Ведомственная структура расходов бюджета г.Томска на 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета | |||||||||||
(руб.) | |||||||||||
№ | Перечень главных распорядителей | Код главного распоряди- | Раз- | Под- | Целевая статья | Вид расхо- | Утверждено реш.Думы г.Томска от 06.10.2009 № 1298 | Безвозмездные поступления | Уточнение | Перераспределение | ИТОГО с уточнением |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Дума города Томска | 908 |
|
|
|
| 72 819 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 819 000,00 |
| Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 72 819 000,00 |
|
|
| 72 819 000,00 |
| Функционирование представительных органов муниципальных образований |
| 01 | 03 | 000 00 00 | 000 | 63 719 000,00 |
|
|
| 63 719 000,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 03 | 001 00 00 | 000 | 63 719 000,00 |
|
|
| 63 719 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 9 100 000,00 |
|
|
| 9 100 000,00 |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
| 01 | 14 | 092 00 00 | 000 | 9 100 000,00 |
|
|
| 9 100 000,00 |
| Оплата услуг и другие расходы в области средств массовой информации, типографские расходы по тиражированию решений Думы г.Томска |
| 01 | 14 | 092 03 01 | 500 | 9 100 000,00 |
|
|
| 9 100 000,00 |
2 | Счетная палата города Томска | 909 |
|
|
|
| 20 220 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 220 685,00 |
| Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 20 220 685,00 |
|
|
| 20 220 685,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово - бюджетного) надзора |
| 01 | 06 | 000 00 00 | 000 | 20 220 685,00 |
|
|
| 20 220 685,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 06 | 001 00 00 | 000 | 20 220 685,00 |
|
|
| 20 220 685,00 |
3 | Администрация г.Томска | 901 |
|
|
|
| 542 738 952,34 | 0,00 | 750 000,00 | 417 458,76 | 543 906 411,10 |
| Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 152 576 139,79 |
| 23 208,43 | 12 955 328,51 | 165 554 676,73 |
| Функционирование местных администраций |
| 01 | 02 | 000 00 00 | 000 | 110 331 928,01 |
|
|
| 110 331 928,01 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 110 331 928,01 |
|
|
| 110 331 928,01 |
| - за счет областного бюджета |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 12 000,00 |
|
|
| 12 000,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 110 319 928,01 |
|
|
| 110 319 928,01 |
| Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 42 244 211,78 |
| 23 208,43 | 12 955 328,51 | 55 222 748,72 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МУ "Центр муниципального заказа), из них: |
| 01 | 14 | 001 99 00 | 001 | 17 111 260,00 |
|
| -480 000,00 | 16 631 260,00 |
| Текущий ремонт зданий и сооружений |
| 01 | 14 | 001 99 00 | 001 | 72 355,00 |
|
| -72 355,00 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МУ "Оперативно-дежурная служба города Томска"), из них: |
| 01 | 14 | 001 99 00 | 001 | 0,00 |
|
| 11 685 641,51 | 11 685 641,51 |
| Приобретение оборудования |
| 01 | 14 | 001 99 00 | 001 | 0,00 |
|
| 16 450,00 | 16 450,00 |
| Текущий ремонт зданий и сооружений |
| 01 | 14 | 001 99 00 | 001 | 0,00 |
|
| 50 000,00 | 50 000,00 |
| Резервные фонды |
| 01 | 14 | 070 00 00 | 000 | 973 510,00 |
|
| 549 687,00 | 1 523 197,00 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска, из них: |
| 01 | 14 | 070 05 01 | 013 | 973 510,00 |
|
| 549 687,00 | 1 523 197,00 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 01 | 14 | 070 05 01 | 013 | 973 510,00 |
|
| 482 730,00 | 1 456 240,00 |
| Приобретение оборудования |
| 01 | 14 | 070 05 01 | 013 | 0,00 |
|
| 66 957,00 | 66 957,00 |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
| 01 | 14 | 092 00 00 | 000 | 21 146 987,26 |
|
| 1 200 000,00 | 22 346 987,26 |
| Оплата услуг и другие расходы в области средств массовой информации |
| 01 | 14 | 092 03 01 | 500 | 12 267 240,00 |
|
| 1 200 000,00 | 13 467 240,00 |
| Взносы в организации по взаимодействию муниципальных образований |
| 01 | 14 | 092 03 02 | 500 | 1 410 326,00 |
|
|
| 1 410 326,00 |
| Расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
| 01 | 14 | 092 03 03 | 500 | 2 054 161,01 |
|
|
| 2 054 161,01 |
| Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, из них: |
| 01 | 14 | 092 03 03 | 500 | 4 920 205,25 |
|
|
| 4 920 205,25 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 01 | 14 | 092 03 03 | 500 | 374 187,24 |
|
|
| 374 187,24 |
| Расходы по арендной плате за пользование имуществом |
| 01 | 14 | 092 03 18 | 500 | 495 055,00 |
|
|
| 495 055,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
| 01 | 14 | 102 00 00 | 000 | 1 580 884,52 |
| 23 208,43 |
| 1 604 092,95 |
| Строительство объектов общегражданского назначения |
| 01 | 14 | 102 02 00 | 003 | 1 580 884,52 |
| 23 208,43 |
| 1 604 092,95 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 01 | 14 | 795 00 00 | 000 | 1 431 570,00 |
|
|
| 1 431 570,00 |
| Целевая программа "Развитие городского сообщества", из них: |
| 01 | 14 | 795 00 02 | 500 | 1 085 570,00 |
|
|
| 1 085 570,00 |
| субсидии ОТОС, ТСЖ, ОО, НКО на проведение социально-значимых мероприятий |
| 01 | 14 | 795 00 02 | 500 | 200 000,00 |
|
|
| 200 000,00 |
| Средства на погашение кредиторской задолженности по целевой программе "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" |
| 01 | 14 | 795 00 30 | 500 | 346 000,00 |
|
|
| 346 000,00 |
| Национальная оборона |
| 02 | 00 | 000 00 00 | 000 | 2 881 172,00 |
|
| -280 000,00 | 2 601 172,00 |
| Мобилизационная подготовка экономики |
| 02 | 04 | 000 00 00 | 000 | 2 881 172,00 |
|
| -280 000,00 | 2 601 172,00 |
| Резервные фонды |
| 02 | 04 | 070 00 00 | 000 | 59 472,00 |
|
|
| 59 472,00 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 02 | 04 | 070 05 01 | 500 | 59 472,00 |
|
|
| 59 472,00 |
| Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
| 02 | 04 | 209 00 00 | 000 | 2 821 700,00 |
|
| -280 000,00 | 2 541 700,00 |
| Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 166 439 100,80 |
|
| -13 194 899,50 | 153 244 201,30 |
| Транспорт |
| 04 | 08 | 000 00 00 | 000 | 143 409 175,00 |
|
| -5,00 | 143 409 170,00 |
| Другие виды транспорта |
| 04 | 08 | 317 00 00 | 000 | 143 409 175,00 |
|
| -5,00 | 143 409 170,00 |
| - за счет областного бюджета |
| 04 | 08 | 317 00 00 | 000 | 57 111 205,00 |
|
| -5,00 | 57 111 200,00 |
| Субсидия на частичное покрытие расходов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций за счет межбюджетных трансфертов |
| 04 | 08 | 317 00 00 | 006 | 5,00 |
|
| -5,00 | 0,00 |
| Осуществление функций областного центра за счет субсидии, в т.ч. |
| 04 | 08 | 317 01 00 | 006 | 57 111 200,00 |
|
|
| 57 111 200,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 04 | 08 | 317 00 00 | 000 | 86 297 970,00 |
|
|
| 86 297 970,00 |
| Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |
| 04 | 08 | 317 01 00 | 006 | 86 297 970,00 |
|
|
| 86 297 970,00 |
| Связь и информатика |
| 04 | 10 | 000 00 00 | 000 | 4 433 238,80 |
|
| -440 000,00 | 3 993 238,80 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 10 | 330 82 02 | 500 | 4 433 238,80 |
|
| -440 000,00 | 3 993 238,80 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
| 04 | 12 | 000 00 00 | 000 | 18 596 687,00 |
|
| -12 754 894,50 | 5 841 792,50 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
| 04 | 12 | 001 00 00 | 000 | 11 833 637,00 |
|
| -11 833 637,00 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МУ "Архитектурно - планировочное управление") |
| 04 | 12 | 001 99 00 | 001 | 11 833 637,00 |
|
| -11 833 637,00 | 0,00 |
| Реализация государственных функций в области национальной экономики |
| 04 | 12 | 340 00 00 | 000 | 3 000 000,00 |
|
|
| 3 000 000,00 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год по разработке "Комплексной программы развития промышленности на территории муниципального образования "Город Томск" и подготовки документации на создание промышленно-производственной зоны в г. Томске" |
| 04 | 12 | 340 00 00 | 013 | 3 000 000,00 |
|
|
| 3 000 000,00 |
| Региональные целевые программы |
| 04 | 12 | 522 00 00 | 000 | 2 500 000,00 |
|
|
| 2 500 000,00 |
| - за счет областного бюджета |
| 04 | 12 | 522 10 00 | 500 | 2 500 000,00 |
|
|
| 2 500 000,00 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 04 | 12 | 795 00 00 | 000 | 1 263 050,00 |
|
| -921 257,50 | 341 792,50 |
| Целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в г.Томске на 2009-2010 годы", из них: |
| 04 | 12 | 795 00 04 | 500 | 1 263 050,00 |
|
| -921 257,50 | 341 792,50 |
| за счет местного бюджета |
| 04 | 12 | 795 00 04 | 500 | 1 000 000,00 |
|
| -658 207,50 | 341 792,50 |
| субсидия в целях поддержки муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства за счет средств областного бюджета |
| 04 | 12 | 795 00 04 | 500 | 263 050,00 |
|
| -263 050,00 | 0,00 |
| Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 119 446 255,86 |
| -459 711,18 | 750 119,75 | 119 736 664,43 |
| Дошкольное образование |
| 07 | 01 | 000 00 00 | 000 | 13 446 782,29 |
| 47 500,00 | -611 269,62 | 12 883 012,67 |
| Резервные фонды |
| 07 | 01 | 070 00 00 | 000 | 174 000,00 |
|
| -51,25 | 173 948,75 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 07 | 01 | 070 05 01 | 001 | 174 000,00 |
|
| -51,25 | 173 948,75 |
| Детские дошкольные учреждения |
| 07 | 01 | 420 00 00 | 000 | 11 548 996,19 |
| 47 500,00 | -611 218,37 | 10 985 277,82 |
| - за счет областного бюджета |
| 07 | 01 | 420 00 00 | 000 | 2 819 147,99 |
|
|
| 2 819 147,99 |
| Капитальный ремонт за счет субсидии на развитие инфраструктуры дошкольного образования муниципальных образований Томской области |
| 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 2 069 716,96 |
|
|
| 2 069 716,96 |
| Капитальный ремонт за счет субсидии на ремонт муниципальных объектов социальной сферы, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями образования города Томска |
| 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 749 431,03 |
|
|
| 749 431,03 |
| - за счет местного бюджета |
| 07 | 01 | 420 00 00 | 000 | 8 729 848,20 |
| 47 500,00 | -611 218,37 | 8 166 129,83 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: |
| 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 8 729 848,20 |
| 47 500,00 | -611 218,37 | 8 166 129,83 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 6 335 186,56 |
|
|
| 6 335 186,56 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 07 | 01 | 795 00 00 | 000 | 1 723 786,10 |
|
|
| 1 723 786,10 |
| Целевая программа "Дошкольник" на 2006-2010 годы" |
| 07 | 01 | 795 00 11 | 500 | 1 723 786,10 |
|
|
| 1 723 786,10 |
| Общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 102 106 568,16 |
| -507 211,18 | 1 301 389,37 | 102 900 746,35 |
| Резервные фонды |
| 07 | 02 | 070 00 00 | 000 | 799 329,00 |
|
| 690 171,00 | 1 489 500,00 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 07 | 02 | 070 05 01 | 001 | 799 329,00 |
|
| 690 171,00 | 1 489 500,00 |
| Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 000 | 65 136 023,89 |
| -50 801,28 | 627 955,57 | 65 713 178,18 |
| - за счет областного бюджета |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 000 | 3 824 057,17 |
|
|
| 3 824 057,17 |
| - за счет местного бюджета |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 000 | 61 311 966,72 |
| -50 801,28 | 627 955,57 | 61 889 121,01 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: |
| 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 61 311 966,72 |
| -50 801,28 | 627 955,57 | 61 889 121,01 |
| Монтаж пожарной сигнализации в учреждениях социальной сферы |
| 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 193 561,79 |
|
|
| 193 561,79 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 9 312 207,92 |
|
|
| 9 312 207,92 |
| Школы-интернаты |
| 07 | 02 | 422 00 00 | 000 | 892 914,37 |
| -309 106,92 |
| 583 807,45 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 000 | 7 678 300,90 |
| -147 302,98 | -16 737,20 | 7 514 260,72 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: |
| 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 7 678 300,90 |
| -147 302,98 | -16 737,20 | 7 514 260,72 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 2 397 097,90 |
|
|
| 2 397 097,90 |
| Мероприятия в области образования |
| 07 | 02 | 436 00 00 | 000 | 27 600 000,00 |
|
|
| 27 600 000,00 |
| - за счет федерального бюджета |
| 07 | 02 | 436 00 00 | 000 | 27 600 000,00 |
|
|
| 27 600 000,00 |
| Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 07 | 02 | 436 15 00 | 001 | 27 600 000,00 |
|
|
| 27 600 000,00 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
| 07 | 05 | 000 00 00 | 000 |
|
|
| 60 000,00 | 60 000,00 |
| Резервные фонды |
| 07 | 05 | 070 00 00 | 000 | 0,00 |
|
| 60 000,00 | 60 000,00 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 07 | 05 | 070 05 01 | 013 | 0,00 |
|
| 60 000,00 | 60 000,00 |
| Другие вопросы в области образования |
| 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 3 892 905,41 |
|
|
| 3 892 905,41 |
| Региональные целевые программы |
| 07 | 09 | 522 00 00 | 000 | 3 892 905,41 |
|
|
| 3 892 905,41 |
| Целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской обл. на 2006-2008 годы", из них: |
| 07 | 09 | 522 00 02 | 003 | 3 892 905,41 |
|
|
| 3 892 905,41 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 07 | 09 | 522 00 02 | 003 | 898 853,29 |
|
|
| 898 853,29 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации |
| 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 5 301 171,12 |
| 750 000,00 | 174 910,00 | 6 226 081,12 |
| Культура |
| 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 4 570 991,12 |
|
|
| 4 570 991,12 |
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
| 08 | 01 | 440 00 00 | 000 | 4 057 582,89 |
|
|
| 4 057 582,89 |
| в т.ч. на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 08 | 01 | 440 99 00 | 001 | 4 057 582,89 |
|
|
| 4 057 582,89 |
| Библиотеки |
| 08 | 01 | 442 00 00 | 000 | 513 408,23 |
|
|
| 513 408,23 |
| в т.ч. на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 08 | 01 | 442 99 00 | 001 | 513 408,23 |
|
|
| 513 408,23 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
| 08 | 06 | 000 00 00 | 000 | 730 180,00 |
| 750 000,00 | 174 910,00 | 1 655 090,00 |
| Резервные фонды |
| 08 | 06 | 070 00 00 | 000 | 730 180,00 |
|
| 174 910,00 | 905 090,00 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 08 | 06 | 070 05 01 | 013 | 730 180,00 |
|
| 174 910,00 | 905 090,00 |
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и СМИ |
| 08 | 06 | 450 00 00 | 000 | 0,00 |
| 750 000,00 |
| 750 000,00 |
| Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации |
| 08 | 06 | 450 85 00 | 001 | 0,00 |
| 750 000,00 |
| 750 000,00 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт |
| 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 91 144 329,77 |
| 436 502,75 |
| 91 580 832,52 |
| Стационарная медицинская помощь |
| 09 | 01 | 000 00 00 | 000 | 72 492 592,82 |
| -10 814,95 |
| 72 481 777,87 |
| Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
| 09 | 01 | 470 00 00 | 000 | 58 644 669,37 |
| -9 220,00 |
| 58 635 449,37 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: |
| 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 58 644 669,37 |
| -9 220,00 |
| 58 635 449,37 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 6 160 477,21 |
|
|
| 6 160 477,21 |
| Родильные дома |
| 09 | 01 | 476 00 00 | 000 | 13 847 923,45 |
| -1 594,95 |
| 13 846 328,50 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: |
| 09 | 01 | 476 99 00 | 001 | 13 847 923,45 |
| -1 594,95 |
| 13 846 328,50 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 09 | 01 | 476 99 00 | 001 | 10 847 923,46 |
|
|
| 10 847 923,46 |
| Амбулаторная помощь |
| 09 | 02 | 000 00 00 | 000 | 17 477 716,95 |
| 447 317,70 |
| 17 925 034,65 |
| Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
| 09 | 02 | 471 00 00 | 000 | 17 477 716,95 |
| 447 317,70 |
| 17 925 034,65 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: |
| 09 | 02 | 471 99 00 | 001 | 17 477 716,95 |
| 447 317,70 |
| 17 925 034,65 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 09 | 02 | 471 99 00 | 001 | 1 269 374,90 |
|
|
| 1 269 374,90 |
| Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
| 09 | 10 | 000 00 00 | 000 | 1 174 020,00 |
|
|
| 1 174 020,00 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 09 | 10 | 795 00 00 | 000 | 1 174 020,00 |
|
|
| 1 174 020,00 |
| Городская долгосрочная целевая программа "Создание городской больницы скорой медицинской помощи" на 2009-2010 годы |
| 09 | 10 | 795 00 06 | 500 | 1 174 020,00 |
|
|
| 1 174 020,00 |
| Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 4 950 783,00 |
|
| 12 000,00 | 4 962 783,00 |
| Социальное обеспечение населения |
| 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 72 000,00 |
|
| 12 000,00 | 84 000,00 |
| Резервные фонды |
| 10 | 03 | 070 00 00 | 000 | 72 000,00 |
|
| 12 000,00 | 84 000,00 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 10 | 03 | 070 05 01 | 013 | 72 000,00 |
|
| 12 000,00 | 84 000,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 4 878 783,00 |
|
|
| 4 878 783,00 |
| Резервные фонды |
| 10 | 06 | 070 00 00 | 000 | 728 783,00 |
|
|
| 728 783,00 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год по целевой программе "Старшее поколение" на 2008-2010 годы" |
| 10 | 06 | 070 05 01 | 013 | 728 783,00 |
|
|
| 728 783,00 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 10 | 06 | 795 00 00 | 000 | 4 150 000,00 |
|
|
| 4 150 000,00 |
| Целевая программа "Старшее поколение" на 2009-2010 годы |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 500 | 4 150 000,00 |
|
|
| 4 150 000,00 |
4 | Администрация Кировского района г.Томска | 904 |
|
|
|
| 104 736 744,24 | 119 688,00 | 9 662 016,00 | -1 177 224,35 | 113 341 223,89 |
| Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 41 115 076,62 |
|
| 143 604,60 | 41 258 681,22 |
| Функционирование местных администраций |
| 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 39 871 251,42 |
|
|
| 39 871 251,42 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 39 871 251,42 |
|
|
| 39 871 251,42 |
| - за счет областного бюджета |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 3 204 900,00 |
|
|
| 3 204 900,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 36 666 351,42 |
|
|
| 36 666 351,42 |
| Судебная система |
| 01 | 05 | 000 00 00 | 000 | 27 223,00 |
|
|
| 27 223,00 |
| - за счет областного бюджета |
| 01 | 05 | 001 00 00 | 000 | 27 223,00 |
|
|
| 27 223,00 |
| Резервные фонды |
| 01 | 12 | 000 00 00 | 000 | 488 000,00 |
|
|
| 488 000,00 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 01 | 12 | 070 05 02 | 013 | 488 000,00 |
|
|
| 488 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 728 602,20 |
|
| 143 604,60 | 872 206,80 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 01 | 14 | 070 05 01 | 013 | 468 602,20 |
|
| 143 604,60 | 612 206,80 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 01 | 14 | 795 00 00 | 000 | 260 000,00 |
|
|
| 260 000,00 |
| Целевая программа "Развитие городского сообщества", из них: |
| 01 | 14 | 795 00 02 | 500 | 260 000,00 |
|
|
| 260 000,00 |
| субсидии ТСЖ, ЖСК на возмещение расходов, связанных с регистрацией ТСЖ и перерегистрацией ЖСК в ТСЖ |
| 01 | 14 | 795 00 02 | 500 | 30 000,00 |
|
|
| 30 000,00 |
| субсидии ОТОС, ТСЖ, ЖСК на проведение праздников, благоустройство на территории района, проведение работ по благоустройству, озеленению территории, обустройство детских площадок |
| 01 | 14 | 795 00 02 | 500 | 145 000,00 |
|
|
| 145 000,00 |
| Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 331 046,70 |
|
|
| 331 046,70 |
| Связь и информатика |
| 04 | 10 | 000 00 00 | 000 | 331 046,70 |
|
|
| 331 046,70 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 10 | 330 82 02 | 500 | 331 046,70 |
|
|
| 331 046,70 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 48 598 237,89 |
| 8 962 016,00 | -2 430 328,95 | 55 129 924,94 |
| Жилищное хозяйство |
| 05 | 01 | 000 00 00 | 000 | 23 729 851,89 |
| 8 962 016,00 | 69 671,05 | 32 761 538,94 |
| Резервные фонды |
| 05 | 01 | 070 00 00 | 000 | 7 057 086,89 |
|
| 69 671,05 | 7 126 757,94 |
| Прочие расходы |
| 05 | 01 | 070 05 01 | 013 | 388 154,89 |
|
| 365 690,00 | 753 844,89 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления |
| 05 | 01 | 070 05 01 | 500 | 6 668 932,00 |
|
| -296 018,95 | 6 372 913,05 |
| Поддержка жилищного хозяйства |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 000 | 16 672 765,00 |
| 8 962 016,00 |
| 25 634 781,00 |
| - за счет областного бюджета |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 000 | 50 002,00 |
|
|
| 50 002,00 |
| Создание условий для управления многоквартирными домами за счет субсидии из областного бюджета, |
| 05 | 01 | 350 03 00 | 006 | 50 002,00 |
|
|
| 50 002,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 000 | 16 622 763,00 |
| 8 962 016,00 |
| 25 584 779,00 |
| Субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, представляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, из них: |
| 05 | 01 | 350 01 00 | 006 | 7 274 448,00 |
|
|
| 7 274 448,00 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 05 | 01 | 350 01 00 | 006 | 1 641 951,86 |
|
|
| 1 641 951,86 |
| Субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов жилищного фонда |
| 05 | 01 | 350 02 00 | 006 | 6 000 000,00 |
| 465 000,00 |
| 6 465 000,00 |
| Расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда |
| 05 | 01 | 350 03 01 | 500 | 338 600,00 |
|
|
| 338 600,00 |
| В целях исполнения решения судов по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.09.2007 |
| 05 | 01 | 350 03 06 | 500 | 2 509 715,00 |
| 8 497 016,00 |
| 11 006 731,00 |
| Обследование жилых домов |
| 05 | 01 | 350 03 07 | 500 | 500 000,00 |
|
|
| 500 000,00 |
| Благоустройство |
| 05 | 03 | 000 00 00 | 000 | 24 868 386,00 |
|
| -2 500 000,00 | 22 368 386,00 |
| Резервные фонды |
| 05 | 03 | 070 00 00 | 000 | 62 000,00 |
|
|
| 62 000,00 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 05 | 03 | 070 05 01 | 013 | 50 000,00 |
|
|
| 50 000,00 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 05 | 03 | 070 05 02 | 013 | 12 000,00 |
|
|
| 12 000,00 |
| Благоустройство |
| 05 | 03 | 600 00 00 | 000 | 17 915 355,00 |
|
| -2 909 745,15 | 15 005 609,85 |
| - за счет областного бюджета |
| 05 | 03 | 600 00 00 | 000 | 1 275 000,00 |
|
|
| 1 275 000,00 |
| Проведение работ по вывозу снега с территории районов города Томска за счет средств целевого финансового резерва Томской области для предупреждения чрезвычайных ситуаций |
| 05 | 03 | 600 02 04 | 500 | 1 000 000,00 |
|
|
| 1 000 000,00 |
| Ремонт внутриквартальной дороги вдоль дома по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 15 за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области |
| 05 | 03 | 600 02 05 | 500 | 25 000,00 |
|
|
| 25 000,00 |
| Содержание газонов и скверов за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области |
| 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 250 000,00 |
|
|
| 250 000,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 05 | 03 | 600 00 00 | 000 | 16 640 355,00 |
|
| -2 909 745,15 | 13 730 609,85 |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства |
| 05 | 03 | 600 02 04 | 500 | 14 140 355,00 |
|
| -409 745,15 | 13 730 609,85 |
| Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства |
| 05 | 03 | 600 02 05 | 500 | 2 500 000,00 |
|
| -2 500 000,00 | 0,00 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 05 | 03 | 795 00 00 | 000 | 6 891 031,00 |
|
| 409 745,15 | 7 300 776,15 |
| Целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов" |
| 05 | 03 | 795 00 14 | 500 | 6 891 031,00 |
|
| 409 745,15 | 7 300 776,15 |
| Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 100 294,00 |
|
| -45 000,00 | 55 294,00 |
| Общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 45 000,00 |
|
| -45 000,00 | 0,00 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 000 | 45 000,00 |
|
| -45 000,00 | 0,00 |
| - за счет областного бюджета |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 000 | 45 000,00 |
|
| -45 000,00 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: |
| 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 45 000,00 |
|
| -45 000,00 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
| 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 15 000,00 |
|
| -15 000,00 | 0,00 |
| Приобретение оборудования |
| 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 30 000,00 |
|
| -30 000,00 | 0,00 |
| Молодежная политика и оздоровление детей |
| 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 55 294,00 |
|
|
| 55 294,00 |
| Организационно-воспитательная работа с молодежью |
| 07 | 07 | 431 00 00 | 000 | 55 294,00 |
|
|
| 55 294,00 |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи |
| 07 | 07 | 431 01 00 | 500 | 55 294,00 |
|
|
| 55 294,00 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации |
| 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 97 440,00 |
| 700 000,00 |
| 797 440,00 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
| 08 | 06 | 000 00 00 | 000 | 97 440,00 |
| 700 000,00 |
| 797 440,00 |
| Резервные фонды |
| 08 | 06 | 070 00 00 | 000 | 50 440,00 |
|
|
| 50 440,00 |
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и СМИ |
| 08 | 06 | 450 00 00 | 000 | 47 000,00 |
| 700 000,00 |
| 747 000,00 |
| Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации |
| 08 | 06 | 450 85 00 | 001 | 0,00 |
| 700 000,00 |
| 700 000,00 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт |
| 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 80 994,50 |
|
|
| 80 994,50 |
| Физическая культура и спорт |
| 09 | 08 | 000 00 00 | 000 | 80 994,50 |
|
|
| 80 994,50 |
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
| 09 | 08 | 512 97 00 | 500 | 80 994,50 |
|
|
| 80 994,50 |
| Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 14 413 654,53 | 119 688,00 |
| 1 154 500,00 | 15 687 842,53 |
| Социальное обеспечение населения |
| 10 | 03 | 000 00 00 | 000 |
|
|
| 1 154 500,00 | 1 154 500,00 |
| Социальная помощь |
| 10 | 03 | 505 00 00 | 000 | 0,00 |
|
| 1 154 500,00 | 1 154 500,00 |
| - за счет федерального бюджета |
| 10 | 03 | 505 00 00 | 000 |
|
|
| 1 154 500,00 | 1 154 500,00 |
| Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" |
| 10 | 03 | 505 34 05 | 005 | 0,00 |
|
| 1 154 500,00 | 1 154 500,00 |
| Охрана семьи и детства |
| 10 | 04 | 000 00 00 | 000 | 11 906 514,00 | 119 688,00 |
|
| 12 026 202,00 |
| Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
| 10 | 04 | 520 00 00 | 000 | 11 906 514,00 | 119 688,00 |
|
| 12 026 202,00 |
| - за счет федерального бюджета |
| 10 | 04 | 520 00 00 | 000 | 1 154 499,00 | 539 931,00 |
|
| 1 694 430,00 |
| Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей |
| 10 | 04 | 520 13 11 | 005 | 100 764,00 | 73 267,00 |
|
| 174 031,00 |
| Оплата труда приемного родителя |
| 10 | 04 | 520 13 12 | 005 | 93 840,00 |
|
|
| 93 840,00 |
| Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 10 | 04 | 520 13 20 | 005 | 959 895,00 | 466 664,00 |
|
| 1 426 559,00 |
| - за счет областного бюджета |
| 10 | 04 | 520 00 00 | 000 | 10 752 015,00 | -420 243,00 |
|
| 10 331 772,00 |
| Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей |
| 10 | 04 | 520 13 11 | 005 | 692 322,00 | -73 267,00 |
|
| 619 055,00 |
| Оплата труда приемного родителя |
| 10 | 04 | 520 13 12 | 005 | 872 260,00 |
|
|
| 872 260,00 |
| Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 10 | 04 | 520 13 20 | 005 | 9 187 433,00 | -346 976,00 |
|
| 8 840 457,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 2 507 140,53 |
|
|
| 2 507 140,53 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 10 | 06 | 795 00 00 | 000 | 2 507 140,53 |
|
|
| 2 507 140,53 |
| Целевая программа "Старшее поколение" на 2009-2010 годы |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 500 | 2 041 140,53 |
|
|
| 2 041 140,53 |
| Целевая программа "Социальная интеграция на 2009- 2011 годы" |
| 10 | 06 | 795 00 25 | 500 | 466 000,00 |
|
|
| 466 000,00 |
5 | Администрация Ленинского района г.Томска | 905 |
|
|
|
| 109 802 913,83 | -4 688,00 | 3 155 893,00 | 1 410 779,81 | 114 364 898,64 |
| Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 32 143 747,29 | 115 000,00 |
|
| 32 258 747,29 |
| Функционирование местных администраций |
| 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 30 892 589,06 |
|
| -4 500,00 | 30 888 089,06 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 30 892 589,06 |
|
| -4 500,00 | 30 888 089,06 |
| - за счет областного бюджета |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 3 552 500,00 |
|
|
| 3 552 500,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 27 340 089,06 |
|
| -4 500,00 | 27 335 589,06 |
| Судебная система |
| 01 | 05 | 000 00 00 | 000 | 6 408,00 | 15 000,00 |
|
| 21 408,00 |
| - за счет областного бюджета |
| 01 | 05 | 001 00 00 | 000 | 6 408,00 | 15 000,00 |
|
| 21 408,00 |
| Резервные фонды |
| 01 | 12 | 000 00 00 | 000 | 270 551,00 |
|
|
| 270 551,00 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 01 | 12 | 070 05 03 | 013 | 270 551,00 |
|
|
| 270 551,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 974 199,23 | 100 000,00 |
| 4 500,00 | 1 078 699,23 |
| Резервные фонды |
| 01 | 14 | 070 00 00 | 000 | 616 499,23 |
|
|
| 616 499,23 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска, из них: |
| 01 | 14 | 070 05 01 | 000 | 616 499,23 |
|
|
| 616 499,23 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 01 | 14 | 070 05 01 | 013 | 176 000,00 |
|
|
| 176 000,00 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 01 | 14 | 070 05 01 | 500 | 440 499,23 |
|
|
| 440 499,23 |
| Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
| 01 | 14 | 090 00 00 | 000 | 0,00 |
|
| 4 500,00 | 4 500,00 |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
| 01 | 14 | 090 02 00 | 500 | 0,00 |
|
| 4 500,00 | 4 500,00 |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
| 01 | 14 | 092 00 00 | 000 | 25 000,00 | 100 000,00 |
|
| 125 000,00 |
| - за счет областного бюджета |
| 01 | 14 | 092 00 00 | 000 | 25 000,00 | 100 000,00 |
|
| 125 000,00 |
| Расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
| 01 | 14 | 092 03 03 | 013 | 25 000,00 | 100 000,00 |
|
| 125 000,00 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 01 | 14 | 795 00 00 | 000 | 332 700,00 |
|
|
| 332 700,00 |
| Целевая программа "Развитие городского сообщества", из них: |
| 01 | 14 | 795 00 02 | 500 | 332 700,00 |
|
|
| 332 700,00 |
| субсидии ТСЖ, ЖСК на возмещение расходов, связанных с регистрацией ТСЖ и перерегистрацией ЖСК в ТСЖ |
| 01 | 14 | 795 00 02 | 500 | 55 000,00 |
|
|
| 55 000,00 |
| субсидии ОТОС, ТСЖ, ЖСК на проведение праздников, благоустройство на территории района, проведение работ по благоустройству, озеленению территории, обустройство детских площадок |
| 01 | 14 | 795 00 02 | 500 | 60 000,00 |
|
|
| 60 000,00 |
| субсидии на организацию детских летних лагерей (площадок) на базе ТОС, ТСЖ, ЖСК |
| 01 | 14 | 795 00 02 | 500 | 10 000,00 |
|
|
| 10 000,00 |
| субсидии на организацию других социально-значимых мероприятий на базе ТОС, ТСЖ, ЖСК, некоммерческим партнерствам |
| 01 | 14 | 795 00 02 | 500 | 20 000,00 |
|
|
| 20 000,00 |
| Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 347 000,00 |
|
|
| 347 000,00 |
| Связь и информатика |
| 04 | 10 | 000 00 00 | 000 | 347 000,00 |
|
|
| 347 000,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 10 | 330 82 02 | 500 | 347 000,00 |
|
|
| 347 000,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 58 157 544,14 |
| 2 455 893,00 | -2 487 562,19 | 58 125 874,95 |
| Жилищное хозяйство |
| 05 | 01 | 000 00 00 | 000 | 22 155 707,14 |
| 2 455 893,00 |
| 24 611 600,14 |
| Резервные фонды |
| 05 | 01 | 070 00 00 | 000 | 5 740 377,09 |
|
|
| 5 740 377,09 |
| Поддержка жилищного хозяйства |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 000 | 16 415 330,05 |
| 2 455 893,00 |
| 18 871 223,05 |
| - за счет областного бюджета |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 000 | 50 047,05 |
|
|
| 50 047,05 |
| Создание условий для управления многоквартирными домами за счет субсидии из областного бюджета, в т.ч., субсидия на возмещение расходов, связанных с созданием товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов, осуществляющих управление многоквартирными домами |
| 05 | 01 | 350 03 00 | 006 | 50 047,05 |
|
|
| 50 047,05 |
| - за счет местного бюджета |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 000 | 16 365 283,00 |
| 2 455 893,00 |
| 18 821 176,00 |
| Субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, представляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, из них: |
| 05 | 01 | 350 01 00 | 006 | 6 416 447,00 |
|
|
| 6 416 447,00 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 05 | 01 | 350 01 00 | 006 | 381 006,00 |
|
|
| 381 006,00 |
| Субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов жилищного фонда |
| 05 | 01 | 350 02 00 | 006 | 6 583 000,00 |
| 900 000,00 |
| 7 483 000,00 |
| Расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда, из них: |
| 05 | 01 | 350 03 01 | 500 | 565 900,00 |
|
|
| 565 900,00 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 05 | 01 | 350 03 01 | 500 | 58 632,63 |
|
|
| 58 632,63 |
| В целях исполнения решения судов по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.09.2007 |
| 05 | 01 | 350 03 06 | 500 | 2 214 936,00 |
| 1 555 893,00 |
| 3 770 829,00 |
| Обследование жилых домов |
| 05 | 01 | 350 03 07 | 500 | 585 000,00 |
|
|
| 585 000,00 |
| Благоустройство |
| 05 | 03 | 000 00 00 | 000 | 36 001 837,00 |
|
| -2 487 562,19 | 33 514 274,81 |
| Резервные фонды |
| 05 | 03 | 070 00 00 | 000 | 70 000,00 |
|
|
| 70 000,00 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 05 | 03 | 070 05 01 | 013 | 70 000,00 |
|
|
| 70 000,00 |
| Благоустройство |
| 05 | 03 | 600 00 00 | 000 | 26 604 930,00 |
|
| -2 487 562,19 | 24 117 367,81 |
| - за счет областного бюджета |
| 05 | 03 | 600 00 00 | 000 | 1 650 000,00 |
|
|
| 1 650 000,00 |
| Проведение работ по очистке русла дренажей с вывозкой снега и нечистот в микрорайоне пос. Черемошники за счет резервного фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области |
| 05 | 03 | 600 02 04 | 500 | 400 000,00 |
|
|
| 400 000,00 |
| Проведение работ по вывозу снега с территории районов города Томска за счет средств целевого финансового резерва Томской области для предупреждения чрезвычайных ситуаций |
| 05 | 03 | 600 02 04 | 500 | 1 000 000,00 |
|
|
| 1 000 000,00 |
| Содержание газонов и скверов за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области |
| 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 250 000,00 |
|
|
| 250 000,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 05 | 03 | 600 00 00 | 000 | 24 954 930,00 |
|
| -2 487 562,19 | 22 467 367,81 |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства |
| 05 | 03 | 600 02 04 | 500 | 18 704 930,00 |
|
|
| 18 704 930,00 |
| Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства |
| 05 | 03 | 600 02 05 | 500 | 2 500 000,00 |
|
| -2 487 562,19 | 12 437,81 |
| ремонт подъездной пожарной эстакады по ул. 2-ой пос. ЛПК |
| 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 3 750 000,00 |
|
|
| 3 750 000,00 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 05 | 03 | 795 00 00 | 000 | 9 326 907,00 |
|
|
| 9 326 907,00 |
| Целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов", из них: |
| 05 | 03 | 795 00 14 | 500 | 9 326 907,00 |
|
|
| 9 326 907,00 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 05 | 03 | 795 00 14 | 500 | 2 435 876,00 |
|
|
| 2 435 876,00 |
| Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 99 994,80 |
|
|
| 99 994,80 |
| Молодежная политика и оздоровление детей |
| 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 99 994,80 |
|
|
| 99 994,80 |
| Резервные фонды |
| 07 | 07 | 070 00 00 | 000 | 20 000,00 |
|
|
| 20 000,00 |
| Организационно-воспитательная работа с молодежью |
| 07 | 07 | 431 00 00 | 000 | 79 994,80 |
|
|
| 79 994,80 |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи |
| 07 | 07 | 431 01 00 | 500 | 79 994,80 |
|
|
| 79 994,80 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации |
| 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 370 950,20 |
| 700 000,00 | 83 842,00 | 1 154 792,20 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
| 08 | 06 | 000 00 00 | 000 | 370 950,20 |
| 700 000,00 | 83 842,00 | 1 154 792,20 |
| Резервные фонды |
| 08 | 06 | 070 00 00 | 000 | 258 449,00 |
|
| 83 842,00 | 342 291,00 |
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и СМИ |
| 08 | 06 | 450 00 00 | 000 | 112 501,20 |
| 700 000,00 |
| 812 501,20 |
| - за счет областного бюджета |
| 08 | 06 | 450 00 00 | 000 | 30 000,00 |
|
|
| 30 000,00 |
| Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации |
| 08 | 06 | 450 85 00 | 500 | 30 000,00 |
|
|
| 30 000,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 08 | 06 | 450 00 00 | 000 | 82 501,20 |
| 700 000,00 |
| 782 501,20 |
| Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации |
| 08 | 06 | 450 85 00 | 001 | 0,00 |
| 700 000,00 |
| 700 000,00 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт |
| 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 70 620,40 |
|
|
| 70 620,40 |
| Физическая культура и спорт |
| 09 | 08 | 000 00 00 | 000 | 70 620,40 |
|
|
| 70 620,40 |
| Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
| 09 | 08 | 512 00 00 | 000 | 70 620,40 |
|
|
| 70 620,40 |
| Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 18 613 057,00 | -119 688,00 |
| 3 814 500,00 | 22 307 869,00 |
| Социальное обеспечение населения |
| 10 | 03 | 000 00 00 | 000 |
|
|
| 3 814 500,00 | 3 814 500,00 |
| Социальная помощь |
| 10 | 03 | 505 00 00 | 000 | 0,00 |
|
| 3 814 500,00 | 3 814 500,00 |
| - за счет федерального бюджета |
| 10 | 03 | 505 00 00 | 000 |
|
|
| 3 814 500,00 | 3 814 500,00 |
| Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" |
| 10 | 03 | 505 34 05 | 005 | 0,00 |
|
| 3 814 500,00 | 3 814 500,00 |
| Охрана семьи и детства |
| 10 | 04 | 000 00 00 | 000 | 16 215 057,00 | -119 688,00 |
|
| 16 095 369,00 |
| Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
| 10 | 04 | 520 00 00 | 000 | 16 215 057,00 | -119 688,00 |
|
| 16 095 369,00 |
| - за счет федерального бюджета |
| 10 | 04 | 520 00 00 | 000 | 1 528 261,00 | 742 399,00 |
|
| 2 270 660,00 |
| Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей |
| 10 | 04 | 520 13 11 | 005 | 82 177,00 | 57 200,00 |
|
| 139 377,00 |
| Оплата труда приемного родителя |
| 10 | 04 | 520 13 12 | 005 | 68 633,00 | 30 540,00 |
|
| 99 173,00 |
| Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 10 | 04 | 520 13 20 | 005 | 1 377 451,00 | 654 659,00 |
|
| 2 032 110,00 |
| - за счет областного бюджета |
| 10 | 04 | 520 00 00 | 000 | 14 686 796,00 | -862 087,00 |
|
| 13 824 709,00 |
| Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей |
| 10 | 04 | 520 13 11 | 005 | 789 358,00 | -57 200,00 |
|
| 732 158,00 |
| Оплата труда приемного родителя |
| 10 | 04 | 520 13 12 | 005 | 600 032,00 | -30 540,00 |
|
| 569 492,00 |
| Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 10 | 04 | 520 13 20 | 005 | 13 297 406,00 | -774 347,00 |
|
| 12 523 059,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 2 398 000,00 |
|
|
| 2 398 000,00 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 10 | 06 | 795 00 00 | 000 | 2 398 000,00 |
|
|
| 2 398 000,00 |
| Целевая программа "Старшее поколение" на 2009-2010 годы |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 500 | 1 932 000,00 |
|
|
| 1 932 000,00 |
| Целевая программа "Социальная интеграция на 2009- 2011 годы" |
| 10 | 06 | 795 00 25 | 500 | 466 000,00 |
|
|
| 466 000,00 |
6 | Администрация Октябрьского района г.Томска | 906 |
|
|
|
| 107 525 919,08 | 487 004,60 | 8 383 620,00 | 1 476 927,93 | 117 873 471,61 |
| Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 38 173 329,67 | 94 969,60 |
| 151 897,40 | 38 420 196,67 |
| Функционирование местных администраций |
| 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 36 599 650,65 |
|
| -430,00 | 36 599 220,65 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 36 599 650,65 |
|
| -430,00 | 36 599 220,65 |
| - за счет областного бюджета |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 4 151 100,00 |
|
|
| 4 151 100,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 32 448 550,65 |
|
| -430,00 | 32 448 120,65 |
| Судебная система |
| 01 | 05 | 000 00 00 | 000 | 34 567,60 |
|
|
| 34 567,60 |
| - за счет областного бюджета |
| 01 | 05 | 001 00 00 | 000 | 34 567,60 |
|
|
| 34 567,60 |
| Резервные фонды |
| 01 | 12 | 000 00 00 | 000 | 606 821,82 |
|
|
| 606 821,82 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 01 | 12 | 070 05 04 | 013 | 606 821,82 |
|
|
| 606 821,82 |
| Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 932 289,60 | 94 969,60 |
| 152 327,40 | 1 179 586,60 |
| Резервные фонды |
| 01 | 14 | 070 00 00 | 000 | 415 339,60 |
|
| 151 897,40 | 567 237,00 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 01 | 14 | 070 05 01 | 013 | 391 159,60 |
|
| 151 897,40 | 543 057,00 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 01 | 14 | 070 05 04 | 013 | 24 180,00 |
|
|
| 24 180,00 |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
| 01 | 14 | 092 00 00 | 000 | 40 000,00 | 94 969,60 |
| 430,00 | 135 399,60 |
| - за счет областного бюджета |
| 01 | 14 | 092 00 00 | 000 |
| 94 969,60 |
|
| 94 969,60 |
| Расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
| 01 | 14 | 092 03 03 | 013 | 0,00 | 94 969,60 |
|
| 94 969,60 |
| - за счет местного бюджета |
| 01 | 14 | 092 00 00 | 000 | 40 000,00 |
|
| 430,00 | 40 430,00 |
| Расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
| 01 | 14 | 092 03 03 | 500 | 40 000,00 |
|
| 430,00 | 40 430,00 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 01 | 14 | 795 00 00 | 000 | 476 950,00 |
|
|
| 476 950,00 |
| Целевая программа "Развитие городского сообщества", из них: |
| 01 | 14 | 795 00 02 | 500 | 476 950,00 |
|
|
| 476 950,00 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 01 | 14 | 795 00 02 | 500 | 188 946,17 |
|
|
| 188 946,17 |
| субсидии ТСЖ, ЖСК на возмещение расходов, связанных с регистрацией ТСЖ и перерегистрацией ЖСК в ТСЖ |
| 01 | 14 | 795 00 02 | 500 | 58 993,00 |
|
|
| 58 993,00 |
| субсидии ОТОС, ТСЖ, ЖСК на проведение праздников, благоустройство на территории района, проведение работ по благоустройству, озеленению территории, обустройство детских площадок |
| 01 | 14 | 795 00 02 | 500 | 10 000,00 |
|
|
| 10 000,00 |
| Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 357 500,00 |
|
|
| 357 500,00 |
| Связь и информатика |
| 04 | 10 | 000 00 00 | 000 | 357 500,00 |
|
|
| 357 500,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 10 | 330 82 02 | 500 | 357 500,00 |
|
|
| 357 500,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 43 744 250,00 |
| 7 683 620,00 | 60 530,53 | 51 488 400,53 |
| Жилищное хозяйство |
| 05 | 01 | 000 00 00 | 000 | 17 643 406,00 |
| 7 683 620,00 | 2 210 842,00 | 27 537 868,00 |
| Резервные фонды |
| 05 | 01 | 070 00 00 | 000 | 2 408 300,00 |
|
| 2 210 842,00 | 4 619 142,00 |
| Резервные фонды местного самоуправления |
| 05 | 01 | 070 05 00 | 013 | 62 640,00 |
|
|
| 62 640,00 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 05 | 01 | 070 05 01 | 500 | 2 245 660,00 |
|
| 2 210 842,00 | 4 456 502,00 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации Октябрьского района г.Томска |
| 05 | 01 | 070 05 04 | 013 | 100 000,00 |
|
|
| 100 000,00 |
| Поддержка жилищного хозяйства |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 000 | 15 235 106,00 |
| 7 683 620,00 |
| 22 918 726,00 |
| - за счет областного бюджета |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 000 | 50 000,00 |
|
|
| 50 000,00 |
| Создание условий для управления многоквартирными домами за счет субсидии из областного бюджета, в т.ч., субсидия на возмещение расходов, связанных с созданием товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов, осуществляющих управление многоквартирными домами |
| 05 | 01 | 350 03 00 | 006 | 50 000,00 |
|
|
| 50 000,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 000 | 15 185 106,00 |
| 7 683 620,00 |
| 22 868 726,00 |
| Субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, представляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, из них: |
| 05 | 01 | 350 01 00 | 006 | 7 044 163,00 |
|
|
| 7 044 163,00 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 05 | 01 | 350 01 00 | 006 | 1 613 753,45 |
|
|
| 1 613 753,45 |
| Субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов жилищного фонда |
| 05 | 01 | 350 02 00 | 006 | 6 040 000,00 |
| 834 000,00 | -930 000,00 | 5 944 000,00 |
| Расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда, из них: |
| 05 | 01 | 350 03 01 | 500 | 621 500,00 |
|
|
| 621 500,00 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 05 | 01 | 350 03 01 | 500 | 22 771,88 |
|
|
| 22 771,88 |
| Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |
| 05 | 01 | 350 03 03 | 500 | 0,00 |
|
| 930 000,00 | 930 000,00 |
| В целях исполнения решения судов по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.09.2007 |
| 05 | 01 | 350 03 06 | 500 | 1 019 443,00 |
| 6 849 620,00 |
| 7 869 063,00 |
| Обследование жилых домов |
| 05 | 01 | 350 03 07 | 500 | 460 000,00 |
|
|
| 460 000,00 |
| Благоустройство |
| 05 | 03 | 000 00 00 | 000 | 26 100 844,00 |
|
| -2 150 311,47 | 23 950 532,53 |
| Резервные фонды |
| 05 | 03 | 070 00 00 | 000 | 196 000,00 |
|
| 531 932,64 | 727 932,64 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 05 | 03 | 070 05 01 | 013 | 0,00 |
|
| 531 932,64 | 531 932,64 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 05 | 03 | 070 05 04 | 013 | 196 000,00 |
|
|
| 196 000,00 |
| Благоустройство |
| 05 | 03 | 600 00 00 | 000 | 19 013 813,00 |
|
| -2 682 244,11 | 16 331 568,89 |
| - за счет областного бюджета |
| 05 | 03 | 600 00 00 | 000 | 1 750 000,00 |
|
|
| 1 750 000,00 |
| Проведение работ по вывозу снега с территории районов города Томска за счет средств целевого финансового резерва Томской области для предупреждения чрезвычайных ситуаций |
| 05 | 03 | 600 02 04 | 500 | 1 500 000,00 |
|
|
| 1 500 000,00 |
| Содержание газонов и скверов за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области |
| 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 250 000,00 |
|
|
| 250 000,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 05 | 03 | 600 00 00 | 000 | 17 263 813,00 |
|
| -2 682 244,11 | 14 581 568,89 |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства |
| 05 | 03 | 600 02 04 | 500 | 14 763 813,00 |
|
| -207 244,11 | 14 556 568,89 |
| Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства |
| 05 | 03 | 600 02 05 | 500 | 2 500 000,00 |
|
| -2 475 000,00 | 25 000,00 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 05 | 03 | 795 00 00 | 000 | 6 891 031,00 |
|
|
| 6 891 031,00 |
| Целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов" |
| 05 | 03 | 795 00 14 | 500 | 6 891 031,00 |
|
|
| 6 891 031,00 |
| Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 155 999,20 |
|
|
| 155 999,20 |
| Молодежная политика и оздоровление детей |
| 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 155 999,20 |
|
|
| 155 999,20 |
| Организационно-воспитательная работа с молодежью |
| 07 | 07 | 431 00 00 | 000 | 155 999,20 |
|
|
| 155 999,20 |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи |
| 07 | 07 | 431 01 00 | 500 | 155 999,20 |
|
|
| 155 999,20 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации |
| 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 521 210,29 | 92 815,00 | 700 000,00 | 110 000,00 | 1 424 025,29 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
| 08 | 06 | 000 00 00 | 000 | 521 210,29 | 92 815,00 | 700 000,00 | 110 000,00 | 1 424 025,29 |
| Резервные фонды |
| 08 | 06 | 070 00 00 | 000 | 342 758,18 |
|
| 110 000,00 | 452 758,18 |
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и СМИ |
| 08 | 06 | 450 00 00 | 000 | 178 452,11 | 92 815,00 | 700 000,00 |
| 971 267,11 |
| - за счет областного бюджета |
| 08 | 06 | 450 00 00 | 000 | 30 000,00 | 92 815,00 |
|
| 122 815,00 |
| Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации |
| 08 | 06 | 450 85 00 | 500 | 30 000,00 | 92 815,00 |
|
| 122 815,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 08 | 06 | 450 00 00 | 000 | 148 452,11 |
| 700 000,00 |
| 848 452,11 |
| Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации |
| 08 | 06 | 450 85 00 | 001 | 0,00 |
| 700 000,00 |
| 700 000,00 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт |
| 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 275 599,92 |
|
|
| 275 599,92 |
| Физическая культура и спорт |
| 09 | 08 | 000 00 00 | 000 | 275 599,92 |
|
|
| 275 599,92 |
| Резервные фонды |
| 09 | 08 | 070 00 00 | 000 | 69 832,52 |
|
|
| 69 832,52 |
| Приобретение оборудования |
| 09 | 08 | 070 05 01 | 500 | 69 832,52 |
|
|
| 69 832,52 |
| Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
| 09 | 08 | 512 00 00 | 000 | 205 767,40 |
|
|
| 205 767,40 |
| - за счет областного бюджета |
| 09 | 08 | 512 00 00 | 000 | 25 000,00 |
|
|
| 25 000,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 09 | 08 | 512 00 00 | 000 | 180 767,40 |
|
|
| 180 767,40 |
| Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 24 298 030,00 | 299 220,00 |
| 1 154 500,00 | 25 751 750,00 |
| Социальное обеспечение населения |
| 10 | 03 | 000 00 00 | 000 |
|
|
| 1 154 500,00 | 1 154 500,00 |
| Социальная помощь |
| 10 | 03 | 505 00 00 | 000 | 0,00 |
|
| 1 154 500,00 | 1 154 500,00 |
| - за счет федерального бюджета |
| 10 | 03 | 505 00 00 | 000 |
|
|
| 1 154 500,00 | 1 154 500,00 |
| Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" |
| 10 | 03 | 505 34 05 | 005 | 0,00 |
|
| 1 154 500,00 | 1 154 500,00 |
| Охрана семьи и детства |
| 10 | 04 | 000 00 00 | 000 | 21 806 030,00 | 299 220,00 |
|
| 22 105 250,00 |
| Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
| 10 | 04 | 520 00 00 | 000 | 21 806 030,00 | 299 220,00 |
|
| 22 105 250,00 |
| - за счет федерального бюджета |
| 10 | 04 | 520 00 00 | 000 | 2 079 206,00 | 1 016 597,00 |
|
| 3 095 803,00 |
| Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей |
| 10 | 04 | 520 13 11 | 005 | 135 200,00 | 104 000,00 |
|
| 239 200,00 |
| Оплата труда приемного родителя |
| 10 | 04 | 520 13 12 | 005 | 149 000,00 | 47 662,00 |
|
| 196 662,00 |
| Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 10 | 04 | 520 13 20 | 005 | 1 795 006,00 | 864 935,00 |
|
| 2 659 941,00 |
| - за счет областного бюджета |
| 10 | 04 | 520 00 00 | 000 | 19 726 824,00 | -717 377,00 |
|
| 19 009 447,00 |
| Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей |
| 10 | 04 | 520 13 11 | 005 | 1 354 522,00 | -104 000,00 |
|
| 1 250 522,00 |
| Оплата труда приемного родителя |
| 10 | 04 | 520 13 12 | 005 | 1 533 440,00 | -47 662,00 |
|
| 1 485 778,00 |
| Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 10 | 04 | 520 13 20 | 005 | 16 838 862,00 | -565 715,00 |
|
| 16 273 147,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 2 492 000,00 |
|
|
| 2 492 000,00 |
| Резервные фонды |
| 10 | 06 | 070 00 00 | 000 | 20 000,00 |
|
|
| 20 000,00 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год по целевой программе "Старшее поколение" на 2008-2010 годы" |
| 10 | 06 | 070 05 01 | 500 | 20 000,00 |
|
|
| 20 000,00 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 10 | 06 | 795 00 00 | 000 | 2 472 000,00 |
|
|
| 2 472 000,00 |
| Целевая программа "Старшее поколение" на 2009-2010 годы |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 500 | 1 942 000,00 |
|
|
| 1 942 000,00 |
| Целевая программа "Социальная интеграция на 2009- 2011 годы" |
| 10 | 06 | 795 00 25 | 500 | 530 000,00 |
|
|
| 530 000,00 |
7 | Администрация Советского района г.Томска | 907 |
|
|
|
| 85 777 560,15 | -168 220,00 | 1 501 000,00 | 3 512 415,66 | 90 622 755,81 |
| Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 30 508 366,68 |
|
| 938 066,00 | 31 446 432,68 |
| Функционирование местных администраций |
| 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 28 929 184,68 |
|
|
| 28 929 184,68 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 28 929 184,68 |
|
|
| 28 929 184,68 |
| - за счет областного бюджета |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 2 857 400,00 |
|
|
| 2 857 400,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 26 071 784,68 |
|
|
| 26 071 784,68 |
| Судебная система |
| 01 | 05 | 000 00 00 | 000 | 6 482,00 |
|
|
| 6 482,00 |
| - за счет областного бюджета |
| 01 | 05 | 001 00 00 | 000 | 6 482,00 |
|
|
| 6 482,00 |
| Резервные фонды |
| 01 | 12 | 000 00 00 | 000 | 952 145,70 |
|
| -61 934,00 | 890 211,70 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 01 | 12 | 070 05 05 | 013 | 952 145,70 |
|
| -61 934,00 | 890 211,70 |
| Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 620 554,30 |
|
| 1 000 000,00 | 1 620 554,30 |
| Резервные фонды |
| 01 | 14 | 070 00 00 | 000 | 237 854,30 |
|
| 1 000 000,00 | 1 237 854,30 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 01 | 14 | 070 05 01 | 013 | 215 000,00 |
|
| 1 000 000,00 | 1 215 000,00 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 01 | 14 | 070 05 05 | 500 | 22 854,30 |
|
|
| 22 854,30 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 01 | 14 | 795 00 00 | 000 | 382 700,00 |
|
|
| 382 700,00 |
| Целевая программа "Развитие городского сообщества", из них: |
| 01 | 14 | 795 00 02 | 500 | 382 700,00 |
|
|
| 382 700,00 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 01 | 14 | 795 00 02 | 500 | 87 500,00 |
|
|
| 87 500,00 |
| субсидии ОТОС, ТСЖ, ЖСК на проведение праздников, благоустройство на территории района, проведение работ по благоустройству, озеленению территории, обустройство детских площадок |
| 01 | 14 | 795 00 02 | 500 | 62 000,00 |
|
|
| 62 000,00 |
| Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 323 748,40 |
|
|
| 323 748,40 |
| Связь и информатика |
| 04 | 10 | 000 00 00 | 000 | 323 748,40 |
|
|
| 323 748,40 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 10 | 330 82 02 | 500 | 323 748,40 |
|
|
| 323 748,40 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 41 585 851,77 |
| 801 000,00 | -1 313 084,34 | 41 073 767,43 |
| Жилищное хозяйство |
| 05 | 01 | 000 00 00 | 000 | 23 073 418,46 |
| 801 000,00 | 1 360 782,00 | 25 235 200,46 |
| Резервные фонды |
| 05 | 01 | 070 00 00 | 000 | 6 289 280,00 |
|
| 1 360 782,00 | 7 650 062,00 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 05 | 01 | 070 05 01 | 500 | 6 289 280,00 |
|
| 1 360 782,00 | 7 650 062,00 |
| Поддержка жилищного хозяйства |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 000 | 16 784 138,46 |
| 801 000,00 |
| 17 585 138,46 |
| - за счет областного бюджета |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 000 | 24 000,00 |
|
|
| 24 000,00 |
| Создание условий для управления многоквартирными домами за счет субсидии из областного бюджета, в т.ч., субсидия на возмещение расходов, связанных с созданием товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов, осуществляющих управление многоквартирными домами |
| 05 | 01 | 350 03 00 | 006 | 24 000,00 |
|
|
| 24 000,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 000 | 16 760 138,46 |
| 801 000,00 |
| 17 561 138,46 |
| Субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, представляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, из них: |
| 05 | 01 | 350 01 00 | 006 | 14 145 741,96 |
|
|
| 14 145 741,96 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 05 | 01 | 350 01 00 | 006 | 2 039 359,94 |
|
|
| 2 039 359,94 |
| Субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов жилищного фонда |
| 05 | 01 | 350 02 00 | 006 | 500 000,00 |
| 801 000,00 |
| 1 301 000,00 |
| Расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда |
| 05 | 01 | 350 03 01 | 500 | 631 800,00 |
|
|
| 631 800,00 |
| В целях исполнения решения судов по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.09.2007 |
| 05 | 01 | 350 03 06 | 500 | 982 596,50 |
|
|
| 982 596,50 |
| Обследование жилых домов |
| 05 | 01 | 350 03 07 | 500 | 500 000,00 |
|
|
| 500 000,00 |
| Благоустройство |
| 05 | 03 | 000 00 00 | 000 | 18 512 433,31 |
|
| -2 673 866,34 | 15 838 566,97 |
| Благоустройство |
| 05 | 03 | 600 00 00 | 000 | 13 895 000,00 |
|
| -2 673 866,34 | 11 221 133,66 |
| - за счет областного бюджета |
| 05 | 03 | 600 00 00 | 000 | 1 250 000,00 |
|
|
| 1 250 000,00 |
| Проведение работ по вывозу снега с территории районов города Томска за счет средств целевого финансового резерва Томской области для предупреждения чрезвычайных ситуаций |
| 05 | 03 | 600 02 04 | 500 | 1 000 000,00 |
|
|
| 1 000 000,00 |
| Содержание газонов и скверов за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области |
| 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 250 000,00 |
|
|
| 250 000,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 05 | 03 | 600 00 00 | 000 | 12 645 000,00 |
|
| -2 673 866,34 | 9 971 133,66 |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства |
| 05 | 03 | 600 02 04 | 500 | 10 145 000,00 |
|
| -186 366,34 | 9 958 633,66 |
| Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства |
| 05 | 03 | 600 02 05 | 500 | 2 500 000,00 |
|
| -2 487 500,00 | 12 500,00 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 05 | 03 | 795 00 00 | 000 | 4 617 433,31 |
|
|
| 4 617 433,31 |
| Целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов" |
| 05 | 03 | 795 00 14 | 500 | 4 617 433,31 |
|
|
| 4 617 433,31 |
| Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 97 025,60 |
|
|
| 97 025,60 |
| Молодежная политика и оздоровление детей |
| 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 97 025,60 |
|
|
| 97 025,60 |
| Резервные фонды |
| 07 | 07 | 070 00 00 | 000 | 25 000,00 |
|
|
| 25 000,00 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 07 | 07 | 070 05 05 | 500 | 25 000,00 |
|
|
| 25 000,00 |
| Организационно-воспитательная работа с молодежью |
| 07 | 07 | 431 00 00 | 000 | 72 025,60 |
|
|
| 72 025,60 |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи |
| 07 | 07 | 431 01 00 | 500 | 72 025,60 |
|
|
| 72 025,60 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации |
| 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 324 510,00 | 101 000,00 | 700 000,00 | 72 934,00 | 1 198 444,00 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
| 08 | 06 | 000 00 00 | 000 | 324 510,00 | 101 000,00 | 700 000,00 | 72 934,00 | 1 198 444,00 |
| Резервные фонды |
| 08 | 06 | 070 00 00 | 000 | 113 000,00 |
|
| 72 934,00 | 185 934,00 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 08 | 06 | 070 05 05 | 500 | 0,00 |
|
| 61 934,00 | 61 934,00 |
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и СМИ |
| 08 | 06 | 450 00 00 | 000 | 211 510,00 | 101 000,00 | 700 000,00 |
| 1 012 510,00 |
| - за счет областного бюджета |
| 08 | 06 | 450 00 00 | 000 |
| 101 000,00 |
|
| 101 000,00 |
| Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации |
| 08 | 06 | 450 85 00 | 500 | 0,00 | 101 000,00 |
|
| 101 000,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 08 | 06 | 450 00 00 | 000 | 211 510,00 |
| 700 000,00 |
| 911 510,00 |
| Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации |
| 08 | 06 | 450 85 00 | 001 | 0,00 |
| 700 000,00 |
| 700 000,00 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт |
| 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 151 502,80 | 30 000,00 |
|
| 181 502,80 |
| Физическая культура и спорт |
| 09 | 08 | 000 00 00 | 000 | 151 502,80 | 30 000,00 |
|
| 181 502,80 |
| Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
| 09 | 08 | 512 00 00 | 000 | 151 502,80 | 30 000,00 |
|
| 181 502,80 |
| - за счет областного бюджета |
| 09 | 08 | 512 00 00 | 000 |
| 30 000,00 |
|
| 30 000,00 |
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
| 09 | 08 | 512 97 00 | 500 | 0,00 | 30 000,00 |
|
| 30 000,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 09 | 08 | 512 00 00 | 000 | 151 502,80 |
|
|
| 151 502,80 |
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
| 09 | 08 | 512 97 00 | 500 | 151 502,80 |
|
|
| 151 502,80 |
| Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 12 786 554,90 | -299 220,00 |
| 3 814 500,00 | 16 301 834,90 |
| Социальное обеспечение населения |
| 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 0,00 |
|
| 3 814 500,00 | 3 814 500,00 |
| Социальная помощь |
| 10 | 03 | 505 00 00 | 000 | 0,00 |
|
| 3 814 500,00 | 3 814 500,00 |
| - за счет федерального бюджета |
| 10 | 03 | 505 00 00 | 000 | 0,00 |
|
| 3 814 500,00 | 3 814 500,00 |
| Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" |
| 10 | 03 | 505 34 05 | 005 | 0,00 |
|
| 3 814 500,00 | 3 814 500,00 |
| Охрана семьи и детства |
| 10 | 04 | 000 00 00 | 000 | 10 309 555,00 | -299 220,00 |
|
| 10 010 335,00 |
| Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
| 10 | 04 | 520 00 00 | 000 | 10 309 555,00 | -299 220,00 |
|
| 10 010 335,00 |
| - за счет федерального бюджета |
| 10 | 04 | 520 00 00 | 000 | 982 193,00 | 452 773,00 |
|
| 1 434 966,00 |
| Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей |
| 10 | 04 | 520 13 11 | 005 | 161 315,00 | 150 309,00 |
|
| 311 624,00 |
| Оплата труда приемного родителя |
| 10 | 04 | 520 13 12 | 005 | 153 755,00 |
|
|
| 153 755,00 |
| Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 10 | 04 | 520 13 20 | 005 | 667 123,00 | 302 464,00 |
|
| 969 587,00 |
| - за счет областного бюджета |
| 10 | 04 | 520 00 00 | 000 | 9 327 362,00 | -751 993,00 |
|
| 8 575 369,00 |
| Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей |
| 10 | 04 | 520 13 11 | 005 | 1 279 085,00 | -150 309,00 |
|
| 1 128 776,00 |
| Оплата труда приемного родителя |
| 10 | 04 | 520 13 12 | 005 | 1 298 719,00 |
|
|
| 1 298 719,00 |
| Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 10 | 04 | 520 13 20 | 005 | 6 749 558,00 | -601 684,00 |
|
| 6 147 874,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 2 476 999,90 |
|
|
| 2 476 999,90 |
| Резервные фонды |
| 10 | 06 | 070 00 00 | 000 | 29 999,90 |
|
|
| 29 999,90 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год по целевой программе "Старшее поколение" на 2008-2010 годы" |
| 10 | 06 | 070 05 01 | 500 | 29 999,90 |
|
|
| 29 999,90 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 10 | 06 | 795 00 00 | 000 | 2 447 000,00 |
|
|
| 2 447 000,00 |
| Целевая программа "Старшее поколение" на 2009-2010 годы |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 500 | 1 932 000,00 |
|
|
| 1 932 000,00 |
| Целевая программа "Социальная интеграция на 2009- 2011 годы" |
| 10 | 06 | 795 00 25 | 500 | 515 000,00 |
|
|
| 515 000,00 |
8 | Департамент образования | 920 |
|
|
|
| 2 313 461 009,56 | 13 873 020,50 | 0,00 | 2 112 204,40 | 2 329 446 234,46 |
| Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 168 040,00 |
|
|
| 168 040,00 |
| Связь и информатика |
| 04 | 10 | 000 00 00 | 000 | 168 040,00 |
|
|
| 168 040,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 10 | 330 82 02 | 500 | 168 040,00 |
|
|
| 168 040,00 |
| Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 2 311 800 755,91 | 13 873 020,50 |
| 2 112 204,40 | 2 327 785 980,81 |
| Дошкольное образование |
| 07 | 01 | 000 00 00 | 000 | 689 452 917,57 | 195 894,00 |
| 18 667 452,60 | 708 316 264,17 |
| Резервные фонды |
| 07 | 01 | 070 00 00 | 000 | 5 479 700,74 |
|
| 1 086 826,50 | 6 566 527,24 |
| Детские дошкольные учреждения |
| 07 | 01 | 420 00 00 | 000 | 682 973 216,83 | 195 894,00 |
| 17 580 626,10 | 700 749 736,93 |
| - за счет областного бюджета |
| 07 | 01 | 420 00 00 | 000 | 20 700 144,60 | 195 894,00 |
| 667 635,00 | 21 563 673,60 |
| Муниципальные учреждения, из них: |
| 07 | 01 | 420 99 01 | 001 | 20 349 144,60 | 195 894,00 |
| 667 635,00 | 21 212 673,60 |
| Текущий ремонт зданий и сооружений |
| 07 | 01 | 420 99 01 | 001 | 0,00 | 99 864,00 |
|
| 99 864,00 |
| Субсидия муниципальным автономным учреждениям |
| 07 | 01 | 420 99 02 | 019 | 351 000,00 |
|
|
| 351 000,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 07 | 01 | 420 00 00 | 000 | 662 273 072,23 |
|
| 16 912 991,10 | 679 186 063,33 |
| Муниципальные учреждения, из них: |
| 07 | 01 | 420 99 01 | 001 | 650 944 563,31 |
|
| 16 912 991,10 | 667 857 554,41 |
| Текущий ремонт зданий и сооружений |
| 07 | 01 | 420 99 01 | 001 | 2 247 283,69 |
|
|
| 2 247 283,69 |
| Компенсационные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий |
| 07 | 01 | 420 99 01 | 001 | 2 429 200,00 |
|
| 50 000,00 | 2 479 200,00 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 07 | 01 | 420 99 01 | 001 | 4 030 500,31 |
|
|
| 4 030 500,31 |
| Субсидия муниципальным автономным учреждениям |
| 07 | 01 | 420 99 02 | 019 | 9 822 140,00 |
|
|
| 9 822 140,00 |
| Закупка услуг для муниципальных нужд |
| 07 | 01 | 420 99 03 | 001 | 1 506 368,92 |
|
|
| 1 506 368,92 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 07 | 01 | 795 00 00 | 000 | 1 000 000,00 |
|
|
| 1 000 000,00 |
| Целевая программа "Здоровое питание детей г.Томска" на 2009-2011 годы |
| 07 | 01 | 795 00 22 | 500 | 1 000 000,00 |
|
|
| 1 000 000,00 |
| Общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 1 455 587 802,29 | 13 677 126,50 |
| -16 967 641,00 | 1 452 297 287,79 |
| Резервные фонды |
| 07 | 02 | 070 00 00 | 000 | 14 006 349,86 |
|
| 385 013,10 | 14 391 362,96 |
| Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 000 | 1 011 457 716,66 | 13 665 126,50 |
| -17 497 774,10 | 1 007 625 069,06 |
| - за счет областного бюджета |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 000 | 881 919 153,00 | 13 665 126,50 |
| -648 635,00 | 894 935 644,50 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: |
| 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 881 919 153,00 | 13 665 126,50 |
| -648 635,00 | 894 935 644,50 |
| Компенсационные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий |
| 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 3 958 600,00 |
|
| -16 000,00 | 3 942 600,00 |
| Текущий ремонт зданий и сооружений |
| 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 1 228 591,00 |
|
| 196 075,39 | 1 424 666,39 |
| - за счет местного бюджета |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 000 | 129 538 563,66 |
|
| -16 849 139,10 | 112 689 424,56 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: |
| 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 129 538 563,66 |
|
| -16 849 139,10 | 112 689 424,56 |
| Текущий ремонт зданий и сооружений |
| 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 786 280,67 |
|
|
| 786 280,67 |
| Компенсационные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий |
| 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 56 000,00 |
|
| -50 000,00 | 6 000,00 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 5 213 060,19 |
|
|
| 5 213 060,19 |
| Школы-интернаты |
| 07 | 02 | 422 00 00 | 000 | 43 234 482,40 |
|
| 100 120,00 | 43 334 602,40 |
| - за счет областного бюджета |
| 07 | 02 | 422 00 00 | 000 | 34 499 607,00 |
|
| -19 000,00 | 34 480 607,00 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: |
| 07 | 02 | 422 99 00 | 001 | 34 499 607,00 |
|
| -19 000,00 | 34 480 607,00 |
| Компенсационные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий |
| 07 | 02 | 422 99 00 | 001 | 116 800,00 |
|
|
| 116 800,00 |
| Текущий ремонт зданий и сооружений |
| 07 | 02 | 422 99 00 | 001 | 50 000,00 |
|
| -50 000,00 | 0,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 07 | 02 | 422 00 00 | 000 | 8 734 875,40 |
|
| 119 120,00 | 8 853 995,40 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: |
| 07 | 02 | 422 99 00 | 001 | 8 734 875,40 |
|
| 119 120,00 | 8 853 995,40 |
| Текущий ремонт зданий и сооружений |
| 07 | 02 | 422 99 00 | 001 | 70 000,00 |
|
|
| 70 000,00 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 07 | 02 | 422 99 00 | 001 | 142 562,40 |
|
|
| 142 562,40 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 000 | 286 460 442,57 | 12 000,00 |
| 45 000,00 | 286 517 442,57 |
| - за счет областного бюджета |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 000 | 9 923 837,00 | 12 000,00 |
| 45 000,00 | 9 980 837,00 |
| Субсидия муниципальным автономным учреждениям |
| 07 | 02 | 423 99 02 | 019 | 475 000,00 |
|
|
| 475 000,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 000 | 276 536 605,57 |
|
|
| 276 536 605,57 |
| Муниципальные учреждения, из них: |
| 07 | 02 | 423 99 01 | 001 | 266 358 725,57 |
|
|
| 266 358 725,57 |
| Текущий ремонт зданий и сооружений |
| 07 | 02 | 423 99 01 | 001 | 192 818,19 |
|
| 0,25 | 192 818,44 |
| Компенсационные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий |
| 07 | 02 | 423 99 01 | 001 | 1 026 600,00 |
|
| 14 400,00 | 1 041 000,00 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 07 | 02 | 423 99 01 | 001 | 591 850,67 |
|
|
| 591 850,67 |
| Субсидия муниципальным автономным учреждениям |
| 07 | 02 | 423 99 02 | 019 | 10 177 880,00 |
|
|
| 10 177 880,00 |
| Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
| 07 | 02 | 520 00 00 | 000 | 39 825 700,00 |
|
|
| 39 825 700,00 |
| - за счет областного бюджета |
| 07 | 02 | 520 00 00 | 000 | 39 825 700,00 |
|
|
| 39 825 700,00 |
| Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя |
| 07 | 02 | 520 09 00 | 001 | 37 577 700,00 |
|
| 0,00 | 37 577 700,00 |
| Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования |
| 07 | 02 | 520 12 00 | 001 | 2 248 000,00 |
|
|
| 2 248 000,00 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 07 | 02 | 795 00 00 | 000 | 60 603 110,80 |
|
|
| 60 603 110,80 |
| - за счет областного бюджета |
| 07 | 02 | 795 00 00 | 000 | 12 589 000,00 |
|
|
| 12 589 000,00 |
| Целевая программа "Здоровое питание детей г.Томска" на 2009-2011 годы, из них: |
| 07 | 02 | 795 00 22 | 500 | 12 589 000,00 |
|
|
| 12 589 000,00 |
| Целевая программа "Здоровое питание детей г.Томска" на 2009-2011 годы |
| 07 | 02 | 795 00 22 | 500 | 12 018 515,15 |
|
|
| 12 018 515,15 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 07 | 02 | 795 00 22 | 500 | 570 484,85 |
|
|
| 570 484,85 |
| - за счет местного бюджета |
| 07 | 02 | 795 00 00 | 000 | 48 014 110,80 |
|
|
| 48 014 110,80 |
| средства на погашение кредиторской задолженности по целевой программе "Меры профилактики употребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения и других видов зависимости у детей, подростков и молодежи на 2008 год" |
| 07 | 02 | 795 00 08 | 500 | 51 624,30 |
|
|
| 51 624,30 |
| Целевая программа "Здоровое питание детей г.Томска" на 2009-2011 годы, из них: |
| 07 | 02 | 795 00 22 | 000 | 47 962 486,50 |
|
|
| 47 962 486,50 |
| Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий школьников муниципальных образовательных учреждений |
| 07 | 02 | 795 00 22 | 500 | 43 651 596,00 |
|
|
| 43 651 596,00 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 07 | 02 | 795 00 22 | 500 | 3 468 022,22 |
|
|
| 3 468 022,22 |
| Молодежная политика и оздоровление детей |
| 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 35 799 240,00 |
|
| 41 592,80 | 35 840 832,80 |
| Резервные фонды |
| 07 | 07 | 070 00 00 | 000 | 24 600,00 |
|
| 224 564,80 | 249 164,80 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
| 07 | 07 | 432 00 00 | 000 | 35 774 640,00 |
|
| -182 972,00 | 35 591 668,00 |
| Субсидия муниципальным автономным учреждениям |
| 07 | 07 | 432 00 00 | 019 | 9 180 000,00 |
|
|
| 9 180 000,00 |
| Другие вопросы в области образования |
| 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 130 960 796,05 |
|
| 370 800,00 | 131 331 596,05 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
| 07 | 09 | 001 00 00 | 000 | 24 028 937,22 |
|
|
| 24 028 937,22 |
| Резервные фонды |
| 07 | 09 | 070 00 00 | 000 | 451 115,15 |
|
| 370 800,00 | 821 915,15 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 07 | 09 | 070 05 01 | 500 | 0,00 |
|
| 370 800,00 | 370 800,00 |
| Мероприятия в области образования |
| 07 | 09 | 436 00 00 | 000 | 5 994 480,00 |
|
|
| 5 994 480,00 |
| - за счет областного бюджета |
| 07 | 09 | 436 00 00 | 000 | 778 600,00 |
|
|
| 778 600,00 |
| Мероприятия по проведению аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на первую и вторую квалификационную категорию |
| 07 | 09 | 436 01 00 | 500 | 778 600,00 |
|
|
| 778 600,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 07 | 09 | 436 00 00 | 000 | 5 215 880,00 |
|
|
| 5 215 880,00 |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи |
| 07 | 09 | 436 09 00 | 500 | 5 215 880,00 |
|
|
| 5 215 880,00 |
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные УПК, логопедические пункты |
| 07 | 09 | 452 00 00 | 000 | 100 150 263,68 |
|
|
| 100 150 263,68 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: |
| 07 | 09 | 452 99 00 | 001 | 100 150 263,68 |
|
|
| 100 150 263,68 |
| Текущий ремонт зданий и сооружений |
| 07 | 09 | 452 99 00 | 001 | 761 708,82 |
|
| 26 420,54 | 788 129,36 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 07 | 09 | 452 99 00 | 001 | 1 854 136,45 |
|
|
| 1 854 136,45 |
| Региональные целевые программы |
| 07 | 09 | 522 00 00 | 000 | 240 000,00 |
|
|
| 240 000,00 |
| - за счет областного бюджета |
| 07 | 09 | 522 00 00 | 000 | 240 000,00 |
|
|
| 240 000,00 |
| Целевая программа "Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Томской области на 2008-2010г." |
| 07 | 09 | 522 00 07 | 001 | 240 000,00 |
|
|
| 240 000,00 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 07 | 09 | 795 00 00 | 000 | 96 000,00 |
|
|
| 96 000,00 |
| средства на погашение кредиторской задолженности по целевой программе "Меры профилактики употребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения и других видов зависимости у детей, подростков и молодежи на 2008 год" |
| 07 | 09 | 795 00 08 | 500 | 96 000,00 |
|
|
| 96 000,00 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации |
| 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1 350 000,00 |
|
|
| 1 350 000,00 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
| 08 | 06 | 000 00 00 | 000 | 1 350 000,00 |
|
|
| 1 350 000,00 |
| Резервные фонды |
| 08 | 06 | 070 00 00 | 000 | 1 350 000,00 |
|
|
| 1 350 000,00 |
| Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 142 213,65 |
|
|
| 142 213,65 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 142 213,65 |
|
|
| 142 213,65 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 10 | 06 | 795 00 00 | 000 | 142 213,65 |
|
|
| 142 213,65 |
| Целевая программа "Старшее поколение" на 2009-2010 годы |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 500 | 50 000,00 |
|
|
| 50 000,00 |
| Целевая программа "Социальная интеграция на 2009- 2011 годы" |
| 10 | 06 | 795 00 25 | 500 | 92 213,65 |
|
|
| 92 213,65 |
9 | Управление культуры | 911 |
|
|
|
| 178 982 852,66 | 65 962,00 | 250 000,00 | 91 700,00 | 179 390 514,66 |
| Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 89 900,00 |
|
|
| 89 900,00 |
| Связь и информатика |
| 04 | 10 | 000 00 00 | 000 | 89 900,00 |
|
|
| 89 900,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 10 | 330 82 02 | 500 | 89 900,00 |
|
|
| 89 900,00 |
| Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 68 450 572,78 |
|
| 91 700,00 | 68 542 272,78 |
| Общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 68 421 572,78 |
|
| 91 700,00 | 68 513 272,78 |
| Резервные фонды |
| 07 | 02 | 070 00 00 | 000 | 0,00 |
|
| 91 700,00 | 91 700,00 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска, из них: |
| 07 | 02 | 070 05 01 | 001 | 0,00 |
|
| 91 700,00 | 91 700,00 |
| Приобретение оборудования |
| 07 | 02 | 070 05 01 | 001 | 0,00 |
|
| 9 700,00 | 9 700,00 |
| Текущий ремонт зданий и сооружений |
| 07 | 02 | 070 05 01 | 001 | 0,00 |
|
| 82 000,00 | 82 000,00 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 000 | 68 421 572,78 |
|
|
| 68 421 572,78 |
| - за счет областного бюджета |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 000 | 3 089 910,00 |
|
|
| 3 089 910,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 000 | 65 331 662,78 |
|
|
| 65 331 662,78 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: |
| 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 65 331 662,78 |
|
|
| 65 331 662,78 |
| Приобретение оборудования |
| 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 377 000,00 |
|
|
| 377 000,00 |
| Текущий ремонт зданий и сооружений |
| 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 202 000,00 |
|
|
| 202 000,00 |
| Компенсационные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий |
| 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 300 000,00 |
|
|
| 300 000,00 |
| Другие вопросы в области образования |
| 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 29 000,00 |
|
|
| 29 000,00 |
| Мероприятия по проведению аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на первую и вторую квалификационную категорию |
| 07 | 09 | 436 00 00 | 000 | 29 000,00 |
|
|
| 29 000,00 |
| - за счет областного бюджета |
| 07 | 09 | 436 00 00 | 000 | 29 000,00 |
|
|
| 29 000,00 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации |
| 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 109 287 379,88 | 65 962,00 | 250 000,00 |
| 109 603 341,88 |
| Культура |
| 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 88 488 853,82 | 65 962,00 |
|
| 88 554 815,82 |
| Резервные фонды |
| 08 | 01 | 070 00 00 | 000 | 2 176 230,00 |
|
|
| 2 176 230,00 |
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
| 08 | 01 | 440 00 00 | 000 | 42 115 902,73 | 30 000,00 |
|
| 42 145 902,73 |
| - за счет областного бюджета |
| 08 | 01 | 440 00 00 | 000 | 3 391 630,00 | 30 000,00 |
|
| 3 421 630,00 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
| 08 | 01 | 440 99 00 | 001 | 0,00 | 30 000,00 |
|
| 30 000,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 08 | 01 | 440 00 00 | 000 | 38 724 272,73 |
|
|
| 38 724 272,73 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: |
| 08 | 01 | 440 99 00 | 001 | 38 724 272,73 |
|
|
| 38 724 272,73 |
| Приобретение оборудования |
| 08 | 01 | 440 99 00 | 001 | 611 000,00 |
|
|
| 611 000,00 |
| Текущий ремонт зданий и сооружений |
| 08 | 01 | 440 99 00 | 001 | 600 000,00 |
|
|
| 600 000,00 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 08 | 01 | 440 99 00 | 001 | 47 485,65 |
|
|
| 47 485,65 |
| Музеи и постоянные выставки |
| 08 | 01 | 441 00 00 | 000 | 5 428 591,36 |
|
|
| 5 428 591,36 |
| - за счет областного бюджета |
| 08 | 01 | 441 00 00 | 000 | 324 710,00 |
|
|
| 324 710,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 08 | 01 | 441 00 00 | 000 | 5 103 881,36 |
|
|
| 5 103 881,36 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: |
| 08 | 01 | 441 99 00 | 001 | 5 103 881,36 |
|
|
| 5 103 881,36 |
| Текущий ремонт зданий и сооружений |
| 08 | 01 | 441 99 00 | 001 | 1 061 332,10 |
|
|
| 1 061 332,10 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 08 | 01 | 441 99 00 | 001 | 716 407,17 |
|
|
| 716 407,17 |
| Библиотеки |
| 08 | 01 | 442 00 00 | 000 | 36 964 324,53 | 26 900,00 |
|
| 36 991 224,53 |
| - за счет областного бюджета |
| 08 | 01 | 442 00 00 | 000 | 2 232 260,00 | 26 900,00 |
|
| 2 259 160,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 08 | 01 | 442 00 00 | 000 | 34 732 064,53 |
|
|
| 34 732 064,53 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: |
| 08 | 01 | 442 99 00 | 001 | 34 732 064,53 |
|
|
| 34 732 064,53 |
| Приобретение транспортных средств (легковые автомобили, спецтехника, автобусы) |
| 08 | 01 | 442 99 00 | 001 | 500 000,00 |
|
|
| 500 000,00 |
| Приобретение оборудования |
| 08 | 01 | 442 99 00 | 001 | 244 200,00 |
|
|
| 244 200,00 |
| Текущий ремонт зданий и сооружений |
| 08 | 01 | 442 99 00 | 001 | 600 000,00 |
|
|
| 600 000,00 |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
| 08 | 01 | 450 00 00 | 000 | 1 803 805,20 | 9 062,00 |
|
| 1 812 867,20 |
| - за счет областного бюджета |
| 08 | 01 | 450 00 00 | 000 | 1 453 005,20 | 9 062,00 |
|
| 1 462 067,20 |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
| 08 | 01 | 450 06 00 | 001 | 0,00 | 9 062,00 |
|
| 9 062,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 08 | 01 | 450 00 00 | 000 | 350 800,00 |
|
|
| 350 800,00 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
| 08 | 06 | 000 00 00 | 000 | 20 798 526,06 |
| 250 000,00 |
| 21 048 526,06 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
| 08 | 06 | 001 00 00 | 000 | 8 282 544,49 |
|
|
| 8 282 544,49 |
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и СМИ |
| 08 | 06 | 450 00 00 | 000 | 3 291 560,00 |
| 250 000,00 |
| 3 541 560,00 |
| Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации, из них: |
| 08 | 06 | 450 85 00 | 000 | 3 291 560,00 |
| 250 000,00 |
| 3 541 560,00 |
| Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации |
| 08 | 06 | 450 85 00 | 001 | 0,00 |
| 250 000,00 |
| 250 000,00 |
| Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации |
| 08 | 06 | 450 85 00 | 500 | 3 291 560,00 |
|
|
| 3 291 560,00 |
| Централизованная бухгалтерия, из них: |
| 08 | 06 | 452 99 00 | 001 | 9 224 421,57 |
|
|
| 9 224 421,57 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 08 | 06 | 452 99 00 | 001 | 97 487,21 |
|
|
| 97 487,21 |
| Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1 155 000,00 |
|
|
| 1 155 000,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 1 155 000,00 |
|
|
| 1 155 000,00 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 10 | 06 | 795 00 00 | 000 | 1 155 000,00 |
|
|
| 1 155 000,00 |
| Целевая программа "Старшее поколение" на 2009-2010 годы |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 500 | 700 000,00 |
|
|
| 700 000,00 |
| Целевая программа "Социальная интеграция на 2009-2011 годы" |
| 10 | 06 | 795 00 25 | 500 | 455 000,00 |
|
|
| 455 000,00 |
10 | Управление социальной политики | 921 |
|
|
|
| 64 441 107,31 | 8 500 000,00 | 1 154 303,00 | 140 010,00 | 74 235 420,31 |
| Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 97 687,90 |
|
| 140 010,00 | 237 697,90 |
| Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 97 687,90 |
|
| 140 010,00 | 237 697,90 |
| Резервные фонды |
| 01 | 14 | 070 00 00 | 000 | 97 087,90 |
|
| 140 010,00 | 237 097,90 |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
| 01 | 14 | 092 00 00 | 000 | 600,00 |
|
|
| 600,00 |
| Расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
| 01 | 14 | 092 03 03 | 500 | 600,00 |
|
|
| 600,00 |
| Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 89 000,00 |
|
|
| 89 000,00 |
| Связь и информатика |
| 04 | 10 | 000 00 00 | 000 | 89 000,00 |
|
|
| 89 000,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 10 | 330 82 02 | 500 | 89 000,00 |
|
|
| 89 000,00 |
| Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 6 238 954,45 |
|
|
| 6 238 954,45 |
| Другие вопросы в области образования |
| 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 6 238 954,45 |
|
|
| 6 238 954,45 |
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
| 07 | 09 | 435 00 00 | 000 | 6 238 954,45 |
|
|
| 6 238 954,45 |
| - за счет областного бюджета |
| 07 | 09 | 435 00 00 | 000 | 28 495,67 |
|
|
| 28 495,67 |
| - за счет местного бюджета |
| 07 | 09 | 435 00 00 | 000 | 6 210 458,78 |
|
|
| 6 210 458,78 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
| 07 | 09 | 435 95 00 | 001 | 1 332,00 |
|
|
| 1 332,00 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: |
| 07 | 09 | 435 99 00 | 001 | 6 209 126,78 |
|
|
| 6 209 126,78 |
| Текущий ремонт зданий и сооружений |
| 07 | 09 | 435 99 00 | 001 | 125 203,00 |
|
|
| 125 203,00 |
| Компенсационные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий |
| 07 | 09 | 435 99 00 | 001 | 6 987,08 |
|
|
| 6 987,08 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации |
| 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 0,00 |
| 450 000,00 | 348 800,00 | 798 800,00 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
| 08 | 06 | 000 00 00 | 000 | 0,00 |
| 450 000,00 | 348 800,00 | 798 800,00 |
| Резервные фонды |
| 08 | 06 | 070 00 00 | 000 | 0,00 |
|
| 348 800,00 | 348 800,00 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 08 | 06 | 070 05 01 | 500 | 0,00 |
|
| 348 800,00 | 348 800,00 |
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и СМИ |
| 08 | 06 | 450 00 00 | 000 | 0,00 |
| 450 000,00 |
| 450 000,00 |
| Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации |
| 08 | 06 | 450 85 00 | 001 | 0,00 |
| 450 000,00 |
| 450 000,00 |
| Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 58 015 464,96 | 8 500 000,00 | 704 303,00 | -348 800,00 | 66 870 967,96 |
| Социальное обеспечение населения |
| 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 42 529 540,96 | 8 500 000,00 | 504 303,00 |
| 51 533 843,96 |
| Резервные фонды |
| 10 | 03 | 070 00 00 | 000 | 350 000,00 |
|
|
| 350 000,00 |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
| 10 | 03 | 092 00 00 | 000 | 8 875 000,00 | 8 500 000,00 |
|
| 17 375 000,00 |
| - за счет областного бюджета |
| 10 | 03 | 092 00 00 | 000 | 8 875 000,00 | 8 500 000,00 |
|
| 17 375 000,00 |
| Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения |
| 10 | 03 | 092 03 24 | 005 | 8 875 000,00 | 8 500 000,00 |
|
| 17 375 000,00 |
| Социальная помощь |
| 10 | 03 | 505 00 00 | 000 | 32 370 840,96 |
| 504 303,00 |
| 32 875 143,96 |
| - за счет федерального бюджета |
| 10 | 03 | 505 00 00 | 000 | 1 229 100,00 |
|
|
| 1 229 100,00 |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
| 10 | 03 | 505 36 00 | 005 | 1 229 100,00 |
|
|
| 1 229 100,00 |
| - за счет областного бюджета |
| 10 | 03 | 505 00 00 | 000 | 997 900,00 |
|
|
| 997 900,00 |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
| 10 | 03 | 505 36 00 | 005 | 997 900,00 |
|
|
| 997 900,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 10 | 03 | 505 00 00 | 000 | 30 143 840,96 |
| 504 303,00 |
| 30 648 143,96 |
| Выплаты по договорам пожизненной ренты |
| 10 | 03 | 505 85 01 | 005 | 2 993 140,80 |
|
|
| 2 993 140,80 |
| Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения и водном транспорте городского сообщения, включая приобретение расходных материалов на изготовление талонов |
| 10 | 03 | 505 85 02 | 005 | 9 476 000,00 |
| 504 303,00 | 690 000,00 | 10 670 303,00 |
| Оказание муниципальной материальной помощи |
| 10 | 03 | 505 85 03 | 005 | 5 926 974,16 |
|
|
| 5 926 974,16 |
| Выплата ежемесячной дополнительной негосударственной пенсии работникам бюджетной сферы |
| 10 | 03 | 505 85 04 | 005 | 11 417 040,00 |
|
| -470 000,00 | 10 947 040,00 |
| Права и льготы, предоставляемые лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин г. Томска" |
| 10 | 03 | 505 85 09 | 005 | 330 686,00 |
|
| -220 000,00 | 110 686,00 |
| Реализация государственных функций в области социальной политики |
| 10 | 03 | 514 00 00 | 000 | 933 700,00 |
|
|
| 933 700,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 15 485 924,00 |
| 200 000,00 | -348 800,00 | 15 337 124,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
| 10 | 06 | 001 00 00 | 000 | 6 952 754,00 |
|
|
| 6 952 754,00 |
| - за счет областного бюджета |
| 10 | 06 | 001 00 00 | 000 | 771 100,00 |
|
|
| 771 100,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 10 | 06 | 001 00 00 | 000 | 6 181 654,00 |
|
|
| 6 181 654,00 |
| Резервные фонды |
| 10 | 06 | 070 00 00 | 000 | 348 800,00 |
|
| -348 800,00 | 0,00 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 10 | 06 | 070 05 01 | 500 | 348 800,00 |
|
| -348 800,00 | 0,00 |
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные УПК, логопедические пункты |
| 10 | 06 | 452 00 00 | 000 | 619 600,00 |
|
|
| 619 600,00 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
| 10 | 06 | 452 99 00 | 001 | 619 600,00 |
|
|
| 619 600,00 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 10 | 06 | 795 00 00 | 000 | 7 564 770,00 |
| 200 000,00 |
| 7 764 770,00 |
| Целевая программа "Старшее поколение" на 2008-2010 годы, из них: |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 000 | 6 349 770,00 |
|
|
| 6 349 770,00 |
| субсидии общественным организациям ветеранов войны, труда и вооруженных сил |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 500 | 1 461 770,00 |
|
|
| 1 461 770,00 |
| Целевая программа "Социальная интеграция на 2009- 2011 годы" |
| 10 | 06 | 795 00 25 | 000 | 1 215 000,00 |
|
|
| 1 215 000,00 |
| Целевая программа "Меры профилактики употребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения и других видов патологической зависимости у детей, подростков и молодежи" на 2009-2011 годы |
| 10 | 06 | 795 00 32 | 500 | 0,00 |
| 200 000,00 |
| 200 000,00 |
11 | Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту | 922 |
|
|
|
| 246 872 768,99 | 27 697 493,00 | 950 000,00 | 240 992,54 | 275 761 254,53 |
| Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 644 500,00 |
|
|
| 644 500,00 |
| Связь и информатика |
| 04 | 10 | 000 00 00 | 000 | 644 500,00 |
|
|
| 644 500,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 10 | 330 82 02 | 500 | 644 500,00 |
|
|
| 644 500,00 |
| Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 144 621 280,29 |
| 110 000,00 | 126 992,54 | 144 858 272,83 |
| Общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 127 031 872,75 |
|
| 126 992,54 | 127 158 865,29 |
| Резервные фонды |
| 07 | 02 | 070 00 00 | 000 | 434 560,00 |
|
| 126 992,54 | 561 552,54 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 000 | 126 597 312,75 |
|
|
| 126 597 312,75 |
| - за счет областного бюджета |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 000 | 2 971 481,25 |
|
|
| 2 971 481,25 |
| Муниципальные учреждения |
| 07 | 02 | 423 99 01 | 001 | 2 443 069,25 |
|
|
| 2 443 069,25 |
| Субсидия муниципальным автономным учреждениям |
| 07 | 02 | 423 99 02 | 019 | 528 412,00 |
|
|
| 528 412,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 000 | 123 625 831,50 |
|
|
| 123 625 831,50 |
| Муниципальные учреждения, из них: |
| 07 | 02 | 423 99 01 | 001 | 111 163 184,50 |
|
|
| 111 163 184,50 |
| Текущий ремонт зданий и сооружений |
| 07 | 02 | 423 99 01 | 001 | 5 961 823,91 |
|
|
| 5 961 823,91 |
| Компенсационные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий |
| 07 | 02 | 423 99 01 | 001 | 321 200,00 |
|
|
| 321 200,00 |
| Субсидия муниципальным автономным учреждениям |
| 07 | 02 | 423 99 02 | 019 | 12 462 647,00 |
|
|
| 12 462 647,00 |
| Молодежная политика и оздоровление детей |
| 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 7 746 400,00 |
| 110 000,00 |
| 7 856 400,00 |
| Резервные фонды |
| 07 | 07 | 070 00 00 | 000 | 1 030 000,00 |
|
|
| 1 030 000,00 |
| Организационно-воспитательная работа с молодежью |
| 07 | 07 | 431 00 00 | 000 | 6 716 400,00 |
| 110 000,00 |
| 6 826 400,00 |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи, из них: |
| 07 | 07 | 431 01 00 | 000 | 5 579 400,00 |
| 110 000,00 |
| 5 689 400,00 |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи |
| 07 | 07 | 431 01 00 | 000 | 0,00 |
| 110 000,00 |
| 110 000,00 |
| Приобретение оборудования |
| 07 | 07 | 431 01 00 | 500 | 83 500,00 |
|
|
| 83 500,00 |
| Выплата именных стипендий администрации г.Томска талантливой и одаренной молодежи |
| 07 | 07 | 431 02 01 | 500 | 1 137 000,00 |
|
|
| 1 137 000,00 |
| Другие вопросы в области образования |
| 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 9 843 007,54 |
|
|
| 9 843 007,54 |
| Мероприятия в области образования |
| 07 | 09 | 436 00 00 | 000 | 57 000,00 |
|
|
| 57 000,00 |
| - за счет областного бюджета |
| 07 | 09 | 436 00 00 | 000 | 57 000,00 |
|
|
| 57 000,00 |
| Мероприятия по проведению аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на первую и вторую квалификационную категорию |
| 07 | 09 | 436 01 00 | 500 | 57 000,00 |
|
|
| 57 000,00 |
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные УПК, логопедические пункты |
| 07 | 09 | 452 00 00 | 000 | 9 786 007,54 |
|
|
| 9 786 007,54 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
| 07 | 09 | 452 99 00 | 001 | 9 786 007,54 |
|
|
| 9 786 007,54 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт |
| 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 30 386 965,70 | -1 765 000,00 | 840 000,00 | 114 000,00 | 29 575 965,70 |
| Физическая культура и спорт |
| 09 | 08 | 000 00 00 | 000 | 16 340 302,25 | -1 765 000,00 | 840 000,00 | 114 000,00 | 15 529 302,25 |
| Резервные фонды |
| 09 | 08 | 070 00 00 | 000 | 449 000,00 |
|
| 114 000,00 | 563 000,00 |
| Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
| 09 | 08 | 482 00 00 | 000 | 12 134 379,20 | -1 860 000,00 |
|
| 10 274 379,20 |
| - за счет областного бюджета |
| 09 | 08 | 482 00 00 | 000 | 8 415 000,00 | -1 860 000,00 |
|
| 6 555 000,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 09 | 08 | 482 00 00 | 000 | 3 719 379,20 |
|
|
| 3 719 379,20 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: |
| 09 | 08 | 482 99 00 | 001 | 3 719 379,20 |
|
|
| 3 719 379,20 |
| Текущий ремонт зданий и сооружений |
| 09 | 08 | 482 99 00 | 001 | 414 300,00 |
|
|
| 414 300,00 |
| Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
| 09 | 08 | 512 00 00 | 000 | 3 756 923,05 | 95 000,00 | 840 000,00 |
| 4 691 923,05 |
| - за счет областного бюджета |
| 09 | 08 | 512 00 00 | 000 |
| 95 000,00 |
|
| 95 000,00 |
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
| 09 | 08 | 512 97 00 | 500 | 0,00 | 95 000,00 |
|
| 95 000,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 09 | 08 | 512 00 00 | 000 | 3 756 923,05 |
| 840 000,00 |
| 4 596 923,05 |
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
| 09 | 08 | 512 97 00 | 500 | 3 756 923,05 |
| 840 000,00 |
| 4 596 923,05 |
| Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
| 09 | 10 | 000 00 00 | 000 | 14 046 663,45 |
|
|
| 14 046 663,45 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
| 09 | 10 | 001 00 00 | 000 | 12 142 106,84 |
|
|
| 12 142 106,84 |
| Резервные фонды |
| 09 | 10 | 070 00 00 | 000 | 1 904 556,61 |
|
|
| 1 904 556,61 |
| Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 71 220 023,00 | 29 462 493,00 |
|
| 100 682 516,00 |
| Социальное обеспечение населения |
| 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 71 220 023,00 | 29 462 493,00 |
|
| 100 682 516,00 |
| Резервные фонды |
| 10 | 03 | 070 00 00 | 000 | 59 870,00 |
|
|
| 59 870,00 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 10 | 03 | 070 05 01 | 013 | 59 870,00 |
|
|
| 59 870,00 |
| Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы |
| 10 | 03 | 104 00 00 | 000 | 16 825 046,00 | 19 238 864,00 |
|
| 36 063 910,00 |
| - за счет федерального бюджета |
| 10 | 03 | 104 00 00 | 000 | 16 825 046,00 | 19 238 864,00 |
|
| 36 063 910,00 |
| Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
| 10 | 03 | 104 02 00 | 068 | 16 825 046,00 | 19 238 864,00 |
|
| 36 063 910,00 |
| Региональные целевые программы |
| 10 | 03 | 522 00 00 | 000 | 7 107 707,00 | 10 223 629,00 |
|
| 17 331 336,00 |
| - за счет областного бюджета |
| 10 | 03 | 522 00 00 | 000 | 7 107 707,00 | 10 223 629,00 |
|
| 17 331 336,00 |
| Областная целевая программа "Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительства) жилья на территории ТО на 2006-2010гг." |
| 10 | 03 | 522 00 05 | 068 | 7 107 707,00 | 10 223 629,00 |
|
| 17 331 336,00 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 10 | 03 | 795 00 00 | 000 | 47 227 400,00 |
|
|
| 47 227 400,00 |
| Целевая программа "Предоставление молодым семьям муниципальной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории муниципального образования "Город Томск" на 2006-2010 годы" |
| 10 | 03 | 795 01 17 | 500 | 17 227 400,00 |
|
|
| 17 227 400,00 |
| Целевая программа "Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам отдельным категориям граждан" на 2009-2012 годы |
| 10 | 03 | 795 03 27 | 500 | 30 000 000,00 |
|
|
| 30 000 000,00 |
12 | Департамент социальной политики | 923 |
|
|
|
| 2 670 464,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 670 464,90 |
| Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1 680,00 |
|
|
| 1 680,00 |
| Связь и информатика |
| 04 | 10 | 000 00 00 | 000 | 1 680,00 |
|
|
| 1 680,00 |
| Резервные фонды |
| 04 | 10 | 070 00 00 | 000 | 1 680,00 |
|
|
| 1 680,00 |
| Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1 105 983,52 |
|
|
| 1 105 983,52 |
| Молодежная политика и оздоровление детей |
| 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 1 105 983,52 |
|
|
| 1 105 983,52 |
| Резервные фонды |
| 07 | 07 | 070 00 00 | 000 | 1 105 983,52 |
|
|
| 1 105 983,52 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 07 | 07 | 070 05 01 | 500 | 1 111 983,52 |
|
|
| 1 111 983,52 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт |
| 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 591 667,38 |
|
|
| 591 667,38 |
| Физическая культура и спорт |
| 09 | 08 | 000 00 00 | 000 | 310 136,60 |
|
|
| 310 136,60 |
| Резервные фонды |
| 09 | 08 | 070 00 00 | 000 | 310 136,60 |
|
|
| 310 136,60 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 09 | 08 | 070 05 01 | 500 | 310 136,60 |
|
|
| 310 136,60 |
| Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
| 09 | 10 | 000 00 00 | 000 | 281 530,78 |
|
|
| 281 530,78 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
| 09 | 10 | 001 00 00 | 000 | 15 825,16 |
|
|
| 15 825,16 |
| Резервные фонды |
| 09 | 10 | 070 00 00 | 000 | 265 705,62 |
|
|
| 265 705,62 |
| Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 971 134,00 |
|
|
| 971 134,00 |
| Социальное обеспечение населения |
| 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 971 134,00 |
|
|
| 971 134,00 |
| Резервные фонды |
| 10 | 03 | 070 00 00 | 000 | 971 134,00 |
|
|
| 971 134,00 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 10 | 03 | 070 05 01 | 005 | 971 134,00 |
|
|
| 971 134,00 |
13 | Управление здравоохранения | 912 |
|
|
|
| 479 178 430,52 | 55 000,00 | 0,00 | 472 879,00 | 479 706 309,52 |
| Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 198 000,00 |
|
|
| 198 000,00 |
| Связь и информатика |
| 04 | 10 | 000 00 00 | 000 | 198 000,00 |
|
|
| 198 000,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 10 | 330 82 02 | 500 | 198 000,00 |
|
|
| 198 000,00 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт |
| 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 476 366 430,52 | 55 000,00 |
| 472 879,00 | 476 894 309,52 |
| Стационарная медицинская помощь |
| 09 | 01 | 000 00 00 | 000 | 53 867 519,57 | 20 000,00 |
| 3 987 278,52 | 57 874 798,09 |
| Резервные фонды |
| 09 | 01 | 070 00 00 | 000 | 2 088 716,95 |
|
| 424 062,00 | 2 512 778,95 |
| Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
| 09 | 01 | 470 00 00 | 000 | 46 679 040,12 | 20 000,00 |
| 4 375 933,66 | 51 074 973,78 |
| - за счет областного бюджета |
| 09 | 01 | 470 00 00 | 000 | 504 590,00 | 20 000,00 |
|
| 524 590,00 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: |
| 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 504 590,00 | 20 000,00 |
|
| 524 590,00 |
| Текущий ремонт зданий и сооружений |
| 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 0,00 | 20 000,00 |
|
| 20 000,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 09 | 01 | 470 00 00 | 000 | 46 174 450,12 |
|
| 4 375 933,66 | 50 550 383,78 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: |
| 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 46 174 450,12 |
|
| 4 375 933,66 | 50 550 383,78 |
| Текущий ремонт зданий и сооружений |
| 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 100 000,00 |
|
|
| 100 000,00 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 11 016 978,11 |
|
|
| 11 016 978,11 |
| Родильные дома |
| 09 | 01 | 476 00 00 | 000 | 5 099 762,50 |
|
| -812 717,14 | 4 287 045,36 |
| Амбулаторная помощь |
| 09 | 02 | 000 00 00 | 000 | 89 335 113,83 | 25 000,00 |
| -3 700 399,52 | 85 659 714,31 |
| Резервные фонды |
| 09 | 02 | 070 00 00 | 000 | 250 013,70 |
|
| 34 617,00 | 284 630,70 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 09 | 02 | 070 05 01 | 001 | 200 858,70 |
|
|
| 200 858,70 |
| Реализация государственных функций в области национальной экономики |
| 09 | 02 | 340 00 00 | 000 | 449 400,00 |
|
|
| 449 400,00 |
| - за счет федерального бюджета |
| 09 | 02 | 340 00 00 | 000 | 449 400,00 |
|
|
| 449 400,00 |
| Приобретение транспортных средств (легковые автомобили, спецтехника, автобусы) |
| 09 | 02 | 340 07 02 | 500 | 449 400,00 |
|
|
| 449 400,00 |
| Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
| 09 | 02 | 470 00 00 | 000 | 56 437 330,91 |
|
| -3 563 216,52 | 52 874 114,39 |
| Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
| 09 | 02 | 471 00 00 | 000 | 30 865 642,21 | 25 000,00 |
| -171 800,00 | 30 718 842,21 |
| - за счет областного бюджета |
| 09 | 02 | 471 00 00 | 000 | 59 600,00 | 25 000,00 |
|
| 84 600,00 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
| 09 | 02 | 471 99 00 | 001 | 59 600,00 |
|
|
| 59 600,00 |
| Приобретение оборудования |
| 09 | 02 | 471 99 00 | 001 | 0,00 | 25 000,00 |
|
| 25 000,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 09 | 02 | 471 00 00 | 000 | 30 806 042,21 |
|
| -171 800,00 | 30 634 242,21 |
| в т.ч. приобретение транспортных средств |
| 09 | 02 | 471 99 00 | 001 | 192 600,00 |
|
|
| 192 600,00 |
| Содержание фельдшерско-акушерских пунктов |
| 09 | 02 | 478 00 00 | 000 | 1 036 347,01 |
|
|
| 1 036 347,01 |
| Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи |
| 09 | 02 | 520 00 00 | 000 | 296 380,00 |
|
|
| 296 380,00 |
| - за счет областного бюджета |
| 09 | 02 | 520 00 00 | 000 | 296 380,00 |
|
|
| 296 380,00 |
| Скорая медицинская помощь |
| 09 | 04 | 000 00 00 | 000 | 243 459 442,04 |
|
| 171 800,00 | 243 631 242,04 |
| Реализация государственных функций в области национальной экономики |
| 09 | 04 | 340 00 00 | 000 | 657 300,00 |
|
|
| 657 300,00 |
| - за счет федерального бюджета |
| 09 | 04 | 340 00 00 | 000 | 657 300,00 |
|
|
| 657 300,00 |
| Приобретение транспортных средств (легковые автомобили, спецтехника, автобусы) |
| 09 | 04 | 340 07 02 | 500 | 657 300,00 |
|
|
| 657 300,00 |
| Станции скорой и неотложной помощи |
| 09 | 04 | 477 00 00 | 000 | 216 644 322,04 |
|
| 171 800,00 | 216 816 122,04 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: |
| 09 | 04 | 477 99 00 | 001 | 216 644 322,04 |
|
| 171 800,00 | 216 816 122,04 |
| приобретение транспортных средств |
| 09 | 04 | 477 99 00 | 001 | 281 700,00 |
|
| 187 000,00 | 468 700,00 |
| Приобретение оборудования |
| 09 | 04 | 477 99 00 | 001 | 200 000,00 |
|
|
| 200 000,00 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 09 | 04 | 477 99 00 | 001 | 69 950,00 |
|
|
| 69 950,00 |
| Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи |
| 09 | 04 | 520 00 00 | 000 | 26 157 820,00 |
|
|
| 26 157 820,00 |
| - за счет областного бюджета |
| 09 | 04 | 520 00 00 | 000 | 26 157 820,00 |
|
|
| 26 157 820,00 |
| Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
| 09 | 10 | 000 00 00 | 000 | 89 704 355,08 | 10 000,00 |
| 14 200,00 | 89 728 555,08 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
| 09 | 10 | 001 00 00 | 000 | 17 098 805,65 |
|
|
| 17 098 805,65 |
| Резервные фонды |
| 09 | 10 | 070 00 00 | 000 | 10 000,00 |
|
| 14 200,00 | 24 200,00 |
| Реализация государственных функций в области национальной экономики |
| 09 | 10 | 340 00 00 | 000 | 234 500,00 |
|
|
| 234 500,00 |
| - за счет федерального бюджета |
| 09 | 10 | 340 00 00 | 000 | 234 500,00 |
|
|
| 234 500,00 |
| Приобретение транспортных средств (легковые автомобили, спецтехника, автобусы) |
| 09 | 10 | 340 07 02 | 500 | 234 500,00 |
|
|
| 234 500,00 |
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
| 09 | 10 | 469 00 00 | 000 | 8 357 208,95 | 10 000,00 |
|
| 8 367 208,95 |
| - за счет областного бюджета |
| 09 | 10 | 469 00 00 | 000 |
| 10 000,00 |
|
| 10 000,00 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
| 09 | 10 | 469 99 00 | 001 | 0,00 | 10 000,00 |
|
| 10 000,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 09 | 10 | 469 00 00 | 000 | 8 357 208,95 |
|
|
| 8 357 208,95 |
| в т.ч. приобретение транспортных средств |
| 09 | 10 | 469 99 00 | 001 | 100 500,00 |
|
|
| 100 500,00 |
| Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
| 09 | 10 | 485 00 00 | 000 | 7 503 634,20 |
|
|
| 7 503 634,20 |
| Дома ребенка |
| 09 | 10 | 486 00 00 | 000 | 23 843 730,39 |
|
|
| 23 843 730,39 |
| - за счет областного бюджета |
| 09 | 10 | 486 00 00 | 000 | 12 840 000,00 |
|
|
| 12 840 000,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 09 | 10 | 486 00 00 | 000 | 11 003 730,39 |
|
|
| 11 003 730,39 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 09 | 10 | 795 00 00 | 000 | 32 656 475,89 |
|
|
| 32 656 475,89 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 09 | 10 | 795 00 06 | 500 | 13 569 635,89 |
|
|
| 13 569 635,89 |
| Целевая программа "Здоровое питание детей г.Томска" на 2009-2011 годы |
| 09 | 10 | 795 00 22 | 500 | 19 086 840,00 |
|
|
| 19 086 840,00 |
| Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 2 614 000,00 |
|
|
| 2 614 000,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 2 614 000,00 |
|
|
| 2 614 000,00 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 10 | 06 | 795 00 00 | 000 | 2 614 000,00 |
|
|
| 2 614 000,00 |
| Целевая программа "Социальная интеграция на 2009- 2011 годы" |
| 10 | 06 | 795 00 25 | 500 | 2 614 000,00 |
|
|
| 2 614 000,00 |
14 | Департамент городского хозяйства | 903 |
|
|
|
| 645 969 863,96 | 2 900 000,00 | 17 243 202,57 | -45 046 535,44 | 621 066 531,09 |
| Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 4 380 061,66 |
|
| 120 000,00 | 4 500 061,66 |
| Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 4 380 061,66 |
|
| 120 000,00 | 4 500 061,66 |
| Резервные фонды |
| 01 | 14 | 070 00 00 | 000 | 72 990,00 |
|
|
| 72 990,00 |
| Резервные фонды местного самоуправления |
| 01 | 14 | 070 05 00 | 013 | 72 990,00 |
|
|
| 72 990,00 |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
| 01 | 14 | 092 00 00 | 000 | 4 307 071,66 |
|
| 120 000,00 | 4 427 071,66 |
| Мероприятия по ликвидации МУ, МП, оплата госпошлин |
| 01 | 14 | 092 03 04 | 500 | 0,00 |
|
| 120 000,00 | 120 000,00 |
| Расходы на исполнение судебных актов |
| 01 | 14 | 092 03 05 | 500 | 877 971,66 |
|
|
| 877 971,66 |
| Инвентаризация объектов коммунального хозяйства, из них: |
| 01 | 14 | 092 03 15 | 500 | 3 429 100,00 |
|
|
| 3 429 100,00 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 01 | 14 | 092 03 15 | 500 | 390 500,00 |
|
|
| 390 500,00 |
| Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 67 316 110,00 |
|
| 5,00 | 67 316 115,00 |
| Транспорт |
| 04 | 08 | 000 00 00 | 000 | 67 083 460,00 |
|
| 5,00 | 67 083 465,00 |
| Другие виды транспорта |
| 04 | 08 | 317 00 00 | 000 | 25 255 480,00 |
|
| 5,00 | 25 255 485,00 |
| - за счет областного бюджета |
| 04 | 08 | 317 00 00 | 000 | 7 329 200,00 |
|
| 5,00 | 7 329 205,00 |
| Субсидия на частичное покрытие расходов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций за счет межбюджетных трансфертов |
| 04 | 08 | 317 00 00 | 006 | 0,00 |
|
| 5,00 | 5,00 |
| Осуществление функций областного центра за счет субсидии, в т.ч. |
| 04 | 08 | 317 01 00 | 006 | 7 329 200,00 |
|
|
| 7 329 200,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 04 | 08 | 317 00 00 | 000 | 17 926 280,00 |
|
|
| 17 926 280,00 |
| Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники |
| 04 | 08 | 317 01 00 | 500 | 17 926 280,00 |
|
|
| 17 926 280,00 |
| Реализация государственных функций в области национальной экономики |
| 04 | 08 | 340 00 00 | 000 | 41 827 980,00 |
|
|
| 41 827 980,00 |
| - за счет федерального бюджета |
| 04 | 08 | 340 00 00 | 000 | 41 827 980,00 |
|
|
| 41 827 980,00 |
| Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники |
| 04 | 08 | 340 07 02 | 500 | 41 827 980,00 |
|
|
| 41 827 980,00 |
| Связь и информатика |
| 04 | 10 | 000 00 00 | 000 | 232 650,00 |
|
|
| 232 650,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 10 | 330 82 02 | 500 | 232 650,00 |
|
|
| 232 650,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 531 150 836,07 | 2 900 000,00 | 17 243 202,57 | -45 166 540,44 | 506 127 498,20 |
| Жилищное хозяйство |
| 05 | 01 | 000 00 00 | 000 | 29 567 262,84 |
|
| 1 494 562,85 | 31 061 825,69 |
| Резервные фонды |
| 05 | 01 | 070 00 00 | 000 | 27 171 263,69 |
|
| 1 494 562,85 | 28 665 826,54 |
| Резервные фонды местного самоуправления |
| 05 | 01 | 070 05 00 | 013 | 27 121 263,69 |
|
| 1 494 562,85 | 28 615 826,54 |
| Муниципальные адресные программы муниципальных образований, |
| 05 | 01 | 000 00 00 | 000 | 1 365 282,84 |
|
|
| 1 365 282,84 |
| - за счет областного бюджета |
| 05 | 01 | 098 00 00 | 000 | 911 735,97 |
|
|
| 911 735,97 |
| средства Фонда содействия реформированию ЖКХ |
| 05 | 01 | 098 01 01 | 006 | 911 734,97 |
|
|
| 911 734,97 |
| Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (муниципальная адресная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов города Томска на 2008-2009 годы (2 очередь)") за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ |
| 05 | 01 | 098 01 01 | 006 | 1,00 |
|
|
| 1,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 05 | 01 | 000 00 00 | 000 | 453 546,87 |
|
|
| 453 546,87 |
| средств местного бюджета на долевое финансирование |
| 05 | 01 | 098 02 01 | 006 | 429 051,75 |
|
|
| 429 051,75 |
| средства собственников помещений (средства МО "Город Томск", как собственника муниципального имущества) |
| 05 | 01 | 350 02 00 | 006 | 24 495,12 |
|
|
| 24 495,12 |
| Поддержка жилищного хозяйства |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 000 | 1 030 716,31 |
|
|
| 1 030 716,31 |
| - за счет областного бюджета |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 000 | 377 660,06 |
|
|
| 377 660,06 |
| Неотложные аварийно-восстановительные работы на объектах жилищного хозяйства |
| 05 | 01 | 350 03 04 | 006 | 377 660,06 |
|
|
| 377 660,06 |
| - за счет местного бюджета |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 000 | 653 056,25 |
|
|
| 653 056,25 |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального жилищного фонда |
| 05 | 01 | 350 02 00 | 500 | 403 656,25 |
|
|
| 403 656,25 |
| Устройство дворовых туалетов (на погашение кредиторской задолженности за 2008 год) |
| 05 | 01 | 350 03 00 | 500 | 249 400,00 |
|
|
| 249 400,00 |
| Коммунальное хозяйство |
| 05 | 02 | 000 00 00 | 000 | 370 405 480,55 | 2 000 000,00 | 5 319 900,00 | -42 597 343,96 | 335 128 036,59 |
| Резервные фонды |
| 05 | 02 | 070 00 00 | 000 | 14 010 652,60 |
|
| 3 890 985,31 | 17 901 637,91 |
| Резервные фонды местного самоуправления |
| 05 | 02 | 070 05 00 | 013 | 13 278 100,60 |
|
| 3 890 985,31 | 17 169 085,91 |
| Федеральные целевые программы |
| 05 | 02 | 100 00 00 | 000 | 29 298,37 |
|
|
| 29 298,37 |
| - за счет областного бюджета |
| 05 | 02 | 100 00 00 | 000 | 29 298,37 |
|
|
| 29 298,37 |
| Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" |
| 05 | 02 | 100 11 00 | 003 | 29 298,37 |
|
|
| 29 298,37 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 000 | 104 499 570,00 | 2 000 000,00 |
| -20 597 275,99 | 85 902 294,01 |
| - за счет федерального бюджета |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 000 | 64 351 500,00 |
|
| -14 941 141,52 | 49 410 358,48 |
| Строительство объектов общегражданского назначения |
| 05 | 02 | 102 02 00 | 003 | 64 351 500,00 |
|
| -14 941 141,52 | 49 410 358,48 |
| - за счет областного бюджета |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 000 |
| 2 000 000,00 |
|
| 2 000 000,00 |
| Строительство объектов общегражданского назначения |
| 05 | 02 | 102 02 00 | 003 | 0,00 | 2 000 000,00 |
|
| 2 000 000,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 000 | 40 148 070,00 |
|
| -5 656 134,47 | 34 491 935,53 |
| Строительство объектов общегражданского назначения |
| 05 | 02 | 102 02 00 | 003 | 40 148 070,00 |
|
| -5 656 134,47 | 34 491 935,53 |
| Реализация государственных функций в области национальной экономики |
| 05 | 02 | 340 00 00 | 000 | 18 615 623,00 |
|
|
| 18 615 623,00 |
| - за счет федерального бюджета |
| 05 | 02 | 340 00 00 | 000 | 18 615 623,00 |
|
|
| 18 615 623,00 |
| Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники |
| 05 | 02 | 340 07 02 | 500 | 18 615 623,00 |
|
|
| 18 615 623,00 |
| Поддержка коммунального хозяйства |
| 05 | 02 | 351 00 00 | 000 | 109 331 993,61 |
| 5 319 900,00 |
| 114 651 893,61 |
| - за счет областного бюджета |
| 05 | 02 | 351 00 00 | 000 | 499 000,00 |
|
|
| 499 000,00 |
| Приобретение оборудования |
| 05 | 02 | 351 05 00 | 003 | 499 000,00 |
|
|
| 499 000,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 05 | 02 | 351 00 00 | 000 | 108 832 993,61 |
| 5 319 900,00 |
| 114 152 893,61 |
| Субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (приборы учета) |
| 05 | 02 | 351 02 01 | 006 | 8 512 265,61 |
|
| -823 205,17 | 7 689 060,44 |
| Субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, из них: |
| 05 | 02 | 351 02 02 | 006 | 43 736 000,00 |
|
| 823 205,17 | 44 559 205,17 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 05 | 02 | 351 02 02 | 006 | 4 215 518,21 |
|
|
| 4 215 518,21 |
| Субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, из них: |
| 05 | 02 | 351 03 00 | 006 | 44 036 011,00 |
|
|
| 44 036 011,00 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 05 | 02 | 351 03 00 | 006 | 468 925,55 |
|
|
| 468 925,55 |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства, из них: |
| 05 | 02 | 351 05 00 | 500 | 9 563 717,00 |
|
|
| 9 563 717,00 |
| обеспечение подготовки исходно-разрешительной документации по вводу в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры и оформлению земельных участков для размещения инженерных сетей и объектов |
| 05 | 02 | 351 05 00 | 500 | 1 500 000,00 |
|
|
| 1 500 000,00 |
| закупка автотранспортных средств и коммунальной техники |
| 05 | 02 | 351 05 00 | 500 | 8 063 717,00 |
|
|
| 8 063 717,00 |
| Разработка проектно - сметной документации по водоснабжению пос. Степановка (на погашение кредиторской задолженности за 2008 год) |
| 05 | 02 | 351 05 02 | 500 | 485 000,00 |
|
|
| 485 000,00 |
| Субсидии на возмещение затрат организациям, осуществляющим оказание услуг по водоснабжению и водоотведению, содержащим бесхозяйные сети |
| 05 | 02 | 351 05 05 | 006 | 2 500 000,00 |
| 5 319 900,00 |
| 7 819 900,00 |
| Региональные целевые программы |
| 05 | 02 | 522 00 00 | 000 | 49 099 000,00 |
|
| -25 891 053,28 | 23 207 946,72 |
| - за счет областного бюджета |
| 05 | 02 | 522 00 00 | 000 | 49 099 000,00 |
|
| -25 891 053,28 | 23 207 946,72 |
| Строительство объектов инженерной инфраструктуры Северной площадки особой экономической зоны технико-внедренческого типа (внеплощадочные сети, водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, хозяйственно-бытовая канализация), в том числе: проектно-изыскательские работы, землеустроительные работы, исполнение функций заказчика, технический надзор |
| 05 | 02 | 522 11 08 | 003 | 49 099 000,00 |
|
| -25 891 053,28 | 23 207 946,72 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 05 | 02 | 795 00 00 | 000 | 74 819 342,97 |
|
|
| 74 819 342,97 |
| Средства на погашение кредиторской задолженности за 2008 год по целевой программе "Капитальные вложения, капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска" |
| 05 | 02 | 795 00 01 | 000 | 70 382 084,70 |
|
|
| 70 382 084,70 |
| Средства на погашение кредиторской задолженности за 2008 год по целевой программе "Развитие канализационных очистных сооружений г.Томска" |
| 05 | 02 | 795 00 18 | 003 | 150 000,00 |
|
|
| 150 000,00 |
| Целевая программа "Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения ул. Белинского и ул. Пирогова" |
| 05 | 02 | 795 00 29 | 003 | 4 287 258,27 |
|
|
| 4 287 258,27 |
| Благоустройство |
| 05 | 03 | 000 00 00 | 000 | 85 928 818,95 | 900 000,00 | 11 923 302,57 | 7 621 882,18 | 106 374 003,70 |
| Резервные фонды |
| 05 | 03 | 070 00 00 | 000 | 830 664,34 |
|
| 300 208,52 | 1 130 872,86 |
| Резервные фонды местного самоуправления |
| 05 | 03 | 070 05 00 | 013 | 830 664,34 |
|
|
| 830 664,34 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 05 | 03 | 070 05 01 | 013 | 0,00 |
|
| 300 208,52 | 300 208,52 |
| Реализация государственных функций в области национальной экономики |
| 05 | 03 | 340 00 00 | 000 | 17 262 028,00 |
|
|
| 17 262 028,00 |
| - за счет федерального бюджета |
| 05 | 03 | 340 00 00 | 000 | 17 262 028,00 |
|
|
| 17 262 028,00 |
| Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники |
| 05 | 03 | 340 07 02 | 500 | 17 262 028,00 |
|
|
| 17 262 028,00 |
| Благоустройство |
| 05 | 03 | 600 00 00 | 000 | 67 836 126,61 | 900 000,00 | 11 923 302,57 | 7 321 673,66 | 87 981 102,84 |
| - за счет областного бюджета |
| 05 | 03 | 600 00 00 | 000 | 10 047 166,00 | 900 000,00 |
| -6 549 096,24 | 4 398 069,76 |
| Содержание объектов благоустройства |
| 05 | 03 | 600 02 04 | 500 | 0,00 | 400 000,00 |
|
| 400 000,00 |
| Осуществление функций областного центра за счет субсидии, |
| 05 | 03 | 600 02 04 | 500 | 9 070 388,00 |
|
| -6 395 566,24 | 2 674 821,76 |
| Ремонт объектов благоустройства |
| 05 | 03 | 600 02 05 | 500 | 0,00 | 500 000,00 |
|
| 500 000,00 |
| Осуществление функций областного центра за счет субсидии, в.т.ч организация и содержание мест захоронения |
| 05 | 03 | 600 04 00 | 500 | 976 778,00 |
|
| -153 530,00 | 823 248,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 05 | 03 | 600 00 00 | 000 | 57 788 960,61 |
| 11 923 302,57 | 13 870 769,90 | 83 583 033,08 |
| Уличное освещение, из них: |
| 05 | 03 | 600 01 00 | 000 | 14 626 614,98 |
| 3 343 671,57 |
| 17 970 286,55 |
| Субсидия юридическим лицам, осуществляющим деятельность по организации освещения улиц муниципального образования "Город Томск", в целях возмещения затрат, связанных с содержанием сетей городского освещения, находящихся в муниципальной собственности |
| 05 | 03 | 600 01 00 | 006 | 14 626 614,98 |
| 2 263 671,57 |
| 16 890 286,55 |
| Приобретение светодиодных сберегающих ламп |
| 05 | 03 | 600 01 00 | 500 | 0,00 |
| 1 080 000,00 |
| 1 080 000,00 |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства |
| 05 | 03 | 600 02 04 | 500 | 20 325 920,94 |
| 8 579 631,00 | 393 610,45 | 29 299 162,39 |
| Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники |
| 05 | 03 | 600 02 04 | 500 | 12 021 252,00 |
|
|
| 12 021 252,00 |
| Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства |
| 05 | 03 | 600 02 05 | 500 | 7 600 000,00 |
|
| 12 999 657,77 | 20 599 657,77 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов |
| 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 3 215 172,69 |
|
| 477 501,68 | 3 692 674,37 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
| 05 | 05 | 000 00 00 | 000 | 45 249 273,73 |
|
| -11 685 641,51 | 33 563 632,22 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
| 05 | 05 | 001 00 00 | 000 | 23 800 038,84 |
|
|
| 23 800 038,84 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МУ "Оперативно-дежурная служба города Томска", МУ "Томсктехнадзор"), из них: |
| 05 | 05 | 001 99 00 | 001 | 21 449 234,89 |
|
| -11 685 641,51 | 9 763 593,38 |
| Приобретение оборудования |
| 05 | 05 | 001 99 00 | 001 | 16 450,00 |
|
| -16 450,00 | 0,00 |
| Текущий ремонт зданий и сооружений |
| 05 | 05 | 001 99 00 | 001 | 50 000,00 |
|
| -50 000,00 | 0,00 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации |
| 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 3 273 256,23 |
|
|
| 3 273 256,23 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
| 08 | 06 | 000 00 00 | 000 | 3 273 256,23 |
|
|
| 3 273 256,23 |
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и СМИ |
| 08 | 06 | 450 00 00 | 000 | 3 273 256,23 |
|
|
| 3 273 256,23 |
| Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации |
| 08 | 06 | 450 85 00 | 500 | 3 273 256,23 |
|
|
| 3 273 256,23 |
| Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 39 849 600,00 |
|
|
| 39 849 600,00 |
| Социальное обеспечение населения |
| 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 39 849 600,00 |
|
|
| 39 849 600,00 |
| Социальная помощь |
| 10 | 03 | 505 00 00 | 000 | 39 849 600,00 |
|
|
| 39 849 600,00 |
| Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в общих отделениях бань |
| 10 | 03 | 505 85 05 | 005 | 5 074 500,00 |
|
|
| 5 074 500,00 |
| Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг |
| 10 | 03 | 505 85 07 | 005 | 34 775 100,00 |
|
|
| 34 775 100,00 |
15 | Департамент капитального строительства | 914 |
|
|
|
| 1 232 410 773,67 | 1 004 335 000,00 | 18 386 606,24 | 92 823 232,37 | 2 347 955 612,28 |
| Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 3 290 033,19 |
|
|
| 3 290 033,19 |
| Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 3 290 033,19 |
|
|
| 3 290 033,19 |
| Резервные фонды |
| 01 | 14 | 070 00 00 | 000 | 200 000,00 |
|
|
| 200 000,00 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 01 | 14 | 070 05 01 | 500 | 200 000,00 |
|
|
| 200 000,00 |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
| 01 | 14 | 092 00 00 | 000 | 3 090 033,19 |
|
|
| 3 090 033,19 |
| Расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
| 01 | 14 | 092 03 03 | 500 | 2 810 033,19 |
|
|
| 2 810 033,19 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 01 | 14 | 092 03 15 | 500 | 280 000,00 |
|
|
| 280 000,00 |
| Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 836 787 008,00 | 921 447 900,00 | 6 000 000,00 | -567 895,00 | 1 763 667 013,00 |
| Водные ресурсы |
| 04 | 06 | 000 00 00 | 000 | 44 729 513,00 |
|
|
| 44 729 513,00 |
| Водохозяйственные мероприятия |
| 04 | 06 | 280 00 00 | 000 | 44 729 513,00 |
|
|
| 44 729 513,00 |
| - за счет федерального бюджета |
| 04 | 06 | 280 00 00 | 000 | 26 254 000,00 |
|
|
| 26 254 000,00 |
| Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений за счет средств федерального бюджета (капитальный ремонт гидротехнического сооружения "Ограждающая дамба в районе п. Восточный г. Томска") |
| 04 | 06 | 280 03 00 | 500 | 26 254 000,00 |
|
|
| 26 254 000,00 |
| - за счет областного бюджета |
| 04 | 06 | 280 00 00 | 000 | 2 336 000,00 |
|
|
| 2 336 000,00 |
| Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и прочих водохозяйственных мероприятий местного значения за счет средств областного бюджета (капитальный ремонт гидротехнического сооружения "Ограждающая дамба в районе п. Восточный г. Томска") |
| 04 | 06 | 280 01 00 | 500 | 2 336 000,00 |
|
|
| 2 336 000,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 04 | 06 | 280 00 00 | 000 | 16 139 513,00 |
|
|
| 16 139 513,00 |
| Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и прочих водохозяйственных мероприятий местного значения (капитальный ремонт гидротехнического сооружения "Ограждающая дамба в районе п. Восточный г. Томска") |
| 04 | 06 | 280 01 00 | 500 | 16 139 513,00 |
|
|
| 16 139 513,00 |
| Дорожное хозяйство |
| 04 | 09 | 000 00 00 | 000 | 791 819 495,00 | 921 447 900,00 | 6 000 000,00 | -567 895,00 | 1 718 699 500,00 |
| Федеральные целевые программы |
| 04 | 09 | 100 00 00 | 000 | 0,00 | 511 947 900,00 |
|
| 511 947 900,00 |
| - за счет федерального бюджета |
| 04 | 09 | 100 00 00 | 000 | 0,00 | 511 947 900,00 |
|
| 511 947 900,00 |
| Подпрограмма «Автомобильные дороги» ФЦП «Модернизация транспортной системы России |
| 04 | 09 | 100 01 02 | 003 | 0,00 | 511 947 900,00 |
|
| 511 947 900,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
| 04 | 09 | 102 00 00 | 000 | 200,00 |
| 6 000 000,00 |
| 6 000 200,00 |
| Строительство объектов общегражданского назначения |
| 04 | 09 | 102 02 00 | 003 | 200,00 |
| 6 000 000,00 |
| 6 000 200,00 |
| Дорожное хозяйство |
| 04 | 09 | 315 00 00 | 000 | 265 819 295,00 | 409 500 000,00 |
| -567 895,00 | 674 751 400,00 |
| - за счет федерального бюджета |
| 04 | 09 | 315 00 00 | 000 | 218 194 000,00 | 409 500 000,00 |
|
| 627 694 000,00 |
| Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
| 04 | 09 | 315 02 01 | 003 | 118 194 000,00 |
|
|
| 118 194 000,00 |
| Строительство левобережной объездной автодороги в г. Томске (вторая очередь строительства) |
| 04 | 09 | 315 02 02 | 003 | 100 000 000,00 | 409 500 000,00 |
|
| 509 500 000,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 04 | 09 | 315 00 00 | 000 | 47 625 295,00 |
|
| -567 895,00 | 47 057 400,00 |
| Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
| 04 | 09 | 315 02 01 | 003 | 567 895,00 |
|
| -567 895,00 | 0,00 |
| Строительство левобережной объездной автодороги в г. Томске (вторая очередь строительства) |
| 04 | 09 | 315 02 02 | 003 | 47 057 400,00 |
|
|
| 47 057 400,00 |
| Региональные целевые программы |
| 04 | 09 | 522 00 00 | 000 | 526 000 000,00 |
|
|
| 526 000 000,00 |
| - за счет областного бюджета |
| 04 | 09 | 522 00 00 | 000 | 526 000 000,00 |
|
|
| 526 000 000,00 |
| Строительство ул. Клюева от Иркутского тракта до ул. Осенняя |
| 04 | 09 | 522 11 05 | 003 | 109 398 800,00 |
|
|
| 109 398 800,00 |
| Строительство ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул.Клюева |
| 04 | 09 | 522 11 06 | 003 | 206 806 000,00 |
|
|
| 206 806 000,00 |
| Строительство ул. Сибирской от ул. Льва Толстого до ж.д. переезда, в том числе строительство транспортной развязки и моста через р. Ушайка |
| 04 | 09 | 522 11 09 | 003 | 209 795 200,00 |
|
|
| 209 795 200,00 |
| Связь и информатика |
| 04 | 10 | 000 00 00 | 000 | 238 000,00 |
|
|
| 238 000,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 10 | 330 82 02 | 500 | 238 000,00 |
|
|
| 238 000,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 344 117 288,71 | 84 190 000,00 | 12 386 606,24 | 89 867 258,17 | 530 561 153,12 |
| Жилищное хозяйство |
| 05 | 01 | 000 00 00 | 000 | 0,00 |
| 12 386 606,24 | 32 989 095,28 | 45 375 701,52 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 05 | 01 | 098 00 00 | 000 | 0,00 |
| 6 586 369,37 | 17 522 000,00 | 24 108 369,37 |
| - за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
| 05 | 01 | 098 00 00 | 000 |
|
| 12 386 606,24 |
| 12 386 606,24 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья - за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (за 2008 год) |
| 05 | 01 | 098 01 02 | 500 | 0,00 |
| 12 386 606,24 |
| 12 386 606,24 |
| - за счет местного бюджета |
| 05 | 01 | 098 00 00 | 000 | 0,00 |
| -5 800 236,87 | 17 522 000,00 | 11 721 763,13 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья за счет средств местного бюджета на долевое финансирование (за 2008 год) |
| 05 | 01 | 098 02 02 | 500 | 0,00 |
| -5 800 236,87 | 17 522 000,00 | 11 721 763,13 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
| 05 | 01 | 102 00 00 | 000 | 0,00 |
| 5 800 236,87 | 15 467 095,28 | 21 267 332,15 |
| Строительство объектов общегражданского назначения (за 2008 год) |
| 05 | 01 | 102 02 00 | 003 | 0,00 |
| 5 800 236,87 | 15 467 095,28 | 21 267 332,15 |
| Коммунальное хозяйство |
| 05 | 02 | 000 00 00 | 000 | 74 592 209,15 | 84 190 000,00 |
| 53 288 268,91 | 212 070 478,06 |
| Резервные фонды |
| 05 | 02 | 070 00 00 | 000 | 1 864 213,00 |
|
|
| 1 864 213,00 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 05 | 02 | 070 05 01 | 003 | 1 864 213,00 |
|
|
| 1 864 213,00 |
| Федеральные целевые программы |
| 05 | 02 | 100 00 00 | 000 | 11 247 973,13 |
|
|
| 11 247 973,13 |
| - за счет федерального бюджета |
| 05 | 02 | 100 00 00 | 000 | 11 247 973,13 |
|
|
| 11 247 973,13 |
| Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" |
| 05 | 02 | 100 11 00 | 003 | 11 247 973,13 |
|
|
| 11 247 973,13 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 000 | 43 930 023,02 | 84 190 000,00 |
| 27 397 215,63 | 155 517 238,65 |
| - за счет федерального бюджета |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 000 | 0,00 | 84 190 000,00 |
| 21 701 081,15 | 105 891 081,15 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
| 05 | 02 | 102 01 02 | 003 | 0,00 | 84 190 000,00 |
| 6 759 939,63 | 90 949 939,63 |
| Строительство объектов общегражданского назначения |
| 05 | 02 | 102 02 00 | 003 | 0,00 |
|
| 14 941 141,52 | 14 941 141,52 |
| - за счет областного бюджета |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 000 |
|
|
| 40 000,01 | 40 000,01 |
| Строительство объектов общегражданского назначения |
| 05 | 02 | 102 02 00 | 003 | 0,00 |
|
| 40 000,01 | 40 000,01 |
| - за счет местного бюджета |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 000 | 43 930 023,02 |
|
| 5 656 134,47 | 49 586 157,49 |
| Строительство объектов общегражданского назначения, из них: |
| 05 | 02 | 102 02 00 | 003 | 33 549 023,02 |
|
| 5 656 134,47 | 39 205 157,49 |
| Строительство объектов общегражданского назначения |
| 05 | 02 | 102 02 00 | 003 | 32 716 114,51 |
|
| 5 656 134,47 | 38 372 248,98 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 05 | 02 | 102 02 00 | 003 | 832 908,51 |
|
|
| 832 908,51 |
| Софинансирование по аварийным противооползневым мероприятиям на правом берегу р.Томи |
| 05 | 02 | 102 02 02 | 003 | 10 381 000,00 |
|
|
| 10 381 000,00 |
| Региональные целевые программы |
| 05 | 02 | 522 00 00 | 000 | 10 000 000,00 |
|
| 25 891 053,28 | 35 891 053,28 |
| - за счет областного бюджета |
| 05 | 02 | 522 00 00 | 000 | 10 000 000,00 |
|
| 25 891 053,28 | 35 891 053,28 |
| Поддержка программ по развитию обрабатывающих отраслей эконом., высокотехнологичных отраслей, производства новых видов продукции, транспортной инфраструктуры на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения энергетических установок |
| 05 | 02 | 522 11 07 | 006 | 10 000 000,00 |
|
|
| 10 000 000,00 |
| Строительство объектов инженерной инфраструктуры Северной площадки особой экономической зоны технико-внедренческого типа (внеплощадочные сети, водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, хозяйственно-бытовая канализация), в том числе: проектно-изыскательские работы, землеустроительные работы, исполнение функций заказчика, технический надзор |
| 05 | 02 | 522 11 08 | 003 | 0,00 |
|
| 25 891 053,28 | 25 891 053,28 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 05 | 02 | 795 00 00 | 000 | 7 550 000,00 |
|
|
| 7 550 000,00 |
| Городская долгосрочная целевая программа "Газификация муниципального образования "Город Томск" |
| 05 | 02 | 795 00 28 | 500 | 4 550 000,00 |
|
|
| 4 550 000,00 |
| Целевая программа "Строительство сетей водоснабжения в пос. Степановка г. Томска на 2009-2010 гг." |
| 05 | 02 | 795 00 31 | 003 | 3 000 000,00 |
|
|
| 3 000 000,00 |
| Благоустройство |
| 05 | 03 | 000 00 00 | 000 | 249 476 828,82 |
|
| 3 589 893,98 | 253 066 722,80 |
| Резервные фонды |
| 05 | 03 | 070 00 00 | 000 | 1 140 131,40 |
|
|
| 1 140 131,40 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 05 | 03 | 070 05 01 | 500 | 1 140 131,40 |
|
|
| 1 140 131,40 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
| 05 | 03 | 102 00 00 | 000 | 10 670 084,85 |
|
|
| 10 670 084,85 |
| Строительство объектов общегражданского назначения, из них: |
| 05 | 03 | 102 02 00 | 003 | 10 670 084,85 |
|
|
| 10 670 084,85 |
| Строительство объектов общегражданского назначения |
| 05 | 03 | 102 02 00 | 003 | 10 640 384,85 |
|
|
| 10 640 384,85 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 05 | 03 | 102 02 00 | 003 | 29 700,00 |
|
|
| 29 700,00 |
| Благоустройство |
| 05 | 03 | 600 00 00 | 000 | 230 615 121,86 |
|
| 3 589 893,98 | 234 205 015,84 |
| - за счет областного бюджета |
| 05 | 03 | 600 00 00 | 000 | 42 055 834,00 |
|
| 6 549 096,24 | 48 604 930,24 |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства за счет субсидии на осуществление функций областного центра |
| 05 | 03 | 600 02 04 | 500 | 34 908 012,00 |
|
| 6 395 566,24 | 41 303 578,24 |
| Организация и содержание мест захоронения за счет субсидии на осуществление функций областного центра |
| 05 | 03 | 600 04 00 | 500 | 5 797 822,00 |
|
| 153 530,00 | 5 951 352,00 |
| Проведение работ по ремонту территории мемориального комплекса по ул. Никитина г. Томска за счет резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области |
| 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 1 350 000,00 |
|
|
| 1 350 000,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 05 | 03 | 600 00 00 | 000 | 188 559 287,86 |
|
| -2 959 202,26 | 185 600 085,60 |
| Уличное освещение, из них: |
| 05 | 03 | 600 01 00 | 000 | 41 411 859,02 |
|
|
| 41 411 859,02 |
| субсидия юридическим лицам, осуществляющим деятельность по организации освещения улиц муниципального образования "Город Томск", в целях возмещения затрат, связанных с содержанием сетей городского освещения, находящихся в муниципальной собственности |
| 05 | 03 | 600 01 00 | 006 | 38 521 907,73 |
|
|
| 38 521 907,73 |
| уличное освещение |
| 05 | 03 | 600 01 00 | 500 | 2 889 951,29 |
|
|
| 2 889 951,29 |
| Капитальный ремонт уличного освещения |
| 05 | 03 | 600 01 01 | 500 | 2 540 269,47 |
|
|
| 2 540 269,47 |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства |
| 05 | 03 | 600 02 04 | 500 | 50 029 366,06 |
|
|
| 50 029 366,06 |
| Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства, из них: |
| 05 | 03 | 600 02 05 | 500 | 72 558 352,00 |
|
| -2 481 700,58 | 70 076 651,42 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 05 | 03 | 600 02 05 | 500 | 1 950 718,49 |
|
|
| 1 950 718,49 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства, из них: |
| 05 | 03 | 600 02 06 | 500 | 8 029 344,00 |
|
|
| 8 029 344,00 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 05 | 03 | 600 02 06 | 500 | 646 998,00 |
|
|
| 646 998,00 |
| Организация и содержание мест захоронения, из них: |
| 05 | 03 | 600 04 00 | 500 | 3 753 910,00 |
|
|
| 3 753 910,00 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 05 | 03 | 600 04 00 | 500 | 75 099,43 |
|
|
| 75 099,43 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов |
| 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 10 236 187,31 |
|
| -477 501,68 | 9 758 685,63 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 05 | 03 | 795 00 00 | 000 | 7 051 490,71 |
|
|
| 7 051 490,71 |
| Целевая программа "Модернизация системы мусороудаления в г.Томске" (ТБО IV и V классов опасности) |
| 05 | 03 | 795 00 24 | 003 | 7 051 490,71 |
|
|
| 7 051 490,71 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
| 05 | 05 | 000 00 00 | 000 | 20 048 250,74 |
|
|
| 20 048 250,74 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
| 05 | 05 | 001 00 00 | 000 | 20 048 250,74 |
|
|
| 20 048 250,74 |
| Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 35 581 700,00 | -1 302 900,00 |
| 3 523 869,20 | 37 802 669,20 |
| Дошкольное образование |
| 07 | 01 | 000 00 00 | 000 | 20 581 700,00 | -1 302 900,00 |
| 3 523 869,20 | 22 802 669,20 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
| 07 | 01 | 102 00 00 | 000 | 20 581 700,00 | -1 302 900,00 |
| 3 523 869,20 | 22 802 669,20 |
| - за счет федерального бюджета |
| 07 | 01 | 102 00 00 | 000 |
|
|
| 3 523 869,20 | 3 523 869,20 |
| Строительство объектов общегражданского назначения |
| 07 | 01 | 102 02 00 | 003 | 0,00 |
|
| 3 523 869,20 | 3 523 869,20 |
| - за счет областного бюджета |
| 07 | 01 | 102 00 00 | 000 | 20 581 700,00 | -1 302 900,00 |
|
| 19 278 800,00 |
| Жилой комплекс с объектами общественно-административного назначения в МКР Солнечный №4 жилого района "Восточный" в г. Томске Томской области. Детский сад на 220 мест с бассейном |
| 07 | 01 | 102 02 00 | 003 | 20 581 700,00 | -1 302 900,00 |
|
| 19 278 800,00 |
| Общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 15 000 000,00 |
|
|
| 15 000 000,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
| 07 | 02 | 102 00 00 | 000 | 15 000 000,00 |
|
|
| 15 000 000,00 |
| Софинансирование по строительству спортивного зала для школы № 31 по адресу: г. Томск, ул. Ачинская, 22 |
| 07 | 02 | 102 02 00 | 003 | 15 000 000,00 |
|
|
| 15 000 000,00 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации |
| 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 2 309 743,77 |
|
|
| 2 309 743,77 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
| 08 | 06 | 000 00 00 | 000 | 2 309 743,77 |
|
|
| 2 309 743,77 |
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и СМИ |
| 08 | 06 | 450 00 00 | 000 | 2 309 743,77 |
|
|
| 2 309 743,77 |
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации, из них: |
| 08 | 06 | 450 85 00 | 500 | 2 309 743,77 |
|
|
| 2 309 743,77 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 08 | 06 | 450 85 00 | 500 | 307 740,00 |
|
|
| 307 740,00 |
| Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 10 325 000,00 |
|
|
| 10 325 000,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 10 325 000,00 |
|
|
| 10 325 000,00 |
| Резервные фонды |
| 10 | 06 | 070 00 00 | 000 | 1 425 000,00 |
|
|
| 1 425 000,00 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 10 | 06 | 070 05 01 | 500 | 1 425 000,00 |
|
|
| 1 425 000,00 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 10 | 06 | 795 00 00 | 000 | 8 900 000,00 |
|
|
| 8 900 000,00 |
| Целевая программа "Старшее поколение" |
| 10 | 06 | 795 00 05 | 500 | 8 900 000,00 |
|
|
| 8 900 000,00 |
16 | Департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью | 915 |
|
|
|
| 100 575 515,13 | 507 800,00 | 0,00 | 1 536 154,02 | 102 619 469,15 |
| Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 69 009 223,19 |
|
| 614 896,52 | 69 624 119,71 |
| Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 69 009 223,19 |
|
| 614 896,52 | 69 624 119,71 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 14 | 001 00 00 | 000 | 44 898 523,79 |
|
|
| 44 898 523,79 |
| - за счет областного бюджета |
| 01 | 14 | 001 00 00 | 000 | 86 000,00 |
|
|
| 86 000,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 01 | 14 | 001 00 00 | 000 | 44 812 523,79 |
|
|
| 44 812 523,79 |
| Организация и проведение приватизации объектов муниципальной собственности, из них: |
| 01 | 14 | 001 29 00 | 500 | 930 080,50 |
|
|
| 930 080,50 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 01 | 14 | 001 29 00 | 500 | 22 400,00 |
|
|
| 22 400,00 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МУ "Томское городское имущественное казначейство"), из них: |
| 01 | 14 | 001 99 00 | 001 | 18 863 000,06 |
|
|
| 18 863 000,06 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 01 | 14 | 001 99 00 | 001 | 670 000,00 |
|
|
| 670 000,00 |
| Резервные фонды |
| 01 | 14 | 070 00 00 | 000 | 26 665,78 |
|
| 734 896,52 | 761 562,30 |
| Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
| 01 | 14 | 090 00 00 | 000 | 1 282 900,00 |
|
|
| 1 282 900,00 |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности, организация и проведение конкурсов и аукционов на право заключения договоров, предусматривающих переход права владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества |
| 01 | 14 | 090 02 00 | 500 | 1 282 900,00 |
|
|
| 1 282 900,00 |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
| 01 | 14 | 092 00 00 | 000 | 2 804 053,06 |
|
| -120 000,00 | 2 684 053,06 |
| Расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
| 01 | 14 | 092 03 03 | 500 | 50 000,00 |
|
|
| 50 000,00 |
| Мероприятия по ликвидации муниципальных учреждений, муниципальных предприятий, оплата госпошлин |
| 01 | 14 | 092 03 04 | 500 | 694 800,00 |
|
| -120 000,00 | 574 800,00 |
| Расходы на исполнение судебных актов |
| 01 | 14 | 092 03 05 | 500 | 53 153,06 |
|
|
| 53 153,06 |
| Инвентаризация и постановка на учет объектов муниципальной собственности, из них: |
| 01 | 14 | 092 03 16 | 500 | 2 006 100,00 |
|
|
| 2 006 100,00 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 01 | 14 | 092 03 16 | 500 | 49 500,00 |
|
|
| 49 500,00 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 01 | 14 | 795 00 00 | 000 | 204 000,00 |
|
|
| 204 000,00 |
| Средства на погашение кредиторской задолженности по целевой программе "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" |
| 01 | 14 | 795 00 30 | 500 | 204 000,00 |
|
|
| 204 000,00 |
| Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 11 566 291,94 | 507 800,00 |
| 921 257,50 | 12 995 349,44 |
| Сельское хозяйство и рыболовство |
| 04 | 05 | 000 00 00 | 000 | 420 953,94 | 507 800,00 |
|
| 928 753,94 |
| Сельскохозяйственное производство |
| 04 | 05 | 260 00 00 | 000 | 420 953,94 | 507 800,00 |
|
| 928 753,94 |
| - за счет федерального бюджета |
| 04 | 05 | 260 00 00 | 000 | 340 286,24 | 507 800,00 |
|
| 848 086,24 |
| Предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, с/х потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в с/х кредитных кооперативах 2005-2010 годах на срок до 8 лет за счет субвенции федерального бюджета |
| 04 | 05 | 260 02 00 | 006 | 340 286,24 | 507 800,00 |
|
| 848 086,24 |
| - за счет областного бюджета |
| 04 | 05 | 260 00 00 | 000 | 80 667,70 |
|
|
| 80 667,70 |
| Предоставление субсидий на возмещение гражданам, с/х кооперативам, крестьянским хозяйствам части затрат на уплату % по кредитам и займам, полученным в кредитных организациях в 2005-2010 годах на срок до 8 лет за счет субвенции областного бюджета |
| 04 | 05 | 260 02 00 | 006 | 80 667,70 |
|
|
| 80 667,70 |
| Связь и информатика |
| 04 | 10 | 000 00 00 | 000 | 400 000,00 |
|
|
| 400 000,00 |
| Другие вопросы в области информатики, из них: |
| 04 | 10 | 330 82 02 | 500 | 400 000,00 |
|
|
| 400 000,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 10 | 330 82 02 | 500 | 400 000,00 |
|
|
| 165 000,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
| 04 | 12 | 000 00 00 | 000 | 10 745 338,00 |
|
| 921 257,50 | 11 666 595,50 |
| Подготовительные мероприятия и проведение торгов по продаже земельных участков, права их аренды, на право заключения договоров о развитии застроенных территорий |
| 04 | 12 | 338 00 07 | 500 | 627 968,00 |
|
|
| 627 968,00 |
| Региональные целевые программы |
| 04 | 12 | 522 00 00 | 000 | 1 380 420,00 |
|
|
| 1 380 420,00 |
| Областная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2008-2010 годы" |
| 04 | 12 | 522 10 00 | 500 | 1 380 420,00 |
|
|
| 1 380 420,00 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 04 | 12 | 795 00 00 | 000 | 8 736 950,00 |
|
| 921 257,50 | 9 658 207,50 |
| "Целевая инновационная программа муниципального образования "Город Томск", из них: |
| 04 | 12 | 795 00 03 | 500 | 3 000 000,00 |
|
|
| 3 000 000,00 |
| субсидии организациям - победителям конкурса проектов «Переход малого наукоемкого предприятия на этап массового производства» |
| 04 | 12 | 795 00 03 | 500 | 800 000,00 |
|
|
| 800 000,00 |
| субсидии организациям - победителям конкурса проектов «Успешный старт" среди победителей федеральных программ "Старт" и "Умник", реализующие перспективные проекты в интересах экономики города Томска" |
| 04 | 12 | 795 00 03 | 500 | 500 000,00 |
|
|
| 500 000,00 |
| субсидии организациям - победителям конкурса проектов «Информационные ресурсы о городе инноваций и науки» |
| 04 | 12 | 795 00 03 | 500 | 50 000,00 |
|
|
| 50 000,00 |
| субсидии на поддержку бизнес-идей, научно-технических разработок и научно-исследовательских проектов студентов, аспирантов, молодых ученых и менеджеров, в том числе победителей федеральной программы «Умник» |
| 04 | 12 | 795 00 03 | 500 | 300 000,00 |
|
|
| 300 000,00 |
| субсидии на развитие механизма привлечения и закрепления кадров в инновационной системе города Томска |
| 04 | 12 | 795 00 03 | 500 | 200 000,00 |
|
|
| 200 000,00 |
| субсидии организациям- победителям конкурса проектов «Томская промышленность- полигон томской науки» |
| 04 | 12 | 795 00 03 | 500 | 100 000,00 |
|
|
| 100 000,00 |
| субсидии на поддержку трансферта технологий из научных организаций и высших учебных заведений города Томска в промышленность города Томска |
| 04 | 12 | 795 00 03 | 500 | 550 000,00 |
|
|
| 550 000,00 |
| субсидии на содействие развитию научно-промышленных и исследовательских кластеров |
| 04 | 12 | 795 00 03 | 500 | 200 000,00 |
|
|
| 200 000,00 |
| субсидии на поддержку деятельности организаций, реализующих проекты в интересах ОЭЗ г. Томска и (или) ее резидентов |
| 04 | 12 | 795 00 03 | 500 | 300 000,00 |
|
|
| 300 000,00 |
| Целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в г. Томске на 2009-2010 годы", из них: |
| 04 | 12 | 795 00 04 | 500 | 5 736 950,00 |
|
| -4 078 742,50 | 1 658 207,50 |
| за счет местного бюджета |
| 04 | 12 | 795 00 04 | 500 | 1 000 000,00 |
|
| 658 207,50 | 1 658 207,50 |
| за счет областного бюджета |
| 04 | 12 | 795 00 04 | 500 | 4 000 000,00 |
|
| -4 000 000,00 | 0,00 |
| субсидия в целях поддержки муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства за счет средств областного бюджета |
| 04 | 12 | 795 00 04 | 500 | 736 950,00 |
|
| -736 950,00 | 0,00 |
| Целевая программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства в г. Томске на 2007-2010 годы", из них: |
| 04 | 12 | 795 00 35 | 500 | 0,00 |
|
| 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| за счет областного бюджета |
| 04 | 12 | 795 00 35 | 500 | 0,00 |
|
| 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| субсидия в целях поддержки муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства за счет средств областного бюджета |
| 04 | 12 | 795 00 35 | 500 | 0,00 |
|
| 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 20 000 000,00 |
|
|
| 20 000 000,00 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
| 05 | 05 | 000 00 00 | 000 | 20 000 000,00 |
|
|
| 20 000 000,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
| 05 | 05 | 102 00 00 | 000 | 20 000 000,00 |
|
|
| 20 000 000,00 |
| Увеличение уставного капитала УМП "Спецавтохозяйство г. Томска" |
| 05 | 05 | 102 02 00 | 003 | 20 000 000,00 |
|
|
| 20 000 000,00 |
17 | Департамент архитектуры и градостроительства | 902 |
|
|
|
| 440 702 466,13 | 0,00 | 5 248 099,90 | -31 399 267,12 | 414 551 298,91 |
| Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 20 956 087,51 |
| 3 298 099,90 |
| 24 254 187,41 |
| Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 20 956 087,51 |
| 3 298 099,90 |
| 24 254 187,41 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: |
| 01 | 14 | 001 99 00 | 000 | 10 745 271,41 |
|
|
| 10 745 271,41 |
| МУ по СИН г. Томска "Томск исторический" |
| 01 | 14 | 001 99 00 | 001 | 5 185 267,00 |
|
|
| 5 185 267,00 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 01 | 14 | 001 99 00 | 001 | 974 575,06 |
|
|
| 974 575,06 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 01 | 14 | 001 99 00 | 006 | 4 585 429,35 |
|
|
| 4 585 429,35 |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
| 01 | 14 | 092 00 00 | 000 | 53 815,00 |
|
|
| 53 815,00 |
| Уплата земельного налога за земельные участки, находящиеся на праве постоянного (бессрочного) пользования департамента строительства и архитектуры |
| 01 | 14 | 092 03 17 | 500 | 53 815,00 |
|
|
| 53 815,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
| 01 | 14 | 102 00 00 | 000 | 157 001,10 |
|
|
| 157 001,10 |
| Строительство объектов общегражданского назначения |
| 01 | 14 | 102 02 00 | 003 | 157 001,10 |
|
|
| 157 001,10 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 01 | 14 | 102 02 00 | 003 | 157 001,10 |
|
|
| 157 001,10 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 01 | 14 | 795 00 00 | 000 | 10 000 000,00 |
| 3 298 099,90 |
| 13 298 099,90 |
| Целевая программа "Сохранение деревянного зодчества г. Томска на 2009-2013 годы" |
| 01 | 14 | 795 00 26 | 006 | 10 000 000,00 |
| 3 298 099,90 |
| 13 298 099,90 |
| субсидия на капитальный ремонт объектов деревянного зодчества в целях возмещения затрат организациям, осуществляющим управление (обслуживание) жилыми домами - объектами деревянного зодчества на территории муниципального образования "Город Томск" |
| 01 | 14 | 795 00 26 | 006 | 10 000 000,00 |
| 3 298 099,90 |
| 13 298 099,90 |
| Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 116 787 933,05 |
| 1 950 000,00 | 11 913 637,00 | 130 651 570,05 |
| Связь и информатика |
| 04 | 10 | 000 00 00 | 000 | 494 250,00 |
|
|
| 494 250,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 10 | 330 82 02 | 500 | 494 250,00 |
|
|
| 494 250,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
| 04 | 12 | 000 00 00 | 000 | 116 293 683,05 |
| 1 950 000,00 | 11 913 637,00 | 130 157 320,05 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
| 04 | 12 | 001 00 00 | 000 | 52 491 010,00 |
|
|
| 52 491 010,00 |
| - за счет областного бюджета |
| 04 | 12 | 001 00 00 | 000 | 500,00 |
|
|
| 500,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 04 | 12 | 001 00 00 | 000 | 52 490 510,00 |
|
|
| 52 490 510,00 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МУ "Архитектурно-планировочное управление") |
| 04 | 12 | 001 99 00 | 001 | 0,00 |
|
| 11 833 637,00 | 11 833 637,00 |
| Резервные фонды |
| 04 | 12 | 070 00 00 | 000 | 446 086,20 |
|
| 80 000,00 | 526 086,20 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 04 | 12 | 070 05 01 | 500 | 446 086,20 |
|
| 80 000,00 | 526 086,20 |
| Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
| 04 | 12 | 338 00 00 | 000 | 35 006 331,99 |
|
|
| 35 006 331,99 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 04 | 12 | 338 00 00 | 500 | 26 300 831,99 |
|
|
| 26 300 831,99 |
| подготовка земельных участков для строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства, для развития застроенных территорий |
| 04 | 12 | 338 00 03 | 500 | 4 440 300,00 |
|
|
| 4 440 300,00 |
| Картографические и топогеодезические работы |
| 04 | 12 | 338 00 05 | 500 | 500 000,00 |
|
|
| 500 000,00 |
| Подготовительные мероприятия и проведение торгов по продаже земельных участков, права их аренды, на право заключения договоров о развитии застроенных территорий |
| 04 | 12 | 338 00 07 | 500 | 765 200,00 |
|
|
| 765 200,00 |
| Выполнение площадочной геологии, в целях определения границ участков городских лесов на территории левобережья |
| 04 | 12 | 338 00 11 | 500 | 3 000 000,00 |
|
|
| 3 000 000,00 |
| Реализация государственных функций в области национальной экономики |
| 04 | 12 | 340 00 00 | 000 | 22 439 254,86 |
| 1 950 000,00 |
| 24 389 254,86 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию, в т.ч. работа по принципу "единое окно", мероприятия по передаче земельных участков в общедолевую собственность собственникам помещений в многоквартирных домах, из них: |
| 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 22 439 254,86 |
| 1 950 000,00 |
| 24 389 254,86 |
| мероприятия по землеустройству и землепользованию, в т.ч. работа по принципу "единое окно", мероприятия по передаче земельных участков в общедолевую собственность собственникам помещений в многоквартирных домах |
| 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 16 409 121,03 |
| 1 950 000,00 |
| 18 359 121,03 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 6 030 133,83 |
|
|
| 6 030 133,83 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 04 | 12 | 795 00 00 | 000 | 5 911 000,00 |
|
|
| 5 911 000,00 |
| Целевая программа "Информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности на 2008-2010 годы", из них: |
| 04 | 12 | 795 00 23 | 500 | 5 911 000,00 |
|
|
| 5 911 000,00 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 04 | 12 | 795 00 23 | 500 | 2 911 000,00 |
|
|
| 2 911 000,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 198 508 655,57 |
|
| -39 789 034,92 | 158 719 620,65 |
| Жилищное хозяйство |
| 05 | 01 | 000 00 00 | 000 | 119 679 541,00 |
|
| -32 989 095,28 | 86 690 445,72 |
| Резервные фонды |
| 05 | 01 | 070 00 00 | 000 | 120 000,00 |
|
|
| 120 000,00 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 05 | 01 | 070 05 01 | 500 | 120 000,00 |
|
|
| 120 000,00 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 05 | 01 | 098 00 00 | 000 | 52 428 056,00 |
|
| -17 522 000,00 | 34 906 056,00 |
| - за счет областного бюджета |
| 05 | 01 | 098 00 00 | 000 | 32 138 006,00 |
|
|
| 32 138 006,00 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья - за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
| 05 | 01 | 098 01 03 | 500 | 32 138 006,00 |
|
|
| 32 138 006,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 05 | 01 | 098 00 00 | 000 | 20 290 050,00 |
|
| -17 522 000,00 | 2 768 050,00 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья за счет средств местного бюджета на долевое финансирование |
| 05 | 01 | 098 02 03 | 500 | 20 290 050,00 |
|
| -17 522 000,00 | 2 768 050,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
| 05 | 01 | 102 00 00 | 000 | 42 748 000,00 |
|
| -15 467 095,28 | 27 280 904,72 |
| в т.ч. на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 05 | 01 | 102 02 00 | 003 | 21 367 000,00 |
|
|
| 21 367 000,00 |
| Поддержка жилищного хозяйства |
| 05 | 01 | 350 00 00 | 000 | 24 383 485,00 |
|
|
| 24 383 485,00 |
| Обследование аварийных жилых домов (на погашение кредиторской задолженности за 2008 год) |
| 05 | 01 | 350 03 02 | 500 | 411 800,00 |
|
|
| 411 800,00 |
| В целях исполнения решения судов по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.09.2007 |
| 05 | 01 | 350 03 06 | 500 | 23 971 685,00 |
|
|
| 23 971 685,00 |
| Коммунальное хозяйство |
| 05 | 02 | 000 00 00 | 000 | 78 731 038,07 |
|
| -6 799 939,64 | 71 931 098,43 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 000 | 78 330 038,07 |
|
| -6 799 939,64 | 71 530 098,43 |
| - за счет федерального бюджета |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 000 | 72 933 000,00 |
|
| -6 759 939,63 | 66 173 060,37 |
| Аварийные противооползневые мероприятия на правом берегу реки Томь, г. Томск |
| 05 | 02 | 102 02 00 | 003 | 72 933 000,00 |
|
| -6 759 939,63 | 66 173 060,37 |
| - за счет областного бюджета |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 000 | 40 000,01 |
|
| -40 000,01 | 0,00 |
| Аварийные противооползневые мероприятия на правом берегу реки Томь, г. Томск |
| 05 | 02 | 102 02 00 | 003 | 40 000,01 |
|
| -40 000,01 | 0,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 05 | 02 | 102 00 00 | 000 | 5 357 038,06 |
|
|
| 5 357 038,06 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 05 | 02 | 102 02 02 | 003 | 5 357 038,06 |
|
|
| 5 357 038,06 |
| Региональные целевые программы |
| 05 | 02 | 522 00 00 | 000 | 401 000,00 |
|
|
| 401 000,00 |
| - за счет областного бюджета |
| 05 | 02 | 522 00 00 | 000 | 401 000,00 |
|
|
| 401 000,00 |
| Строительство объектов инженерной инфраструктуры Северной площадки особой экономической зоны технико-внедренческого типа (внеплощадочные сети, водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, хозяйственно-бытовая канализация), в том числе: проектно-изыскательские работы, землеустроительные работы, исполнение функций заказчика, технический надзор |
| 05 | 02 | 522 11 08 | 003 | 401 000,00 |
|
|
| 401 000,00 |
| Благоустройство |
| 05 | 03 | 000 00 00 | 000 | 98 076,50 |
|
|
| 98 076,50 |
| Резервные фонды |
| 05 | 03 | 070 00 00 | 000 | 98 076,50 |
|
|
| 98 076,50 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 05 | 03 | 070 05 01 | 500 | 98 076,50 |
|
|
| 98 076,50 |
| Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 104 351 900,00 |
|
| -3 523 869,20 | 100 828 030,80 |
| Дошкольное образование |
| 07 | 01 | 000 00 00 | 000 | 103 551 900,00 |
|
| -3 523 869,20 | 100 028 030,80 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
| 07 | 01 | 102 00 00 | 000 | 103 551 900,00 |
|
| -3 523 869,20 | 100 028 030,80 |
| - за счет федерального бюджета |
| 07 | 01 | 102 00 00 | 000 | 103 551 900,00 |
|
| -3 523 869,20 | 100 028 030,80 |
| Жилой комплекс с объектами общественно-административного назначения в МКР Солнечный №4 жилого района "Восточный" в г. Томске Томской области. Детский сад на 220 мест с бассейном |
| 07 | 01 | 102 02 00 | 003 | 103 551 900,00 |
|
| -3 523 869,20 | 100 028 030,80 |
| Общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 800 000,00 |
|
|
| 800 000,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
| 07 | 02 | 102 00 00 | 000 | 800 000,00 |
|
|
| 800 000,00 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 07 | 02 | 102 02 00 | 003 | 800 000,00 |
|
|
| 800 000,00 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт |
| 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 97 890,00 |
|
|
| 97 890,00 |
| Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
| 09 | 10 | 000 00 00 | 000 | 97 890,00 |
|
|
| 97 890,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
| 09 | 10 | 102 00 00 | 000 | 97 890,00 |
|
|
| 97 890,00 |
| Строительство объектов общегражданского назначения |
| 09 | 10 | 102 02 00 | 003 | 97 890,00 |
|
|
| 97 890,00 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 09 | 10 | 102 02 00 | 003 | 97 890,00 |
|
|
| 97 890,00 |
18 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса | 919 |
|
|
|
| 48 187 722,68 | 200 000,00 | 9 286 240,00 | 99 431,42 | 57 773 394,10 |
| Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 8 400 955,66 |
|
|
| 8 400 955,66 |
| Общеэкономические вопросы |
| 04 | 01 | 000 00 00 | 000 | 8 400 955,66 |
|
|
| 8 400 955,66 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
| 04 | 01 | 001 00 00 | 000 | 8 400 955,66 |
|
|
| 8 400 955,66 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 39 786 767,02 | 200 000,00 | 9 286 240,00 | 99 431,42 | 49 372 438,44 |
| Благоустройство |
| 05 | 03 | 000 00 00 | 000 | 39 786 767,02 | 200 000,00 | 9 286 240,00 | 99 431,42 | 49 372 438,44 |
| Резервные фонды |
| 05 | 03 | 070 00 00 | 000 | 302 967,02 |
|
| 99 431,42 | 402 398,44 |
| Резервные фонды местного самоуправления |
| 05 | 03 | 070 05 00 | 013 | 293 000,00 |
|
|
| 293 000,00 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 05 | 03 | 070 05 01 | 500 | 9 967,02 |
|
| 99 431,42 | 109 398,44 |
| Благоустройство |
| 05 | 03 | 600 00 00 | 000 | 39 483 800,00 | 200 000,00 | 9 286 240,00 |
| 48 970 040,00 |
| - за счет областного бюджета |
| 05 | 03 | 600 00 00 | 000 | 8 150 800,00 | 200 000,00 |
|
| 8 350 800,00 |
| Озеленение |
| 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 0,00 | 200 000,00 |
|
| 200 000,00 |
| Осуществление функций областного центра за счет субсидии, в т.ч. |
| 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 8 150 800,00 |
|
|
| 8 150 800,00 |
| - за счет местного бюджета |
| 05 | 03 | 600 00 00 | 000 | 31 333 000,00 |
| 9 286 240,00 |
| 40 619 240,00 |
| Озеленение, из них: |
| 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 30 000 000,00 |
| 9 286 240,00 |
| 39 286 240,00 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 7 507 428,87 |
|
|
| 7 507 428,87 |
| Мероприятия по благоустройству (использование и охрана городских лесов), из них: |
| 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 1 333 000,00 |
|
|
| 1 333 000,00 |
| на погашение кредиторской задолженности за 2008 год |
| 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 342 418,35 |
|
|
| 342 418,35 |
19 | Томская городская муниципальная избирательная комиссия | 918 |
|
|
|
| 24 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 212 000,00 |
| Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 24 212 000,00 |
|
|
| 24 212 000,00 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов |
| 01 | 07 | 000 00 00 | 000 | 24 212 000,00 |
|
|
| 24 212 000,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 07 | 001 00 00 | 000 | 4 242 000,00 |
|
|
| 4 242 000,00 |
| Проведение выборов и референдумов |
| 01 | 07 | 020 00 00 | 000 | 18 370 000,00 |
|
|
| 18 370 000,00 |
| Проведение выборов главы муниципального образования |
| 01 | 07 | 020 02 01 | 500 | 18 370 000,00 |
|
|
| 18 370 000,00 |
| Резервные фонды |
| 01 | 07 | 070 00 00 | 000 | 1 600 000,00 |
|
|
| 1 600 000,00 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 01 | 07 | 070 05 01 | 500 | 1 600 000,00 |
|
|
| 1 600 000,00 |
20 | Департамент финансов | 910 |
|
|
|
| 700 718 421,19 | -20 513,72 | 20 550 000,00 | -26 711 159,00 | 694 536 748,47 |
| Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 668 959 692,16 | -20 513,72 | 20 550 000,00 | -16 773 159,00 | 672 716 019,44 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово - бюджетного) надзора |
| 01 | 06 | 000 00 00 | 000 | 52 154 196,44 |
|
|
| 52 154 196,44 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 06 | 001 00 00 | 000 | 52 154 196,44 |
|
|
| 52 154 196,44 |
| Обслуживание муниципального долга |
| 01 | 11 | 000 00 00 | 000 | 180 011 300,00 |
|
|
| 180 011 300,00 |
| Процентные платежи по долговым обязательствам |
| 01 | 11 | 065 00 00 | 000 | 179 978 300,00 |
|
|
| 179 978 300,00 |
| Прочие расходы, связанные с обслуживанием муниципального долга |
| 01 | 11 | 092 00 00 | 000 | 33 000,00 |
|
|
| 33 000,00 |
| Резервные фонды |
| 01 | 12 | 000 00 00 | 000 | 78 109 175,13 |
| 20 550 000,00 | -16 773 159,00 | 81 886 016,13 |
| Фонд предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации г. Томска |
| 01 | 12 | 070 05 00 | 013 | 51 184 426,88 |
|
| -5 385 548,16 | 45 798 878,72 |
| Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска |
| 01 | 12 | 070 05 01 | 013 | 26 924 748,25 |
| 20 550 000,00 | -11 387 610,84 | 36 087 137,41 |
| Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 358 685 020,59 | -20 513,72 |
|
| 358 664 506,87 |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
| 01 | 14 | 092 00 00 | 000 | 338 646 546,94 | -20 513,72 |
|
| 338 626 033,22 |
| - за счет областного бюджета |
| 01 | 14 | 092 00 00 | 000 | 336 450 000,00 | -20 513,72 |
|
| 336 429 486,28 |
| ассигнования на возможное исполнение выданной муниципальной гарантии НП "Футбольный клуб "Томь" |
| 01 | 14 |
| 013 | 336 450 000,00 | -20 513,72 |
|
| 336 429 486,28 |
| - за счет местного бюджета |
| 01 | 14 | 092 00 00 | 000 | 2 196 546,94 |
|
|
| 2 196 546,94 |
| Взносы в Сообщество финансистов России |
| 01 | 14 | 092 03 02 | 500 | 25 000,00 |
|
|
| 25 000,00 |
| Расходы на исполнение судебных актов |
| 01 | 14 | 092 03 05 | 500 | 2 171 546,94 |
|
|
| 2 171 546,94 |
|
|
| 01 | 14 | 093 00 00 | 000 | 20 038 473,65 |
|
|
| 20 038 473,65 |
| Индексация оплаты труда муниципальных бюджетных учреждений |
| 01 | 14 | 093 03 00 | 013 | 20 038 473,65 |
|
|
| 20 038 473,65 |
| Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 21 820 729,03 |
|
|
| 21 820 729,03 |
| Связь и информатика |
| 04 | 10 | 000 00 00 | 000 | 21 820 729,03 |
|
|
| 21 820 729,03 |
| Расходы на внедрение и сопровождение информационных технологий по исполнению бюджета и организацию работы по реформированию бюджетного процесса |
| 04 | 10 | 330 82 01 | 500 | 945 800,00 |
|
| -945 800,00 | 0,00 |
| Другие вопросы в области информатики |
| 04 | 10 | 330 82 02 | 500 | 538 341,20 |
|
| 945 800,00 | 1 484 141,20 |
| содержание МУ "Муниципальные информационные технологии" |
| 04 | 10 | 330 99 00 | 001 | 8 770 587,83 |
|
|
| 8 770 587,83 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 04 | 10 | 795 00 00 | 000 | 11 566 000,00 |
|
|
| 11 566 000,00 |
| Целевая программа "Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов" на 2009-2011 годы" |
| 04 | 10 | 795 00 15 | 500 | 11 450 880,00 |
|
|
| 11 450 880,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 9 938 000,00 |
|
| -9 938 000,00 | 0,00 |
| Жилищное хозяйство |
| 05 | 01 | 000 00 00 | 000 | 9 938 000,00 |
|
| -9 938 000,00 | 0,00 |
| Ремонт и приобретение жилья инвалидам и участникам Великой отечественной войны 1941-1945 годов |
| 05 | 01 | 000 00 00 |
| 9 938 000,00 |
|
| -9 938 000,00 | 0,00 |
| Всего расходов |
| 7 522 005 171,34 | 1 058 547 546,38 | 96 520 980,71 | 0,00 | 8 677 073 698,43 | ||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
Председатель Думы | Мэр города Томска | ||||||||||
города Томска | |||||||||||
________________ А.Н. Чуприн | _________________Н.А.Николайчук |