Внести в Закон Пензенской области от 18 сентября 2002 года N 390-ЗПО "Об областной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года" (Ведомости Законодательного Собрания Пензенской области, 2002, N 4, часть 3) следующие изменения:
1. Пункт "Объемы и источники финансирования" раздела "Паспорт областной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" (далее - Программы) изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы | - | Общая сумма расходов на реализацию Программы на период 2003-2010 гг. 7,997 млрд. руб., в т.ч. средства: - федерального бюджета - 1,705 млрд. руб. (21%); - бюджета Пензенской области - 2,834 млрд. руб. (35%); - внебюджетных источников - 3,458 млрд. руб. (44%)". |
2. Пункты "Построить и реконструировать распределительные газовые сети", "Всего инвестиций" и "ИТОГО" таблицы "Система мероприятий по газификации сельских населенных пунктов Пензенской области" раздела "3.8. Газификация сельских населенных пунктов" изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Построить и реконструировать распределительные газовые сети |
|
|
|
|
|
|
| Территориальные органы государственного управления исполнительной власти Пензенской области и органы местного самоуправления муниципальных образований, Управление ЖКХ Пензенской области, Минсельхозпрод Пензенской области | Повышение уровня газификации села природным газом |
| 4200 км | 2003-2010 | 1300,0 | 222,0 | 660,0 | 418,0 | 2200 | 1480 |
|
|
| 2100 км | 2003-2006 | 650,0 | 80,9 | 330,0 | 239,1 | 1100 | 740 |
|
|
| 525 км | 2003 | 162,5 | 16,3 | 82,5 | 63,7 | 275 | 185 |
|
|
| 525 км | 2004 | 162,5 | 18,6 | 82,5 | 61,4 | 275 | 185 |
|
|
| 525 км | 2005 | 162,5 | 21,4 | 82,5 | 58,6 | 275 | 185 |
|
|
| 525 км | 2006 | 162,5 | 24,6 | 82,5 | 55,4 | 275 | 185 |
|
|
| 2100 км | 2007-2010 | 650,0 | 141,1 | 330,0 | 178,9 | 1100 | 740 |
|
|
| 525 км | 2007 | 162,5 | 28,3 | 82,5 | 51,7 | 275 | 185 |
|
|
| 525 км | 2008 | 162,5 | 32,5 | 82,5 | 47,5 | 275 | 185 |
|
|
| 525 км | 2009 | 162,5 | 37,4 | 82,5 | 42,6 | 275 | 185 |
|
|
| 525 км | 2010 | 162,5 | 42,9 | 82,5 | 37,1 | 275 | 185 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| |||||||
| Всего инвестиций | 2003-2010 | 1804,0 | 222,0 | 660,0 | 922,0 | 2200 | 1480 |
|
|
|
| 2003-2006 | 912,0 | 80,9 | 330,0 | 501,1 | 1100 | 740 |
|
|
|
| 2003 | 228,0 | 16,3 | 82,5 | 129,2 | 275 | 185 |
|
|
|
| 2004 | 228,0 | 18,6 | 82,5 | 126,9 | 275 | 185 |
|
|
|
| 2005 | 228,0 | 21,4 | 82,5 | 124,1 | 275 | 185 |
|
|
|
| 2006 | 228,0 | 24,6 | 82,5 | 120,9 | 275 | 185 |
|
|
|
| 2007-2010 | 892,0 | 141,1 | 330,0 | 420,9 | 1100 | 740 |
|
|
|
| 2007 | 223,0 | 28,3 | 82,5 | 112,2 | 275 | 185 |
|
|
|
| 2008 | 223,0 | 32,5 | 82,5 | 108,0 | 275 | 185 |
|
|
|
| 2009 | 223,0 | 37,4 | 82,5 | 103,1 | 275 | 185 |
|
|
|
| 2010 | 223,0 | 42,9 | 82,5 | 97,6 | 275 | 185 |
|
|
| ИТОГО: | 2003-2010 | 1804,0 | 222,0 | 660,0 | 922,0 | 2200 | 1480 |
|
|
|
| 2003-2006 | 912,0 | 80,9 | 330,0 | 501,1 | 1100 | 740 |
|
|
|
| 2003 | 228,0 | 16,3 | 82,5 | 129,2 | 275 | 185 |
|
|
|
| 2004 | 228,0 | 18,6 | 82,5 | 126,9 | 275 | 185 |
|
|
|
| 2005 | 228,0 | 21,4 | 82,5 | 124,1 | 275 | 185 |
|
|
|
| 2006 | 228,0 | 24,6 | 82,5 | 120,9 | 275 | 185 |
|
|
|
| 2007-2010 | 892,0 | 141,1 | 330,0 | 420,9 | 1100 | 740 |
|
|
|
| 2007 | 223,0 | 28,3 | 82,5 | 112,2 | 275 | 185 |
|
|
|
| 2008 | 223,0 | 32,5 | 82,5 | 108,0 | 275 | 185 |
|
|
|
| 2009 | 223,0 | 37,4 | 82,5 | 103,1 | 275 | 185 |
|
|
|
| 2010 | 223,0 | 42,9 | 82,5 | 97,6 | 275 | 185 |
|
|
3. Пункт "Всего инвестиций" таблицы "Система мероприятий по развитию телекоммуникационных сетей в сельской местности" раздела "3.10. Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности" изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ИТОГО: | 2003-2010 | 230,40 | 16,63 | 49,53 | 164,24 | 6,55 | 117,34 | 40,35 | - | - |
|
|
|
| 2003-2006 | 103,50 | 9,64 | 27,66 | 66,20 | 2,55 | 45,59 | 18,06 | - | - |
|
|
|
| 2003 | 22,15 | 4,25 | 14,00 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | - | - |
|
|
|
| 2004 | 21,95 | 1,64 | 3,64 | 16,67 | 0,68 | 12,20 | 3,79 | - | - |
|
|
|
| 2005 | 25,45 | 1,64 | 4,28 | 19,53 | 0,80 | 14,29 | 4,44 | - | - |
|
|
|
| 2006 | 33,95 | 2,11 | 5,74 | 26,10 | 1,07 | 19,10 | 5,93 | - | - |
|
|
|
| 2007-2010 | 126,90 | 6,99 | 21,87 | 98,04 | 4,00 | 71,75 | 22,29 | - | - |
|
|
|
| 2007 | 31,80 | 1,75 | 5,48 | 24,57 | 1,00 | 17,98 | 5,59 | - | - |
|
|
|
| 2008 | 33,20 | 1,83 | 5,72 | 25,65 | 1,05 | 18,77 | 5,83 | - | - |
|
|
|
| 2009 | 36,10 | 1,99 | 6,22 | 27,89 | 1,14 | 20,41 | 6,34 | - | - |
|
|
|
| 2010 | 25,80 | 1,42 | 4,45 | 19,93 | 0,81 | 14,59 | 4,53 | - | - |
|
|
4. Часть вторую раздела "4. Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Основное значение для Программы имеет привлечение финансовых средств федерального бюджета и внебюджетных источников. Общий объем капитальных вложений (таблица 1) на период реализации Программы 2003-2010 гг. определены в сумме 7293,2 млн. руб. (91 процент), из них за счет средств федерального бюджета - 1642 млн. руб., за счет средств бюджета Пензенской области 2593,6 млн. руб.".
5. Часть пятнадцатую раздела "4. Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем расходов на реализацию Программы (таблица 4) составляет 7,997 млрд. руб., в том числе I этап (2003-2006 гг.) - 3,451 млрд. руб. (43 процента) , II этап (2007-2010 гг.) - 4,546 млрд. руб. (57 процентов). Из общего объема расходов за счет федерального бюджета - 1,705 млрд. руб. (21 процент), за счет средств бюджета Пензенской области - 2,834 млрд. руб. (35 процентов), внебюджетных источников - 3,458 млрд. руб. (44 процента).".
6. Пункт "Газификация сельских населенных пунктов" таблицы раздела "7. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы" изложить в следующей редакции:
Газификация сельских населенных пунктов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пензенской области, |
7. Таблицы 1-4 Программы изложить в следующей редакции:
Таблица 1
Распределение общего объема капитальных вложений
и источников их финансирования по направлениям расходования средств
млн. рублей в ценах 2002 г. | |||||||||||
На период реализации | в том числе: | ||||||||||
| программы 2003-2010 | I этап 2003-2006 | из него: | II этап 2007-2010 | из него: | ||||||
| годы | годы | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | годы | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Объем капитальных вложений- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего | 7293,240 | 3114,112 | 690,281 | 707,241 | 847,771 | 868,819 | 4179,128 | 976,837 | 1038,796 | 1103,207 | 1060,288 |
в том числе по направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
жилищное строительство | 2178,000 | 772,000 | 160,000 | 175,000 | 195,000 | 242,000 | 1406,000 | 288,000 | 330,000 | 365,000 | 423,000 |
образование | 405,400 | 276,200 | 82,100 | 66,400 | 60,800 | 66,900 | 129,200 | 55,200 | 17,700 | 42,300 | 14,000 |
здравоохранение | 246,052 | 126,852 | 32,891 | 34,911 | 27,900 | 31,150 | 119,200 | 32,650 | 28,440 | 30,340 | 27,770 |
культура | 596,540 | 197,060 | 23,050 | 11,670 | 90,470 | 71,870 | 399,480 | 69,870 | 129,870 | 129,870 | 69,870 |
торгово-бытовое обслуживание | 17,700 | 9,900 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,400 | 7,800 | 2,000 | 2,000 | 1,900 | 1,900 |
электрификация | 501,146 | 276,298 | 30,410 | 56,220 | 107,640 | 82,028 | 224,848 | 56,212 | 56,212 | 56,212 | 56,212 |
газификация | 1804,000 | 82,500 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 892,000 | 223,000 | 223,000 | 223,000 | 223,000 |
водоснабжение | 1315,402 | 441,702 | 109,630 | 111,040 | 110,261 | 110,771 | 873,700 | 218,105 | 218,374 | 218,485 | 218,736 |
телекоммуникационная связь | 229,000 | 102,100 | 21,700 | 21,500 | 25,200 | 33,700 | 126,900 | 31,800 | 33,200 | 36,100 | 25,800 |
дорожное строительство* | 2042,000 | 819,000 | 223,000 | 182,000 | 196,000 | 218,000 | 1223,000 | 268,000 | 293,000 | 316,000 | 346,000 |
из общего объема капитальных вложений за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федерального бюджета - всего | 1641,997 | 667,090 | 136,299 | 139,229 | 190,127 | 201,435 | 974,907 | 218,095 | 237,294 | 266,576 | 252,942 |
в том числе по направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
жилищное строительство | 655,000 | 233,000 | 48,000 | 53,000 | 59,000 | 73,000 | 422,000 | 86,000 | 99,000 | 110,000 | 127,000 |
образование | 174,800 | 110,100 | 33,100 | 24,200 | 22,900 | 29,900 | 64,700 | 27,400 | 9,000 | 21,300 | 7,000 |
здравоохранение | 141,110 | 72,530 | 17,490 | 19,460 | 17,030 | 18,550 | 68,580 | 18,650 | 15,240 | 16,140 | 18,550 |
культура | 233,300 | 73,300 | 3,150 | 3,050 | 38,450 | 28,650 | 160,000 | 28,150 | 51,850 | 51,850 | 28,150 |
электрификация | 100,236 | 55,260 | 6,082 | 11,244 | 21,528 | 16,406 | 44,976 | 11,244 | 11,244 | 11,244 | 11,244 |
газификация | 222,000 | 80,900 | 16,300 | 18,600 | 21,400 | 24,600 | 141,100 | 28,300 | 32,500 | 37,400 | 42,900 |
водоснабжение - всего | 100,321 | 33,760 | 8,377 | 8,485 | 8,429 | 8,469 | 66,561 | 16,601 | 16,630 | 16,652 | 16,678 |
телекоммуникационная связь - всего | 15,230 | 8,240 | 3,800 | 1,190 | 1,390 | 1,860 | 6,990 | 1,750 | 1,830 | 1,990 | 1,420 |
дорожное строительство* | 1372,000 | 546,000 | 148,000 | 122,000 | 131,000 | 145,000 | 826,000 | 186,000 | 201,000 | 211,000 | 228,000 |
из бюджета Пензенской области - всего | 2593,592 | 1168,142 | 284,278 | 268,520 | 316,637 | 298,707 | 1425,450 | 354,726 | 359,018 | 377,855 | 333,851 |
в том числе по направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
жилищное строительство | 260,000 | 110,000 | 25,000 | 25,000 | 30,000 | 30,000 | 150,000 | 35,000 | 35,000 | 40,000 | 40,000 |
образование | 230,600 | 166,100 | 49,000 | 42,200 | 37,900 | 37,000 | 64,500 | 27,800 | 8,700 | 21,000 | 7,000 |
здравоохранение | 92,942 | 47,322 | 13,901 | 13,451 | 9,370 | 10,600 | 45,620 | 12,600 | 11,900 | 12,900 | 8,220 |
культура | 252,340 | 92,060 | 17,100 | 7,720 | 38,520 | 28,720 | 160,280 | 28,220 | 51,920 | 51,920 | 28,220 |
электрификация | 200,438 | 110,518 | 12,164 | 22,488 | 43,056 | 32,810 | 89,920 | 22,480 | 22,480 | 22,480 | 22,480 |
газификация | 660,000 | 330,000 | 82,500 | 82,500 | 82,500 | 82,500 | 330,000 | 82,500 | 82,500 | 82,500 | 82,500 |
водоснабжение | 847,742 | 284,482 | 70,613 | 71,521 | 71,011 | 71,337 | 563,260 | 140,646 | 140,798 | 140,835 | 140,981 |
телекоммуникационная связь | 49,530 | 27,660 | 14,000 | 3,640 | 4,280 | 5,740 | 21,870 | 5,480 | 5,720 | 6,220 | 4,450 |
дорожное строительство* | 670,000 | 273,000 | 75,000 | 60,000 | 65,000 | 73,000 | 397,000 | 82,000 | 92,000 | 105,000 | 118,000 |
Внебюджетные источники - всего | 3057,651 | 1278,880 | 269,704 | 299,492 | 341,007 | 368,677 | 1778,771 | 404,016 | 442,484 | 458,776 | 473,495 |
в том числе по направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
жилищное строительство | 1263,000 | 429,000 | 87,000 | 97,000 | 106,000 | 139,000 | 834,000 | 167,000 | 196,000 | 215,000 | 256,000 |
здравоохранение | 12,000 | 7,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 5,000 | 1,400 | 1,300 | 1,300 | 1,000 |
культура | 110,900 | 31,700 | 2,800 | 0,900 | 13,500 | 14,500 | 79,200 | 13,500 | 26,100 | 26,100 | 13,500 |
торгово-бытовое обслуживание | 17,700 | 9,900 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,400 | 7,800 | 2,000 | 2,000 | 1,900 | 1,900 |
электрификация | 200,472 | 110,520 | 12,164 | 22,488 | 43,056 | 32,812 | 89,952 | 22,488 | 22,488 | 22,488 | 22,488 |
газификация | 922,000 | 501,100 | 129,200 | 126,900 | 124,100 | 120,900 | 420,900 | 112,200 | 108,000 | 103,100 | 97,600 |
водоснабжение | 367,339 | 123,460 | 30,640 | 31,034 | 30,821 | 30,965 | 243,879 | 60,858 | 60,946 | 60,998 | 61,077 |
телекоммуникационная связь | 164,240 | 66,200 | 3,900 | 16,670 | 19,530 | 26,100 | 98,040 | 24,570 | 25,650 | 27,890 | 19,930 |
дорожное строительство* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|