Недействующий

О внесении изменений в Закон Пензенской области "Об областной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года" (утратил силу с 01.01.2009 на основании Закона Пензенской области от 18.12.2008 N 1659-ЗПО)

Статья 1

Внести в Закон Пензенской области от 18 сентября 2002 года N 390-ЗПО "Об областной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года" (Ведомости Законодательного Собрания Пензенской области, 2002, N 4, часть 3) следующие изменения:


1. Пункт "Объемы и источники финансирования" раздела "Паспорт областной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" (далее - Программы) изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Программы

-

Общая сумма расходов на реализацию Программы на период 2003-2010 гг. 7,997 млрд. руб., в т.ч. средства:

- федерального бюджета - 1,705 млрд. руб. (21%);

- бюджета Пензенской области - 2,834 млрд. руб. (35%);

- внебюджетных источников - 3,458 млрд. руб. (44%)".


2. Пункты "Построить и реконструировать распределительные газовые сети", "Всего инвестиций" и "ИТОГО" таблицы "Система мероприятий по газификации сельских населенных пунктов Пензенской области" раздела "3.8. Газификация сельских населенных пунктов" изложить в следующей редакции:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Построить и реконструировать распределительные газовые сети

  

  

  

  

  

  

  

Территориальные органы государственного управления исполнительной власти Пензенской области и органы местного самоуправления муниципальных образований, Управление ЖКХ Пензенской области, Минсельхозпрод Пензенской области

Повышение уровня газификации села природным газом

  

4200 км

2003-2010

1300,0

222,0

660,0

418,0

2200

1480

  

  

  

2100 км

2003-2006

650,0

80,9

330,0

239,1

1100

740

  

  

  

525 км

2003

162,5

16,3

82,5

63,7

275

185

  

  

  

525 км

2004

162,5

18,6

82,5

61,4

275

185

  

  

  

525 км

2005

162,5

21,4

82,5

58,6

275

185

  

  

  

525 км

2006

162,5

24,6

82,5

55,4

275

185

  

  

  

2100 км

2007-2010

650,0

141,1

330,0

178,9

1100

740

  

  

  

525 км

2007

162,5

28,3

82,5

51,7

275

185

  

  

  

525 км

2008

162,5

32,5

82,5

47,5

275

185

  

  

  

525 км

2009

162,5

37,4

82,5

42,6

275

185

  

  

  

525 км

2010

162,5

42,9

82,5

37,1

275

185

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всего инвестиций

2003-2010

1804,0

222,0

660,0

922,0

2200

1480

  

  

  

  

2003-2006

912,0

80,9

330,0

501,1

1100

740

  

  

  

  

2003

228,0

16,3

82,5

129,2

275

185

  

  

  

  

2004

228,0

18,6

82,5

126,9

275

185

  

  

  

  

2005

228,0

21,4

82,5

124,1

275

185

  

  

  

  

2006

228,0

24,6

82,5

120,9

275

185

  

  

  

  

2007-2010

892,0

141,1

330,0

420,9

1100

740

  

  

  

  

2007

223,0

28,3

82,5

112,2

275

185

  

  

  

  

2008

223,0

32,5

82,5

108,0

275

185

  

  

  

  

2009

223,0

37,4

82,5

103,1

275

185

  

  

  

  

2010

223,0

42,9

82,5

97,6

275

185

  

  

  

ИТОГО:

2003-2010

1804,0

222,0

660,0

922,0

2200

1480

  

  

  

  

2003-2006

912,0

80,9

330,0

501,1

1100

740

  

  

  

  

2003

228,0

16,3

82,5

129,2

275

185

  

  

  

  

2004

228,0

18,6

82,5

126,9

275

185

  

  

  

  

2005

228,0

21,4

82,5

124,1

275

185

  

  

  

  

2006

228,0

24,6

82,5

120,9

275

185

  

  

  

  

2007-2010

892,0

141,1

330,0

420,9

1100

740

  

  

  

  

2007

223,0

28,3

82,5

112,2

275

185

  

  

  

  

2008

223,0

32,5

82,5

108,0

275

185

  

  

  

  

2009

223,0

37,4

82,5

103,1

275

185

  

  

  

  

2010

223,0

42,9

82,5

97,6

275

185

  

  


3. Пункт "Всего инвестиций" таблицы "Система мероприятий по развитию телекоммуникационных сетей в сельской местности" раздела "3.10. Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности" изложить  в следующей редакции:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

  

ИТОГО:

2003-2010

230,40

16,63

49,53

164,24

6,55

117,34

40,35

-

-

  

  

  

  

2003-2006

103,50

9,64

27,66

66,20

2,55

45,59

18,06

-

-

  

  

  

  

2003

22,15

4,25

14,00

3,90

0,00

0,00

3,90

-

-

  

  

  

  

2004

21,95

1,64

3,64

16,67

0,68

12,20

3,79

-

-

  

  

  

  

2005

25,45

1,64

4,28

19,53

0,80

14,29

4,44

-

-

  

  

  

  

2006

33,95

2,11

5,74

26,10

1,07

19,10

5,93

-

-

  

  

  

  

2007-2010

126,90

6,99

21,87

98,04

4,00

71,75

22,29

-

-

  

  

  

  

2007

31,80

1,75

5,48

24,57

1,00

17,98

5,59

-

-

  

  

  

  

2008

33,20

1,83

5,72

25,65

1,05

18,77

5,83

-

-

  

  

  

  

2009

36,10

1,99

6,22

27,89

1,14

20,41

6,34

-

-

  

  

  

  

2010

25,80

1,42

4,45

19,93

0,81

14,59

4,53

-

-

  

  


4. Часть вторую раздела "4. Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

"Основное значение для Программы имеет привлечение финансовых средств федерального бюджета и внебюджетных источников. Общий объем капитальных вложений (таблица 1) на период реализации Программы 2003-2010 гг. определены в сумме 7293,2 млн. руб. (91 процент), из них за счет средств федерального бюджета - 1642 млн. руб., за счет средств бюджета Пензенской области 2593,6 млн. руб.".

5. Часть пятнадцатую раздела "4. Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

"Общий объем расходов на реализацию Программы (таблица 4) составляет 7,997 млрд. руб., в том числе I этап (2003-2006 гг.) - 3,451 млрд. руб. (43 процента) , II этап (2007-2010 гг.) - 4,546 млрд. руб. (57 процентов). Из общего объема расходов за счет федерального бюджета - 1,705 млрд. руб. (21 процент), за счет средств бюджета Пензенской области - 2,834 млрд. руб. (35 процентов), внебюджетных источников - 3,458 млрд. руб. (44 процента).".

6. Пункт "Газификация сельских населенных пунктов" таблицы раздела "7. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы" изложить в следующей редакции:

Газификация сельских населенных пунктов

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пензенской области,

Управление ЖКХ области,

Отдел энергетических ресурсов Правительства Пензенской области


7. Таблицы 1-4 Программы изложить  в следующей редакции:

Таблица 1

Распределение общего объема капитальных вложений
и источников их финансирования по направлениям расходования средств


млн. рублей в ценах 2002 г.

На период реализации

в том числе:

  

программы 2003-2010

I этап 2003-2006

из него:

II этап 2007-2010

из него:

  

годы

годы

2003
год

2004
год

2005
год

2006
год

годы

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Объем капитальных вложений-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

всего

7293,240

3114,112

690,281

707,241

847,771

868,819

4179,128

976,837

1038,796

1103,207

1060,288

в том числе по направлениям:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

жилищное строительство

2178,000

772,000

160,000

175,000

195,000

242,000

1406,000

288,000

330,000

365,000

423,000

образование

405,400

276,200

82,100

66,400

60,800

66,900

129,200

55,200

17,700

42,300

14,000

здравоохранение

246,052

126,852

32,891

34,911

27,900

31,150

119,200

32,650

28,440

30,340

27,770

культура

596,540

197,060

23,050

11,670

90,470

71,870

399,480

69,870

129,870

129,870

69,870

торгово-бытовое обслуживание

17,700

9,900

2,500

2,500

2,500

2,400

7,800

2,000

2,000

1,900

1,900

электрификация

501,146

276,298

30,410

56,220

107,640

82,028

224,848

56,212

56,212

56,212

56,212

газификация

1804,000

82,500

228,000

228,000

228,000

228,000

892,000

223,000

223,000

223,000

223,000

водоснабжение

1315,402

441,702

109,630

111,040

110,261

110,771

873,700

218,105

218,374

218,485

218,736

телекоммуникационная связь

229,000

102,100

21,700

21,500

25,200

33,700

126,900

31,800

33,200

36,100

25,800

дорожное строительство*

2042,000

819,000

223,000

182,000

196,000

218,000

1223,000

268,000

293,000

316,000

346,000

из общего объема капитальных вложений за счет:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Федерального бюджета - всего

1641,997

667,090

136,299

139,229

190,127

201,435

974,907

218,095

237,294

266,576

252,942

в том числе по направлениям:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

жилищное строительство

655,000

233,000

48,000

53,000

59,000

73,000

422,000

86,000

99,000

110,000

127,000

образование

174,800

110,100

33,100

24,200

22,900

29,900

64,700

27,400

9,000

21,300

7,000

здравоохранение

141,110

72,530

17,490

19,460

17,030

18,550

68,580

18,650

15,240

16,140

18,550

культура

233,300

73,300

3,150

3,050

38,450

28,650

160,000

28,150

51,850

51,850

28,150

электрификация

100,236

55,260

6,082

11,244

21,528

16,406

44,976

11,244

11,244

11,244

11,244

газификация

222,000

80,900

16,300

18,600

21,400

24,600

141,100

28,300

32,500

37,400

42,900

водоснабжение - всего

100,321

33,760

8,377

8,485

8,429

8,469

66,561

16,601

16,630

16,652

16,678

телекоммуникационная связь - всего

15,230

8,240

3,800

1,190

1,390

1,860

6,990

1,750

1,830

1,990

1,420

дорожное строительство*

1372,000

546,000

148,000

122,000

131,000

145,000

826,000

186,000

201,000

211,000

228,000

из бюджета Пензенской области - всего

2593,592

1168,142

284,278

268,520

316,637

298,707

1425,450

354,726

359,018

377,855

333,851

в том числе по направлениям:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

жилищное строительство

260,000

110,000

25,000

25,000

30,000

30,000

150,000

35,000

35,000

40,000

40,000

образование

230,600

166,100

49,000

42,200

37,900

37,000

64,500

27,800

8,700

21,000

7,000

здравоохранение

92,942

47,322

13,901

13,451

9,370

10,600

45,620

12,600

11,900

12,900

8,220

культура

252,340

92,060

17,100

7,720

38,520

28,720

160,280

28,220

51,920

51,920

28,220

электрификация

200,438

110,518

12,164

22,488

43,056

32,810

89,920

22,480

22,480

22,480

22,480

газификация

660,000

330,000

82,500

82,500

82,500

82,500

330,000

82,500

82,500

82,500

82,500

водоснабжение

847,742

284,482

70,613

71,521

71,011

71,337

563,260

140,646

140,798

140,835

140,981

телекоммуникационная связь

49,530

27,660

14,000

3,640

4,280

5,740

21,870

5,480

5,720

6,220

4,450

дорожное строительство*

670,000

273,000

75,000

60,000

65,000

73,000

397,000

82,000

92,000

105,000

118,000

Внебюджетные источники - всего

3057,651

1278,880

269,704

299,492

341,007

368,677

1778,771

404,016

442,484

458,776

473,495

в том числе по направлениям:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

жилищное строительство

1263,000

429,000

87,000

97,000

106,000

139,000

834,000

167,000

196,000

215,000

256,000

здравоохранение

12,000

7,000

1,500

2,000

1,500

2,000

5,000

1,400

1,300

1,300

1,000

культура

110,900

31,700

2,800

0,900

13,500

14,500

79,200

13,500

26,100

26,100

13,500

торгово-бытовое обслуживание

17,700

9,900

2,500

2,500

2,500

2,400

7,800

2,000

2,000

1,900

1,900

электрификация

200,472

110,520

12,164

22,488

43,056

32,812

89,952

22,488

22,488

22,488

22,488

газификация

922,000

501,100

129,200

126,900

124,100

120,900

420,900

112,200

108,000

103,100

97,600

водоснабжение

367,339

123,460

30,640

31,034

30,821

30,965

243,879

60,858

60,946

60,998

61,077

телекоммуникационная связь

164,240

66,200

3,900

16,670

19,530

26,100

98,040

24,570

25,650

27,890

19,930

дорожное строительство*