Объемы и источники финансирования подпрограммы
тыс.рублей | |||||||||||
N | Наименование задач/мероприятий | Вид расходов (капитальные | Объем финансирования, | В том числе: | |||||||
вложения, НИОКР, прочие расходы) | всего | федеральный | областной | местные | другие источники | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 8 047 366,00 | 1 878 500,00 | 374766,00 | 5 794 100,00 | |||||||
2012 год | 25 000,00 | - | 15000,00 | 10 000,00 | |||||||
2013 год | 1 043 800,00 | - | 9300,00 | 1 034 500,00 | |||||||
2014 год | 1 034 300,00 | - | 700,00 | 1 033 600,00 | |||||||
2015 год | 2 969 483,00 | 939 250,00 | 172233,00 | 1 858 000,00 | |||||||
2016 год | 2 974 783,00 | 939 250,00 | 177533,00 | 1 858 000,00 | |||||||
1. | Увеличение количества и разнообразия объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры Создание туристско- рекреационного кластера "Города- близнецы" | 8 032 167,00 | 1 878 500,00 | 359567,00 | 5 794 100,00 | ||||||
2012 год | 16 000,00 | - | 6 000,00 | 10 000,00 | |||||||
2013 год | 1 042 067,00 | - | 7567,00 | 1 034 500,00 | |||||||
2014 год | 1 033 600,00 | - | 0,00 | 1 033 600,00 | |||||||
2015 год | 2 967 750,00 | 939 250,00 | 170500,00 | 1 858 000,00 | |||||||
2016 год | 2 972 750,00 | 939 250,00 | 175500,00 | 1 858 000,00 | |||||||
1.1. | Создание инфраструктуры культурно- развлекательной зоны "Золотая миля" | Капитальные | 3 252 500,00 | 578 000,00 | 113000,00 | 2 561 500,00 | |||||
2012 год | 5 000,00 | - | 0,00 | 5 000,00 | |||||||
2013 год | 641 500,00 | - | 5000,00 | 636 500,00 | |||||||
2014 год | 636 000,00 | - | 0,00 | 636 000,00 | |||||||
2015 год | 985 000,00 | 289 000,00 | 54000,00 | 642 000,00 | |||||||
2016 год | 985 000,00 | 289 000,00 | 54000,00 | 642 000,00 | |||||||
1.2. | Создание инфраструктуры многофункционального гостинично- рекреационного комплекса "Этническая Россия" | Капитальные | 2 049 417,00 | 361 250,00 | 85067,00 | 1 603 100,00 | |||||
2012 год | 5 000,00 | - | 0,00 | 5 000,00 | |||||||
2013 год | 400 567,00 | - | 2567,00 | 398 000,00 | |||||||
2014 год | 397 600,00 | - | 0,00 | 397 600,00 | |||||||
2015 год | 620 625,00 | 180 625,00 | 38750,00 | 401 250,00 | |||||||
2016 год | 625 625,00 | 180 625,00 | 43750,00 | 401 250,00 | |||||||
1.3. | Создание многофункционального туристско-рекреационного комплекса "Парк Мелового периода" | Прочие расходы | 1 232 250,00 | 361 250,00 | 68500,00 | 802 500,00 | |||||
2012 год | 1 000,00 | 1000,00 | |||||||||
2013 год | - | - | 0,00 | - | |||||||
2014 год | - | - | 0,00 | - | |||||||
2015 год | 615 625,00 | 180 625,00 | 33750,00 | 401 250,00 | |||||||
2016 год | 615 625,00 | 180 625,00 | 33750,00 | 401 250,00 | |||||||
1.4. | Создание инфраструктуры многофункционального туристско- познавательного центра "Космическая одиссея" | Капитальные | 1 231 250,00 | 361 250,00 | 67500,00 | 802 500,00 | |||||
2012 год | - | - | 0,00 | ||||||||
2013 год | - | - | 0,00 | - | |||||||
2014 год | - | - | 0,00 | - | |||||||
2015 год | 615 625,00 | 180 625,00 | 33750,00 | 401 250,00 | |||||||
2016 год | 615 625,00 | 180 625,00 | 33750,00 | 401 250,00 | |||||||
1.5. | Мероприятия по развитию круизного туризма | Прочие расходы | 261 750,00 | 216 750,00 | 20500,00 | 24 500,00 | |||||
2012 год | - | 0,00 | - | ||||||||
2013 год | - | - | 0,00 | - | |||||||
2014 год | - | - | 0,00 | - | |||||||
2015 год | 130 875,00 | 108 375,00 | 10250,00 | 12 250,00 | |||||||
2016 год | 130 875,00 | 108 375,00 | 10250,00 | 12 250,00 | |||||||
1.6. | Создание и комплексная разработка проекта "Города-близнецы" | Прочие расходы | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||||
2012 год | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||||||
2013 год | - | - | |||||||||
2014 год | - | ||||||||||
2015 год | - | ||||||||||
2016 год | - | ||||||||||
2. | Поддержка перспективных видов туризма (аграрного, экологического, событийного, делового, водного, активного спортивного и пр.) | 7 432,00 | 7432,00 | ||||||||
2012 год | 4653,00 | 4653,00 | |||||||||
2013 год | 693,00 | 693,00 | |||||||||
2014 год | 700,00 | 700,00 | |||||||||
2015 год | 693,00 | 693,00 | |||||||||
2016 год | 693,00 | 693,00 | |||||||||
2.1. | Организация изготовления и установки наружных средств навигации туристов (баннеров, щитов, указателей, табличек и прочих) | Прочие расходы | 987,00 | 987,00 | |||||||
2012 год | 700,00 | 700,00 | |||||||||
2013 год | 70,00 | 70,00 | |||||||||
2014 год | 77,00 | 77,00 | |||||||||
2015 год | 70,00 | 70,00 | |||||||||
2016 год | 70,00 | 70,00 | |||||||||
2.2. | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства | Прочие расходы | 990,00 | 990,00 | |||||||
2012 год | 198,00 | 198,00 | |||||||||
2013 год | 198,00 | 198,00 | |||||||||
2014 год | 198,00 | 198,00 | |||||||||
2015 год | 198,00 | 198,00 | |||||||||
2016 год | 198,00 | 198,00 | |||||||||
2.3. | Организация и проведение ежегодных открытых областных соревнований по технике спортивного туризма | Прочие расходы | 575,00 | 575,00 | |||||||
2012 год | 115,00 | 115,00 | |||||||||
2013 год | 115,00 | 115,00 | |||||||||
2014 год | 115,00 | 115,00 | |||||||||
2015 год | 115,00 | 115,00 | |||||||||
2016 год | 115,00 | 115,00 | |||||||||
2.4. | Создание инфраструктуры для организации природонаправленных туров | Прочие расходы | 4 880,00 | 4 880,00 | |||||||
2012 год | 3 640,00 | 3 640,00 | |||||||||
2013 год | 310,00 | 310,00 | |||||||||
2014 год | 310,00 | 310,00 | |||||||||
2015 год | 310,00 | 310,00 | |||||||||
2016 год | 310,00 | 310,00 | |||||||||
3. | Формирование имиджа Амурской области как центра всесезонного туризма и продвижение туристского продукта региона. | 7 767,00 | 7767,00 | ||||||||
2012 год | 4 347,00 | 4347,00 | |||||||||
2013 год | 1 040,00 | 1040,00 | |||||||||
2014 год | - | 0,00 | |||||||||
2015 год | 1 040,00 | 1040,00 | |||||||||
2016 год | 1 340,00 | 1340,00 | |||||||||
3.1. | Мероприятия по созданию, поддержке и продвижению туристических брендов области | Прочие расходы | 2 720,00 | 2720,00 | |||||||
2012 год | 1 700,00 | 1700,00 | |||||||||
2013 год | 340,00 | 340,00 | |||||||||
2014 год | - | 0,00 | |||||||||
2015 год | 340,00 | 340,00 | |||||||||
2016 год | 340,00 | 340,00 | |||||||||
3.2. | Создание и поддержка специализированного Интернет-сайта по туризму | Прочие расходы | 600,00 | 600,00 | |||||||
2012 год | 300,00 | 300,00 | |||||||||
2013 год | 100,00 | 100,00 | |||||||||
2014 год | - | - | |||||||||
2015 год | 100,00 | 100,00 | |||||||||
2016 год | 100,00 | 100,00 | |||||||||
3.3. | Создание, подготовка и размещение всех видов информации о туристическом потенциале области в СМИ и печатных изданиях | Прочие расходы | 1 147,00 | 1 147,00 | |||||||
2012 год | 847,00 | - | 847,00 | - | |||||||
2013 год | - | - | - | - | |||||||
2014 год | - | - | - | - | |||||||
2015 год | - | - | - | - | |||||||
2016 год | 300,00 | - | 300,00 | - | |||||||
3.4. | Проведение рекламных туров и пресс- туров, семинаров и презентации с целью развития туристической индустрии области | Прочие расходы | 1 100,00 | 1 100,00 | |||||||
2012 год | 500,00 | 500,00 | |||||||||
2013 год | 200,00 | 200,00 | |||||||||
2014 год | - | - | |||||||||
2015 год | 200,00 | 200,00 | |||||||||
2016 год | 200,00 | 200,00 | |||||||||
3.5. | Участие в работе международных туристических выставок | Прочие расходы | 1 100,00 | 1 100,00 | |||||||
2012 год | 500,00 | 500,00 | |||||||||
2013 год | 200,00 | 200,00 | |||||||||
2014 год | - | - | |||||||||
2015 год | 200,00 | 200,00 | |||||||||
2016 год | 200,00 | 200,00 | |||||||||
3.6. | Изготовление рекламно- информационной и сувенирной продукции о туристическом потенциале области | Прочие расходы | 1 100,00 | 1 100,00 | |||||||
2012 год | 500,00 | 500,00 | |||||||||
2013 год | 200,00 | 200,00 | |||||||||
2014 год | - | - | |||||||||
2015 год | 200,00 | 200,00 | |||||||||
2016 год | 200,00 | 200,00 |