ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2003 ГОД
(в редакции Законов Тамбовской области от 27.03.2003 N 105-З, от 30.05.2003 N 122-З, от 27.06.2003 N 134-З, от 23.07.2003 N 136-З, от 05.09.2003 N 146-З, от 23.09.2003 N 148-З, от 29.10.2003 N 156-З, от 23.12.2003 N 185-З)
тыс. рублей
┌═════════════════════════════════┬════┬════┬════┬════┬════┬═════════════┬═════════════┬═════════════‰
│ Наименование │Мин │ Рз │ ПР │ЦСР │ ВР │ Бюджет на │ Текущие │Капитальные │
│ │ │ │ │ │ │ 2003 год │ расходы │расходы │
├═════════════════════════════════┼════┼════┼════┼════┼════┼═════════════┼═════════════┼═════════════┤
│Всего расходов │ │ │ │ │ │ 7151933,70 │ 6530308,00 │ 621625,70 │
│Администрация Тамбовской области │001 │ │ │ │ │ 88143,80 │ 81595,00 │ 6548,80 │
│ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И │ │ │ │ │ │ │ │ │
│МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ │001 │ 01 │ │ │ │ 86841,40 │ 80292,60 │ 6548,80 │
│Функционирование законодательных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(представительных) органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│государственной власти │001 │ 01 │ 02 │ │ │ 1781,10 │ 1781,10 │ 0,00 │
│Содержание депутатов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Государственной Думы и их │ │ │ │ │ │ │ │ │
│помощников │001 │ 01 │ 02 │ 031│ │ 1781,10 │ 1781,10 │ 0,00 │
│Денежное содержание помощников │ │ │ │ │ │ │ │ │
│депутатов Государственной Думы │001 │ 01 │ 02 │ 031│ 017│ 1781,10 │ 1781,10 │ 0,00 │
│Содержание главы исполнительной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│власти субъекта Российской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Федерации и его заместителей │001 │ 01 │ 02 │ 034│ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│Денежное содержание президента │ │ │ │ │ │ │ │ │
│республики в составе Российской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Федерации и главы администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │
│субъекта Российской Федерации │001 │ 01 │ 02 │ 034│ 002│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│Функционирование исполнительных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│органов государственной власти │001 │ 01 │ 03 │ │ │ 85060,30 │ 78511,50 │ 6548,80 │
│Содержание главы исполнительной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│власти субъекта Российской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Федерации и его заместителей │001 │ 01 │ 03 │034 │ │ 3991,40 │ 3991,40 │ 0,00 │
│Денежное содержание главы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│исполнительной власти субъекта │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации и его │ │ │ │ │ │ │ │ │
│заместителей │001 │ 01 │ 03 │ 034│ 033│ 3991,40 │ 3991,40 │ 0,00 │
│Обеспечение деятельности органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│исполнительной власти субъектов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │001 │ 01 │ 03 │ 036│ │ 80718,90 │ 74170,10 │ 6548,80 │
│Денежное содержание аппарата │001 │ 01 │ 03 │ 036│ 027│ 38001,70 │ 38001,70 │ 0,00 │
│Представительские расходы │001 │ 01 │ 03 │ 036│ 028│ 27,70 │ 27,70 │ 0,00 │
│Расходы на содержание аппарата │001 │ 01 │ 03 │ 036│ 029│ 42689,50 │ 36140,70 │ 6548,80 │
│Проект программы "Развитие │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кадрового потенциала Тамбовской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│области на 2003-2005 годы" │001 │ 01 │ 03 │ 700│ │ 350,00 │ 350,00 │ 0,00 │
│Целевые субсидии и субвенции │001 │ 01 │ 03 │ 700│ 290│ 350,00 │ 350,00 │ 0,00 │
│ОБРАЗОВАНИЕ │001 │ 14 │ │ │ │ 502,40 │ 502,40 │ 0,00 │
│Переподготовка и повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│квалификации │001 │ 14 │ 05 │ │ │ 263,00 │ 263,00 │ 0,00 │
│Проект программы "Развитие │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кадрового потенциала Тамбовской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│области на 2003-2005 годы" │001 │ 14 │ 05 │ 700│ │ 263,00 │ 263,00 │ 0,00 │
│Учебные заведения и курсы по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│переподготовке кадров │001 │ 14 │ 05 │ 700│ 270│ 263,00 │ 263,00 │ 0,00 │
│Прочие расходы в области │ │ │ │ │ │ │ │ │
│образования │001 │ 14 │ 07 │ │ │ 239,40 │ 239,40 │ 0,00 │
│Ведомственные расходы на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│образование │001 │ 14 │ 07 │ 400│ │ 147,00 │ 147,00 │ 0,00 │
│Прочие учреждения и мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в области образования │001 │ 14 │ 07 │ 400│ 272│ 147,00 │ 147,00 │ 0,00 │
│Проект программы "Развитие │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кадрового потенциала Тамбовской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│области на 2003-2005 годы" │001 │ 14 │ 07 │ 700│ │ 92,40 │ 92,40 │ 0,00 │
│Прочие учреждения и мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в области образования │001 │ 14 │ 07 │ 700│ 272│ 92,40 │ 92,40 │ 0,00 │
│ПРОЧИЕ РАСХОДЫ │001 │ 30 │ │ │ │ 800,00 │ 800,00 │ 0,00 │
│Прочие расходы, не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим подразделам │001 │ 30 │ 04 │ │ │ 800,00 │ 800,00 │ 0,00 │
│Прочие расходы, не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим целевым статьям │001 │ 30 │ 04 │ 515│ │ 800,00 │ 800,00 │ 0,00 │
│Прочие расходы, не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим видам расходов │001 │ 30 │ 04 │ 515│ 397│ 800,00 │ 800,00 │ 0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Финансовое управление Тамбовской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│области │002 │ │ │ │ │ 3922873,40 │ 3805233,80 │ 117639,60 │
│ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ │002 │ 01 │ │ │ │ 33283,40 │ 29177,30 │ 4106,10 │
│Функционирование исполнительных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│органов государственной власти │002 │ 01 │ 03 │ │ │ 33283,40 │ 29177,30 │ 4106,10 │
│Обеспечение деятельности органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│исполнительной власти субъектов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │002 │ 01 │ 03 │ 036│ │ 33283,40 │ 29177,30 │ 4106,10 │
│Денежное содержание аппарата │002 │ 01 │ 03 │ 036│ 027│ 22178,60 │ 22178,60 │ 0,00 │
│Расходы на содержание аппарата │002 │ 01 │ 03 │ 036│ 029│ 11104,80 │ 6998,70 │ 4106,10 │
│ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ГОСУДАРСТВА │002 │ 05 │ │ │ │ 34200,00 │ 34200,00 │ 0,00 │
│Органы внутренних дел │002 │ 05 │ 01 │ │ │ 34200,00 │ 34200,00 │ 0,00 │
│Обеспечение личного состава │ │ │ │ │ │ │ │ │
│войск (сил) │002 │ 05 │ 01 │ 601│ │ 34200,00 │ 34200,00 │ 0,00 │
│Целевые субсидии и субвенции │002 │ 05 │ 01 │ 601│ 290│ 34200,00 │ 34200,00 │ 0,00 │
│ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И │ │ │ │ │ │ │ │ │
│СТРОИТЕЛЬСТВО │002 │ 07 │ │ │ │ 83504,40 │ 6540,90 │ 76963,50 │
│Топливно-энергетический комплекс │002 │ 07 │ 01 │ │ │ 729,00 │ 729,00 │ 0,00 │
│Государственная поддержка │ │ │ │ │ │ │ │ │
│энергетики и электрификации │ │ │ │ │ │ │ │ │
│субъектов Российской Федерации │002 │ 07 │ 01 │ 293│ │ 729,00 │ 729,00 │ 0,00 │
│Субсидии на услуги, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│предоставляемые населению │ │ │ │ │ │ │ │ │
│газоснабжающими организациями в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│субъектах Российской Федерации │002 │ 07 │ 01 │ 293│ 441│ 729,00 │ 729,00 │ 0,00 │
│Другие отрасли промышленности │002 │ 07 │ 05 │ │ │ 3256,90 │ 3256,90 │ 0,00 │
│Государственная поддержка │ │ │ │ │ │ │ │ │
│отраслей промышленности │002 │ 07 │ 05 │ 302│ │ 3256,90 │ 3256,90 │ 0,00 │
│Целевые субсидии и субвенции │002 │ 07 │ 05 │ 302│ 290│ 3256,90 │ 3256,90 │ 0,00 │
│Строительство, архитектура │002 │ 07 │ 07 │ │ │ 76963,50 │ 0,00 │ 76963,50 │
│Государственные капитальные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│вложения │002 │ 07 │ 07 │ 313│ │ 76963,50 │ 0,00 │ 76963,50 │
│Государственные капитальные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│вложения на возвратной основе │002 │ 07 │ 07 │ 313│ 197│ 5000,00 │ 0,00 │ 5000,00 │
│Государственные капитальные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе │002 │ 07 │ 07 │ 313│ 198│ 71963,50 │ 0,00 │ 71963,50 │
│Воспроизводство минерально- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│сырьевой базы │002 │ 07 │ 09 │ │ │ 2555,00 │ 2555,00 │ 0,00 │
│Государственная программа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│геологического изучения недр │ │ │ │ │ │ │ │ │
│и воспроизводства минерально- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│сырьевой базы на 2003 год по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Тамбовской области │002 │ 07 │ 09 │ 703│ │ 2555,00 │ 2555,00 │ 0,00 │
│Геологоразведочные работы │002 │ 07 │ 09 │ 703│ 410│ 2555,00 │ 2555,00 │ 0,00 │
│СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО │002 │ 08 │ │ │ │ 23100,00 │ 23100,00 │ 0,00 │
│Заготовка и хранение сельско- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│хозяйственной продукции │002 │ 08 │ 03 │ │ │ 23100,00 │ 23100,00 │ 0,00 │
│Формирование региональных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│продовольственных фондов │002 │ 08 │ 03 │ 348│ │ 23100,00 │ 23100,00 │ 0,00 │
│Расходы по формированию регио- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│нальных продовольственных фондов │002 │ 08 │ 03 │ 348│ 229│ 23100,00 │ 23100,00 │ 0,00 │
│Возврат прочих бюджетных кредитов│ │ │ │ │ │ │ │ │
│(бюджетных ссуд) │002 │ 08 │ 03 │ 348│ 229│ -143040,00 │ -143040,00 │ 0,00 │
│Предоставление прочих бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кредитов (бюджетных ссуд) внутри │ │ │ │ │ │ │ │ │
│страны │002 │ 08 │ 03 │ 348│ 229│ 143040,00 │ 143040,00 │ 0,00 │
│ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│И ГЕОДЕЗИЯ │002 │ 09 │ │ │ │ 34801,00 │ 34801,00 │ 0,00 │
│Водные ресурсы │002 │ 09 │ 01 │ │ │ 18801,00 │ 18801,00 │ 0,00 │
│Финансирование мероприятий по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│регулированию, использованию │ │ │ │ │ │ │ │ │
│и охране водных ресурсов │002 │ 09 │ 01 │ 360│ │ 18801,00 │ 18801,00 │ 0,00 │
│Финансирование природоохранных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│мероприятий │002 │ 09 │ 01 │ 360│ 407│ 18801,00 │ 18801,00 │ 0,00 │
│Лесные ресурсы │002 │ 09 │ 02 │ │ │ 4000,00 │ 4000,00 │ 0,00 │
│Финансирование лесоохранных и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│лесовосстановительных мероприятий│002 │ 09 │ 02 │ 361│ │ 4000,00 │ 4000,00 │ 0,00 │
│Финансирование лесоохранных и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│лесовосстановительных мероприятий│002 │ 09 │ 02 │ 361│ 223│ 4000,00 │ 4000,00 │ 0,00 │
│Охрана окружающей среды, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│животного и растительного мира │002 │ 09 │ 03 │ │ │ 12000,00 │ 12000,00 │ 0,00 │
│Финансирование мероприятий в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│области контроля за состоянием │ │ │ │ │ │ │ │ │
│окружающей среды и охраны природы│002 │ 09 │ 03 │ 362│ │ 12000,00 │ 12000,00 │ 0,00 │
│Финансирование природоохранных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│мероприятий │002 │ 09 │ 03 │ 362│ 407│ 12000,00 │ 12000,00 │ 0,00 │
│ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО │002 │ 12 │ │ │ │ 153,00 │ 153,00 │ 0,00 │
│Коммунальное хозяйство │002 │ 12 │ 02 │ │ │ 153,00 │ 153,00 │ 0,00 │
│Государственная поддержка │ │ │ │ │ │ │ │ │
│коммунального хозяйства субъектов│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │002 │ 12 │ 02 │ 311│ │ 153,00 │ 153,00 │ 0,00 │
│Субсидии на услуги, оказываемые │ │ │ │ │ │ │ │ │
│населению электро- и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│теплоснабжающими организациями │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в субъектах Российской Федерации │002 │ 12 │ 02 │ 311│ 440│ 153,00 │ 153,00 │ 0,00 │
│ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ│ │ │ │ │ │ │ │ │
│И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ │002 │ 13 │ │ │ │ 64949,30 │ 64779,30 │ 170,00 │
│Государственные программы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ликвидации последствий │ │ │ │ │ │ │ │ │
│чрезвычайных ситуаций и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│стихийных бедствий │002 │ 13 │ 01 │ │ │ 558,00 │ 558,00 │ 0,00 │
│Областная целевая программа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Снижение рисков и смягчение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│последствий чрезвычайных ситуаций│ │ │ │ │ │ │ │ │
│природного и техногенного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│характера в Тамбовской области" │002 │ 13 │ 01 │ 727│ │ 558,00 │ 558,00 │ 0,00 │
│Прочие расходы, не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим видам расходов │002 │ 13 │ 01 │ 727│ 397│ 558,00 │ 558,00 │ 0,00 │
│Предупреждение и ликвидация │ │ │ │ │ │ │ │ │
│последствий чрезвычайных ситуаций│002 │ 13 │ 02 │ │ │ 15136,00 │ 14966,00 │ 170,00 │
│Обеспечение личного состава │ │ │ │ │ │ │ │ │
│войск (сил) │002 │ 13 │ 02 │ 601│ │ 15136,00 │ 14966,00 │ 170,00 │
│Целевые субсидии и субвенции │002 │ 13 │ 02 │ 601│ 290│ 15136,00 │ 14966,00 │ 170,00 │
│Государственная противопожарная │ │ │ │ │ │ │ │ │
│служба │002 │ 13 │ 04 │ │ │ 49255,30 │ 49255,30 │ 0,00 │
│Обеспечение личного состава │ │ │ │ │ │ │ │ │
│войск (сил) │002 │ 13 │ 04 │ 601│ │ 44755,30 │ 44755,30 │ 0,00 │
│Целевые субсидии и субвенции │002 │ 13 │ 04 │ 601│ 290│ 44755,30 │ 44755,30 │ 0,00 │
│Проект областной целевой │ │ │ │ │ │ │ │ │
│программы "Пожарная безопасность │ │ │ │ │ │ │ │ │
│на 2003-2005 годы" │002 │ 13 │ 04 │ 701│ │ 4500,00 │ 4500,00 │ 0,00 │
│Целевые субсидии и субвенции │002 │ 13 │ 04 │ 701│ 290│ 4500,00 │ 4500,00 │ 0,00 │
│СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ │002 │ 16 │ │ │ │ 9063,60 │ 9063,60 │ 0,00 │
│Периодическая печать и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│издательства │002 │ 16 │ 02 │ │ │ 9063,60 │ 9063,60 │ 0,00 │
│Государственная поддержка │ │ │ │ │ │ │ │ │
│периодических изданий, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│учрежденных органами │ │ │ │ │ │ │ │ │
│исполнительной и законодательной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│власти │002 │ 16 │ 02 │ 423│ │ 9063,60 │ 9063,60 │ 0,00 │
│Целевые субсидии и субвенции │002 │ 16 │ 02 │ 423│ 290│ 9063,60 │ 9063,60 │ 0,00 │
│ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│КУЛЬТУРА │002 │ 17 │ │ │ │ 358437,80 │ 358437,80 │ 0,00 │
│Обязательное медицинское │ │ │ │ │ │ │ │ │
│страхование │002 │ 17 │ 04 │ │ │ 358437,80 │ 358437,80 │ 0,00 │
│Расходы на финансирование │ │ │ │ │ │ │ │ │
│территориальной программы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│обязательного медицинского │ │ │ │ │ │ │ │ │
│страхования │002 │ 17 │ 04 │ 428│ │ 358437,80 │ 358437,80 │ 0,00 │
│Средства бюджета на обязательное │ │ │ │ │ │ │ │ │
│медицинское страхование │ │ │ │ │ │ │ │ │
│неработающего населения, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│перечисленные фондам │ │ │ │ │ │ │ │ │
│обязательного медицинского │ │ │ │ │ │ │ │ │
│страхования │002 │ 17 │ 04 │ 428│ 316│ 358437,80 │ 358437,80 │ 0,00 │
│СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА │002 │ 18 │ │ │ │ 1050,00 │ 1050,00 │ 0,00 │
│Социальная помощь │002 │ 18 │ 02 │ │ │ 50,00 │ 50,00 │ 0,00 │
│Ведомственные расходы в области │ │ │ │ │ │ │ │ │
│социального обеспечения │002 │ 18 │ 02 │ 440│ │ 50,00 │ 50,00 │ 0,00 │
│Пособия и социальная помощь │002 │ 18 │ 02 │ 440│ 322│ 50,00 │ 50,00 │ 0,00 │
│Прочие мероприятия в области │ │ │ │ │ │ │ │ │
│социальной политики │002 │ 18 │ 06 │ │ │ 1000,00 │ 1000,00 │ 0,00 │
│Областная Программа содействия │ │ │ │ │ │ │ │ │
│занятости населения на 2001-2003 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы │002 │ 18 │ 06 │ 726│ │ 1000,00 │ 1000,00 │ 0,00 │
│Прочие расходы, не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим видам расходов │002 │ 18 │ 06 │ 726│ 397│ 1000,00 │ 1000,00 │ 0,00 │
│ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО │ │ │ │ │ │ │ │ │
│И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА │002 │ 19 │ │ │ │ 18353,30 │ 18353,30 │ 0,00 │
│Обслуживание государственного и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципального внутреннего долга │002 │ 19 │ 01 │ │ │ 18353,30 │ 18353,30 │ 0,00 │
│Процентные платежи по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│государственному внутреннему │ │ │ │ │ │ │ │ │
│долгу │002 │ 19 │ 01 │ 460│ │ 18353,30 │ 18353,30 │ 0,00 │
│Выплаты процентов по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│государственному долгу │002 │ 19 │ 01 │ 460│ 330│ 18353,30 │ 18353,30 │ 0,00 │
│Выплата процентов по ценным │ │ │ │ │ │ │ │ │
│бумагам субъектов Российской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Федерации и муниципальным │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ценным бумагам │002 │ 19 │ 01 │ 460│ 330│ 6,00 │ 6,00 │ 0,00 │
│Обслуживание прочих кредитов │002 │ 19 │ 01 │ 460│ 330│ 18347,30 │ 18347,30 │ 0,00 │
│ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ОБСЛУЖИВАНИЕМ ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА │002 │ 19 │ 01 │ 460│ 330│ 3000,00 │ 3000,00 │ 0,00 │
│ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ДРУГИМ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ │002 │ 21 │ │ │ │ 3309698,10 │ 3223298,10 │ 86400,00 │
│Финансовая помощь бюджетам │ │ │ │ │ │ │ │ │
│других уровней │002 │ 21 │ 01 │ │ │ 3260798,10 │ 3197798,10 │ 63000,00 │
│Фонд софинансирования социальных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│расходов │002 │ 21 │ 01 │ 352│ │ 35722,10 │ 35722,10 │ 0,00 │
│Дотации и субвенции из бюджетов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│субъектов Российской Федерации │002 │ 21 │ 01 │ 352│ 369│ 35722,10 │ 35722,10 │ 0,00 │
│Региональный фонд финансовой │ │ │ │ │ │ │ │ │
│поддержки в субъектах Российской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Федерации │002 │ 21 │ 01 │ 481│ │ 448650,50 │ 448650,50 │ 0,00 │
│Дотации на выравнивание уровня │ │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджетной обеспеченности │ │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальных образований │002 │ 21 │ 01 │ 481│ 445│ 448650,50 │ 448650,50 │ 0,00 │
│Средства, передаваемые по взаим- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ным расчетам, в т.ч. компенсации │ │ │ │ │ │ │ │ │
│дополнительных расходов, возник- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ших в результате решений, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│принятых органами других уровней │ │ │ │ │ │ │ │ │
│власти │002 │ 21 │ 01 │ 483│ │ 122296,90 │ 122296,90 │ 0,00 │
│Средства, передаваемые для │ │ │ │ │ │ │ │ │
│компенсации дополнительных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│расходов, возникших в результате │ │ │ │ │ │ │ │ │
│решений, принятых органами власти│ │ │ │ │ │ │ │ │
│другого уровня │002 │ 21 │ 01 │ 483│ 358│ 122296,90 │ 122296,90 │ 0,00 │
│Дотации и субвенции │002 │ 21 │ 01 │ 485│ │ 2153466,60 │ 2153466,60 │ 0,00 │
│Целевые субсидии и субвенции │002 │ 21 │ 01 │ 485│ 290│ 4722,80 │ 4722,80 │ 0,00 │
│Дотации на возмещение убытков │ │ │ │ │ │ │ │ │
│от содержания объектов ЖКХ и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│социально-культурной сферы, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│переданных в ведение органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│местного самоуправления │002 │ 21 │ 01 │ 485│ 360│ 15371,50 │ 15371,50 │ 0,00 │
│Дотации и субвенции из бюджетов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│субъектов Российской Федерации │002 │ 21 │ 01 │ 485│ 369│ 2133372,30 │ 2133372,30 │ 0,00 │
│Фонд компенсаций │002 │ 21 │ 01 │ 489│ │ 322008,40 │ 322008,40 │ 0,00 │
│Субвенции и субсидии бюджетам │ │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальных образований на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│реализацию федеральных законов │002 │ 21 │ 01 │ 489│ 367│ 38036,00 │ 38036,00 │ 0,00 │
│Субсидии на компенсацию расходов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│по предоставлению льгот по оплате│ │ │ │ │ │ │ │ │
│жилищно-коммунальных услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │
│отдельным категориям граждан, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│работающим и проживающим │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в сельской местности │002 │ 21 │ 01 │ 489│ 384│ 7247,90 │ 7247,90 │ 0,00 │
│Субвенции на возмещ. льгот по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│оплате ЖКУ в соответствии с ФЗ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│о внесен. измен. и допол. в Закон│ │ │ │ │ │ │ │ │
│РФ "Об основах федеральной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│жилищной политики" и др. закон. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│акты РФ в части совершенств. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│системы оплаты жилья и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│коммунальных услуг │002 │ 21 │ 01 │ 489│ 385│ 110544,00 │ 110544,00 │ 0,00 │
│Субвенции на реализацию │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Федерального закона "О │ │ │ │ │ │ │ │ │
│государственных пособиях │ │ │ │ │ │ │ │ │
│гражданам, имеющим детей" │002 │ 21 │ 01 │ 489│ 470│ 163280,50 │ 163280,50 │ 0,00 │
│Cубвенции бюджетам субъектов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации на реализа- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│цию Закона Российской Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"О реабилитации жертв │ │ │ │ │ │ │ │ │
│политических репрессий" │002 │ 21 │ 01 │ 489│ 557│ 2900,00 │ 2900,00 │ 0,00 │
│Областная целевая программа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Старшее поколение на 2001-2005 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы" │002 │ 21 │ 01 │ 498│ │ 115653,60 │ 115653,60 │ 0,00 │
│Субвенции и субсидии бюджетам │ │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальных образований на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│реализацию федеральных законов │002 │ 21 │ 01 │ 498│ 367│ 115653,60 │ 115653,60 │ 0,00 │
│Федеральная целевая программа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Социальное развитие села до │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2010 года" │002 │ 21 │ 01 │ 680│ │ 33000,00 │ 0,00 │ 33000,00 │
│Прочие расходы, не отнесенные к │ │ │ │ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │002 │ 21 │ 01 │ 680│ 397│ 33000,00 │ 0,00 │ 33000,00 │
│Программа развития образования │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Тамбовской области на 2001-2003 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы │002 │ 21 │ 01 │ 712│ │ 30000,00 │ 0,00 │ 30000,00 │
│Средства, передаваемые для │ │ │ │ │ │ │ │ │
│компенсации дополнительных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│расходов, возникших в результате │ │ │ │ │ │ │ │ │
│решений, принятых органами │ │ │ │ │ │ │ │ │
│власти другого уровня │002 │ 21 │ 01 │ 712│ 358│ 30000,00 │ 0,00 │ 30000,00 │
│Фонд регионального развития │002 │ 21 │ 02 │ │ │ 25500,00 │ 25500,00 │ 0,00 │
│Федеральная целевая программа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Сокращение различий в социально-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│экономическом развитии регионов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│РФ (2002-2010 годы и до 2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│года)" │002 │ 21 │ 02 │ 677│ │ 25500,00 │ 25500,00 │ 0,00 │
│Субсидии на реализацию │ │ │ │ │ │ │ │ │
│федеральных программ развития │ │ │ │ │ │ │ │ │
│регионов │002 │ 21 │ 02 │ 677│ 457│ 25500,00 │ 25500,00 │ 0,00 │
│Мероприятия в области региональ- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ного развития │002 │ 21 │ 03 │ │ │ 23400,00 │ 0,00 │ 23400,00 │
│Государственные капитальные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│вложения │002 │ 21 │ 03 │ 313│ │ 3000,00 │ 0,00 │ 3000,00 │
│Государственные капитальные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе │002 │ 21 │ 03 │ 313│ 198│ 3000,00 │ 0,00 │ 3000,00 │
│Федеральная целевая программа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Жилище" на 2002-2010 годы │002 │ 21 │ 03 │ 633│ │ 18400,00 │ 0,00 │ 18400,00 │
│Подпрограмма "Реформирование и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│модернизация жилищно- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│коммунального комплекса │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации" │002 │ 21 │ 03 │ 633│ 752│ 8400,00 │ 0,00 │ 8400,00 │
│Подпрограмма "Переселение граждан│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации из ветхого и│ │ │ │ │ │ │ │ │
│аварийного жилищного фонда" │002 │ 21 │ 03 │ 633│ 756│ 10000,00 │ 0,00 │ 10000,00 │
│Федеральная целевая программа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Дети России" на 2003-2006 годы │002 │ 21 │ 03 │ 640│ │ 2000,00 │ 0,00 │ 2000,00 │
│Подпрограмма "Здоровый ребенок" │002 │ 21 │ 03 │ 640│ 820│ 2000,00 │ 0,00 │ 2000,00 │
│ПРОЧИЕ РАСХОДЫ │002 │ 30 │ │ │ │ -47720,50 │ 2279,50 │ -50000,00 │
│Резервные фонды │002 │ 30 │ 01 │ │ │ 7000,00 │ 7000,00 │ 0,00 │
│Резервные фонды │002 │ 30 │ 01 │ 510│ │ 7000,00 │ 7000,00 │ 0,00 │
│Резервные фонды исполнительных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│органов власти субъектов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации, резервные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│фонды органов местного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│самоуправления │002 │ 30 │ 01 │ 510│ 435│ 7000,00 │ 7000,00 │ 0,00 │
│Бюджетные кредиты (бюджетные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ссуды) │002 │ 30 │ 03 │ │ │ -136435,50 │ -136435,50 │ 0,00 │
│Бюджетные кредиты (бюджетные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ссуды) │002 │ 30 │ 03 │ 514│ │ -186435,50 │ -136435,50 │ -50000,00 │
│Другие ссуды │002 │ 30 │ 03 │ 514│ 399│ -186435,50 │ -136435,50 │ -50000,00 │
│Бюджетные кредиты (бюджетные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ссуды) бюджетам других уровней │002 │ 30 │ 03 │ 514│ 399│ 300000,00 │ 300000,00 │ 0,00 │
│Бюджетные кредиты (бюджетные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ссуды), возвращенные бюджетами │ │ │ │ │ │ │ │ │
│других уровней │002 │ 30 │ 03 │ 514│ 399│ -407750,00 │ -407750,00 │ 0,00 │
│Возврат прочих бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кредитов (бюджетных ссуд) │002 │ 30 │ 03 │ 514│ 399│ -78685,50 │ -28685,50 │ -50000,00 │
│Прочие расходы, не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим подразделам │002 │ 30 │ 04 │ │ │ 131715,00 │ 131715,00 │ 0,00 │
│Областная целевая программа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Старшее поколение на 2001-2005 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы" │002 │ 30 │ 04 │ 498│ │ 270,00 │ 270,00 │ 0,00 │
│Организация медицинского │ │ │ │ │ │ │ │ │
│обслуживания по программе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Старшее поколение" │002 │ 30 │ 04 │ 498│ 987│ 270,00 │ 270,00 │ 0,00 │
│Прочие расходы, не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим целевым статьям │002 │ 30 │ 04 │ 515│ │ 130445,00 │ 130445,00 │ 0,00 │
│Прочие расходы, не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим видам расходов │002 │ 30 │ 04 │ 515│ 397│ 130445,00 │ 130445,00 │ 0,00 │
│Средства федерального бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │
│на реализацию федеральных целевых│ │ │ │ │ │ │ │ │
│программ по развитию регионов │002 │ 30 │ 04 │ 521│ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│Субсидии на реализацию федеральн.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│программ развития региона │002 │ 30 │ 04 │ 521│ 457│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│Комплексная программа развития │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Мичуринского государственного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│педагогического института на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│период 2000-2003 годы │002 │ 30 │ 04 │ 728│ │ 1000,00 │ 1000,00 │ 0,00 │
│Прочие расходы, не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим видам расходов │002 │ 30 │ 04 │ 728│ 397│ 1000,00 │ 1000,00 │ 0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Управление образования │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Тамбовской области │003 │ │ │ │ │ 170868,20 │ 159821,40 │ 11046,80 │
│ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ │003 │ 01 │ │ │ │ 3574,10 │ 3547,10 │ 27,00 │
│Функционирование исполнительных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│органов государственной власти │003 │ 01 │ 03 │ │ │ 3574,10 │ 3547,10 │ 27,00 │
│Обеспечение деятельности органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│исполнительной власти субъектов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │003 │ 01 │ 03 │ 036│ │ 3574,10 │ 3574,10 │ 27,00 │
│Денежное содержание аппарата │003 │ 01 │ 03 │ 036│ 027│ 3268,80 │ 3268,80 │ 0,00 │
│Расходы на содержание аппарата │003 │ 01 │ 03 │ 036│ 029│ 305,30 │ 278,30 │ 27,00 │
│ОБРАЗОВАНИЕ │003 │ 14 │ │ │ │ 167071,40 │ 156051,60 │ 11019,80 │
│Общее образование │003 │ 14 │ 02 │ │ │ 121319,20 │ 118325,60 │ 2993,60 │
│Ведомственные расходы на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│образование │003 │ 14 │ 02 │ 400│ │ 118791,80 │ 116118,20 │ 2673,60 │
│Вечерние и заочные средние │ │ │ │ │ │ │ │ │
│образовательные школы │003 │ 14 │ 02 │ 400│ 262│ 348,80 │ 348,80 │ 0,00 │
│Школы-интернаты │003 │ 14 │ 02 │ 400│ 263│ 83002,60 │ 80727,00 │ 2275,60 │
│Учреждения по внешкольной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│работе с детьми │003 │ 14 │ 02 │ 400│ 264│ 10433,70 │ 10335,70 │ 98,00 │
│Детские дома │003 │ 14 │ 02 │ 400│ 265│ 25006,70 │ 24706,70 │ 300,00 │
│Областная целевая программа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Предупреждение и борьба с │ │ │ │ │ │ │ │ │
│заболеваниями социального │ │ │ │ │ │ │ │ │
│характера (2002-2006 годы)" │003 │ 14 │ 02 │ 717│ │ 1647,40 │ 1547,40 │ 100,00 │
│Подпрограмма "Неотложные меры │ │ │ │ │ │ │ │ │
│по борьбе с туберкулезом в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Тамбовской области на 2002-2006 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы" │003 │ 14 │ 02 │ 717│ 973│ 1647,40 │ 1547,40 │ 100,00 │
│Областная целевая программа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Дети Тамбовщины на 2001-2003 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы" │003 │ 14 │ 02 │ 725│ │ 880,00 │ 660,00 │ 220,00 │
│Подпрограмма "Дети-сироты" │003 │ 14 │ 02 │ 725│ 980│ 880,00 │ 660,00 │ 220,00 │
│Среднее профессиональное │ │ │ │ │ │ │ │ │
│образование │003 │ 14 │ 04 │ │ │ 20333,10 │ 20263,10 │ 70,00 │
│Ведомственные расходы на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│образование │003 │ 14 │ 04 │ 400│ │ 20333,10 │ 20263,10 │ 70,00 │
│Средние специальные учебные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│заведения │003 │ 14 │ 04 │ 400│ 268│ 20333,10 │ 20263,10 │ 70,00 │
│Переподготовка и повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│квалификации │003 │ 14 │ 05 │ │ │ 9413,90 │ 8333,90 │ 1080,00 │
│Ведомственные расходы на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│образование │003 │ 14 │ 05 │ 400│ │ 9233,90 │ 8153,90 │ 1080,00 │
│Институты повышения квалификации │003 │ 14 │ 05 │ 400│ 269│ 9233,90 │ 8153,90 │ 1080,00 │
│Областная целевая программа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Развитие единой образовательной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│информационной среды Тамбовской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│области на 2002-2005 годы" │003 │ 14 │ 05 │ 715│ │ 100,00 │ 100,00 │ 0,00 │
│Институты повышения квалификации │003 │ 14 │ 05 │ 715│ 269│ 100,00 │ 100,00 │ 0,00 │
│Областная целевая программа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Социальная поддержка инвалидов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│на 2001-2005 годы" │003 │ 14 │ 05 │ 724│ │ 80,00 │ 80,00 │ 0,00 │
│Институты повышения квалификации │003 │ 14 │ 05 │ 724│ 269│ 80,00 │ 80,00 │ 0,00 │
│Областная целевая программа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Дети Тамбовщины на 2001-2003 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы" │003 │ 14 │ 05 │ 725│ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│Подпрограмма "Одаренные дети" │003 │ 14 │ 05 │ 725│ 982│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│Прочие расходы в области │ │ │ │ │ │ │ │ │
│образования │003 │ 14 │ 07 │ │ │ 16005,20 │ 9129,00 │ 6876,20 │
│Ведомственные расходы на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│образование │003 │ 14 │ 07 │ 400│ │ 6386,70 │ 5395,60 │ 991,10 │
│Прочие учреждения и мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в области образования │003 │ 14 │ 07 │ 400│ 272│ 6386,70 │ 5395,60 │ 991,10 │
│Программа развития образования │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Тамбовской области на 2001-2003 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы │003 │ 14 │ 07 │ 712│ │ 3117,50 │ 3117,50 │ 0,00 │
│Прочие учреждения и мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в области образования │003 │ 14 │ 07 │ 712│ 272│ 3117,50 │ 3117,50 │ 0,00 │
│Программа патриотического │ │ │ │ │ │ │ │ │
│воспитания граждан на 2001-2005 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы │003 │ 14 │ 07 │ 713│ │ 39,00 │ 39,00 │ 0,00 │
│Прочие учреждения и мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в области образования │003 │ 14 │ 07 │ 713│ 272│ 39,00 │ 39,00 │ 0,00 │
│Областная целевая программа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Развитие единой образовательной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│информационной среды Тамбовской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│области на 2002-2005 годы" │003 │ 14 │ 07 │ 715│ │ 5905,10 │ 20,00 │ 5885,10 │
│Прочие учреждения и мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в области образования │003 │ 14 │ 07 │ 715│ 272│ 5905,10 │ 20,00 │ 5885,10 │
│Областная целевая программа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Дети Тамбовщины на 2001-2003 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы" │003 │ 14 │ 07 │ 725│ │ 556,90 │ 556,90 │ 0,00 │
│Подпрограмма "Дети-инвалиды" │003 │ 14 │ 07 │ 725│ 981│ 30,00 │ 30,00 │ 0,00 │
│Подпрограмма "Одаренные дети" │003 │ 14 │ 07 │ 725│ 982│ 526,90 │ 526,90 │ 0,00 │
│Подпрограмма "Профилактика │ │ │ │ │ │ │ │ │
│безнадзорности и правонарушений │ │ │ │ │ │ │ │ │
│несовершеннолетних" │003 │ 14 │ 07 │ 725│ 983│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│ПРОЧИЕ РАСХОДЫ │003 │ 30 │ │ │ │ 222,70 │ 222,70 │ 0,00 │
│Прочие расходы, не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим подразделам │003 │ 30 │ 04 │ │ │ 222,70 │ 222,70 │ 0,00 │
│Областная целевая программа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Дети Тамбовщины на 2001-2003 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы" │003 │ 30 │ 04 │ 725│ │ 222,70 │ 222,70 │ 0,00 │
│Подпрограмма "Одаренные дети" │003 │ 30 │ 04 │ 725│ 982│ 222,70 │ 222,70 │ 0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Управление здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Тамбовской области │004 │ │ │ │ │ 439950,80 │ 399418,50 │ 40532,30 │
│ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ │004 │ 01 │ │ │ │ 5276,30 │ 5231,30 │ 45,00 │
│Функционирование исполнительных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│органов государственной власти │004 │ 01 │ 03 │ │ │ 5276,30 │ 5231,30 │ 45,00 │
│Обеспечение деятельности органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│исполнительной власти субъектов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │004 │ 01 │ 03 │ 036│ │ 5276,30 │ 5231,30 │ 45,00 │
│Денежное содержание аппарата │004 │ 01 │ 03 │ 036│ 027│ 4565,50 │ 4565,50 │ 0,00 │
│Расходы на содержание аппарата │004 │ 01 │ 03 │ 036│ 029│ 710,80 │ 665,80 │ 45,00 │
│ОБРАЗОВАНИЕ │004 │ 14 │ │ │ │ 11763,70 │ 11763,70 │ 0,00 │
│Среднее профессиональное │ │ │ │ │ │ │ │ │
│образование │004 │ 14 │ 04 │ │ │ 11763,70 │ 11763,70 │ 0,00 │
│Ведомственные расходы на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│образование │004 │ 14 │ 04 │ 400│ │ 11763,70 │ 11763,70 │ 0,00 │
│Средние специальные учебные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│заведения │004 │ 14 │ 04 │ 400│ 268│ 11763,70 │ 11763,70 │ 0,00 │
│ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│КУЛЬТУРА │004 │ 17 │ │ │ │ 422910,80 │ 382423,50 │ 40487,30 │
│Здравоохранение │004 │ 17 │ 01 │ │ │ 422910,80 │ 382423,50 │ 40487,30 │
│Ведомственные расходы на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│здравоохранение │004 │ 17 │ 01 │ 430│ │ 345066,80 │ 304579,50 │ 40487,30 │
│Больницы, родильные дома, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│клиники, госпитали │004 │ 17 │ 01 │ 430│ 300│ 255924,60 │ 235490,60 │ 20434,00 │
│Поликлиники, амбулатории, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│диагностические центры │004 │ 17 │ 01 │ 430│ 301│ 2852,10 │ 2660,50 │ 191,60 │
│Станции переливания крови │004 │ 17 │ 01 │ 430│ 303│ 10650,30 │ 9967,30 │ 683,00 │
│Дома ребенка │004 │ 17 │ 01 │ 430│ 304│ 13091,40 │ 12991,40 │ 100,00 │
│Санатории для больных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│туберкулезом │004 │ 17 │ 01 │ 430│ 306│ 2870,70 │ 2790,70 │ 150,00 │
│Санатории для детей и подростков │004 │ 17 │ 01 │ 430│ 307│ 11614,70 │ 9823,70 │ 1791,00 │
│Прочие учреждения и мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в области здравоохранения │004 │ 17 │ 01 │ 430│ 310│ 43400,00 │ 26262,30 │ 17137,70 │
│Целевые расходы на оказание │ │ │ │ │ │ │ │ │
│дорогостоящих видов медицинской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│помощи гражданам Российской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Федерации │004 │ 17 │ 01 │ 430│ 315│ 4663,00 │ 4663,00 │ 0,00 │
│Финансирование расходов, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│осуществляемое за счет средств, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│поступающих от сдачи в аренду │ │ │ │ │ │ │ │ │
│имущества, закрепленного за │ │ │ │ │ │ │ │ │
│государственными организациями │004 │ 17 │ 01 │ 530│ │ 817,00 │ 817,00 │ 0,00 │
│Больницы, родильные дома, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│клиники, госпитали │004 │ 17 │ 01 │ 530│ 300│ 792,00 │ 792,00 │ 0,00 │
│Прочие учреждения и мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в области здравоохранения │004 │ 17 │ 01 │ 530│ 310│ 25,00 │ 25,00 │ 0,00 │
│Областная целевая программа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Предупреждение и борьба с │ │ │ │ │ │ │ │ │
│заболеваниями социального │ │ │ │ │ │ │ │ │
│характера (2002-2006 годы)" │004 │ 17 │ 01 │ 717│ │ 68427,00 │ 68427,00 │ 0,00 │
│Подпрограмма "Неотложные меры │ │ │ │ │ │ │ │ │
│по борьбе с туберкулезом в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Тамбовской области на 2002-2006 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы" │004 │ 17 │ 01 │ 717│ 973│ 5700,00 │ 5700,00 │ 0,00 │
│Подпрограмма "Сахарный диабет" │004 │ 17 │ 01 │ 717│ 974│ 46500,00 │ 46500,00 │ 0,00 │
│Подпрограмма │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Вакцинопрофилактика" │004 │ 17 │ 01 │ 717│ 975│ 3327,00 │ 3327,00 │ 0,00 │
│Подпрограмма "О мерах по развитию│ │ │ │ │ │ │ │ │
│онкологической помощи населению │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Тамбовской области" │004 │ 17 │ 01 │ 717│ 976│ 8100,00 │ 8100,00 │ 0,00 │
│Подпрограмма "Неотложные меры по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│предупреждению распространения в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Тамбовской области заболевания, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│вызванного вирусом иммунодефицита│ │ │ │ │ │ │ │ │
│человека (АНТИ-ВИЧ/СПИД)" │004 │ 17 │ 01 │ 717│ 978│ 3300,00 │ 3300,00 │ 0,00 │
│Подпрограмма "Совершенствование │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Тамбовской областной службы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│медицины катастроф" │004 │ 17 │ 01 │ 717│ 979│ 1500,00 │ 1500,00 │ 0,00 │
│Областная целевая программа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Профилактика артериальной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│гипертонии и ее осложнений в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Тамбовской области на 2002-2006 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы" │004 │ 17 │ 01 │ 718│ │ 400,00 │ 400,00 │ 0,00 │
│Прочие учреждения и мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в области здравоохранения │004 │ 17 │ 01 │ 718│ 310│ 400,00 │ 400,00 │ 0,00 │
│Областная целевая программа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Безопасное материнство на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2001-2003 годы" │004 │ 17 │ 01 │ 719│ │ 2000,00 │ 2000,00 │ 0,00 │
│Прочие учреждения и мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в области здравоохранения │004 │ 17 │ 01 │ 719│ 310│ 2000,00 │ 2000,00 │ 0,00 │
│Областная целевая программа по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│профилактике внутрибольничных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│инфекций в Тамбовской области │ │ │ │ │ │ │ │ │
│на 2001-2005 годы │004 │ 17 │ 01 │ 720│ │ 2000,00 │ 2000,00 │ 0,00 │
│Прочие учреждения и мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в области здравоохранения │004 │ 17 │ 01 │ 720│ 310│ 2000,00 │ 2000,00 │ 0,00 │
│Областная целевая программа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Здоровый ребенок (2003-2007 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы)" │004 │ 17 │ 01 │ 721│ │ 3500,00 │ 3500,00 │ 0,00 │
│Прочие учреждения и мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в области здравоохранения │004 │ 17 │ 01 │ 721│ 310│ 3500,00 │ 3500,00 │ 0,00 │
│Областная целевая программа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Подготовка кадров медицинских │ │ │ │ │ │ │ │ │
│работников для лечебно- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│профилактических учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Тамбовской области на 2002-2006 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы" │004 │ 17 │ 01 │ 722│ │ 700,00 │ 700,00 │ 0,00 │
│Прочие учреждения и мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в области здравоохранения │004 │ 17 │ 01 │ 722│ 310│ 700,00 │ 700,00 │ 0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Управление социальной защиты │ │ │ │ │ │ │ │ │
│населения Тамбовской области │005 │ │ │ │ │ 232622,90 │ 215400,30 │ 17222,60 │
│ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ │005 │ 01 │ │ │ │ 18085,30 │ 17960,00 │ 125,30 │
│Функционирование исполнительных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│органов государственной власти │005 │ 01 │ 03 │ │ │ 18085,30 │ 17960,00 │ 125,30 │
│Обеспечение деятельности органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│исполнительной власти субъектов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │005 │ 01 │ 03 │ 036│ │ 18085,30 │ 17960,00 │ 125,30 │
│Денежное содержание аппарата │005 │ 01 │ 03 │ 036│ 027│ 14730,20 │ 14730,20 │ 0,00 │
│Расходы на содержание аппарата │005 │ 01 │ 03 │ 036│ 029│ 3355,10 │ 3229,80 │ 125,30 │
│СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА │005 │ 18 │ │ │ │ 214537,60 │ 197440,30 │ 17097,30 │
│Учреждения социального обеспечени│ │ │ │ │ │ │ │ │
│и службы занятости │005 │ 18 │ 01 │ │ │ 117682,50 │ 100585,20 │ 17097,30 │
│Ведомственные расходы в области │ │ │ │ │ │ │ │ │
│социального обеспечения │005 │ 18 │ 01 │ 440│ │ 110769,50 │ 100472,20 │ 10297,30 │
│Дома-интернаты для престарелых │ │ │ │ │ │ │ │ │
│и инвалидов │005 │ 18 │ 01 │ 440│ 320│ 86530,10 │ 77895,60 │ 8634,50 │
│Прочие учреждения и мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в области социальной политики │005 │ 18 │ 01 │ 440│ 323│ 24239,40 │ 22576,60 │ 1662,80 │
│Средства, передаваемые по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│взаимным расчетам, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│компенсации дополнительных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│расходов, возникших в результате │ │ │ │ │ │ │ │ │
│решений, принятых органами │ │ │ │ │ │ │ │ │
│других уровней власти │005 │ 18 │ 01 │ 483│ │ 5700,00 │ 0,00 │ 5700,00 │
│Резервный фонд Президента │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │005 │ 18 │ 01 │ 483│ 391│ 5700,00 │ 0,00 │ 5700,00 │
│Федеральная целевая программа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Дети России" на 2003-2006 годы │005 │ 18 │ 01 │ 640│ │ 1100,00 │ 0,00 │ 1100,00 │
│Подпрограмма "Профилактика │ │ │ │ │ │ │ │ │
│безнадзорности и правонарушений │ │ │ │ │ │ │ │ │
│несовершеннолетних" │005 │ 18 │ 01 │ 640│ 727│ 1100,00 │ 0,00 │ 1100,00 │
│Областная целевая программа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Социальная поддержка инвалидов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│на 2001-2005 годы" │005 │ 18 │ 01 │ 724│ │ 113,00 │ 113,00 │ 0,00 │
│Прочие учреждения и мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в области социальной политики │005 │ 18 │ 01 │ 724│ 323│ 113,00 │ 113,00 │ 0,00 │
│Социальная помощь │005 │ 18 │ 02 │ │ │ 12428,00 │ 12428,00 │ 0,00 │
│Ведомственные расходы в области │ │ │ │ │ │ │ │ │
│социального обеспечения │005 │ 18 │ 02 │ 440│ │ 263,00 │ 263,00 │ 0,00 │
│Пособия и социальная помощь │005 │ 18 │ 02 │ 440│ 322│ 263,00 │ 263,00 │ 0,00 │
│Выплаты пенсий и пособий другим │ │ │ │ │ │ │ │ │
│категориям граждан │005 │ 18 │ 02 │ 442│ │ 10520,00 │ 10520,00 │ 0,00 │
│Выплаты пенсий и пособий │005 │ 18 │ 02 │ 442│ 326│ 10520,00 │ 10520,00 │ 0,00 │
│Областная целевая программа "Дети│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Тамбовщины на 2001-2003 годы" │005 │ 18 │ 02 │ 725│ │ 1645,00 │ 1645,00 │ 0,00 │
│Подпрограмма "Организация отдыха,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│оздоровления и занятости детей и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│подростков" │005 │ 18 │ 02 │ 725│ 984│ 1500,00 │ 1500,00 │ 0,00 │
│Подпрограмма "Дети │ │ │ │ │ │ │ │ │
│военнослужащих, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│сотрудников органов внутренних │ │ │ │ │ │ │ │ │
│дел, погибших при исполнении │ │ │ │ │ │ │ │ │
│воинского и служебного долга" │005 │ 18 │ 02 │ 725│ 986│ 145,00 │ 145,00 │ 0,00 │
│Прочие мероприятия в области │ │ │ │ │ │ │ │ │
│социальной политики │005 │ 18 │ 06 │ │ │ 61375,60 │ 61375,60 │ 0,00 │
│Фонд компенсаций │005 │ 18 │ 06 │ 489│ │ 24234,00 │ 24234,00 │ 0,00 │
│Расходы на обеспечение инвалидов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│транспортными средствами или │ │ │ │ │ │ │ │ │
│компенсация расходов на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│транспортное обслуживание вместо │ │ │ │ │ │ │ │ │
│получения транспортного средства │005 │ 18 │ 06 │ 489│ 328│ 6370,00 │ 6370,00 │ 0,00 │
│Расходы на санаторно-курортное │ │ │ │ │ │ │ │ │
│лечение │005 │ 18 │ 06 │ 489│ 329│ 2532,00 │ 2532,00 │ 0,00 │
│Расходы на оплату проезда │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ветеранов и инвалидов │005 │ 18 │ 06 │ 489│ 333│ 14080,00 │ 14080,00 │ 0,00 │
│Расходы бюджетов субъектов РФ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│и муницип. образований на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│возмещение льгот по оплате ЖКУ, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│услуг связи, проезда на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│общественном транспорте городско-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│го и пригородного сообщения │ │ │ │ │ │ │ │ │
│гражданам, подвергшимся │ │ │ │ │ │ │ │ │
│радиационному воздействию │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Чернобыльской АЭС, аварии │ │ │ │ │ │ │ │ │
│на производственном объединении │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Маяк" и ядерных испытаний на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Семипалатинском полигоне │005 │ 18 │ 06 │ 489│ 558│ 1252,00 │ 1252,00 │ 0,00 │
│Областная целевая программа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Старшее поколение на 2001-2005 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы" │005 │ 18 │ 06 │ 498│ │ 36602,00 │ 36602,00 │ 0,00 │
│Расходы на оплату проезда │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ветеранов и инвалидов │005 │ 18 │ 06 │ 498│ 333│ 36591,00 │ 36591,00 │ 0,00 │
│Расходы на оплату жилищно- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│коммунальных услуг ветеранам │ │ │ │ │ │ │ │ │
│и инвалидам │005 │ 18 │ 06 │ 498│ 345│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│Прочие расходы, не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим видам расходов │005 │ 18 │ 06 │ 498│ 397│ 11,00 │ 11,00 │ 0,00 │
│Областная целевая программа "Дети│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Тамбовщины на 2001-2003 годы" │005 │ 18 │ 06 │ 725│ │ 539,00 │ 539,00 │ 0,00 │
│Подпрограмма "Развитие │ │ │ │ │ │ │ │ │
│социального │ │ │ │ │ │ │ │ │
│обслуживания семьи и детей" │005 │ 18 │ 06 │ 725│ 985│ 539,00 │ 539,00 │ 0,00 │
│Государственные пособия │ │ │ │ │ │ │ │ │
│гражданам, имеющим детей │005 │ 18 │ 07 │ │ │ 23051,50 │ 23051,50 │ 0,00 │
│Государственные пособия на детей │005 │ 18 │ 07 │ 452│ │ 23051,50 │ 23051,50 │ 0,00 │
│Выплата государственного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ежемесячного пособия на ребенка │005 │ 18 │ 07 │ 452│ 324│ 23051,50 │ 23051,50 │ 0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Управление культуры Тамбовской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│области │006 │ │ │ │ │ 56526,10 │ 54936,60 │ 1589,50 │
│ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ │006 │ 01 │ │ │ │ 3414,00 │ 3414,00 │ 0,00 │
│Функционирование исполнительных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│органов государственной власти │006 │ 01 │ 03 │ │ │ 3414,00 │ 3414,00 │ 0,00 │
│Обеспечение деятельности органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│исполнительной власти субъектов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │006 │ 01 │ 03 │ 036│ │ 3414,00 │ 3414,00 │ 0,00 │
│Денежное содержание аппарата │006 │ 01 │ 03 │ 036│ 027│ 3084,20 │ 3084,20 │ 0,00 │
│Расходы на содержание аппарата │006 │ 01 │ 03 │ 036│ 029│ 330,20 │ 330,20 │ 0,00 │
│КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И │ │ │ │ │ │ │ │ │
│КИНЕМАТОГРАФИЯ │006 │ 15 │ │ │ │ 52991,30 │ 51401,80 │ 1589,50 │
│Культура и искусство │006 │ 15 │ 01 │ │ │ 51209,60 │ 49620,10 │ 1589,50 │
│Ведомственные расходы на культуру│ │ │ │ │ │ │ │ │
│и искусство │006 │ 15 │ 01 │ 410│ │ 20863,10 │ 20477,00 │ 386,10 │
│Музеи и постоянные выставки │006 │ 15 │ 01 │ 410│ 283│ 10106,90 │ 10044,40 │ 62,50 │
│Библиотеки │006 │ 15 │ 01 │ 410│ 284│ 10756,20 │ 10432,60 │ 323,60 │
│Государственная поддержка театров│ │ │ │ │ │ │ │ │
│концертных организаций и других │ │ │ │ │ │ │ │ │
│организаций исполнительских │ │ │ │ │ │ │ │ │
│искусств │006 │ 15 │ 01 │ 411│ │ 21073,20 │ 20954,80 │ 118,40 │
│Театры, концертные организации и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│другие организации исполнительски│ │ │ │ │ │ │ │ │
│искусств │006 │ 15 │ 01 │ 411│ 281│ 21073,20 │ 20954,80 │ 118,40 │
│Прочие ведомственные расходы в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│области культуры и искусства │006 │ 15 │ 01 │ 412│ │ 6364,50 │ 5340,00 │ 1024,50 │
│Прочие учреждения и мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в области культуры и искусства │006 │ 15 │ 01 │ 412│ 287│ 6364,50 │ 5340,00 │ 1024,50 │
│Финансирование расходов, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│осуществляемое за счет средств, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│поступающих от сдачи в аренду │ │ │ │ │ │ │ │ │
│имущества, закрепленного за │ │ │ │ │ │ │ │ │
│государственными организациями │006 │ 15 │ 01 │ 530│ │ 145,50 │ 85,00 │ 60,50 │
│Театры, концертные организации и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│другие организации исполнительски│ │ │ │ │ │ │ │ │
│искусств │006 │ 15 │ 01 │ 530│ 281│ 60,50 │ 0,00 │ 60,50 │
│Музеи и постоянные выставки │006 │ 15 │ 01 │ 530│ 283│ 63,30 │ 63,30 │ 0,00 │
│Библиотеки │006 │ 15 │ 01 │ 530│ 284│ 21,70 │ 21,70 │ 0,00 │
│Программа патриотического │ │ │ │ │ │ │ │ │
│воспитания граждан на 2001-2005 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы │006 │ 15 │ 01 │ 713│ │ 21,00 │ 21,00 │ 0,00 │
│Музеи и постоянные выставки │006 │ 15 │ 01 │ 713│ 283│ 11,00 │ 11,00 │ 0,00 │
│Прочие учреждения и мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в области культуры и искусства │006 │ 15 │ 01 │ 713│ 287│ 10,00 │ 10,00 │ 0,00 │
│Областная программа "Культура │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Тамбовской области (2002-2005 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы)" │006 │ 15 │ 01 │ 716│ │ 2742,30 │ 2742,30 │ 0,00 │
│Подпрограмма "Развитие культуры │ │ │ │ │ │ │ │ │
│и сохранение культурного наследия│ │ │ │ │ │ │ │ │
│области" │006 │ 15 │ 01 │ 716│ 971│ 2742,30 │ 2742,30 │ 0,00 │
│Кинематография │006 │ 15 │ 02 │ │ │ 1781,70 │ 1781,70 │ 0,00 │
│Прочие ведомственные расходы в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│области культуры и искусства │006 │ 15 │ 02 │ 412│ │ 1085,70 │ 1085,70 │ 0,00 │
│Организации кинематографии │006 │ 15 │ 02 │ 412│ 282│ 1085,70 │ 1085,70 │ 0,00 │
│Финансирование расходов, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│осуществляемое за счет средств, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│поступающих от сдачи в аренду │ │ │ │ │ │ │ │ │
│имущества, закрепленного за │ │ │ │ │ │ │ │ │
│государственными организациями │006 │ 15 │ 02 │ 530│ │ 96,00 │ 96,00 │ 0,00 │
│Организации кинематографии │006 │ 15 │ 02 │ 530│ 282│ 96,00 │ 96,00 │ 0,00 │
│Областная программа "Культура │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Тамбовской области (2002-2005 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы)" │006 │ 15 │ 02 │ 716│ │ 600,00 │ 600,00 │ 0,00 │
│Подпрограмма "Совершенствование │ │ │ │ │ │ │ │ │
│областной сети кинопроката" │006 │ 15 │ 02 │ 716│ 972│ 600,00 │ 600,00 │ 0,00 │
│ПРОЧИЕ РАСХОДЫ │006 │ 30 │ │ │ │ 120,40 │ 120,40 │ 0,00 │
│Прочие расходы, не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим подразделам │006 │ 30 │ 04 │ │ │ 120,40 │ 120,40 │ 0,00 │
│Прочие расходы, не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим целевым статьям │006 │ 30 │ 04 │ 515│ │ 120,40 │ 120,40 │ 0,00 │
│Прочие расходы, не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим видам расходов │006 │ 30 │ 04 │ 515│ 397│ 120,40 │ 120,40 │ 0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Управление жилищно-коммунального │ │ │ │ │ │ │ │ │
│хозяйства Тамбовской области │007 │ │ │ │ │ 2395,60 │ 2200,60 │ 195,00 │
│ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И │ │ │ │ │ │ │ │ │
│МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ │007 │ 01 │ │ │ │ 2395,60 │ 2200,60 │ 195,00 │
│Функционирование исполнительных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│органов государственной власти │007 │ 01 │ 03 │ │ │ 2395,60 │ 2200,60 │ 195,00 │
│Обеспечение деятельности органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│исполнительной власти субъектов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │007 │ 01 │ 03 │ 036│ │ 2395,60 │ 2200,60 │ 195,00 │
│Денежное содержание аппарата │007 │ 01 │ 03 │ 036│ 027│ 1881,90 │ 1881,90 │ 0,00 │
│Расходы на содержание аппарата │007 │ 01 │ 03 │ 036│ 029│ 513,70 │ 318,70 │ 195,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Управление строительства и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│стройиндустрии Тамбовской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│области │008 │ │ │ │ │ 27661,30 │ 3316,00 │ 24345,30 │
│ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ │008 │ 01 │ │ │ │ 3331,00 │ 3316,00 │ 15,00 │
│Функционирование исполнительных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│органов государственной власти │008 │ 01 │ 03 │ │ │ 3331,00 │ 3316,00 │ 15,00 │
│Обеспечение деятельности органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│исполнительной власти субъектов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │008 │ 01 │ 03 │ 036│ │ 3331,00 │ 3316,00 │ 15,00 │
│Денежное содержание аппарата │008 │ 01 │ 03 │ 036│ 027│ 3011,80 │ 3011,80 │ 0,00 │
│Расходы на содержание аппарата │008 │ 01 │ 03 │ 036│ 029│ 319,20 │ 304,20 │ 15,00 │
│ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И │ │ │ │ │ │ │ │ │
│СТРОИТЕЛЬСТВО │008 │ 07 │ │ │ │ 24330,30 │ 0,00 │ 24330,30 │
│Строительство, архитектура │008 │ 07 │ 07 │ │ │ 24330,30 │ 0,00 │ 24330,30 │
│Государственные капитальные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│вложения │008 │ 07 │ 07 │ 313│ │ 7300,00 │ 0,00 │ 7300,00 │
│Государственные капитальные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе │008 │ 07 │ 07 │ 313│ 198│ 7300,00 │ 0,00 │ 7300,00 │
│Федеральная целевая программа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Жилище" на 2002-2010 годы │008 │ 07 │ 07 │ 633│ │ 1530,00 │ 0,00 │ 1530,00 │
│Подпрограмма "Обеспечение жильем │ │ │ │ │ │ │ │ │
│участников ликвидации последствий│ │ │ │ │ │ │ │ │
│радиационных аварий и катастроф" │008 │ 07 │ 07 │ 633│ 753│ 910,00 │ 0,00 │ 910,00 │
│Финансирование реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Федерального закона "О жилищных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│субсидиях гражданам, выезжающим │ │ │ │ │ │ │ │ │
│из районов Крайнего Севера и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│приравненных к ним местностей" │008 │ 07 │ 07 │ 633│ 761│ 620,00 │ 0,00 │ 620,00 │
│Федеральная целевая программа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Старшее поколение" на 2002-2004 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы │008 │ 07 │ 07 │ 635│ │ 3500,20 │ 0,00 │ 3500,20 │
│Государственные капитальные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе │008 │ 07 │ 07 │ 635│ 198│ 3500,20 │ 0,00 │ 3500,20 │
│Федеральная целевая программа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Дети России" на 2003-2006 годы │008 │ 07 │ 07 │ 640│ │ 10000,10 │ 0,00 │ 10000,10 │
│Подпрограмма "Дети-инвалиды" │008 │ 07 │ 07 │ 640│ 726│ 10000,10 │ 0,00 │ 10000,10 │
│Федеральная целевая программа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Молодежь России (2001-2005 годы)│008 │ 07 │ 07 │ 641│ │ 1000,00 │ 0,00 │ 1000,00 │
│Подпрограмма "Физическое │ │ │ │ │ │ │ │ │
│воспитание и оздоровление детей, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│подростков и молодежи в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации (2002-2005 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы)" │008 │ 07 │ 07 │ 641│ 736│ 1000,00 │ 0,00 │ 1000,00 │
│Федеральная целевая программа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Предупреждение и борьба с │ │ │ │ │ │ │ │ │
│заболеваниями социального │ │ │ │ │ │ │ │ │
│характера (2002-2006 годы)" │008 │ 07 │ 07 │ 649│ │ 1000,00 │ 0,00 │ 1000,00 │
│Подпрограмма "О мерах по развитию│ │ │ │ │ │ │ │ │
│онкологической помощи населению │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации" │008 │ 07 │ 07 │ 649│ 796│ 1000,00 │ 0,00 │ 1000,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Комитет по физической культуре │ │ │ │ │ │ │ │ │
│и спорту Тамбовской области │009 │ │ │ │ │ 9185,10 │ 9065,20 │ 119,90 │
│ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ │009 │ 01 │ │ │ │ 1191,10 │ 1191,10 │ 0,00 │
│Функционирование исполнительных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│органов государственной власти │009 │ 01 │ 03 │ │ │ 1191,10 │ 1191,10 │ 0,00 │
│Обеспечение деятельности органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│исполнительной власти субъектов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │009 │ 01 │ 03 │ 036│ │ 1191,10 │ 1191,10 │ 0,00 │
│Денежное содержание аппарата │009 │ 01 │ 03 │ 036│ 027│ 1085,40 │ 1085,40 │ 0,00 │
│Расходы на содержание аппарата │009 │ 01 │ 03 │ 036│ 029│ 105,70 │ 105,70 │ 0,00 │
│ОБРАЗОВАНИЕ │009 │ 14 │ │ │ │ 3416,20 │ 3296,30 │ 119,90 │
│Прочие расходы в области │ │ │ │ │ │ │ │ │
│образования │009 │ 14 │ 07 │ │ │ 3416,20 │ 3296,30 │ 119,90 │
│Ведомственные расходы на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│образование │009 │ 14 │ 07 │ 400│ │ 3416,20 │ 3296,30 │ 119,90 │
│Прочие учреждения и мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в области образования │009 │ 14 │ 07 │ 400│ 272│ 3416,20 │ 3296,30 │ 119,90 │
│ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│КУЛЬТУРА │009 │ 17 │ │ │ │ 4577,80 │ 4577,80 │ 0,00 │
│Физическая культура и спорт │009 │ 17 │ 03 │ │ │ 4577,80 │ 4577,80 │ 0,00 │
│Ведомственные расходы на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│физическую культуру и спорт │009 │ 17 │ 03 │ 434│ │ 4407,80 │ 4407,80 │ 0,00 │
│Прочие мероприятия в области │ │ │ │ │ │ │ │ │
│физической культуры и спорта │009 │ 17 │ 03 │ 434│ 314│ 4407,80 │ 4407,80 │ 0,00 │
│Программа патриотического │ │ │ │ │ │ │ │ │
│воспитания граждан на 2001-2005 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы │009 │ 17 │ 03 │ 713│ │ 170,00 │ 170,00 │ 0,00 │
│Прочие мероприятия в области │ │ │ │ │ │ │ │ │
│физической культуры и спорта │009 │ 17 │ 03 │ 713│ 314│ 170,00 │ 170,00 │ 0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Управление сельского хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│продовольствия Тамбовской области│010 │ │ │ │ │ 120494,80 │ 119258,70 │ 1327,00 │
│ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ │010 │ 01 │ │ │ │ 14892,50 │ 14523,40 │ 369,10 │
│Функционирование исполнительных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│органов государственной власти │010 │ 01 │ 03 │ │ │ 14892,50 │ 14523,40 │ 369,10 │
│Обеспечение деятельности органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│исполнительной власти субъектов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │010 │ 01 │ 03 │ 036│ │ 14892,50 │ 14523,40 │ 369,10 │
│Денежное содержание аппарата │010 │ 01 │ 03 │ 036│ 027│ 11332,30 │ 11332,30 │ 0,00 │
│Расходы на содержание аппарата │010 │ 01 │ 03 │ 036│ 029│ 3560,20 │ 3191,10 │ 369,10 │
│СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО │010 │ 08 │ │ │ │ 81252,30 │ 80385,30 │ 867,00 │
│Сельскохозяйственное производство│010 │ 08 │ 01 │ │ │ 51295,80 │ 51295,80 │ 0,00 │
│Государственная поддержка │ │ │ │ │ │ │ │ │
│программ и мероприятий по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│развитию животноводства │010 │ 08 │ 01 │ 340│ │ 1510,00 │ 1510,00 │ 0,00 │
│Целевые субсидии и субвенции │010 │ 08 │ 01 │ 340│ 290│ 1510,00 │ 1510,00 │ 0,00 │
│Государственная поддержка │ │ │ │ │ │ │ │ │
│программ и мероприятий по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│развитию растениеводства │010 │ 08 │ 01 │ 341│ │ 145,00 │ 145,00 │ 0,00 │
│Целевые субсидии и субвенции │010 │ 08 │ 01 │ 341│ 290│ 145,00 │ 145,00 │ 0,00 │
│Прочие расходы в области │ │ │ │ │ │ │ │ │
│сельского хозяйства │010 │ 08 │ 01 │ 342│ │ 1900,00 │ 1900,00 │ 0,00 │
│Кредитование сезонных затрат │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в сельском хозяйстве │010 │ 08 │ 01 │ 342│ 211│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│Расходы на природоохранные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│мероприятия │010 │ 08 │ 01 │ 342│ 509│ 1900,00 │ 1900,00 │ 0,00 │
│Государственная поддержка │ │ │ │ │ │ │ │ │
│развития фермерства │010 │ 08 │ 01 │ 343│ │ 25,00 │ 25,00 │ 0,00 │
│Прочие расходы, не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим видам расходов │010 │ 08 │ 01 │ 343│ 397│ 25,00 │ 25,00 │ 0,00 │
│Прочие расходы, не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим целевым статьям │010 │ 08 │ 01 │ 515│ │ 26892,60 │ 26892,60 │ 0,00 │
│Субсидирование процентных ставок │ │ │ │ │ │ │ │ │
│по привлеченным кредитам │010 │ 08 │ 01 │ 515│ 463│ 26892,60 │ 26892,60 │ 0,00 │
│Программа финансовой поддержки │ │ │ │ │ │ │ │ │
│свиноводства в хозяйствах │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Тамбовской области на 2001-2003 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы │010 │ 08 │ 01 │ 705│ │ 12000,00 │ 12000,00 │ 0,00 │
│Целевые субсидии и субвенции │010 │ 08 │ 01 │ 705│ 290│ 12000,00 │ 12000,00 │ 0,00 │
│Программа селекционно-племенной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│работы и воспроизводства стада │ │ │ │ │ │ │ │ │
│молочно-мясного скотоводства в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│хозяйствах Тамбовской области │ │ │ │ │ │ │ │ │
│на 2001-2003 годы │010 │ 08 │ 01 │ 706│ │ 3474,30 │ 3474,30 │ 0,00 │
│Целевые субсидии и субвенции │010 │ 08 │ 01 │ 706│ 290│ 3474,30 │ 3474,30 │ 0,00 │
│Программа восстановления и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│развития семеноводства в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│хозяйствах Тамбовской области │ │ │ │ │ │ │ │ │
│на 2001-2003 годы │010 │ 08 │ 01 │ 707│ │ 5348,90 │ 5348,90 │ 0,00 │
│Целевые субсидии и субвенции │010 │ 08 │ 01 │ 707│ 290│ 5348,90 │ 5348,90 │ 0,00 │
│Земельные ресурсы │010 │ 08 │ 02 │ │ │ 12873,00 │ 12873,00 │ 0,00 │
│Мероприятия по улучшению │ │ │ │ │ │ │ │ │
│землеустройства и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│землепользования │010 │ 08 │ 02 │ 344│ │ 4928,00 │ 4928,00 │ 0,00 │
│Ведение государственного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кадастра, мониторинга земель и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│землеустройства │010 │ 08 │ 02 │ 344│ 213│ 2000,00 │ 2000,00 │ 0,00 │
│Прочие расходы, не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим видам расходов │010 │ 08 │ 02 │ 344│ 397│ 42928,00 │ 2928,00 │ 0,00 │
│Программа повышения плодородия │ │ │ │ │ │ │ │ │
│почв Тамбовской области на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2001-2003 годы │010 │ 08 │ 02 │ 708│ │ 7945,00 │ 7945,00 │ 0,00 │
│Мероприятия по улучшению │ │ │ │ │ │ │ │ │
│землеустройства и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│землепользования │010 │ 08 │ 02 │ 708│ 212│ 7945,00 │ 7945,00 │ 0,00 │
│Прочие мероприятия в области │ │ │ │ │ │ │ │ │
│сельского хозяйства │010 │ 08 │ 05 │ │ │ 17083,50 │ 16216,50 │ 867,00 │
│Прочие расходы в области │ │ │ │ │ │ │ │ │
│сельского хозяйства │010 │ 08 │ 05 │ 342│ │ 16700,50 │ 15833,50 │ 867,00 │
│Прочие расходы, не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим видам расходов │010 │ 08 │ 05 │ 342│ 397│ 16700,50 │ 15833,50 │ 867,00 │
│Проект программы "Развитие │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кадрового потенциала Тамбовской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│области на 2003-2005 годы" │010 │ 08 │ 05 │ 700│ │ 383,00 │ 383,00 │ 0,00 │
│Прочие расходы, не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим видам расходов │010 │ 08 │ 05 │ 700│ 397│ 383,00 │ 383,00 │ 0,00 │
│ПРОЧИЕ РАСХОДЫ │010 │ 30 │ │ │ │ 24350,00 │ 24350,00 │ 0,00 │
│Прочие расходы, не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим подразделам │010 │ 30 │ 04 │ │ │ 24350,00 │ 24350,00 │ 0,00 │
│Прочие расходы, не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим целевым статьям │010 │ 30 │ 04 │ 515│ │ 24350,00 │ 24350,00 │ 0,00 │
│Прочие расходы, не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим видам расходов │010 │ 30 │ 04 │ 515│ 397│ 24350,00 │ 24350,00 │ 0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Комитет по труду Тамбовской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│области │011 │ │ │ │ │ 2365,00 │ 2271,40 │ 93,60 │
│ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ │011 │ 01 │ │ │ │ 2365,00 │ 2271,40 │ 93,60 │
│Функционирование исполнительных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│органов государственной власти │011 │ 01 │ 03 │ │ │ 2365,00 │ 2271,40 │ 93,60 │
│Обеспечение деятельности органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│исполнительной власти субъектов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │011 │ 01 │ 03 │ 036│ │ 2365,00 │ 2271,40 │ 93,60 │
│Денежное содержание аппарата │011 │ 01 │ 03 │ 036│ 027│ 2136,90 │ 2136,90 │ 0,00 │
│Расходы на содержание аппарата │011 │ 01 │ 03 │ 036│ 028│ 228,10 │ 134,50 │ 57,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Комитет по ценам Тамбовской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│области │012 │ │ │ │ │ 2942,00 │ 2897,00 │ 45,00 │
│ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ │012 │ 01 │ │ │ │ 2942,00 │ 2897,00 │ 45,00 │
│Функционирование исполнительных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│органов государственной власти │012 │ 01 │ 03 │ │ │ 2942,00 │ 2897,00 │ 45,00 │
│Обеспечение деятельности органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│исполнительной власти субъектов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │012 │ 01 │ 03 │ 036│ │ 2942,00 │ 2897,00 │ 45,00 │
│Денежное содержание аппарата │012 │ 01 │ 03 │ 036│ 027│ 2140,90 │ 2140,90 │ 0,00 │
│Расходы на содержание аппарата │012 │ 01 │ 03 │ 036│ 029│ 393,70 │ 348,70 │ 45,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Управление по делам полиграфии и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│средствам массовой информации │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Тамбовской области │013 │ │ │ │ │ 30924,40 │ 28669,10 │ 2255,30 │
│ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ │013 │ 01 │ │ │ │ 3590,50 │ 3470,50 │ 120,00 │
│Функционирование исполнительных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│органов государственной власти │013 │ 01 │ 03 │ │ │ 3590,50 │ 3470,50 │ 120,00 │
│Обеспечение деятельности органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│исполнительной власти субъектов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │013 │ 01 │ 03 │ 036│ │ 3590,50 │ 3470,50 │ 120,00 │
│Денежное содержание аппарата │013 │ 01 │ 03 │ 036│ 027│ 2510,10 │ 2510,10 │ 0,00 │
│Расходы на содержание аппарата │013 │ 01 │ 03 │ 036│ 029│ 1080,40 │ 960,40 │ 120,00 │
│СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ │013 │ 16 │ │ │ │ 25893,90 │ 23758,60 │ 2135,30 │
│Телевидение и радиовещание │013 │ 16 │ 01 │ │ │ 7424,10 │ 6329,10 │ 1095,00 │
│Государственная поддержка │ │ │ │ │ │ │ │ │
│государственных телерадиокомпаний│013 │ 16 │ 01 │ 420│ │ 7424,10 │ 6329,10 │ 1095,00 │
│Целевые субсидии и субвенции │013 │ 16 │ 01 │ 420│ 290│ 7424,10 │ 6329,10 │ 1095,00 │
│Периодическая печать и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│издательства │013 │ 16 │ 02 │ │ │ 18469,80 │ 17429,50 │ 1040,30 │
│Государственная поддержка │ │ │ │ │ │ │ │ │
│районных (городских) газет │013 │ 16 │ 02 │ 425│ │ 18469,80 │ 17429,50 │ 1040,30 │
│Развитие материально-технической │ │ │ │ │ │ │ │ │
│базы районных (городских) газет │013 │ 16 │ 02 │ 425│ 291│ 1040,30 │ 0,00 │ 1040,30 │
│Оплата расходов, связанных с │ │ │ │ │ │ │ │ │
│производством и распространением │ │ │ │ │ │ │ │ │
│районных (городских) газет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(оплата полиграфических услуг, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│бумаги и услуг федеральной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│почтовой связи) │013 │ 16 │ 02 │ 425│ 292│ 17429,50 │ 17429,50 │ 0,00 │
│ПРОЧИЕ РАСХОДЫ │013 │ 30 │ │ │ │ 1440,00 │ 1440,00 │ 0,00 │
│Прочие расходы, не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим подразделам │013 │ 30 │ 04 │ │ │ 1440,00 │ 1440,00 │ 0,00 │
│Прочие расходы, не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим целевым статьям │013 │ 30 │ 04 │ 515│ │ 1440,00 │ 1440,00 │ 0,00 │
│Прочие расходы, не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим видам расходов │013 │ 30 │ 04 │ 515│ 397│ 1440,00 │ 1440,00 │ 0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Комитет по начальному │ │ │ │ │ │ │ │ │
│профессиональному образованию │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Тамбовской области │015 │ │ │ │ │ 5935,90 │ 5859,50 │ 76,40 │
│ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ │015 │ 01 │ │ │ │ 1712,70 │ 1636,30 │ 76,40 │
│Функционирование исполнительных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│органов государственной власти │015 │ 01 │ 03 │ │ │ 1712,70 │ 1636,30 │ 76,40 │
│Обеспечение деятельности органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│исполнительной власти субъектов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │015 │ 01 │ 03 │ 036│ │ 1712,70 │ 1636,30 │ 76,40 │
│Денежное содержание аппарата │015 │ 01 │ 03 │ 036│ 027│ 1311,80 │ 1311,80 │ 0,00 │
│Расходы на содержание аппарата │015 │ 01 │ 03 │ 036│ 029│ 400,90 │ 324,50 │ 76,40 │
│ОБРАЗОВАНИЕ │015 │ 14 │ │ │ │ 4223,20 │ 4223,20 │ 0,00 │
│Начальное профессиональное │ │ │ │ │ │ │ │ │
│образование │015 │ 14 │ 03 │ │ │ 3247,50 │ 3247,50 │ 0,00 │
│Ведомственные расходы на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│образование │015 │ 14 │ 03 │ 400│ │ 3247,50 │ 3247,50 │ 0,00 │
│Специальные профессионально- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│технические училища │015 │ 14 │ 03 │ 400│ 267│ 3247,50 │ 3247,50 │ 0,00 │
│Прочие расходы в области │ │ │ │ │ │ │ │ │
│образования │015 │ 14 │ 07 │ │ │ 975,70 │ 975,70 │ 0,00 │
│Ведомственные расходы на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│образование │015 │ 14 │ 07 │ 400│ │ 975,70 │ 975,70 │ 0,00 │
│Прочие учреждения и мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в области образования │015 │ 14 │ 07 │ 400│ 272│ 975,70 │ 975,70 │ 0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Комитет по управлению имуществом │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Тамбовской области │017 │ │ │ │ │ 15084,80 │ 7911,80 │ 7173,00 │
│ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ │017 │ 01 │ │ │ │ 6584,80 │ 6284,80 │ 300,00 │
│Функционирование исполнительных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│органов государственной власти │017 │ 01 │ 03 │ │ │ 6584,80 │ 6284,80 │ 300,00 │
│Обеспечение деятельности органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│исполнительной власти субъектов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │017 │ 01 │ 03 │ 036│ │ 6584,80 │ 6284,80 │ 300,00 │
│Денежное содержание аппарата │017 │ 01 │ 03 │ 036│ 027│ 5679,80 │ 5679,80 │ 0,00 │
│Расходы на содержание аппарата │017 │ 01 │ 03 │ 036│ 029│ 905,00 │ 605,00 │ 300,00 │
│ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА │ │ │ │ │ │ │ │ │
│И СТРОИТЕЛЬСТВО │017 │ 07 │ │ │ │ 6500,00 │ 0,00 │ 6500,00 │
│Строительство, архитектура │017 │ 07 │ 07 │ │ │ 6500,00 │ 0,00 │ 6500,00 │
│Государственные капитальные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│вложения │017 │ 07 │ 07 │ 313│ │ 6500,00 │ 0,00 │ 6500,00 │
│Государственные капитальные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе │017 │ 07 │ 07 │ 313│ 198│ 6500,00 │ 0,00 │ 6500,00 │
│СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО │017 │ 08 │ │ │ │ 2000,00 │ 1627,00 │ 373,00 │
│Земельные ресурсы │017 │ 08 │ 02 │ │ │ 2000,00 │ 1627,00 │ 373,00 │
│Программа "Информационное │ │ │ │ │ │ │ │ │
│обеспечение управления │ │ │ │ │ │ │ │ │
│недвижимостью, реформирования и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│регулирования земельных и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│имущественных отношений" │017 │ 08 │ 02 │ 709│ │ 2000,00 │ 1627,00 │ 373,00 │
│Ведение государственного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кадастра, мониторинга земель │ │ │ │ │ │ │ │ │
│и землеустройства │017 │ 08 │ 02 │ 709│ 213│ 2000,00 │ 1627,00 │ 373,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Комитет по делам молодежи │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Тамбовской области │018 │ │ │ │ │ 8815,00 │ 1795,00 │ 7020,00 │
│ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ │018 │ 01 │ │ │ │ 989,00 │ 969,00 │ 20,00 │
│Функционирование исполнительных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│органов государственной власти │018 │ 01 │ 03 │ │ │ 989,00 │ 969,00 │ 20,00 │
│Обеспечение деятельности органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│исполнительной власти субъектов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │018 │ 01 │ 03 │ 036│ │ 989,00 │ 969,00 │ 20,00 │
│Денежное содержание аппарата │018 │ 01 │ 03 │ 036│ 027│ 896,70 │ 896,70 │ 0,00 │
│Расходы на содержание аппарата │018 │ 01 │ 03 │ 036│ 029│ 92,30 │ 72,30 │ 20,00 │
│ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА │ │ │ │ │ │ │ │ │
│И СТРОИТЕЛЬСТВО │018 │ 07 │ │ │ │ 7000,00 │ 0,00 │ 7000,00 │
│Строительство, архитектура │018 │ 07 │ 07 │ │ │ 7000,00 │ 0,00 │ 7000,00 │
│Федеральная целевая программа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Жилище" на 2002-2010 годы" │018 │ 07 │ 07 │ 633│ │ 5000,00 │ 0,00 │ 5000,00 │
│Подпрограмма "Обеспечение жильем │ │ │ │ │ │ │ │ │
│молодых семей" │018 │ 07 │ 07 │ 633│ 757│ 5000,00 │ 0,00 │ 5000,00 │
│Областная программа "Молодежи │ │ │ │ │ │ │ │ │
│доступное жилье" на 2003-2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы" │018 │ 07 │ 07 │ 733│ │ 2000,00 │ 0,00 │ 2000,00 │
│Государственные капитальные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе │018 │ 07 │ 07 │ 733│ 198│ 2000,00 │ 0,00 │ 2000,00 │
│СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА │018 │ 18 │ │ │ │ 826,00 │ 826,00 │ 0,00 │
│Молодежная политика │018 │ 18 │ 03 │ │ │ 826,00 │ 826,00 │ 0,00 │
│Государственная поддержка в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│области молодежной политики │018 │ 18 │ 03 │ 446│ │ 769,00 │ 769,00 │ 0,00 │
│Прочие учреждения и мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в области социальной политики │018 │ 18 │ 03 │ 446│ 323│ 769,00 │ 769,00 │ 0,00 │
│Программа патриотического │ │ │ │ │ │ │ │ │
│воспитания граждан на 2001-2005 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы │018 │ 18 │ 03 │ 713│ │ 57,00 │ 57,00 │ 0,00 │
│Прочие учреждения и мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в области социальной политики │018 │ 18 │ 03 │ 713│ 323│ 57,00 │ 57,00 │ 0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Государственное учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│культуры "Государственный ансамбл│ │ │ │ │ │ │ │ │
│песни и танца Тамбовской области │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Ивушка" │019 │ │ │ │ │ 5235,40 │ 5220,40 │ 15,00 │
│КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И │ │ │ │ │ │ │ │ │
│КИНЕМАТОГРАФИЯ │019 │ 15 │ │ │ │ 5235,40 │ 5220,40 │ 15,00 │
│Культура и искусство │019 │ 15 │ 01 │ │ │ 5235,40 │ 5220,40 │ 15,00 │
│Прочие ведомственные расходы в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│области культуры и искусства │019 │ 15 │ 01 │ 412│ │ 5235,40 │ 5220,40 │ 15,00 │
│Прочие учреждения и мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в области культуры и искусства │019 │ 15 │ 01 │ 412│ 287│ 5235,40 │ 5220,40 │ 15,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Центр культуры и спорта │ │ │ │ │ │ │ │ │
│администрации Тамбовской области │020 │ │ │ │ │ 2424,20 │ 2424,20 │ 0,00 │
│ОБРАЗОВАНИЕ │020 │ 14 │ │ │ │ 2424,20 │ 2424,20 │ 0,00 │
│Прочие расходы в области │ │ │ │ │ │ │ │ │
│образования │020 │ 14 │ 07 │ │ │ 2424,20 │ 2424,20 │ 0,00 │
│Ведомственные расходы на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│образование │020 │ 14 │ 07 │ 400│ │ 2424,20 │ 2424,20 │ 0,00 │
│Прочие учреждения и мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в области образования │020 │ 14 │ 07 │ 400│ 272│ 2424,20 │ 2424,20 │ 0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Тамбовская областная Дума │021 │ │ │ │ │ 23657,20 │ 22456,30 │ 1200,90 │
│ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ │021 │ 01 │ │ │ │ 23657,20 │ 22456,30 │ 1200,90 │
│Функционирование законодательных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(представительных) органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│государственной власти │021 │ 01 │ 02 │ │ │ 23657,20 │ 22456,30 │ 1200,90 │
│Содержание главы законодательной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(представительной) власти │ │ │ │ │ │ │ │ │
│субъекта Российской Федерации │021 │ 01 │ 02 │ 021│ │ 545,00 │ 545,00 │ 0,00 │
│Денежное содержание главы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│законодательной (представительной│ │ │ │ │ │ │ │ │
│власти субъекта Российской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Федерации │021 │ 01 │ 02 │ 021│ 009│ 545,00 │ 545,00 │ 0,00 │
│Содержание членов законодательной│ │ │ │ │ │ │ │ │
│(представительной) власти │ │ │ │ │ │ │ │ │
│субъектов Российской Федерации │021 │ 01 │ 02 │ 023│ │ 2987,70 │ 2987,70 │ 0,00 │
│Денежное содержание членов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│законодательной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(представительной) власти │ │ │ │ │ │ │ │ │
│субъектов Российской Федерации │021 │ 01 │ 02 │ 023│ 032│ 2987,70 │ 2987,70 │ 0,00 │
│Обеспечение деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │
│законодательной (представительной│ │ │ │ │ │ │ │ │
│власти субъектов Российской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Федерации │021 │ 01 │ 02 │ 025│ │ 20124,50 │ 18923,60 │ 1200,90 │
│Денежное содержание аппарата │021 │ 01 │ 02 │ 025│ 027│ 10247,50 │ 10247,50 │ 0,00 │
│Расходы на содержание аппарата │021 │ 01 │ 02 │ 025│ 029│ 9877,00 │ 8676,10 │ 1200,90 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Областная избирательная комиссия │022 │ │ │ │ │ 13206,30 │ 12862,30 │ 344,00 │
│ПРОЧИЕ РАСХОДЫ │022 │ 30 │ │ │ │ 13206,30 │ 12862,30 │ 344,00 │
│Проведение выборов и референдумов│022 │ 30 │ 02 │ │ │ 13206,30 │ 12862,30 │ 344,00 │
│Обеспечение деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │
│избирательной комиссии субъекта │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│территориальных избирательных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│комиссий │022 │ 30 │ 02 │ 295│ │ 3565,60 │ 3221,60 │ 344,00 │
│Денежное содержание аппарата │022 │ 30 │ 02 │ 295│ 027│ 2058,60 │ 2058,60 │ 0,00 │
│Расходы на содержание аппарата │022 │ 30 │ 02 │ 295│ 029│ 1507,00 │ 1163,00 │ 344,00 │
│Расходы на проведение выборов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│и референдумов │022 │ 30 │ 02 │ 511│ │ 9640,70 │ 9640,70 │ 0,00 │
│Выборы в органы законодательной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(представительной) власти │ │ │ │ │ │ │ │ │
│субъектов РФ, выборы высшего │ │ │ │ │ │ │ │ │
│должностного лица субъекта РФ, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│выборы в органы местного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│самоуправления │022 │ 30 │ 02 │ 511│ 394│ 9640,70 │ 9640,70 │ 0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Архивный отдел Тамбовской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│области │023 │ │ │ │ │ 6903,80 │ 6790,00 │ 113,80 │
│ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ │023 │ 01 │ │ │ │ 6903,80 │ 6790,00 │ 113,80 │
│Функционирование исполнительных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│органов государственной власти │023 │ 01 │ 03 │ │ │ 850,10 │ 836,30 │ 13,80 │
│Обеспечение деятельности органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│исполнительной власти субъектов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │023 │ 01 │ 03 │ 036│ │ 836,30 │ 836,30 │ 0,00 │
│Денежное содержание аппарата │023 │ 01 │ 03 │ 036│ 027│ 767,30 │ 767,30 │ 0,00 │
│Расходы на содержание аппарата │023 │ 01 │ 03 │ 036│ 029│ 69,00 │ 69,00 │ 0,00 │
│Областная программа "Культура │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Тамбовской области (2002-2005 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы)" │023 │ 01 │ 03 │ 716│ │ 13,80 │ 0,00 │ 13,80 │
│Подпрограмма "Архивы Тамбовской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│области" │023 │ 01 │ 03 │ 716│ 970│ 13,80 │ 0,00 │ 13,80 │
│Прочие расходы на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│общегосударственное управление │023 │ 01 │ 05 │ │ │ 6053,70 │ 5953,70 │ 100,00 │
│Государственная поддержка │ │ │ │ │ │ │ │ │
│архивной службы │023 │ 01 │ 05 │ 041│ │ 5905,00 │ 5905,00 │ 0,00 │
│Содержание подведомственных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│структур │023 │ 01 │ 05 │ 041│ 075│ 5905,00 │ 5905,00 │ 0,00 │
│Финансирование расходов, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│осуществляемое за счет средств, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│поступающих от сдачи в аренду │ │ │ │ │ │ │ │ │
│и мущества, закрепленного за │ │ │ │ │ │ │ │ │
│государственными организациями │023 │ 01 │ 05 │ 530│ │ 48,70 │ 48,70 │ 0,00 │
│Содержание подведомственных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│структур │023 │ 01 │ 05 │ 530│ 075│ 48,70 │ 48,70 │ 0,00 │
│Областная программа "Культура │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Тамбовской области (2002-2005 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы)" │023 │ 01 │ 05 │ 716│ │ 100,00 │ 0,00 │ 100,00 │
│Подпрограмма "Архивы Тамбовской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│области" │023 │ 01 │ 05 │ 716│ 970│ 100,00 │ 0,00 │ 100,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Управление внутренних дел │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Тамбовской области │024 │ │ │ │ │ 397916,40 │ 397916,40 │ 0,00 │
│ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ГОСУДАРСТВА │024 │ 05 │ │ │ │ 397916,40 │ 397916,40 │ 0,00 │
│Органы внутренних дел │024 │ 05 │ 01 │ │ │ 397916,40 │ 397916,40 │ 0,00 │
│Обеспечение личного состава │ │ │ │ │ │ │ │ │
│войск (сил) │024 │ 05 │ 01 │ 601│ │ 397916,40 │ 397916,40 │ 0,00 │
│Целевые субсидии и субвенции │024 │ 05 │ 01 │ 601│ 290│ 397916,40 │ 397916,40 │ 0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Государственная инспекция по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│маломерным судам │031 │ │ │ │ │ 405,70 │ 405,70 │ 0,00 │
│ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│И ГЕОДЕЗИЯ │031 │ 09 │ │ │ │ 405,70 │ 405,70 │ 0,00 │
│Прочие расходы в области охраны │ │ │ │ │ │ │ │ │
│окружающей среды и природных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ресурсов │031 │ 09 │ 06 │ │ │ 405,70 │ 405,70 │ 0,00 │
│Финансирование мероприятий в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│области контроля за состоянием │ │ │ │ │ │ │ │ │
│окружающей среды и охраны природы│031 │ 09 │ 06 │ 362│ │ 405,70 │ 405,70 │ 0,00 │
│Целевые субсидии и субвенции │031 │ 09 │ 06 │ 362│ 290│ 405,70 │ 405,70 │ 0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ГУ "Государственная инспекция │ │ │ │ │ │ │ │ │
│по закупкам и качеству │ │ │ │ │ │ │ │ │
│сельскохозяйственной продукции │ │ │ │ │ │ │ │ │
│при управлении сельского │ │ │ │ │ │ │ │ │
│хозяйства │ │ │ │ │ │ │ │ │
│и продовольствия области" │033 │ │ │ │ │ 3358,40 │ 3358,40 │ 0,00 │
│ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ │033 │ 01 │ │ │ │ 3358,40 │ 3358,40 │ 0,00 │
│Функционирование исполнительных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│органов государственной власти │033 │ 01 │ 03 │ │ │ 3358,40 │ 3358,40 │ 0,00 │
│Обеспечение деятельности органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│исполнительной власти субъектов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │033 │ 01 │ 03 │ 036│ │ 3358,40 │ 3358,40 │ 0,00 │
│Денежное содержание аппарата │033 │ 01 │ 03 │ 036│ 027│ 3160,90 │ 3160,90 │ 0,00 │
│Расходы на содержание аппарата │033 │ 01 │ 03 │ 036│ 029│ 197,50 │ 197,50 │ 0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Управление ветеринарии Тамбовской│ │ │ │ │ │ │ │ │
│области │034 │ │ │ │ │ 5199,80 │ 5071,50 │ 128,30 │
│ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ │034 │ 01 │ │ │ │ 4546,80 │ 4418,50 │ 128,30 │
│Функционирование исполнительных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│органов государственной власти │034 │ 01 │ 03 │ │ │ 4546,80 │ 4418,50 │ 128,30 │
│Обеспечение деятельности органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│исполнительной власти субъектов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │034 │ 01 │ 03 │ 036│ │ 4546,80 │ 4418,50 │ 128,30 │
│Денежное содержание аппарата │034 │ 01 │ 03 │ 036│ 027│ 4282,80 │ 4282,80 │ 0,00 │
│Расходы на содержание аппарата │034 │ 01 │ 03 │ 036│ 029│ 264,00 │ 135,70 │ 128,30 │
│СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО │034 │ 08 │ │ │ │ 653,00 │ 653,00 │ 0,00 │
│Сельскохозяйственное производство│034 │ 08 │ 01 │ │ │ 653,00 │ 653,00 │ 0,00 │
│Прочие расходы в области │ │ │ │ │ │ │ │ │
│сельского хозяйства │034 │ 08 │ 01 │ 342│ │ 653,00 │ 653,00 │ 0,00 │
│Прочие расходы, не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим видам расходов │034 │ 08 │ 01 │ 342│ 397│ 653,00 │ 653,00 │ 0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ГУ "Госинспекция по надзору за │ │ │ │ │ │ │ │ │
│техническим состоянием самоходных│ │ │ │ │ │ │ │ │
│машин и других видов техники │ │ │ │ │ │ │ │ │
│при управлении сельского хозяйств│ │ │ │ │ │ │ │ │
│и продовольствия области" │035 │ │ │ │ │ 3673,20 │ 3493,20 │ 180,00 │
│ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ │035 │ 01 │ │ │ │ 3244,20 │ 3214,20 │ 30,00 │
│Функционирование исполнительных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│органов государственной власти │035 │ 01 │ 03 │ │ │ 3244,20 │ 3214,20 │ 30,00 │
│Обеспечение деятельности органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│исполнительной власти субъектов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │035 │ 01 │ 03 │ 036│ │ 3244,20 │ 3214,20 │ 30,00 │
│Денежное содержание аппарата │035 │ 01 │ 03 │ 036│ 027│ 3016,90 │ 3016,90 │ 0,00 │
│Расходы на содержание аппарата │035 │ 01 │ 03 │ 036│ 029│ 227,30 │ 197,30 │ 30,00 │
│СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО │035 │ 08 │ │ │ │ 429,00 │ 279,00 │ 150,00 │
│Прочие мероприятия в области │ │ │ │ │ │ │ │ │
│сельского хозяйства │035 │ 08 │ 05 │ │ │ 429,00 │ 279,00 │ 150,00 │
│Прочие расходы в области │ │ │ │ │ │ │ │ │
│сельского хозяйства │035 │ 08 │ 05 │ 342│ │ 429,00 │ 279,00 │ 150,00 │
│Прочие расходы, не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим видам расходов │035 │ 08 │ 05 │ 342│ 397│ 429,00 │ 279,00 │ 150,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Управление Судебного департамента│ │ │ │ │ │ │ │ │
│при Верховном Суде Российской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Федерации в Тамбовской области │037 │ │ │ │ │ 19136,60 │ 17409,30 │ 1727,30 │
│СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ │037 │ 02 │ │ │ │ 19136,60 │ 17409,30 │ 1727,30 │
│Федеральная судебная система │037 │ 02 │ 01 │ │ │ 19136,60 │ 17409,30 │ 1727,30 │
│Обеспечение деятельности мировых │ │ │ │ │ │ │ │ │
│судей │037 │ 02 │ 01 │ 064│ │ 17786,60 │ 17091,30 │ 695,30 │
│Денежное содержание аппарата │037 │ 02 │ 01 │ 064│ 027│ 12639,40 │ 12639,40 │ 0,00 │
│Расходы на содержание аппарата │037 │ 02 │ 01 │ 064│ 029│ 5147,20 │ 4451,90 │ 695,30 │
│Областная целевая программа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Развитие института мировых судей│ │ │ │ │ │ │ │ │
│в Тамбовской области на 2003-2006│ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы" │037 │ 02 │ 01 │ 702│ │ 1350,00 │ 318,00 │ 1032,00 │
│Расходы на содержание аппарата │037 │ 02 │ 01 │ 702│ 029│ 1350,00 │ 318,00 │ 1032,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Управление архитектуры и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│градостроительства Тамбовской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│области │039 │ │ │ │ │ 1589,20 │ 1589,20 │ 0,00 │
│ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ │039 │ 01 │ │ │ │ 1589,20 │ 1589,20 │ 0,00 │
│Функционирование исполнительных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│органов государственной власти │039 │ 01 │ 03 │ │ │ 1589,20 │ 1589,20 │ 0,00 │
│Обеспечение деятельности органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│исполнительной власти субъектов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │039 │ 01 │ 03 │ 036│ │ 1589,20 │ 1589,20 │ 0,00 │
│Денежное содержание аппарата │039 │ 01 │ 03 │ 036│ 027│ 1351,00 │ 1351,00 │ 0,00 │
│Расходы на содержание аппарата │039 │ 01 │ 03 │ 036│ 029│ 238,20 │ 238,20 │ 0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Региональная энергетическая │ │ │ │ │ │ │ │ │
│комиссия Тамбовской области │051 │ │ │ │ │ 5841,70 │ 5221,70 │ 620,00 │
│ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ │051 │ 01 │ │ │ │ 5841,70 │ 5221,70 │ 620,00 │
│Функционирование исполнительных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│органов государственной власти │051 │ 01 │ 03 │ │ │ 5841,70 │ 5221,70 │ 620,00 │
│Обеспечение деятельности органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│исполнительной власти субъектов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │051 │ 01 │ 03 │ 036│ │ 5841,70 │ 5221,70 │ 620,00 │
│Денежное содержание аппарата │051 │ 01 │ 03 │ 036│ 027│ 4097,30 │ 4097,30 │ 0,00 │
│Расходы на содержание аппарата │051 │ 01 │ 03 │ 036│ 029│ 1744,40 │ 1124,40 │ 620,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Государственное учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Специализированное монтажно- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│эксплуатационное управление │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Тамбовской области" │052 │ │ │ │ │ 17097,60 │ 15542,30 │ 1555,30 │
│ПРОЧИЕ РАСХОДЫ │052 │ 30 │ │ │ │ 17097,60 │ 15542,30 │ 1555,30 │
│Прочие расходы, не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим подразделам │052 │ 30 │ 04 │ │ │ 17097,60 │ 15542,30 │ 1555,30 │
│Прочие расходы, не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим целевым статьям │052 │ 30 │ 04 │ 515│ │ 12282,80 │ 11648,60 │ 634,20 │
│Прочие расходы, не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим видам расходов │052 │ 30 │ 04 │ 515│ 397│ 12282,80 │ 11648,60 │ 634,20 │
│Плата за услуги по организации │ │ │ │ │ │ │ │ │
│дорожного движения, отпуск │ │ │ │ │ │ │ │ │
│средств организации дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│движения, изготовление средств │ │ │ │ │ │ │ │ │
│организации движения и другие │ │ │ │ │ │ │ │ │
│услуги │052 │ 30 │ 04 │ 531│ │ 4814,80 │ 3893,70 │ 921,10 │
│Прочие расходы, не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим видам расходов │052 │ 30 │ 04 │ 531│ 397│ 4814,80 │ 3893,70 │ 921,10 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ГОУ высшего профессионального │ │ │ │ │ │ │ │ │
│образования "Тамбовский │ │ │ │ │ │ │ │ │
│государственный музыкально- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│педагогический институт │ │ │ │ │ │ │ │ │
│им. С.В.Рахманинова" │053 │ │ │ │ │ 17996,60 │ 17746,60 │ 250,00 │
│ОБРАЗОВАНИЕ │053 │ 14 │ │ │ │ 17996,60 │ 17746,60 │ 250,00 │
│Высшее профессиональное │ │ │ │ │ │ │ │ │
│образование │053 │ 14 │ 06 │ │ │ 17996,60 │ 17746,60 │ 250,00 │
│Ведомственные расходы на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│образование │053 │ 14 │ 06 │ 400│ │ 17886,60 │ 17636,60 │ 250,00 │
│Высшие учебные заведения │053 │ 14 │ 06 │ 400│ 271│ 17886,60 │ 17636,60 │ 250,00 │
│Программа первоочередных мер │ │ │ │ │ │ │ │ │
│по развитию Тамбовского │ │ │ │ │ │ │ │ │
│государственного музыкально - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│педагогического института │ │ │ │ │ │ │ │ │
│им. С.В.Рахманинова на период │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2002-2004 гг. │053 │ 14 │ 06 │ 714│ │ 110,00 │ 110,00 │ 0,00 │
│Высшие учебные заведения │053 │ 14 │ 06 │ 714│ 271│ 110,00 │ 110,00 │ 0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Управление автомобильной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│магистрали Москва - Волгоград │055 │ │ │ │ │ 500,00 │ 500,00 │ 0,00 │
│ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО │055 │ 26 │ │ │ │ 500,00 │ 500,00 │ 0,00 │
│Дорожное хозяйство │055 │ 26 │ 01 │ │ │ 500,00 │ 500,00 │ 0,00 │
│Государственная поддержка │ │ │ │ │ │ │ │ │
│дорожного хозяйства │055 │ 26 │ 01 │ 479│ │ 500,00 │ 500,00 │ 0,00 │
│Целевые субсидии и субвенции │055 │ 26 │ 01 │ 479│ 290│ 500,00 │ 500,00 │ 0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Государственное учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Профессиональный хоккейный │ │ │ │ │ │ │ │ │
│клуб "Тамбов" │056 │ │ │ │ │ 6000,00 │ 6000,00 │ 0,00 │
│ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│КУЛЬТУРА │056 │ 17 │ │ │ │ 6000,00 │ 6000,00 │ 0,00 │
│Физическая культура и спорт │056 │ 17 │ 03 │ │ │ 6000,00 │ 6000,00 │ 0,00 │
│Финансирование части расходов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│на содержание спортивных команд │056 │ 17 │ 03 │ 433│ │ 6000,00 │ 6000,00 │ 0,00 │
│Прочие мероприятия в области │ │ │ │ │ │ │ │ │
│физической культуры и спорта │056 │ 17 │ 03 │ 433│ 314│ 6000,00 │ 6000,00 │ 0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Комитет по инвестиционной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│деятельности и природным │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ресурсам Тамбовской области │057 │ │ │ │ │ 440867,00 │ 6158,50 │ 434708,50 │
│ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ │057 │ 01 │ │ │ │ 6168,50 │ 6158,50 │ 10,00 │
│Функционирование исполнительных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│органов государственной власти │057 │ 01 │ 03 │ │ │ 6168,50 │ 6158,50 │ 10,00 │
│Обеспечение деятельности органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│исполнительной власти субъектов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │057 │ 01 │ 03 │ 036│ │ 6168,50 │ 6158,50 │ 10,00 │
│Денежное содержание аппарата │057 │ 01 │ 03 │ 036│ 027│ 4993,50 │ 4993,50 │ 0,00 │
│Расходы на содержание аппарата │057 │ 01 │ 03 │ 036│ 029│ 1175,00 │ 1165,00 │ 10,00 │
│ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И │ │ │ │ │ │ │ │ │
│СТРОИТЕЛЬСТВО │057 │ 07 │ │ │ │ 432198,50 │ 0,00 │ 432198,50 │
│Строительство, архитектура │057 │ 07 │ 07 │ │ │ 432198,50 │ 0,00 │ 432198,50 │
│Государственные капитальные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│вложения │057 │ 07 │ 07 │ 313│ │ 380311,70 │ 0,00 │ 380311,70 │
│Государственные капитальные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│вложения на возвратной основе │057 │ 07 │ 07 │ 313│ 197│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│Государственные капитальные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе │057 │ 07 │ 07 │ 313│ 198│ 380311,70 │ 0,00 │ 380311,70 │
│Областная целевая программа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Старшее поколение на 2001-2005 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы" │057 │ 07 │ 07 │ 498│ │ 8000,00 │ 0,00 │ 8000,00 │
│Государственные капитальные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе │057 │ 07 │ 07 │ 498│ 198│ 8000,00 │ 0,00 │ 8000,00 │
│Программа ипотечного жилищного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кредитования Тамбовской области │057 │ 07 │ 07 │ 704│ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│Государственные капитальные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе │057 │ 07 │ 07 │ 704│ 198│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│Программа обновления подвижного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│состава для пассажирских авто- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│перевозок Тамбовской области │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Новый автобус" │057 │ 07 │ 07 │ 710│ │ 1846,00 │ 0,00 │ 1846,00 │
│Государственные капитальные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе │057 │ 07 │ 07 │ 710│ 198│ 1846,00 │ 0,00 │ 1846,00 │
│Программа развития образования │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Тамбовской области на 2001-2003 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы │057 │ 07 │ 07 │ 712│ │ 12290,00 │ 0,00 │ 12290,00 │
│Государственные капитальные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе │057 │ 07 │ 07 │ 712│ 198│ 12290,00 │ 0,00 │ 12290,00 │
│Областная программа "Культура │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Тамбовской области (2002-2005 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы)" │057 │ 07 │ 07 │ 716│ │ 14000,00 │ 0,00 │ 14000,00 │
│Подпрограмма "Развитие культуры │ │ │ │ │ │ │ │ │
│и сохранение культурного наследия│ │ │ │ │ │ │ │ │
│области" │057 │ 07 │ 07 │ 716│ 971│ 14000,00 │ 0,00 │ 14000,00 │
│Областная целевая программа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Предупреждение и борьба с │ │ │ │ │ │ │ │ │
│заболеваниями социального │ │ │ │ │ │ │ │ │
│характера (2002-2006 годы)" │057 │ 07 │ 07 │ 717│ │ 5100,00 │ 0,00 │ 5100,00 │
│Подпрограмма "О мерах по развитию│ │ │ │ │ │ │ │ │
│онкологической помощи населению │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Тамбовской области" │057 │ 07 │ 07 │ 717│ 976│ 5100,00 │ 0,00 │ 5100,00 │
│Областная целевая программа "Дети│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Тамбовщины на 2001-2003 годы" │057 │ 07 │ 07 │ 725│ │ 10650,80 │ 0,00 │ 10650,80 │
│Государственные капитальные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе │057 │ 07 │ 07 │ 725│ 198│ 3100,00 │ 0,00 │ 3100,00 │
│Подпрограмма "Дети - сироты" │057 │ 07 │ 07 │ 725│ 980│ 2850,80 │ 0,00 │ 2850,80 │
│Подпрограмма "Дети-инвалиды" │057 │ 07 │ 07 │ 725│ 981│ 1500,00 │ 0,00 │ 1500,00 │
│Подпрограмма "Одаренные дети" │057 │ 07 │ 07 │ 725│ 982│ 1200,00 │ 0,00 │ 1200,00 │
│Подпрограмма "Развитие социально-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│го обслуживания семьи и детей" │057 │ 07 │ 07 │ 725│ 985│ 2000,00 │ 0,00 │ 2000,00 │
│ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│КУЛЬТУРА │057 │ 17 │ │ │ │ 2500,00 │ 0,00 │ 2500,00 │
│Здравоохранение │057 │ 17 │ 01 │ │ │ 2500,00 │ 0,00 │ 2500,00 │
│Ведомственные расходы на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│здравоохранение │057 │ 17 │ 01 │ 430│ │ 2500,00 │ 0,00 │ 2500,00 │
│Больницы, родильные дома, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│клиники, госпитали │057 │ 17 │ 01 │ 430│ 300│ 2500,00 │ 0,00 │ 2500,00 │
│ПРОЧИЕ РАСХОДЫ │057 │ 30 │ │ │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│Прочие расходы, не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим подразделам │057 │ 30 │ 04 │ │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│Прочие расходы, не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим целевым статьям │057 │ 30 │ 04 │ 515│ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│Прочие расходы, не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим видам расходов │057 │ 30 │ 04 │ 515│ 397│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Управление транспорта и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│автомобильных дорог Тамбовской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│области │059 │ │ │ │ │ 998444,10 │ 1054870,70 │ -56426,60 │
│ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ │059 │ 01 │ │ │ │ 6468,80 │ 6468,80 │ 0,00 │
│Функционирование исполнительных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│органов государственной власти │059 │ 01 │ 03 │ │ │ 6468,80 │ 6468,80 │ 0,00 │
│Обеспечение деятельности органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│исполнительной власти субъектов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │059 │ 01 │ 03 │ 036│ │ 6468,80 │ 6468,80 │ 0,00 │
│Денежное содержание аппарата │059 │ 01 │ 03 │ 036│ 027│ 6468,80 │ 6468,80 │ 0,00 │
│ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА │ │ │ │ │ │ │ │ │
│И СТРОИТЕЛЬСТВО │059 │ 07 │ │ │ │ 3573,40 │ 0,00 │ 3573,40 │
│Строительство, архитектура │059 │ 07 │ 07 │ │ │ 3573,40 │ 0,00 │ 3573,40 │
│Государственные капитальные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│вложения │059 │ 07 │ 07 │ 313│ │ 3573,40 │ 0,00 │ 3573,40 │
│Государственные капитальные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе │059 │ 07 │ 07 │ 313│ 198│ 3573,40 │ 0,00 │ 3573,40 │
│Программа обновления подвижного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│состава для пассажирских │ │ │ │ │ │ │ │ │
│автоперевозок Тамбовской области │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Новый автобус" │059 │ 07 │ 07 │ 710│ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│Государственные капитальные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе │059 │ 07 │ 07 │ 710│ 198│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА │059 │ 10 │ │ │ │ 13500,00 │ 13500,00 │ 0,00 │
│Автомобильный транспорт │059 │ 10 │ 01 │ │ │ 13500,00 │ 13500,00 │ 0,00 │
│Государственная поддержка │ │ │ │ │ │ │ │ │
│автомобильного транспорта │059 │ 10 │ 01 │ 372│ │ 13500,00 │ 13500,00 │ 0,00 │
│Целевые субсидии и субвенции │059 │ 10 │ 01 │ 372│ 290│ 13500,00 │ 13500,00 │ 0,00 │
│ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО │059 │ 26 │ │ │ │ 638822,60 │ 638822,60 │ 0,00 │
│Дорожное хозяйство │059 │ 26 │ 01 │ │ │ 638822,60 │ 638822,60 │ 0,00 │
│Государственная поддержка │ │ │ │ │ │ │ │ │
│дорожного хозяйства │059 │ 26 │ 01 │ 479│ │ 638822,60 │ 638822,60 │ 0,00 │
│Целевые субсидии и субвенции │059 │ 26 │ 01 │ 479│ 290│ 638822,60 │ 638822,60 │ 0,00 │
│ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ │059 │ 31 │ │ │ │ 336079,30 │ 396079,30 │ -60000,00 │
│Территориальные дорожные фонды │059 │ 31 │ 11 │ │ │ 336079,30 │ 396079,30 │ -60000,00 │
│Расходы за счет целевого фонда, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│консолидируемого в бюджете │059 │ 31 │ 11 │ 520│ │ 336079,30 │ 396079,30 │ -60000,00 │
│Целевые субсидии и субвенции │059 │ 31 │ 11 │ 520│ 290│ 22675,0│ 22675,00 │ 0,00 │
│Прочие расходы, не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим видам расходов │059 │ 31 │ 11 │ 520│ 397│ 313404,30 │ 373404,30 │ -60000,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Ликвидационная комиссия │ │ │ │ │ │ │ │ │
│государственного учреждения │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Управление автомобильными │ │ │ │ │ │ │ │ │
│дорогами Тамбовской области" │060 │ │ │ │ │ 21455,70 │ 21455,70 │ 0,00 │
│ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ │060 │ 31 │ │ │ │ 21455,70 │ 21455,70 │ 0,00 │
│Территориальные дорожные фонды │060 │ 31 │ 11 │ │ │ 21455,70 │ 21455,70 │ 0,00 │
│Расходы за счет целевого фонда, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│консолидируемого в бюджете │060 │ 31 │ 11 │ 520│ │ 21455,70 │ 21455,70 │ 0,00 │
│Прочие расходы, не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим видам расходов │060 │ 31 │ 11 │ 520│ 397│ 21455,70 │ 21455,70 │ 0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Государственное учреждение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Дирекция строящихся │ │ │ │ │ │ │ │ │
│автомобильных дорог" │061 │ │ │ │ │ 7000,00 │ 7000,00 │ 0,00 │
│ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ │061 │ 31 │ │ │ │ 7000,00 │ 7000,00 │ 0,00 │
│Территориальные дорожные фонды │061 │ 31 │ 11 │ │ │ 7000,00 │ 7000,00 │ 0,00 │
│Расходы за счет целевого фонда, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│консолидируемого в бюджете │061 │ 31 │ 11 │ 520│ │ 7000,00 │ 7000,00 │ 0,00 │
│Прочие расходы, не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим видам расходов │061 │ 31 │ 11 │ 520│ 397│ 7000,00 │ 7000,00 │ 0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Областное государственное │ │ │ │ │ │ │ │ │
│унитарное предприятие "Тамбовское│ │ │ │ │ │ │ │ │
│водное и газовое хозяйство" │062 │ │ │ │ │ 6500,00 │ 6500,00 │ 0,00 │
│ПРОЧИЕ РАСХОДЫ │062 │ 30 │ │ │ │ 6500,00 │ 6500,00 │ 0,00 │
│Прочие расходы,не отнесенные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к другим подразделам │062 │ 30 │ 04 │ │ │ 6500,00 │ 6500,00 │ 0,00 │
│Федеральная целевая программа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Сокращение различий в социально-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│экономическом развитии регионов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│РФ (2002-2010 годы и до 2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│года)" │062 │ 30 │ 04 │ 677│ │ 6500,00 │ 6500,00 │ 0,00 │
│Субсидии на реализацию федераль- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ных программ развития регионов │062 │ 30 │ 04 │ 677│ 457│ 6500,00 │ 6500,00 │ 0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Управление по развитию │ │ │ │ │ │ │ │ │
│предпринимательства и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│потребительского рынка │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Тамбовской области │063 │ │ │ │ │ 5679,10 │ 5609,10 │ 70,00 │
│ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ │063 │ 01 │ │ │ │ 4806,80 │ 4736,80 │ 70,00 │
│Функционирование исполнительных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│органов государственной власти │063 │ 01 │ 03 │ │ │ 4806,80 │ 4736,80 │ 70,00 │
│Обеспечение деятельности органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│исполнительной власти субъектов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │063 │ 01 │ 03 │ 036│ │ 4806,80 │ 4736,80 │ 70,00 │
│Денежное содержание аппарата │063 │ 01 │ 03 │ 036│ 027│ 4258,40 │ 4258,40 │ 0,00 │
│Расходы на содержание аппарата │063 │ 01 │ 03 │ 036│ 029│ 548,40 │ 478,40 │ 70,00 │
│РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ │063 │ 11 │ │ │ │ 872,30 │ 872,30 │ 0,00 │
│Малый бизнес и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│предпринимательство │063 │ 11 │ 01 │ │ │ 872,30 │ 872,30 │ 0,00 │
│Программа развития и поддержки │ │ │ │ │ │ │ │ │
│малого предпринимательства в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Тамбовской области на 2002-2004 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы │063 │ 11 │ 01 │ 711│ │ 872,30 │ 872,30 │ 0,00 │
│Целевые субсидии и субвенции │063 │ 11 │ 01 │ 711│ 290│ 872,30 │ 872,30 │ 0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5-я пожарная часть УГПС МЧС │ │ │ │ │ │ │ │ │
│России │064 │ │ │ │ │ 5056,60 │ 5056,60 │ 0,00 │
│ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ│ │ │ │ │ │ │ │ │
│И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ │064 │ 13 │ │ │ │ 5056,60 │ 5056,60 │ 0,00 │
│Государственная противопожарная │ │ │ │ │ │ │ │ │
│служба │064 │ 13 │ 04 │ │ │ 5056,60 │ 5056,60 │ 0,00 │
│Обеспечение личного состава │ │ │ │ │ │ │ │ │
│войск (сил) │064 │ 13 │ 04 │ 601│ │ 5056,60 │ 5056,60 │ 0,00 │
│Целевые субсидии и субвенции │064 │ 13 │ 04 │ 601│ 290│ 5056,60 │ 5056,60 │ 0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Отдел ЗАГСа Тамбовской области │065 │ │ │ │ │ 0,20 │ 0,20 │ 0,00 │
│ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ │065 │ 01 │ │ │ │ 0,20 │ 0,20 │ 0,00 │
│Функционирование исполнительных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│органов государственной власти │065 │ 01 │ 03 │ │ │ 0,20 │ 0,20 │ 0,00 │
│Обеспечение деятельности органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│исполнительной власти субъектов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │065 │ 01 │ 03 │ 036│ │ 0,20 │ 0,20 │ 0,00 │
│Денежное содержание аппарата │065 │ 01 │ 03 │ 036│ 027│ 0,20 │ 0,20 │ 0,00 │
│Расходы на содержание аппарата │065 │ 01 │ 03 │ 036│ 029│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │
└═════════════════════════════════┴════┴════┴════┴════┴════┴═════════════┴═════════════┴═════════════…