ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 марта 2010 года N 147-пП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2012 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.10.2008 N 713-пП (С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)
(в ред. Постановления Правительства Пензенской области
от 09.06.2010 N 340-пП)
____________________________________________________________________
Утратил силу с 14 июня 2011 года на основании Постановления
Правительства Пензенской области от 14.06.2011 N 364-пП
____________________________________________________________________
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области
постановляет:
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пензенской области на 2009 - 2012 годы", утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 27.10.2008 N 713-пП (с последующими изменениями), (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Позицию "Исполнители Программы и основных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"Исполнители - Управление инвестиционного развития,
Программы и основных предпринимательства и туризма Пензенской области,
мероприятий Министерство государственного имущества
Пензенской области, Министерство образования
Пензенской области, Министерство здравоохранения
и социального развития Пензенской области,
администрация г. Заречный Пензенской области
(по согласованию), МУ "Управление капитального
строительства" г. Заречный (по согласованию),
государственное бюджетное учреждение "Пензенское
региональное объединение бизнес-инкубаторов"
(ГБУ "ПРОБИ"), гарантийный фонд ОАО "Поручитель"
(по согласованию), Министерство сельского
хозяйства Пензенской области, Фонд поддержки
предпринимательства г. Заречный
(по согласованию)".
1.2. В разделе 1. "Содержание проблемы и обеспечение необходимости ее решения программными методами":
1.2.1. Наименование раздела изложить в новой редакции:
"1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами".
1.2.2. В абзаце втором слово "предприятиия" заменить словом "предприятия".
1.3. Подпункт с) пункта 2 раздела 3 "Перечень подпрограмм и основных мероприятий" Программы изложить в следующей редакции:
"с) оказание бытовых платных услуг населению, в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению".
1.4. Приложение "Перечень программных мероприятий и объемы их финансирования 2009 - 2012 годы" к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Утратил силу. - Постановление Правительства Пензенской области от 09.06.2010 N 340-пП.
3. Внести в "Порядок предоставления муниципальным районам Пензенской области субсидий на развитие рыночной инфраструктуры", утвержденный постановлением Правительства Пензенской области от 27.10.2008 N 713-пП (с последующими изменениями), следующие изменения:
3.1. Из подпункта 1 пункта 4 слова ", которую возглавляет глава администрации района" - исключить.
3.2. В подпункте г) пункта 6 после слова "малого" дополнить словами "и среднего".
4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего и контролирующего вопросы развития предпринимательства.
Исполняющий обязанности
Губернатора Пензенской области
О.К.АТЮКОВА
Приложение
к постановлению
Правительства
Пензенской области
от 23 марта 2010 года N 147-пП
Приложение
к долгосрочной целевой программе
"Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в
Пензенской области на
2009 - 2012 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБЪЕМЫ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2009 - 2012 ГОДЫ
N | Наименование | Исполнители | Срок | Объемы финансирования, млн. руб. | Показатели | |||
всего | бюджет | феде- | внебюд- | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Развитие | Управление | Итого | 338,264282 | 303,453282 | 34,811 | - | Предоставление |
2009 | 72,049402 | 40,042063 | 32,007339 | - | ||||
2010 | 85,75588 | 82,952219 | 2,803661 | - | ||||
2011 | 88,369 | 88,369 | - | - | ||||
2012 | 92,09 | 92,09 | - | - | ||||
1.1. | Субсидирование из | Управление | Итого | 299,47 | 264,659 | 34,811 | - | Предоставление |
2009 | 49,507339 | 17,5 | 32,007339 | - | не менее 69 | |||
2010 | 79,423661 | 76,62 | 2,803661 | - | не менее 60 | |||
2011 | 83,969 | 83,969 | - | - | не менее 60 | |||
2012 | 86,57 | 86,57 | - | - | не менее 60 | |||
1.2. | Софинансирование | Управление | Итого | 20,554282 | 20,554282 | - | - | Количество СМСП, |
2009 | 17,542063 | 17,542063 | - | - | не менее 8 | |||
2010 | 3,012219 | 3,012219 | - | - | - | |||
2011 | - | - | - | - | - | |||
2012 | - | - | - | - | - | |||
1.3. | Возмещение затрат по | Управление | Итого | 2,5 | 2,5 | - | - | Количество СМСП, |
2009 | 0,1 | 0,1 | - | - | не менее 10 | |||
2010 | 0,7 | 0,7 | - | - | не менее 20 | |||
2011 | 0,8 | 0,8 | - | - | не менее 25 | |||
2012 | 0,9 | 0,9 | - | - | не менее 30 | |||
1.4. | Оказание | Управление | Итого | 1,44 | 1,44 | - | - | Количество |
2009 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | |||
2010 | 0,42 | 0,42 | - | - | не менее 3 | |||
2011 | 0,5 | 0,5 | - | - | не менее 4 | |||
2012 | 0,52 | 0,52 | - | - | не менее 5 | |||
1.5. | Субсидирование из | Управление | Итого | 2,72 | 2,72 | - | - | Количество СМСП, |
2009 | 0,12 | 0,12 | - | - | не менее 4 | |||
2010 | 0,8 | 0,8 | - | - | не менее 6 | |||
2011 | 0,9 | 0,9 | - | - | не менее 10 | |||
2012 | 0,9 | 0,9 | - | - | не менее 10 | |||
1.6. | Субсидирование | Управление | Итого | 8,38 | 8,38 | Количество | ||
2009 | 4,780 | 4,780 | - | - | не менее 11 | |||
2010 | 1,2 | 1,2 | - | - | не менее 4 | |||
2011 | 1,2 | 1,2 | - | - | не менее 4 | |||
2012 | 1,2 | 1,2 | - | - | не менее 4 | |||
1.7. | Субсидирование затрат | Министерство | Итого | 3,2 | 3,2 | - | - | Предоставление |
2009 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | |||
2010 | 0,2 | 0,2 | - | - | не менее 2 | |||
2011 | 1,0 | 1,0 | - | - | не менее 4 | |||
2012 | 2,0 | 2,0 | - | - | не менее 6 | |||
2. | Информационно- | Управление | Итого | 6,6135 | 6,6135 | - | - | |
2009 | 0,8785 | 0,8785 | - | - | ||||
2010 | 1,97 | 1,97 | - | - | ||||
2011 | 2,125 | 2,125 | - | - | ||||
2012 | 1,64 | 1,64 | - | - | ||||
2.1. | Создание и | Управление | Итого | 1,294 | 1,294 | - | - | Ежегодная |
2009 | 0,294 | 0,294 | - | - | ||||
2010 | 0,5 | 0,5 | - | - | ||||
2011 | 0,5 | 0,5 | - | - | ||||
2012 | - | - | - | - | ||||
2.2. | Создание, разработка | Управление | Итого | 1,56 | 1,56 | - | - | Ежегодная |
2009 | 0,12 | 0,12 | - | - | ||||
2010 | 0,5 | 0,5 | - | - | ||||
2011 | 0,5 | 0,5 | - | - | ||||
2012 | 0,44 | 0,44 | - | - | ||||
2.3. | Организация целевых | Управление | Итого | 1,0945 | 1,0945 | - | - | Количество |
2009 | 0,1945 | 0,1945 | - | - | не менее 3 | |||
2010 | 0,3 | 0,3 | - | - | не менее 5 | |||
2011 | 0,3 | 0,3 | - | - | не менее 5 | |||
2012 | 0,3 | 0,3 | - | - | не менее 5 | |||
2.4. | Разработка и издание | Управление | Итого | 1,275 | 1,275 | - | - | Количество |
2009 | 0,175 | 0,175 | - | - | не менее 200 | |||
2010 | 0,32 | 0,32 | - | - | не менее 200 | |||
2011 | 0,38 | 0,38 | - | - | не менее 200 | |||
2012 | 0,4 | 0,4 | - | - | не менее 200 | |||
2.5. | Проведение ежегодного | Управление | Итого | 1,39 | 1,39 | - | - | Ежегодное проведение |
2009 | 0,095 | 0,095 | - | - | ||||
2010 | 0,35 | 0,35 | - | - | ||||
2011 | 0,445 | 0,445 | - | - | ||||
2012 | 0,5 | 0,5 | - | - | ||||
3. | Создание и развитие | Управление | Итого | 62,27819 | 24,39349 | 37,8847 | - | Создание и развитие |
2009 | 43,25866 | 7,53556 | 35,7231 | - | ||||
2010 | 12,56953 | 10,40793 | 2,1616 | - | ||||
2011 | 5,45 | 5,45 | - | - | ||||
2012 | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
3.1. | Развитие процессов | Управление | Итого | 9,61766 | 7,11766 | 2,5 | - | Популяризация |
2009 | 1,25606 | 0,91766 | 0,3384 | - | не менее 6 | |||
2010 | 2,6616 | 0,5 | 2,1616 | - | не менее 4 | |||
2011 | 4,7 | 4,7 | - | - | не менее 4 | |||
2012 | 1,0 | 1,0 | - | - | не менее 2 | |||
3.2. | Капитальный ремонт | Управление | Итого | 2,63023 | 2,63023 | - | - | Ввод в эксплуатацию |
2009 | 0,5123 | 0,5123 | - | - | ||||
2010 | 2,11793 | 2,11793 | - | - | ||||
2011 | - | - | - | - | ||||
2012 | - | - | - | - | ||||
3.3. | Создание | Управление | Итого | 0,9757 | - | 0,9757 | - | Ввод в эксплуатацию |
2009 | 0,9757 | - | 0,9757 | - | ||||
2010 | - | - | - | - | ||||
2011 | - | - | - | - | ||||
2012 | - | - | - | - | ||||
3.4. | Реконструкция | Управление | Итого | 36,518 | 2,109 | 34,409 | - | Ввод в эксплуатацию |
2009 | 36,518 | 2,109 | 34,409 | - | ||||
2010 | - | - | - | - | ||||
2011 | - | - | - | - | ||||
2012 | - | - | - | - | ||||
3.5. | Оснащение офисным | Управление | Итого | 3,5 | 3,5 | - | - | Количество |
2009 | - | - | - | - | - | |||
2010 | 3,5 | 3,5 | - | - | не менее 60 | |||
2011 | - | - | - | - | - | |||
2012 | - | - | - | - | - | |||
3.6. | Софинансирование | Управление | Итого | 9,0366 | 9,0366 | - | - | Ввод в эксплуатацию |
2009 | 3,9966 | 3,9966 | - | - | 14 | |||
2010 | 4,29 | 4,29 | - | - | 6 | |||
2011 | 0,75 | 0,75 | - | - | 3 | |||
2012 | - | - | - | - | - | |||
4. | Развитие системы | Управление | Итого | 230,8292 | 64,259 | 166,5702 | - | Предоставление |
2009 | 182,9202 | 16,35 | 166,5702 | - | ||||
2010 | 10,0 | 10,0 | - | - | ||||
2011 | 17,909 | 17,909 | - | - | ||||
2012 | 20,0 | 20,0 | - | - | ||||
4.1. | Пополнение | Управление | Итого | 145,4202 | 8,85 | 136,5702 | - | Количество |
2009 | 145,4202 | 8,85 | 136,5702 | - | не менее 28 | |||
2010 | - | - | - | - | не менее 25 | |||
2011 | - | - | - | - | не менее 30 | |||
2012 | - | - | - | - | не менее 35 | |||
5. | Разработка и | Управление | Итого | 14,937 | 12,607 | 2,33 | - | Количество |
2009 | 0,2441 | 0,207 | 0,0371 | - | не менее 5 | |||
2010 | 6,2929 | 4,0 | 2,2929 | - | не менее 10 | |||
2011 | 5,0 | 5,0 | - | - | не менее 12 | |||
2012 | 3,4 | 3,4 | - | - | не менее 10 | |||
6. | Развитие | Управление | Итого | 50,0 | 38,0 | 12,0 | - | Количество выданных |
2009 | 26,0 | 14,0 | 12,0 | - | не менее 57 | |||
2010 | 6,0 | 6,0 | - | - | не менее 30 | |||
2011 | 8,0 | 8,0 | - | - | не менее 35 | |||
2012 | 10,0 | 10,0 | - | - | не менее 40 | |||
7. | Предоставление | Управление | Итого | 36,0 | 33,0 | 3,0 | - | Количество |
2009 | 8,53265 | 6,5 | 2,03265 | - | не менее 15 | |||
2010 | 8,46735 | 7,5 | 0,96735 | - | не менее 25 | |||
2011 | 9,0 | 9,0 | - | - | не менее 30 | |||
2012 | 10,0 | 10,0 | - | - | не менее 33 | |||
8. | Развитие кадрового | Управление | Итого | 8,3401 | 8,3401 | - | - | Реализация |
2009 | 0,1401 | 0,1401 | - | - | ||||
2010 | 2,4 | 2,4 | - | - | ||||
2011 | 2,9 | 2,9 | - | - | ||||
2012 | 2,9 | 2,9 | - | - | ||||
8.1. | Проведение обучающих | Управление | Итого | 1,3401 | 1,3401 | - | - | Количество |
2009 | 0,1401 | 0,1401 | - | - | не менее 3 | |||
2010 | 0,4 | 0,4 | - | - | не менее 5 | |||
2011 | 0,4 | 0,4 | - | - | не менее 5 | |||
2012 | 0,4 | 0,4 | - | - | не менее 5 | |||
8.2. | Создание университета | Управление | Итого | 4,2 | 4,2 | - | - | Количество |
2009 | - | - | - | - | - | |||
2010 | 1,2 | 1,2 | - | - | не менее 60 | |||
2011 | 1,5 | 1,5 | - | - | не менее 60 | |||
2012 | 1,5 | 1,5 | - | - | не менее 60 | |||
8.3. | Проведение обучающих | Управление | Итого | 2,8 | 2,8 | - | - | Количество |
2009 | - | - | - | - | - | |||
2010 | 0,8 | 0,8 | - | - | не менее 6 | |||
2011 | 1,0 | 1,0 | - | - | не менее 8 | |||
2012 | 1,0 | 1,0 | - | - | не менее 8 | |||
Итого: | 747,262272 | 490,666372 | 256,5959 | - | - | |||
ИТОГО: | 2009 | 334,023612 | 85,653223 | 248,370389 | - | |||
2010 | 133,45566 | 125,230149 | 8,225511 | - | ||||
2011 | 138,753 | 138,753 | - | - | ||||
2012 | 141,03 | 141,03 | - | - |