________________
*- Таблица в редакции, введенной в действие с 06 апреля 2010 года на основании Постановления администрации Тамбовской области от 6 апреля 2010 года N 395.
Перечень мероприятий программы
Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования (тыс.рублей) | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики | ||||||
мероприятие | финансирования | всего | в том числе по | выполнения | наименование | единица измерения | целевое значение (последний | Программы - | |||
2009 | 2010 | 2011 | год реализации Программы) | ||||||||
Цель 1. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Тамбовской области на основе создания и развития системы многофункциональных центров предоставления услуг гражданам и юридическим лицам | |||||||||||
Задача 1. | 2009 -2011 гг. | Количество муниципальных образований, охваченных деятельностью МФЦ, созданных в рамках реализации Программы | ед. | 4 | Управление государственной службы и организационной работы администрации области, администрации муниципальных образований | ||||||
1.1. Разработка организационной, методологической, методической и нормативно-правовой базы для перехода к предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе системы многофункциональных центров | Федеральный бюджет | 12900,0 | 12900,0 | 2009 -2010 гг. | Управление государственной службы и организационной работы администрации области, правовое управление администрации области, Тамбовское областное государственное учреждение "Многофункциональный центр предоставления услуг населению" (далее - ТОГУ "МФЦ") | ||||||
1.2. Расширение территории деятельности многофункциональных центров по муниципальным образованиям Тамбовской области: |
(финансирование в лимитах областной адресной инвестиционной программы)
|
|
|
|
| 2009 -2011 гг. | Доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сети МФЦ | процент | 90 | Управление государственной службы и организационной работы администрации области, управление делами администрации области, управление информатизации администрации области, управление инвестиций области, комитет по управлению имуществом области, администрации муниципальных образований г.Тамбова и г.Мичуринска | |
Итого | Областной бюджет | 167791,97 | 23994,4 28900,0 | 140992,0
| 2805,57 | ||||||
Задача 2. | 2009 г. | Доля регламентированных услуг по принципу "единого окна" от общего количества услуг, предоставляемых на базе МФЦ | процент | 50 | Управление государственной службы и организационной работы администрации области, управление информатизации администрации области, ТОГУ "МФЦ", | ||||||
Мероприятия, направленные на обеспечение упрощения процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых, общественно значимых государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа "единого окна", в том числе разработка "сквозных" административных регламентов, соглашений | Федеральный бюджет | 755,0 | - | 530,0 | 225,0 | 2009-2011 гг. | Управление государственной службы и организационной работы администрации области, управление информатизации администрации области, правовое управление администрации области, ТОГУ "МФЦ", | ||||
Итого | Федеральный бюджет | 755,0 | - | 530,0 | 225,0 | ||||||
Задача 3. |
| 2009-2011 гг. | Удельный вес заявителей, получивших услуги вне "стандартного" рабочего времени, к общему числу заявителей | процент | 23 | Управление государственной службы и организационной работы администрации области, ТОГУ "МФЦ" | |||||
3.1. Мониторинг исполнения административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ | Областной бюджет | 265,0 | - | - | 265,0 | 2010 -2011 гг. | Количество (среднее за день) получателей (заявителей) государственных и муниципальных услуг, обслуженных в сети МФЦ | ед. | 3500 | Управление государственной службы и организационной работы администрации области, одел социологического мониторинга, ТОГУ "МФЦ", | |
3.2. Корректировка деятельности МФЦ с учетом выявленных недостатков | Федеральный бюджет | 2640,0 | - | 1500,0 | 1140,0 | 2010-2011 гг. | Количество услуг, предоставляемых на базе МФЦ | ед. | 165 | Управление государственной службы и организационной работы администрации области, | |
Итого | Областной бюджет | 265,0 | - | - | 265,0 | ||||||
Задача 4. |
| 2009 -2011 гг. | Количество органов власти и организаций, с которыми заключено соглашение об обмене информацией с применением информационно - коммуникационных технологий, необходимой для предоставления услуг на базе МФЦ | ед. | 25 | Управление государственной службы и организационной работы администрации области, управление информатизации администрации области, правовое управление администрации области, ТОГУ "МФЦ" | |||||
Организация передачи полномочий по приему и выдаче документов специалистами МФЦ | Федеральный бюджет | 1000,0 | - | 1000,0 | - | 2010 -2011 гг. | Управление государственной службы и организационной работы администрации области, правовое управление администрации области | ||||
Итого | Федеральный бюджет | 1000,0 | - | 1000,0 | - | ||||||
Задача 5. |
| 2009 -2011 гг. | Доля услуг, по которым регламенты (либо информация об условиях, способах, порядке получения, перечень предоставляемых услуг и пр.) размещены на официальном Интернет - портале | процент | 97 | Управление государственной службы и организационной работы администрации области, управление информатизации администрации области | |||||
Мероприятия, направленные на совершенствование Интернет - портала, актуализацию информации | Областной бюджет | 30,0 | - | - | 30,0
| 2009 -2011 гг. | Управление информатизации администрации области | ||||
Итого | Областной бюджет | 30,0 | - | - | 30,0 | ||||||
Задача 6. |
| 2009 -2011 гг. | Доля потребителей, удовлетворенных доступностью и комфортностью места предоставления услуг | процент | 90 | Управление государственной службы и организационной работы администрации области, управление делами администрации области, ТОГУ "МФЦ", администрации муниципальных образований | |||||
Материально-техническое обеспечение повышения комфортности получения гражданами и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг на базе системы МФЦ | Областной бюджет | 5751,0 | - | - | 5751,0 | 2010 -2011 гг. | Управление делами администрации области, ТОГУ "МФЦ", администрации муниципальных образований | ||||
Итого | Областной бюджет | 5751,0 | - | - | 5751,0 | ||||||
Задача 7. Противодействие коррупции при предоставлении государственных и муниципальных услуг |
| 2009 -2011 гг. | Доля заявителей, столкнувшихся с проявлением коррупции при получении государственных или муниципальных услуг | процент | 5 | Управление государственной службы и организационной работы администрации области | |||||
7.1. Разработка организационной, методологической, методической и нормативно-правовой базы для совершенствования организации и осуществления государственного (надзора), муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля | Федеральный бюджет | 2100,0 | 2100,0 | - | - | 2009 -2011 гг. | Управление государственной службы и организационной работы администрации области, правовое управление администрации области, органы исполнительной власти области, администрации муниципальных образований | ||||
7.2. Разработка и утверждение административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, включая экспертизу проектов административных регламентов на предмет исключения коррупциогенных рисков | Областной бюджет | 2009 -2011 гг. | Доля разработанных административных регламентов, прошедших экспертизу на коррупциогенность | процент | 100 | Управление государственной службы и организационной работы администрации области, правовое управление администрации области, администрации муниципальных образований | |||||
Итого | Федеральный бюджет | 2100,0 | 2100,0 | - | - | ||||||
Задача 8. |
| 2009 -2011 гг. | Количество участников (органов исполнительной власти/ организаций), предоставляющих свои услуги на базе МФЦ | ед. | 30 | Управление государственной службы и организационной работы администрации области, администрации муниципальных образований | |||||
Проведение мероприятий, направленных на увеличение участников, предоставляющих услуги, расширение перечня услуг на базе МФЦ (заключение соглашений, проведение конкурсов и др.) | Федеральный бюджет | 1500,0 | - | 1250,0 | 250,0 | 2010 -2011 гг. | Управление государственной службы и организационной работы администрации области, | ||||
Итого | Федеральный бюджет | 1500,0 | - | 1250,00 | 250,0 | ||||||
Задача 9. |
| 2009 -2011 гг. | Управление государственной службы и организационной работы администрации области, | ||||||||
Разработка, утверждение концепции информационного сопровождения деятельности МФЦ и реализация плана мероприятий повышения информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг в системе МФЦ | Федеральный бюджет | 1475,0 | - | 1000,0 | 475,0 | 2009 -2011 гг. | Доля услуг, по которым представлена исчерпывающая информация на информационных стендах и портале МФЦ, от общего количества услуг, предоставляемых в МФЦ | процент | 95 | Управление государственной службы и организационной работы администрации области, управление пресс-службы и информации администрации области | |
Итого | Федеральный бюджет | 1475,0 | - | 1000,0 | 475,0 | ||||||
Задача 10. |
| 2009 -2011 гг | Доля заявителей, удовлетворённых профессиональными качествами специалистов МФЦ при предоставлении государственных и муниципальных услуг | процент | 97 | Управление государственной службы и организационной работы администрации области, ТОГУ "МФЦ" | |||||
10.1. Разработка и утверждение плана обучения, комплекса программ обучения для различных категорий персонала МФЦ | Федеральный бюджет | 120,0 | - | 85,0 | 35,0 | 2009 -2011 гг. | Управление государственной службы и организационной работы администрации области | ||||
10.2. Организация и проведение обучающих семинаров, курсов | Федеральный бюджет | 350,0 | - | 235,0 | 115,0 | 2009 -2011 гг. | Удельный вес сотрудников МФЦ, прошедших программы профессиональной переподготовки/ повышения квалификации | процент | 96 | Управление государственной службы и организационной работы администрации области | |
Итого | Федеральный бюджет | 470,0 | - | 320,0 | 150,0 | ||||||
Всего | Областной бюджет | 173837,97 | 23994,4 | 140992,0 | 8851,57 | ||||||
244837,97 | 54994,4 | 160992,0 | 28851,57 |