 03 | 036 | 029 | 72 707,0 |
| |||||
Прочие расходы на общегосударственное | |||||
управление | 01 | 05 | 7 368,0 | ||
Государственная поддержка архивной службы | 01 | 05 | 041 | 7 368,0 | |
Текущее содержание подведомственных | |||||
структур | 01 | 05 | 041 | 075 | 7 368,0 |
| |||||
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ | 02 | 28 000,0 | |||
Федеральная судебная система | 02 | 01 | 28 000,0 | ||
Обеспечение деятельности мировых судей | 02 | 01 | 064 | 28 000,0 | |
Денежное содержание аппарата | 02 | 01 | 064 | 027 | 8 758,0 |
Расходы на содержание аппарата | 02 | 01 | 064 | 029 | 19 242,0 |
| |||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 04 | 9 250,0 | |||
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой | |||||
подготовки | 04 | 03 | 9 250,0 | ||
из них: Военный комиссариат Архангельской | |||||
области | 9 250,0 | ||||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 04 | 03 | 601 | 2 667,0 | |
Текущее содержание подведомственных | |||||
структур | 04 | 03 | 601 | 075 | 2 667,0 |
| |||||
Боевая подготовка и материально-техническое | |||||
обеспечение войск (сил) | 04 | 03 | 602 | 6 578,4 | |
Текущее содержание подведомственных | |||||
структур | 04 | 03 | 602 | 075 | 6 578,4 |
| |||||
Мобилизационная подготовка и переподготовка | |||||
резервов, учебно-сборовые мероприятия с | |||||
гражданами РФ | 04 | 03 | 608 | 4,6 | |
Обеспечение мобилизационной подготовки и | |||||
подготовки резервов, учебно-сборовые | |||||
мероприятия | 04 | 03 | 608 | 636 | 4,6 |
| |||||
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И | |||||
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА | 05 | 252 851,0 | |||
Органы внутренних дел | 05 | 01 | 203 809,0 | ||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 05 | 01 | 601 | 144 599,0 | |
Денежное содержание гражданского персонала | 05 | 01 | 601 | 600 | 11 293,9 |
Денежное содержание военнослужащих | 05 | 01 | 601 | 601 | 86 712,1 |
Продовольственное обеспечение | |||||
военнослужащих | 05 | 01 | 601 | 602 | 222,6 |
Вещевое обеспечение военнослужащих | 05 | 01 | 601 | 603 | 2 985,0 |
Транспортное обеспечение при проезде в | |||||
отпуск и на лечение военнослужащих и | |||||
членов их семей | 05 | 01 | 601 | 604 | 1 826,5 |
Обеспечение льгот и компенсаций военнослу- | |||||
жащим и членам их семей | 05 | 01 | 601 | 605 | 22 702,5 |
Прочие расходы, связанные с обеспечением | |||||
личного состава | 05 | 01 | 601 | 606 | 2 101,9 |
Оплата отдельных льгот, установленных | |||||
законодательством | 05 | 01 | 601 | 642 | 16 754,5 |
| |||||
Боевая подготовка и материально-техническое | |||||
обеспечение войск (сил) | 05 | 01 | 602 | 54 478,8 | |
Оплата и хранение специального топлива и | |||||
горюче-смазочных материалов в рамках | |||||
государственного оборонного заказа | 05 | 01 | 602 | 607 | 15 000,0 |
Обеспечение электросвязью в рамках | |||||
государственного оборонного заказа | 05 | 01 | 602 | 608 | 558,7 |
Транспортное обеспечение в рамках | |||||
государственного оборонного заказа | 05 | 01 | 602 | 609 | 288,5 |
Содержание, эксплуатация и текущий ремонт | |||||
вооружения, военной техники и имущества | 05 | 01 | 602 | 610 | 2 952,3 |
Прочие расходы, связанные с боевой подго- | |||||
товкой и материально-техническим обеспече- | |||||
нием войск (сил) | 05 | 01 | 602 | 615 | 35 679,3 |
| |||||
Закупки вооружений, военной техники, продукции | |||||
производственно-технического назначения и | |||||
имущества | 05 | 01 | 603 | 1 712,3 | |
Автобронетанковая техника | 05 | 01 | 603 | 622 | 960,0 |
Автоматизированные системы и средства | |||||
управления, связи, разведки, РЭП, информа- | |||||
ционного противодействия, другая радиоэлек- | |||||
тронная и специальная техника | 05 | 01 | 603 | 625 | 500,0 |
Прочие вооружения, военная и специальная | |||||
техника, продукция производственно-техни- | |||||
ческого назначения и имущество | 05 | 01 | 603 | 629 | 252,3 |
| |||||
Ремонт вооружений, военной техники, продукции | |||||
производственно-технического назначения и | |||||
имущества на предприятиях | 05 | 01 | 604 | 1 883,9 | |
Автобронетанковая техника | 05 | 01 | 604 | 622 | 1 683,9 |
Автоматизированные системы и средства | |||||
управления, связи, разведки, РЭП, информа- | |||||
ционного противодействия, другая радиоэлек- | |||||
тронная и специальная техника | 05 | 01 | 604 | 625 | 200,0 |
| |||||
Страховые гарантии военнослужащим | 05 | 01 | 607 | 1 135,0 | |
Обязательное государственное страхование | |||||
жизни и здоровья военнослужащих | 05 | 01 | 607 | 634 | 1 135,0 |
| |||||
Государственная противопожарная служба | 05 | 09 | 49 042,0 | ||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 05 | 09 | 601 | 42 242,4 | |
Денежное содержание гражданского персонала | 05 | 09 | 601 | 600 | 34 288,4 |
Денежное содержание военнослужащих | 05 | 09 | 601 | 601 | 5 145,3 |
Транспортное обеспечение при проезде в | |||||
отпуск и на лечение военнослужащих и | |||||
членов их семей | 05 | 09 | 601 | 604 | 89,0 |
Обеспечение льгот и компенсаций военнослу- | |||||
жащим и членам их семей | 05 | 09 | 601 | 605 | 2 274,6 |
Прочие расходы, связанные с обеспечением | |||||
личного состава | 05 | 09 | 601 | 606 | 189,9 |
Оплата отдельных льгот, установленных | |||||
законодательством | 05 | 09 | 601 | 642 | 255,2 |
| |||||
Боевая подготовка и материально-техническое | |||||
обеспечение войск (сил) | 05 | 09 | 602 | 6 799,6 | |
Оплата и хранение специального топлива и | |||||
горюче-смазочных материалов в рамках | |||||
государственного оборонного заказа | 05 | 09 | 602 | 607 | 1 595,0 |
Прочие расходы, связанные с боевой подго- | |||||
товкой и материально-техническим обеспече- | |||||
нием войск (сил) | 05 | 09 | 602 | 615 | 5 204,6 |
| |||||
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙ- | |||||
СТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ | 06 | 2 000,0 | |||
Разработка перспективных технологий и приоритет- | |||||
ных направлений научно-технического прогресса | 06 | 02 | 2 000,0 | ||
НИОКР | 06 | 02 | 281 | 2 000,0 | |
Другие НИОКР | 06 | 02 | 281 | 216 | 2 000,0 |
из них: на разработку программы развития | |||||
рыбного хозяйства | 150,0 | ||||
| |||||
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТHКА И | |||||
СТРОИТЕЛЬСТВО 10)* | 07 | 523 496,0 | |||
Топливно-энергетический комплекс | 07 | 01 | 191 000,0 | ||
Государственная поддержка энергетики | |||||
и электрификации субъектов РФ | 07 | 01 | 293 | 31 000,0 | |
Дотации на услуги, предоставляемые | |||||
населению газоснабжающими | |||||
организациями в субъектах РФ | 07 | 01 | 293 | 441 | 31 000,0 |
из них: Дотация предприятиям газового | |||||
хозяйства на покрытие убытков | 31 000,0 | ||||
| |||||
Федеральный фонд финансовой поддержки | |||||
субъектов РФ | 07 | 01 | 480 | 160 000,0 | |
Субвенции на компенсацию тарифов на электро- | |||||
энергию территориям Дальнего Востока и Ар- | |||||
хангельской области | 07 | 01 | 480 | 455 | 160 000,0 |
| |||||
Строительство, архитектура 10)* | 07 | 07 | 332 496,0 | ||
Государственные капитальные вложения 10)* | 07 | 07 | 313 | 278 910,0 | |
Государственные капитальные вложения на | |||||
возвратной основе | 07 | 07 | 313 | 197 | 20 000,0 |
из них: Приобретение сельскохозяйственной | |||||
техники и племенной продукции для | |||||
предприятий агропромышленного | |||||
комплекса | 20 000,0 | ||||
Государственные капитальные вложения на | |||||
безвозвратной основе 10)* | 07 | 07 | 313 | 198 | 254 708,0 |
из них: Приобретение автотранспорта для | |||||
муниципальных образований | 4 000,0 | ||||
Обеспечение поручительства админи- | |||||
страции области за ОАО "Севергаз" | 150 000,0 | ||||
Расходы на погашение кредиторской | |||||
задолженности прошлых лет | 07 | 07 | 313 | 462 | 4 202,0 |
| |||||
Средства, передаваемые бюджетам других | |||||
уровней для осуществления государственных | |||||
программ 10)* | 07 | 07 | 482 | 53 090,0 | |
Государственные капитальные вложения на | |||||
безвозвратной основе 10)* | 07 | 07 | 482 | 198 | 53 020,0 |
Расходы на погашение кредиторской | |||||
задолженности прошлых лет | 07 | 07 | 482 | 462 | 70,0 |
| |||||
Государственная поддержка строительства | 07 | 07 | 314 | 496,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим | |||||
видам расходов | 07 | 07 | 314 | 397 | 496,0 |
из них: Компенсация удорожания стоимости | |||||
жилищно-кооперативного строитель- | |||||
ства | 496,0 | ||||
| |||||
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 08 | 146 618,0 | |||
Сельскохозяйственное производство | 08 | 01 | 132 356,0 | ||
Государственная поддержка программ и | |||||
мероприятий по развитию животноводства | 08 | 01 | 340 | 82 689,0 | |
Субсидии на животноводческую продукцию | |||||
из бюджетов субъектов РФ | 08 | 01 | 340 | 210 | 78 134,0 |
Финансирование мероприятий по племенному | |||||
животноводству и элитному семеноводству | 08 | 01 | 340 | 217 | 4 555,0 |
из них: Субсидии на поддержку племенного | |||||
животноводства | 4 555,0 | ||||
| |||||
Государственная поддержка программ и | |||||
мероприятий по развитию растениеводства | 08 | 01 | 341 | 9 100,0 | |
Финансирование мероприятий по племенному | |||||
животноводству и элитному семеноводству | 08 | 01 | 341 | 217 | 2 100,0 |
из них: Субсидии на поддержку элитного | |||||
семеноводства | 2 100,0 | ||||
Целевые дотации и субсидии | 08 | 01 | 341 | 290 | 7 000,0 |
их них: Субсидии на производство продоволь- | |||||
ственной ржи | 7 000,0 | ||||
| |||||
Прочие расходы в области сельского хозяйства | 08 | 01 | 342 | 4 200,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим | |||||
видам расходов | 08 | 01 | 342 | 397 | 4 200,0 |
из них: Расходы на проведение противоэпизо- | |||||
отических и других мероприятий в | |||||
сельском хозяйстве | 4 200,0 | ||||
| |||||
Государственная поддержка развития | |||||
фермерства | 08 | 01 | 343 | 500,0 | |
Кредитование сезонных затрат в сельском | |||||
хозяйстве | 08 | 01 | 343 | 211 | 500,0 |
| |||||
Государственная поддержка мероприятий | |||||
по коренному улучшению земель | 08 | 01 | 345 | 35 867,0 | |
Мероприятия по улучшению землеустройства | |||||
и землепользования | 08 | 01 | 345 | 212 | 35 867,0 |
| |||||
Земельные ресурсы | 08 | 02 | 8 500,0 | ||
Мероприятия по улучшению землеустройства | |||||
и землепользования, осуществляемые за | |||||
счет средств земельного налога | 08 | 02 | 344 | 8 500,0 | |
Мероприятия по улучшению землеустройства | |||||
и землепользования | 08 | 02 | 344 | 212 | 2 000,0 |
Ведение государственного кадастра, | |||||
мониторинга земель, землеустройства и | |||||
водных биоресурсов | 08 | 02 | 344 | 213 | 6 500,0 |
| |||||
Прочие мероприятия в области сельского | |||||
хозяйства | 08 | 05 | 5 762,0 | ||
Прочие расходы в области сельского хозяйства | 08 | 05 | 342 | 5 762,0 | |
Текущее содержание подведомственных | |||||
структур | 08 | 05 | 342 | 075 | 5 562,0 |
из них: Бюджетные организации сельского | |||||
хозяйства | 5 562,0 | ||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим | |||||
видам расходов | 08 | 05 | 342 | 397 | 200,0 |
| |||||
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И | |||||
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛО- | |||||
ГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ | 09 | 4 229,0 | |||
Гидрометеорология | 09 | 04 | 2 500,0 | ||
Финансирование расходов на ведение работ по | |||||
гидрометеорологии и мониторингу окружающей | |||||
природной среды | 09 | 04 | 363 | 2 500,0 | |
Осуществление специальных программ | 09 | 04 | 363 | 253 | 2 500,0 |
| |||||
Прочие расходы в области охраны окружающей | |||||
природной среды и природных ресурсов | 09 | 06 | 1 729,0 | ||
Финансирование мероприятий в области | |||||
контроля за состоянием окружающей | |||||
природной среды и охраны природы | 09 | 06 | 362 | 1 729,0 | |
Текущее содержание подведомственных | |||||
структур | 09 | 06 | 362 | 075 | 1 729,0 |
из них: Архангельская областная государствен- | |||||
ная инспекция по маломерным судам | 1 729,0 | ||||
| |||||
ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И | |||||
ИНФОРМАТИКА | 10 | 56 638,0 | |||
из них: Поддержка транспортного комплекса | 56 638,0 | ||||
| |||||
Железнодорожный транспорт | 10 | 02 | 22 233,0 | ||
Государственная поддержка железнодорожного | |||||
транспорта | 10 | 02 | 370 | 22 233,0 | |
Целевые дотации и субсидии | 10 | 02 | 370 | 290 | 22 233,0 |
| |||||
Воздушный транспорт | 10 | 03 | 9 500,0 | ||
Государственная поддержка воздушного | |||||
транспорта | 10 | 03 | 373 | 9 500,0 | |
Целевые дотации и субсидии | 10 | 03 | 373 | 290 | 9 500,0 |
| |||||
Водный транспорт | 10 | 04 | 12 105,0 | ||
Государственная поддержка морского | |||||
транспорта | 10 | 04 | 374 | 560,0 | |
Целевые дотации и субсидии | 10 | 04 | 374 | 290 | 560,0 |
| |||||
Государственная поддержка речного транспорта | 10 | 04 | 375 | 11 545,0 | |
Целевые дотации и субсидии | 10 | 04 | 375 | 290 | 11 545,0 |
| |||||
Прочие виды транспорта | 10 | 05 | 12 800,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим | |||||
целевым статьям | 10 | 05 | 515 | 12 800,0 | |
Целевые дотации и субсидии | 10 | 05 | 515 | 290 | 12 800,0 |
| |||||
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 11 | 2 320,0 | |||
Малый бизнес и предпринимательство | 11 | 01 | 2 320,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим | |||||
целевым статьям | 11 | 01 | 515 | 2 320,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим | |||||
видам расходов | 11 | 01 | 515 | 397 | 2 320,0 |
из них: Фонд развития и поддержки малого | |||||
предпринимательства Архангельской | |||||
области "Форпост МП" | 1 500,0 | ||||
Программы поддержки малого | |||||
предпринимательства | 820,0 | ||||
| |||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12 | 3 990,0 | |||
Прочие структуры коммунального хозяйства | 12 | 03 | 3 990,0 | ||
Государственная поддержка коммунального | |||||
хозяйства субъектов РФ | 12 | 03 | 311 | 3 990,0 | |
Расходы на прочие структуры коммунального | |||||
хозяйства в субъектах РФ | 12 | 03 | 311 | 444 | 3 990,0 |
из них: Содержание государственной жилищ- | |||||
ной инспекции Архангельской области | 3 990,0 | ||||
| |||||
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕД- | |||||
СТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИ- | |||||
ХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 13 | 19 056,0 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий | |||||
чрезвычайных ситуаций | 13 | 02 | 19 056,0 | ||
Целевой финансовый резерв для предупрежде- | |||||
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 13 | 02 | 399 | 5 200,0 | |
Целевой финансовый резерв | 13 | 02 | 399 | 254 | 5 200,0 |
из них: Областной фонд для предупреждения | |||||
и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 5 200,0 | ||||
| |||||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 13 | 02 | 601 | 8 206,7 | |
Денежное содержание гражданского персонала | 13 | 02 | 601 | 600 | 8 206,7 |
из них: Главное управление по делам ГО и ЧС | |||||
Архангельской области | 5 200,0 | ||||
ГУ "Архангельская областная служба | |||||
спасения" | 3 006,7 | ||||
| |||||
Боевая подготовка и материально-техническое | |||||
обеспечение войск (сил) | 13 | 02 | 602 | 5 249,3 | |
Текущее содержание | 13 | 02 | 602 | 641 | 5 249,3 |
из них: Главное управление по делам ГО и ЧС | |||||
Архангельской области | 3 190,0 | ||||
в т.ч.: расходы по техническому обслу- | |||||
живанию запасного узла связи | 640,0 | ||||
ГУ "Архангельская областная служба | |||||
спасения" | 2 059,3 | ||||
| |||||
Мобилизационная подготовка и переподготовка | |||||
резервов, учебно-сборовые мероприятия с | |||||
гражданами РФ | 13 | 02 | 608 | 400,0 | |
Обеспечение мобилизационной подготовки и | |||||
подготовки резервов, учебно-сборовые | |||||
мероприятия | 13 | 02 | 608 | 636 | 400,0 |
из них: Главное управление по делам ГО и ЧС | |||||
Архангельской области | 400,0 | ||||
| |||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 14 | 214 544,0 | |||
Дошкольное образование | 14 | 01 | 4 031,6 | ||
Ведомственные расходы на дошкольное | |||||
образование | 14 | 01 | 400 | 4 031,6 | |
Детские дошкольные учреждения | 14 | 01 | 400 | 259 | 4 031,6 |
| |||||
Общее образование | 14 | 02 | 73 165,0 | ||
Ведомственные расходы на общее образование | 14 | 02 | 401 | 73 165,0 | |
Школы-детские сады, школы начальные, | |||||
неполные средние и средние | 14 | 02 | 401 | 260 | 3 847,2 |
Специальные школы | 14 | 02 | 401 | 261 | 8 230,2 |
Школы-интернаты | 14 | 02 | 401 | 263 | 13 666,4 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 14 | 02 | 401 | 264 | 35 189,2 |
Детские дома | 14 | 02 | 401 | 265 | 12 232,0 |
| |||||
Начальное профессиональное образование | 14 | 03 | 8 007,8 | ||
Ведомственные расходы на начальное | |||||
профессиональное образование | 14 | 03 | 402 | 8 007,8 | |
Профессионально-технические училища | 14 | 03 | 402 | 266 | 8 007,8 |
| |||||
Среднее профессиональное образование | 14 | 04 | 52 464,0 | ||
Ведомственные расходы на среднее | |||||
профессиональное образование | 14 | 04 | 403 | 52 464,0 | |
Средние специальные учебные заведения | 14 | 04 | 403 | 268 | 52 464,0 |
| |||||
Переподготовка и повышение квалификации | 14 | 05 | 11 168,5 | ||
Ведомственные расходы на переподготовку | |||||
и повышение квалификации | 14 | 05 | 404 | 11 168,5 | |
Институты повышения квалификации | 14 | 05 | 404 | 269 | 7 176,0 |
Учебные заведения и курсы по переподготовке | |||||
кадров | 14 | 05 | 404 | 270 | 3 992,5 |
| |||||
Высшее профессиональное образование | 14 | 06 | 5,9 | ||
Ведомственные расходы на высшее | |||||
профессиональное образование | 14 | 06 | 405 | 5,9 | |
Высшие учебные заведения (АГМА) | 14 | 06 | 405 | 271 | 5,9 |
| |||||
Прочие расходы в области образования | 14 | 07 | 65 701,2 | ||
Прочие ведомственные расходы в области | |||||
образования | 14 | 07 | 407 | 65 701,2 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области | |||||
образования | 14 | 07 | 407 | 272 | 55 701,2 |
Финансирование мероприятий по организации | |||||
оздоровительной кампании детей и | |||||
подростков | 14 | 07 | 407 | 319 | 10 000,0 |
| |||||
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 15 | 55 772,0 | |||
Культура и искусство | 15 | 01 | 54 272,0 | ||
Ведомственные расходы на культуру и искусство | 15 | 01 | 410 | 26 056,0 | |
Музеи и постоянные выставки | 15 | 01 | 410 | 283 | 13 538,0 |
Библиотеки | 15 | 01 | 410 | 284 | 12 518,0 |
| |||||
Государственная поддержка театров, концертных | |||||
организаций и других организаций исполнитель- | |||||
ских искусств | 15 | 01 | 411 | 14 184,0 | |
Театры, концертные организации, и другие | |||||
организации исполнительских искусств | 15 | 01 | 411 | 281 | 14 184,0 |
| |||||
Прочие ведомственные расходы в области | |||||
культуры и искусства | 15 | 01 | 412 | 14 032,0 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области | |||||
культуры и искусства | 15 | 01 | 412 | 287 | 14 032,0 |
| |||||
Кинематография | 15 | 02 | 1 500,0 | ||
Государственная поддержка кинематографии | 15 | 02 | 415 | 1 500,0 | |
Организации кинематографии | 15 | 02 | 415 | 282 | 1 500,0 |
| |||||
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 16 | 20 207,0 | |||
Телевидение и радиовещание | 16 | 01 | 100,0 | ||
Государственная поддержка государственных | |||||
телерадиокомпаний | 16 | 01 | 420 | 100,0 | |
Целевые дотации и субсидии | 16 | 01 | 420 | 290 | 100,0 |
из них: радио "Соловки" | 100,0 | ||||
| |||||
Периодическая печать и издательства | 16 | 02 | 20 107,0 | ||
Государственная поддержка периодических | |||||
изданий, учрежденных органами исполнитель- | |||||
ной и законодательной власти | 16 | 02 | 423 | 20 107,0 | |
Целевые дотации и субсидии | 16 | 02 | 423 | 290 | 20 107,0 |
| |||||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 17 | 583 570,0 | |||
Здравоохранение | 17 | 01 | 579 390,0 | ||
Ведомственные расходы на здравоохранение | 17 | 01 | 430 | 579 390,0 | |
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали | 17 | 01 | 430 | 300 | 321 527,0 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические | |||||
центры | 17 | 01 | 430 | 301 | 9 622,0 |
Дома ребенка | 17 | 01 | 430 | 304 | 8 484,0 |
Санатории для больных туберкулезом | 17 | 01 | 430 | 306 | 22 498,0 |
Санатории для детей и подростков | 17 | 01 | 430 | 307 | 10 991,0 |
Прочие учреждения и мероприятия в области | |||||
здравоохранения | 17 | 01 | 430 | 310 | 133 579,0 |
Средства бюджета на обязательное | |||||
медицинское страхование неработающего | |||||
населения, перечисленные фондам | |||||
обязательного медицинского страхования | 17 | 01 | 430 | 316 | 72 689,0 |
| |||||
Санитарно-эпидемиологический надзор | 17 | 02 | 900,0 | ||
Ведомственные расходы на санитарно-эпидеми- | |||||
ологический надзор | 17 | 02 | 432 | 900,0 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области | |||||
санитарно-эпидемиологического надзора | 17 | 02 | 432 | 313 | 900,0 |
| |||||
Физическая культура и спорт | 17 | 03 | 3 280,0 | ||
Ведомственные расходы на физическую | |||||
культуру и спорт | 17 | 03 | 434 | 3 280,0 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области | |||||
физической культуры и спорта | 17 | 03 | 434 | 314 | 3 280,0 |
| |||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 18 | 628 194,0 | |||
Учреждения социального обеспечения и службы | |||||
занятости | 18 | 01 | 129 222,0 | ||
Ведомственные расходы в области социального | |||||
обеспечения | 18 | 01 | 440 | 129 222,0 | |
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | 18 | 01 | 440 | 320 | 114 172,0 |
Учреждения по обучению инвалидов | 18 | 01 | 440 | 321 | 3 642,0 |
Прочие учреждения и мероприятия в области | |||||
социальной политики | 18 | 01 | 440 | 323 | 11 408,0 |
| |||||
Социальная помощь | 18 | 02 | 14 456,0 | ||
Выплата пенсий и пособий другим категориям | |||||
граждан | 18 | 02 | 442 | 14 456,0 | |
Пособия и социальная помощь | 18 | 02 | 442 | 322 | 8 200,0 |
Вылаты пенсий и пособий | 18 | 02 | 442 | 326 | 6 256,0 |
из них: Доплата к пенсиям по распоряжениям | |||||
администрации области "О дополни- | |||||
тельном материальном обеспечении | |||||
граждан за особые заслуги в развитии | |||||
сферы культуры Архангельской облас- | |||||
ти", "О назначении ежемесячного посо- | |||||
бия Герою Советского Союза Синнико- | |||||
ву А.С.", по областному закону "О го- | |||||
сударственной службе Архангельской | |||||
области" | 6 256,0 | ||||
| |||||
Молодежная политика | 18 | 03 | 3 500,0 | ||
Государственная поддержка в области | |||||
молодежной политики | 18 | 03 | 446 | 3 500,0 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области | |||||
социальной политики | 18 | 03 | 446 | 323 | 3 500,0 |
| |||||
Прочие мероприятия в области социальной | |||||
политики | 18 | 06 | 115 293,0 | ||
Ведомственные расходы в области социального | |||||
обеспечения | 18 | 06 | 440 | 11 302,0 | |
Прочие учреждения и мероприятия | |||||
в области социальной политики | 18 | 06 | 440 | 323 | 979,0 |
Расходы на изготовления и ремонт | |||||
протезно-ортопедических изделий | 18 | 06 | 440 | 327 | 4 400,0 |
Расходы на обеспечение инвалидов | |||||
транспортными средствами или компенсация | |||||
расходов на транспортное обслуживание | |||||
вместо получения транспортного средства | 18 | 06 | 440 | 328 | 2 463,0 |
Расходы на санаторно-курортное лечение | |||||
ветеранов и инвалидов | 18 | 06 | 440 | 329 | 3 460,0 |
| |||||
Расходы на перевозку несовершеннолетних, | |||||
самостоятельно ушедших из семей, детских | |||||
домов, школ-интернатов, специальных | |||||
учебно-воспитательных учреждений | 18 | 06 | 456 | 50,0 | |
Прочие учреждения и мероприятия | |||||
в области социальной политики | 18 | 06 | 456 | 323 | 50,0 |
| |||||
Фонд компенсаций (Расходы на реализацию | 18 | 06 | 489 | 18 124,0 | |
Федерального закона "О социальной защите | |||||
инвалидов в РФ") | |||||
Расходы на оплату проезда ветеранов и | |||||
инвалидов | 18 | 06 | 489 | 333 | 1 843,0 |
Расходы на оплату установки и пользования | |||||
телефоном ветеранам и инвалидам | 18 | 06 | 489 | 334 | 2 574,0 |
Расходы на оплату жилищно-коммунальных | |||||
услуг ветеранам и инвалидам | 18 | 06 | 489 | 345 | 13 387,0 |
Расходы на обеспечение лекарственными | |||||
средствами инвалидов и ветеранов | 18 | 06 | 489 | 348 | 199,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим | |||||
видам расходов (зубопротезирование) | 18 | 06 | 489 | 397 | 121,0 |
| |||||
Расходы на реализацию льгот, установленных | |||||
полномочий субъектов РФ | 18 | 06 | 498 | 81 178,0 | |
Расходы на оплату проезда ветеранов и | |||||
инвалидов | 18 | 06 | 498 | 333 | 7 013,0 |
Расходы на оплату жилищно-коммунальных | |||||
услуг ветеранам и инвалидам | 18 | 06 | 498 | 345 | 63 746,0 |
Расходы на обеспечение лекарственными | |||||
средствами инвалидов и ветеранов | 18 | 06 | 498 | 348 | 806,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим | |||||
видам расходов | 18 | 06 | 498 | 397 | 9 613,0 |
из них: Расходы на оплату услуг связи - радио- | |||||
трансляции и телевизионной антенны | 9 126,0 | ||||
Зубопротезирование | 487,0 | ||||
| |||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим | |||||
целевым статьям | 18 | 06 | 515 | 4 639,0 | |
Прочие учреждения и мероприятия | |||||
в области социальной политики | 18 | 06 | 515 | 323 | 570,0 |
Расходы на оплату проезда ветеранов и | |||||
инвалидов | 18 | 06 | 515 | 333 | 550,0 |
из них: Расходы на реализацию областного | |||||
закона "О присвоении звания "Ветеран | |||||
труда Архангельской области" отдель- | |||||
ным категориям пенсионеров" | 550,0 | ||||
Расходы на оплату установки и пользования | |||||
телефоном ветеранам и инвалидам | 18 | 06 | 515 | 334 | 1 435,0 |
из них: Расходы на реализацию областного | |||||
закона "О присвоении звания "Ветеран | |||||
труда Архангельской области" отдель- | |||||
ным категориям пенсионеров" | 1 435,0 | ||||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных | |||||
услуг ветеранам и инвалидам | 18 | 06 | 515 | 345 | 1 534,0 |
из них: Расходы на реализацию областного | |||||
закона "О присвоении звания "Ветеран | |||||
труда Архангельской области" отдель- | |||||
ным категориям пенсионеров" | 1 534,0 | ||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим | |||||
видам расходов | 18 | 06 | 515 | 397 | 550,0 |
из них: Расходы по оказанию помощи семьям | |||||
в связи с выездом с северных тер- | |||||
риторий | 550,0 | ||||
| |||||
Государственные пособия гражданам, имеющим | |||||
детей | 18 | 07 | 365 723,0 | ||
Выплаты государственных пособий на детей | |||||
военнослужащих и гражданского персонала | 18 | 07 | 452 | 365 723,0 | |
Выплата государственных пособий на детей | |||||
военнослужащих и гражданского персонала | 18 | 07 | 452 | 324 | 285 723,0 |
Расходы на погашение кредиторской задол- | |||||
женности прошлых лет | 18 | 07 | 452 | 462 | 80 000,0 |
| |||||
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА | 19 | 90 468,6 | |||
Обслуживание государственного внутреннего | |||||
долга | 19 | 01 | 90 468,6 | ||
Процентные платежи по государственному | |||||
внутреннему долгу | 19 | 01 | 460 | 90 468,6 | |
Выплаты процентов по государственному долгу | 19 | 01 | 460 | 330 | 90 468,6 |
| |||||
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ | |||||
УРОВНЕЙ | 21 | 2 106 296,0 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 21 | 01 | 2 106 296,0 | ||
Региональный фонд финансовой поддержки | |||||
в субъектах РФ | 21 | 01 | 481 | 1 640 130,0 | |
Дотации и субвенции из бюджетов субъектов | |||||
Российской Федерации | 21 | 01 | 481 | 369 | 1 640 130,0 |
из них: Субвенция бюджетам муниципальных | |||||
образований для выплаты заработной | |||||
платы работникам бюджетной сферы | |||||
с начислениями | 796 435,0 | ||||
Дотация бюджету муниципального | |||||
образования "Соловецкий район" | 2 358,0 | ||||
Субвенция бюджетам муниципальных | |||||
образований для возмещения разни- | |||||
цы в тарифах за отпущенную населе- | |||||
нию тепловую энергию 15)* | 723 052,0 | ||||
Субвенция бюджетам муниципальных | |||||
образований для выплаты субсидий | |||||
по жилищно-коммунальным услугам | |||||
малоимущим слоям населения 16)*, 17)* | 118 285,0 | ||||
| |||||
Дотации и субвенции | 21 | 01 | 485 | 1 402,0 | |
Дотации и субвенции из бюджетов субъектов | |||||
Российской Федерации | 21 | 01 | 485 | 369 | 1 402,0 |
из них: Дотация бюджету муниципального | |||||
образования "Новая Земля" | 1 402,0 | ||||
| |||||
Фонд компенсаций | 21 | 01 | 489 | 464 764,0 | |
Дотации и субвенции из бюджетов субъектов | |||||
Российской Федерации | 21 | 01 | 489 | 369 | 464 764,0 |
из них: Субвенция бюджетам муниципальных | |||||
образований на реализацию областно- | |||||
го закона "О присвоении звания "Ве- | |||||
теран труда Архангельской области" | |||||
отдельным категориям пенсионеров" | 23 719,0 | ||||
Субвенция бюджетам муниципальных | |||||
образований на реализацию Феде- | |||||
рального закона "О ветеранах" | 318 234,0 | ||||
Субвенция бюджетам муниципальных | |||||
образований на реализацию Феде- | |||||
рального закона "О социальной защи- | |||||
те инвалидов в РФ" | 122 811,0 | ||||
| |||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 30 | 195 201,0 | |||
Резервные фонды | 30 | 01 | 17 500,0 | ||
Резервные фонды | 30 | 01 | 510 | 17 500,0 | |
Формирование резервных фондов исполни- | |||||
тельных органов власти субъектов РФ | 30 | 01 | 510 | 435 | 17 500,0 |
из них: Резервный фонд Главы администрации | |||||
области | 7 500,0 | ||||
Областная программа по усилению | |||||
борьбы с преступностью | 10 000,0 | ||||
| |||||
Проведение выборов и референдумов | 30 | 02 | 4 494,0 | ||
Территориальные органы | 30 | 02 | 038 | 1 868,0 | |
Денежное содержание аппарата | 30 | 02 | 038 | 027 | 1 151,0 |
Расходы на содержание аппарата | 30 | 02 | 038 | 029 | 717,0 |
| |||||
Расходы на проведение выборов и референдумов | 30 | 02 | 511 | 2 626,0 | |
Выборы в органы законодательной | |||||
(представительной) власти субъектов РФ | 30 | 02 | 511 | 394 | 2 626,0 |
| |||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим | |||||
подразделам | 30 | 04 | 173 207,0 | ||
Федеральный фонд финансовой поддержки | |||||
субъектов РФ | 30 | 04 | 480 | 122 974,0 | |
Субсидии на государственную финансовую | |||||
поддержку закупки и доставки нефти, неф- | |||||
тепродуктов, топлива и продовольственных | |||||
товаров (за исключением подакцизных) в | |||||
районы Крайнего Севера и приравненные к | |||||
ним местности с ограниченными сроками | |||||
завоза грузов для снабжения населения, | |||||
предприятий и организаций социальной сфе- | |||||
ры и жилищно-коммунального хозяйства | 30 | 04 | 480 | 456 | 122 974,0 |
| |||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим | |||||
целевым статьям | 30 | 04 | 515 | 50 233,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим | |||||
видам расходов | 30 | 04 | 515 | 397 | 50 233,0 |
из них: Поморская энциклопедия | 250,0 | ||||
Расходы по организации работы | |||||
областного научно-культурного | |||||
центра "Ломоносовский дом" | 70,0 | ||||
Расходы на издание Книги Памяти | 1 007,0 | ||||
Расходы на финансирование програм- | |||||
мы информатизации функций управ- | |||||
ления Архангельской области | 2 500,0 | ||||
Расходы на проведение ревизий КРУ | 360,0 | ||||
Отчиления в фонд поддержки налого- | |||||
вых органов и органов внутренних | |||||
дел за счет средств единого налога | |||||
на вмененный доход для определен- | |||||
ных видов деятельности | 1 253,0 | ||||
Уплата членского взноса в ассоциацию | |||||
"Северо-Запад" | 300,0 | ||||
Областная программа "Пожарная | |||||
безопасность" | 1 500,0 | ||||
Программа содействия занятости | |||||
населения | 540,0 | ||||
Программа содействия трудовой | |||||
занятости осужденных | 450,0 | ||||
Специальный моторизованный полк | |||||
милиции (войсковая часть № 6647) | 3 410,0 | ||||
Поддержка Архангельской региональной | |||||
общественной организации вкладчиков | 300,0 | ||||
Возврат средств в региональный фонд | |||||
финансовой поддержки завоза грузов | |||||
в районы Крайнего Севера и | |||||
приравненные к ним местности | 35 000,0 | ||||
Целевая программа "Охрана и исполь- | |||||
зование животного мира Архангельс- | |||||
кой области на 2000-2003 годы" | 2 135,0 | ||||
Доля Архангельской области в устав- | |||||
ном капитале ЗАО "Росшельф" | 1 158,0 | ||||
| |||||
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | 2 447 391,0 | ||||
Заготовки и хранение сельскохозяйственной | |||||
продукции | 08 | 03 | 42 096,0 | ||
Формирование региональных продовольствен- | |||||
ных фондов | 08 | 03 | 348 | 42 096,0 | |
Расходы по формированию региональных | |||||
продовольственных фондов | 08 | 03 | 348 | 229 | 42 096,0 |
из них: Объем регионального фонда | 56 990,0 | ||||
Объем основного долга, подлежащий | |||||
возврату в региональный фонд | 14 894,0 | ||||
| |||||
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | 30 | 03 | 842 600,0 | ||
Формирование региональных фондов государ- | |||||
ственной финансовой поддержки досрочного | |||||
завоза продукции (товаров) в районы Крайнего | |||||
Севера и приравненные к ним местности | 30 | 03 | 349 | 842 600,0 | |
Расходы за счет средств региональных фондов | |||||
государственной финансовой поддержки | |||||
досрочного завоза продукции (товаров) в | |||||
районы Крайнего Севера и приравненные | |||||
к ним местности | 30 | 03 | 349 | 228 | 842 600,0 |
из них: Объем регионального фонда | 1 294 400,0 | ||||
Объем основного долга, подлежащий | |||||
возврату в региональный фонд | 451 800,0 | ||||
| |||||
Территориальный дорожный фонд РФ | 31 | 11 | 1 325 885,0 | ||
Расходы за счет целевого фонда, консолиди- | |||||
руемого в бюджете | 31 | 11 | 520 | 1 325 885,0 | |
Целевые расходы за счет субвенции на дорож- | |||||
ное хозяйство из федерального бюджета РФ | 31 | 11 | 520 | 532 | 467 210,0 |
Расходы на содержание и ремонт действующей | |||||
сети территориальных автомобильных дорог | |||||
общего пользования, включая сезонную заго- | |||||
товку материалов и погашение кредиторской | |||||
задолженности | 31 | 11 | 520 | 700 | 558 035,0 |
Территориальные расходы дорожного фонда | 31 | 11 | 520 | 701 | 26 640,0 |
Резерв средств на непредвиденные расходы | 31 | 11 | 520 | 702 | 7 770,0 |
Расходы на проектно-изыскательские, научно- | |||||
исследовательские работы | 31 | 11 | 520 | 703 | 14 000,0 |
Расходы на реконструкцию и строительство | |||||
автомобильных дорог и дорожных сооружений | |||||
на них, развитие производственной базы до- | |||||
рожных организаций, погашение кредиторской | |||||
задолженности | 31 | 11 | 520 | 704 | 228 534,0 |
Расходы на приобретение дорожно-эксплуата- | |||||
ционной техники и другого имущества, необхо- | |||||
димого для функционирования сети дорог | |||||
общего пользования | 31 | 11 | 520 | 705 | 20 000,0 |
Переходящий остаток средств на конец года | 31 | 11 | 520 | 706 | 3 696,0 |
| |||||
Территориальный экологический фонд РФ | 31 | 12 | 224 600,0 | ||
Расходы за счет целевого фонда, консолиди- | |||||
руемого в бюджете | 31 | 12 | 520 | 224 600,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим | |||||
видам расходов | 31 | 12 | 520 | 397 | 224 600,0 |
| |||||
Территориальный фонд воспроизводства | |||||
минерально-сырьевой базы | 31 | 17 | 12 210,0 | ||
Финансирование геологоразведочных работ | 31 | 17 | 475 | 12 210,0 | |
Геологоразведочные работы | 31 | 17 | 475 | 410 | 12 210,0 |
| |||||
В С Е Г О 10)* | 7 635 317,6 | ||||
| |||||
Общая сумма | 7 635 317,6 |
(Приложение 2 в редакции областного закона от 5 июля 2001 года N 50-7-ОЗ-см. предыдущую редакцию).
10)* В приложении N 2 по разделу 07 «Промышленность, энергетика и строительство» в графе 6 сумму 523496,0 тыс. рублей заменить на 541396,0 тыс. рублей; по подразделу 07 «Строительство, архитектура» в графе 6 сумму 332496,0 тыс. рублей заменить на 350396,0 тыс. рублей; по целевой статье 313 «Государственные капитальные вложения» в графе 6 сумму 278910,0 тыс. рублей заменить на 290710,0 тыс. рублей; по виду расходов 198 «Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе» в графе 6 сумму 254708,0 тыс. рублей заменить на 266508,0 тыс. рублей; по целевой статье 482 «Средства, передаваемые бюджетам других уровней для осуществления государственных программ» в графе 6 сумму 53090,0 тыс. рублей заменить на 59190,0 тыс. рублей; по виду расходов 198 «Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе» в графе 6 сумму 53020,0 тыс. рублей заменить на 59120, тыс. рублей; по строке «Всего» в графе 6 сумму 7635317,6 тыс. рублей заменить на 7653217,6 тыс. рублей.на основании областного закона от 5 ноября 2001 года N 66-9-ОЗ
15)* По разделу 21, подразделу 01«Финансовая помощь бюджетам других уровней», целевой статье 481 «Региональный фонд финансовой поддержки в субъектах Российской Федерации», виду расходов 369 «Дотации и субвенции из бюджетов других уровней» в строке «Субвенция бюджетам муниципальных образований для возмещения разницы в тарифах за отпущенную населению тепловую энергию» сумму 723052,0 тыс. рублей заменить на 651077,2 тыс. рублей на основании областного закона от 24 декабря 2001 года N 77-11-ОЗ.
16)* В строке «Субвенция бюджетам муниципальных образований для выплаты субсидий по жилищно-коммунальным услугам малоимущим слоям населения» сумму 118285,0 тыс. рублей заменить на 87785,2 тыс. рублей на основании областного закона от 24 декабря 2001 года N 77-11-ОЗ.
17)* Строка «Субвенция бюджетам муниципальных образований для погашения задолженности по бюджетным ссудам» в сумме 102474,6 тыс. рублей дополнительна включена на основании областного закона от 24 декабря 2001 года N 77-11-ОЗ.
Приложение N 3
к областному закону "Об областном бюджете на 2001 год"
(в редакции областного закона от 2001 года N 50-7-ОЗ "О внесении
изменений в областной закон "Об областном бюджете на 2001 год")