ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2008 года № 5686
О внесении изменений в постановление исполняющего обязанности
главы администрации города Нижнего Новгорода от 17.09.2008 № 4331
В целях приведения среднесрочного финансового плана города Нижнего Новгорода на 2009 - 2011 годы, утвержденного постановлением исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 17.09.2008 № 4331, в соответствие с постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.10.2008 № 160 "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2009 год":
1. Внести в постановление исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 17.09.2008 № 4331 "Об утверждении среднесрочного финансового плана города Нижнего Новгорода на 2009-2011 годы" (с изменениями от 29.09.2008 № 4508) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту организационно-кадровой работы администрации города Нижнего Новгорода (Степанов Н.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода.
3. Управлению по обеспечению деятельности главы города (Павлова В.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, вице-мэра Гладышева С.В.
Глава администрации города В.Е. Булавинов
С.И. Утросина
439 18 98
Приложение № 1
к постановлению главы администрации
города
от 04.12.2008 № 5686
Среднесрочный финансовый план города Нижнего Новгорода на 2009 - 2011 годы
Основные параметры бюджета города Нижнего Новгорода на 2009 - 2011 годы
(тыс. руб.)
Показатели | Строки | Год, предшествующий отчетному (2006) | Отчетный год | Текущий год (уточненный план на 01.07.2008) (2008) | Плановый период | |||
1-й год (2009) | 2-й год (2010) | 3-й год (2011) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Доходы, всего | 1 | 11 121 234,4 | 14 417 600,2 | 15 856 221,6 | 20 170 038,0 | 20 810 802,0 | 24 228 861,0 |
2 | Расходы, всего | 2=3+4 | 10 193 193,9 | 13 819 869,7 | 18 983 136,9 | 22 803 684,3 | 22 955 372,2 | 24 820 273,3 |
в том числе: | ||||||||
3 | процентные | 3 | 19 822,0 | 83 350,4 | 39 045,9 | 52 544,4 | 37 662,0 | 3 156,9 |
4 | непроцентные, из них: | 4=5+6 | 10 173 371,9 | 13 736 519,3 | 18 944 091,0 | 22 751 139,9 | 22 917 710,2 | 24 817 116,4 |
5 | Расходы инвестиционного характера | 5 | 949 487,9 | 2 027 242,5 | 2 760 848,8 | 5 270 582,0 | 3 365 399,2 | 3 727 569,5 |
6 | Расходы текущего характера | 6 | 9 223 884,0 | 11 709 276,8 | 16 183 242,2 | 17 480 557,9 | 19 552 311,0 | 21 089 546,9 |
7 | в том числе межбюджетные трансферты | 7 | 148,4 | 14 055,2 | ||||
8 | Профицит (+), дефицит (-) | 8=1-2 | 928 040,5 | 597 730,5 | -3 126 915,3 | -2 633 646,3 | -2 144 570,2 | -591 412,3 |
9 | Источники финансирования дефицита | 9=10+12 +13-11 | -928 040,5 | -597 730,5 | 3 126 915,3 | 2 633 646,3 | 2 144 570,2 | 591 412,3 |
10 | - получение кредитов от кредитных организаций | 10 | 932 486,3 | 1 409 466,6 | 1 595 665,3 | 696 932,5 | ||
11 | - погашение (возврат) бюджетных кредитов | 11 | 166 366,3 | 51 591,6 | 63 284,9 | 72 108,5 | 88 202,5 | 105 520,2 |
12 | - изменение остатков средств бюджета | 12 | -940 056,2 | -766 092,9 | 2 180 215,9 | 1 296 288,2 | 637 107,4 | |
13 | - иные источники | 13 | 178 382,0 | 219 954,0 | 77 498,0 | |||
14 | Муниципальный долг города Нижнего Новгорода на начало года | 14 | 599 167,7 | 386 493,5 | 309 872,6 | 252 755,1 | 189 404,0 | 105 731,0 |
в т. ч. | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч. | |||||
Бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета | 307 882,0 | 251 478,2 | 188 734,5 | 105 520,2 | ||||
Муниципальные гарантии (льготные жилищные кредиты) | 1 990,6 | 1 276,9 | 669,5 | 210,8 | ||||
Кроме всего: курсовая разница | 6 881,1 | 9 364,8 | 4 988,2 | |||||
15 | Муниципальный долг города Нижнего Новгорода на конец года | 15 | 386 493,5 | 309 872,6 | 252 755,1 | 189 404,0 | 105 731,0 | |
в т. ч. | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч. | |||||
Бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета | 251 478,2 | 188 734,5 | 105 520,2 | |||||
Муниципальные гарантии (льготные жилищные кредиты) | 1 276,9 | 669,5 | 210,8 |
Приложение № 2
к постановлению главы администрации
города
от 04.12.2008 № 5686
Среднесрочный финансовый план города Нижнего Новгорода на 2009-2011 годы
Предельные объемы смет субъектов бюджетного планирования на 2009-2011 годы
тыс. рублей
| Субъект бюджетного планирования | Коды бюджетной | Год, | Отчетный | Текущий | Плановый период | |||||||||||
Код | Наименование расходов | Раздел, | Целевая | Вид | 1-й год (2009) | 2-й год (2010) | 3-й год (2011) | ||||||||||
Всего | БДО | БПО | Всего | БДО | БПО | Всего | БДО | БПО | |||||||||
1 | 001 | Департамент финансов и налоговой политики администрации города Нижнего Новгорода |
|
|
| -127 626,4 | 147 689,4 | 222 810,5 | 286 365,4 | 218 598,3 | 67 767,1 | 285 269,0 | 240 804,0 | 44 465,0 | 261 924,4 | 252 105,4 | 9 819,0 |
| Общегосударственные вопросы | 0100 |
|
| -127 626,4 | 147 541,0 | 208 755,3 | 286 365,4 | 218 598,3 | 67 767,1 | 285 269,0 | 240 804,0 | 44 465,0 | 261 924,4 | 252 105,4 | 9 819,0 | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 |
|
| 64 051,6 | 84 100,6 | 109 559,7 | 133 821,0 | 111 053,9 | 22 767,1 | 147 607,0 | 135 142,0 | 12 465,0 | 158 767,5 | 148 948,5 | 9 819,0 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0106 | 0020000 |
|
|
| 109 559,7 | 133 821,0 | 111 053,9 | 22 767,1 | 147 607,0 | 135 142,0 | 12 465,0 | 158 767,5 | 148 948,5 | 9 819,0 | |
| Центральный аппарат | 0106 | 0020400 |
|
|
| 109 559,7 | 133 821,0 | 111 053,9 | 22 767,1 | 147 607,0 | 135 142,0 | 12 465,0 | 158 767,5 | 148 948,5 | 9 819,0 | |
| Выполнение функций органами муниципального образования | 0106 | 0020400 | 500 |
|
| 109 559,7 | 133 821,0 | 111 053,9 | 22 767,1 | 147 607,0 | 135 142,0 | 12 465,0 | 158 767,5 | 148 948,5 | 9 819,0 | |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 0111 |
|
| 19 822,0 | 83 350,4 | 39 045,9 | 52 544,4 | 7 544,4 | 45 000,0 | 37 662,0 | 5 662,0 | 32 000,0 | 3 156,9 | 3 156,9 |
| |
| Процентные платежи по долговым обязательствам | 0111 | 0650000 |
|
|
| 39 045,9 | 52 544,4 | 7 544,4 | 45 000,0 | 37 662,0 | 5 662,0 | 32 000,0 | 3 156,9 | 3 156,9 |
| |
| Процентные платежи по муниципальному долгу | 0111 | 0650300 |
|
|
| 39 045,9 | 52 544,4 | 7 544,4 | 45 000,0 | 37 662,0 | 5 662,0 | 32 000,0 | 3 156,9 | 3 156,9 |
| |
| Прочие расходы | 0111 | 0650300 | 013 |
|
| 39 045,9 | 52 544,4 | 7 544,4 | 45 000,0 | 37 662,0 | 5 662,0 | 32 000,0 | 3 156,9 | 3 156,9 |
| |
| Резервные фонды | 0112 |
|
|
|
| 60 149,7 | 100 000,0 | 100 000,0 |
| 100 000,0 | 100 000,0 |
| 100 000,0 | 100 000,0 |
| |
| Резервные фонды | 0112 | 0700000 |
|
|
| 60 149,7 | 100 000,0 | 100 000,0 |
| 100 000,0 | 100 000,0 |
| 100 000,0 | 100 000,0 |
| |
| Резервные фонды местных администраций | 0112 | 0700500 |
|
|
| 60 149,7 | 100 000,0 | 100 000,0 |
| 100 000,0 | 100 000,0 |
| 100 000,0 | 100 000,0 |
| |
| Прочие расходы | 0112 | 0700500 | 013 |
|
| 60 149,7 | 100 000,0 | 100 000,0 |
| 100 000,0 | 100 000,0 |
| 100 000,0 | 100 000,0 |
| |
| Другие общегосударственные вопросы | 0114 |
|
| -211 500,0 | -19 910,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Межбюджетные трансферты | 1100 |
|
|
| 148,4 | 14 055,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Иные межбюджетные трансферты | 1104 |
|
|
| 148,4 | 14 055,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 1104 | 5200000 |
|
|
| 14 055,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 1104 | 5201500 |
|
|
| 14 055,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Иные межбюджетные трансферты | 1104 | 5201500 | 017 |
|
| 14 055,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2 | 054 | Департамент здравоохранения администрации города Нижнего Новгорода |
|
|
| 1 217 960,8 | 1 229 047,6 | 1 655 883,1 | 1 936 000,7 | 1 535 345,3 | 400 655,4 | 2 210 929,5 | 2 112 309,7 | 98 619,8 | 2 374 104,1 | 2 318 903,1 | 55 201,0 |
| Общегосударственные вопросы | 0100 |
|
| 123,0 | 265,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Другие общегосударственные вопросы | 0114 |
|
| 123,0 | 265,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Национальная экономика | 0400 |
|
| 59,7 | 9,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Связь и информатика | 0410 |
|
| 59,7 | 9,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | 0900 |
|
| 1 217 778,1 | 1 228 773,5 | 1 655 883,1 | 1 936 000,7 | 1 535 345,3 | 400 655,4 | 2 210 929,5 | 2 112 309,7 | 98 619,8 | 2 374 104,1 | 2 318 903,1 | 55 201,0 | |
| Стационарная медицинская помощь | 0901 |
|
| 1 200 886,7 | 1 209 673,3 | 648 862,4 | 741 199,3 | 711 916,2 | 29 283,1 | 811 527,0 | 790 685,6 | 20 841,4 | 873 202,8 | 861 719,1 | 11 483,7 | |
| Резервные фонды | 0901 | 0700000 |
|
|
| 1 579,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Резервные фонды местных администраций | 0901 | 0700500 |
|
|
| 1 579,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0901 | 0700500 | 001 |
|
| 1 579,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 0901 | 4700000 |
|
|
| 593 605,6 | 669 738,2 | 641 453,5 | 28 284,7 | 733 926,7 | 713 795,9 | 20 130,8 | 789 705,0 | 778 612,8 | 11 092,2 | |
| Высокотехнологичные виды медицинской помощи | 0901 | 4700200 |
|
|
| 9 900,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0901 | 4700200 | 001 |
|
| 9 900,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4709900 |
|
|
| 583 705,6 | 669 738,2 | 641 453,5 | 28 284,7 | 733 926,7 | 713 795,9 | 20 130,8 | 789 705,0 | 778 612,8 | 11 092,2 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0901 | 4709900 | 001 |
|
| 523 320,3 | 633 620,8 | 605 336,1 | 28 284,7 | 694 883,7 | 674 752,9 | 20 130,8 | 747 694,9 | 736 602,7 | 11 092,2 | |
| Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 0901 | 4709900 | 900 |
|
| 10 918,6 | 11 495,3 | 11 495,3 |
| 12 426,5 | 12 426,5 |
| 13 370,8 | 13 370,8 |
| |
| Расходы за счет субвенций на выполнение передаваемых полномочий | 0901 | 4709900 | 923 |
|
| 49 466,7 | 24 622,1 | 24 622,1 |
| 26 616,5 | 26 616,5 |
| 28 639,3 | 28 639,3 |
| |
| Родильные дома | 0901 | 4760000 |
|
|
| 35 416,7 | 44 303,2 | 43 304,8 | 998,4 | 48 242,6 | 47 532,0 | 710,6 | 51 909,0 | 51 517,5 | 391,5 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4769900 |
|
|
| 35 416,7 | 44 303,2 | 43 304,8 | 998,4 | 48 242,6 | 47 532,0 | 710,6 | 51 909,0 | 51 517,5 | 391,5 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0901 | 4769900 | 001 |
|
| 34 208,0 | 43 367,5 | 42 369,1 | 998,4 | 47 231,1 | 46 520,5 | 710,6 | 50 820,7 | 50 429,2 | 391,5 | |
| Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 0901 | 4769900 | 900 |
|
| 1 208,7 | 935,7 | 935,7 |
| 1 011,5 | 1 011,5 |
| 1 088,3 | 1 088,3 |
| |
| Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 0901 | 5270000 |
|
|
| 18 260,6 | 27 157,9 | 27 157,9 |
| 29 357,7 | 29 357,7 |
| 31 588,8 | 31 588,8 |
| |
| Субсидии на выплату надбавки к тарифным ставкам (окладам) Единой тарифной сетки работникам муниципальных учреждений (с учетом начислений на нее) | 0901 | 5270100 |
|
|
| 9 773,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0901 | 5270100 | 001 |
|
| 9 773,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Субсидии на возмещение расходов по уплате налога на имущество организаций бюджетными учреждениями, финансируемыми за счет средств местных бюджетов Нижегородской области | 0901 | 5270200 |
|
|
| 8 486,9 | 27 157,9 | 27 157,9 |
| 29 357,7 | 29 357,7 |
| 31 588,8 | 31 588,8 |
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0901 | 5270200 | 001 |
|
| 8 486,9 | 27 157,9 | 27 157,9 |
| 29 357,7 | 29 357,7 |
| 31 588,8 | 31 588,8 |
| |
| Амбулаторная помощь | 0902 |
|
|
|
| 188 892,3 | 234 757,7 | 215 920,4 | 18 837,3 | 260 392,8 | 246 985,8 | 13 407,0 | 280 182,7 | 272 795,5 | 7 387,2 | |
| Резервные фонды | 0902 | 0700000 |
|
|
| 252,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Резервные фонды местных администраций | 0902 | 0700500 |
|
|
| 252,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0902 | 0700500 | 001 |
|
| 252,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 0902 | 4700000 |
|
|
| 57 457,3 | 70 757,9 | 62 323,6 | 8 434,3 | 79 453,2 | 73 450,3 | 6 002,9 | 85 491,7 | 82 184,1 | 3 307,6 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0902 | 4709900 |
|
|
| 57 457,3 | 70 757,9 | 62 323,6 | 8 434,3 | 79 453,2 | 73 450,3 | 6 002,9 | 85 491,7 | 82 184,1 | 3 307,6 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0902 | 4709900 | 001 |
|
|
| 37 518,0 | 29 083,7 | 8 434,3 | 43 520,9 | 37 518,0 | 6 002,9 | 46 828,5 | 43 520,9 | 3 307,6 | |
| Расходы за счет субвенций на выполнение передаваемых полномочий | 0902 | 4709900 | 923 |
|
| 57 457,3 | 33 239,9 | 33 239,9 |
| 35 932,3 | 35 932,3 |
| 38 663,2 | 38 663,2 |
| |
| Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 0902 | 4710000 |
|
|
| 125 773,1 | 157 114,3 | 146 711,3 | 10 403,0 | 173 496,4 | 166 092,3 | 7 404,1 | 186 682,1 | 182 602,5 | 4 079,6 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0902 | 4719900 |
|
|
| 125 773,1 | 157 114,3 | 146 711,3 | 10 403,0 | 173 496,4 | 166 092,3 | 7 404,1 | 186 682,1 | 182 602,5 | 4 079,6 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0902 | 4719900 | 001 |
|
| 121 009,9 | 152 576,7 | 142 173,7 | 10 403,0 | 168 591,3 | 161 187,2 | 7 404,1 | 181 404,2 | 177 324,6 | 4 079,6 | |
| Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 0902 | 4719900 | 900 |
|
| 4 763,2 | 4 537,6 | 4 537,6 |
| 4 905,1 | 4 905,1 |
| 5 277,9 | 5 277,9 |
| |
| Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 0902 | 5270000 |
|
|
| 5 409,8 | 6 885,5 | 6 885,5 |
| 7 443,2 | 7 443,2 |
| 8 008,9 | 8 008,9 |
| |
| Субсидии на выплату надбавки к тарифным ставкам (окладам) Единой тарифной сетки работникам муниципальных учреждений (с учетом начислений на нее) | 0902 | 5270100 |
|
|
| 3 258,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0902 | 5270100 | 001 |
|
| 3 258,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Субсидии на возмещение расходов по уплате налога на имущество организаций бюджетными учреждениями, финансируемыми за счет средств местных бюджетов Нижегородской области | 0902 | 5270200 |
|
|
| 2 151,7 | 6 885,5 | 6 885,5 |
| 7 443,2 | 7 443,2 |
| 8 008,9 | 8 008,9 |
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0902 | 5270200 | 001 |
|
| 2 151,7 | 6 885,5 | 6 885,5 |
| 7 443,2 | 7 443,2 |
| 8 008,9 | 8 008,9 |
| |
| Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 0903 |
|
|
|
|
| 1 558,7 | 1 208,3 | 350,4 | 1 808,1 | 1 558,7 | 249,4 | 1 945,5 | 1 808,1 | 137,4 | |
| Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 0903 | 4700000 |
|
|
|
| 1 558,7 | 1 208,3 | 350,4 | 1 808,1 | 1 558,7 | 249,4 | 1 945,5 | 1 808,1 | 137,4 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0903 | 4709900 |
|
|
|
| 1 558,7 | 1 208,3 | 350,4 | 1 808,1 | 1 558,7 | 249,4 | 1 945,5 | 1 808,1 | 137,4 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0903 | 4709900 | 001 |
|
|
| 1 558,7 | 1 208,3 | 350,4 | 1 808,1 | 1 558,7 | 249,4 | 1 945,5 | 1 808,1 | 137,4 | |
| Скорая медицинская помощь | 0904 |
|
|
|
| 427 232,2 | 524 538,1 | 439 461,6 | 85 076,5 | 667 271,6 | 606 720,6 | 60 551,0 | 713 133,4 | 679 769,8 | 33 363,6 | |
| Станции скорой и неотложной помощи | 0904 | 4770000 |
|
|
| 331 730,8 | 461 447,1 | 376 370,6 | 85 076,5 | 602 321,3 | 541 770,3 | 60 551,0 | 648 097,6 | 614 734,0 | 33 363,6 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0904 | 4779900 |
|
|
| 331 730,8 | 461 447,1 | 376 370,6 | 85 076,5 | 602 321,3 | 541 770,3 | 60 551,0 | 648 097,6 | 614 734,0 | 33 363,6 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0904 | 4779900 | 001 |
|
| 331 730,8 | 461 447,1 | 376 370,6 | 85 076,5 | 602 321,3 | 541 770,3 | 60 551,0 | 648 097,6 | 614 734,0 | 33 363,6 | |
| Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0904 | 5200000 |
|
|
| 71 732,3 | 62 050,0 | 62 050,0 |
| 63 825,0 | 63 825,0 |
| 63 825,0 | 63 825,0 |
| |
| Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 0904 | 5201800 |
|
|
| 71 732,3 | 62 050,0 | 62 050,0 |
| 63 825,0 | 63 825,0 |
| 63 825,0 | 63 825,0 |
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0904 | 5201800 | 001 |
|
| 71 732,3 | 62 050,0 | 62 050,0 |
| 63 825,0 | 63 825,0 |
| 63 825,0 | 63 825,0 |
| |
| Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 0904 | 5270000 |
|
|
| 23 769,1 | 1 041,0 | 1 041,0 |
| 1 125,3 | 1 125,3 |
| 1 210,8 | 1 210,8 |
| |
| Субсидии на выплату надбавки к тарифным ставкам (окладам) Единой тарифной сетки работникам муниципальных учреждений (с учетом начислений на нее) | 0904 | 5270100 |
|
|
| 23 443,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0904 | 5270100 | 001 |
|
| 23 443,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Субсидии на возмещение расходов по уплате налога на имущество организаций бюджетными учреждениями, финансируемыми за счет средств местных бюджетов Нижегородской области | 0904 | 5270200 |
|
|
| 325,4 | 1 041,0 | 1 041,0 |
| 1 125,3 | 1 125,3 |
| 1 210,8 | 1 210,8 |
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0904 | 5270200 | 001 |
|
| 325,4 | 1 041,0 | 1 041,0 |
| 1 125,3 | 1 125,3 |
| 1 210,8 | 1 210,8 |
| |
| Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 0910 |
|
| 16 891,4 | 19 100,2 | 390 896,2 | 433 946,9 | 166 838,8 | 267 108,1 | 469 930,0 | 466 359,0 | 3 571,0 | 505 639,7 | 502 810,6 | 2 829,1 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек | 0910 | 0020000 |
|
|
| 30 360,2 | 35 760,1 | 30 889,0 | 4 871,1 | 39 490,0 | 35 919,0 | 3 571,0 | 42 486,2 | 39 657,1 | 2 829,1 | |
| Центральный аппарат | 0910 | 0020400 |
|
|
| 30 360,2 | 35 760,1 | 30 889,0 | 4 871,1 | 39 490,0 | 35 919,0 | 3 571,0 | 42 486,2 | 39 657,1 | 2 829,1 | |
| Выполнение функций органами муниципального образования | 0910 | 0020400 | 500 |
|
| 30 360,2 | 35 760,1 | 30 889,0 | 4 871,1 | 39 490,0 | 35 919,0 | 3 571,0 | 42 486,2 | 39 657,1 | 2 829,1 | |
| Реализация государственных функций в области здравоохр- | 0910 | 4850000 |
|
|
| 308 587,9 | 135 899,8 | 135 899,8 |
| 230 458,0 | 230 458,0 |
| 263 171,5 | 263 171,5 |
| |
| Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования | 0910 | 4857700 |
|
|
| 154 073,9 | 8 954,2 | 8 954,2 |
| 9 679,5 | 9 679,5 |
| 10 415,1 | 10 415,1 |
| |
| Выполнение функций органами муниципального образования | 0910 | 4857700 | 500 |
|
| 154 073,9 | 8 954,2 | 8 954,2 |
| 9 679,5 | 9 679,5 |
| 10 415,1 | 10 415,1 |
| |
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 0910 | 4859700 |
|
|
| 154 514,0 | 126 945,6 | 126 945,6 |
| 220 778,5 | 220 778,5 |
| 252 756,4 | 252 756,4 |
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0910 | 4859700 | 001 |
|
| 151 154,1 | 123 297,7 | 123 297,7 |
| 216 835,1 | 216 835,1 |
| 248 513,2 | 248 513,2 |
| |
| Прочие расходы | 0910 | 4859700 | 013 |
|
| 3 359,9 | 3 647,9 | 3 647,9 |
| 3 943,4 | 3 943,4 |
| 4 243,2 | 4 243,2 |
| |
| Региональные целевые программы | 0910 | 5220000 |
|
|
| 51 898,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Областная целевая программа "Совершенствование кардиохирургической помощи населению Нижегородской области" на 2008 год | 0910 | 5222305 |
|
|
| 50 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 0910 | 5222305 | 079 |
|
| 50 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Программа "Пожарная безопас-ность учреждений здравоохранения с круглосуточным пребыванием лю-дей, детских лечебных учреждений и медицинских училищ Нижегородс-кой области" на 2006-2007 годы | 0910 | 5223005 |
|
|
| 1 898,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 0910 | 5223005 | 079 |
|
| 1 898,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Целевые программы муниципальных образований | 0910 | 7950000 |
|
|
| 50,0 | 262 287,0 | 50,0 | 262 237,0 | 199 982,0 | 199 982,0 |
| 199 982,0 | 199 982,0 |
| |
| Городская программа "Молодежь Нижнего Новгорода" на 2007-2011 годы | 0910 | 7951600 |
|
|
| 50,0 | 50.0 | 50.0 |
| 50.0 | 50.0 |
| 50.0 | 50.0 |
| |
| Выполнение функций органами муниципального образования | 0910 | 7951600 | 500 |
|
| 50,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Расходы на реализацию программы | 0910 | 7951601 |
|
|
|
| 50,0 | 50,0 |
| 50.0 | 50.0 |
| 50.0 | 50.0 |
| |
| Выполнение функций органами муниципального образования | 0910 | 7951601 | 500 |
|
|
| 50,0 | 50,0 |
| 50.0 | 50.0 |
| 50.0 | 50.0 |
| |
| Муниципальная целевая программа "Комплексное переоснащение муниципальных лечебно-профилактических учреждений города Нижнего Новгорода" на 2009-2013 годы | 0910 | 7951900 |
|
|
|
| 262 237,0 |
| 262 237,0 | 199 932,0 | 199 932,0 |
| 199 932,0 | 199 932,0 |
| |
| Выполнение функций органами муниципального образования | 0910 | 7951900 | 500 |
|
|
| 262 237,0 |
| 262 237,0 | 199 932,0 | 199 932,0 |
| 199 932,0 | 199 932,0 |
| |
3 | 056 | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода |
|
|
| 421 643,2 | 479 260,1 | 634 031,3 | 747 409,7 | 631 978,7 | 115 431,0 | 851 389,7 | 769 019,8 | 82 369,9 | 909 098,2 | 863 403,3 | 45 694,9 |
| Общегосударственные вопросы | 0100 |
|
|
| 280,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Другие общегосударственные вопросы | 0114 |
|
|
| 280,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Образование | 0700 |
|
| 193 993,0 | 224 182,6 | 275 942,5 | 342 215,8 | 279 248,1 | 62 967,7 | 392 063,1 | 347 247,4 | 44 815,7 | 421 859,8 | 397 166,4 | 24 693,4 | |
| Общее образование | 0702 |
|
| 193 993,0 | 166 385,5 | 249 915,3 | 318 325,1 | 255 357,4 | 62 967,7 | 366 237,3 | 321 421,6 | 44 815,7 | 394 071,2 | 369 377,8 | 24 693,4 | |
| Резервные фонды | 0702 | 0700000 |
|
|
| 122,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Резервные фонды местных администраций | 0702 | 0700500 |
|
|
| 122,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 0700500 | 001 |
|
| 122,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 0702 | 4230000 |
|
|
| 239 768,2 | 317 623,1 | 254 655,4 | 62 967,7 | 365 478,4 | 320 662,7 | 44 815,7 | 393 254,7 | 368 561,3 | 24 693,4 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4239900 |
|
|
| 239 768,2 | 317 623,1 | 254 655,4 | 62 967,7 | 365 478,4 | 320 662,7 | 44 815,7 | 393 254,7 | 368 561,3 | 24 693,4 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4239900 | 001 |
|
| 239 503,4 | 317 200,7 | 254 233,0 | 62 967,7 | 365 021,8 | 320 206,1 | 44 815,7 | 392 763,4 | 368 070,0 | 24 693,4 | |
| Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 0702 | 4239900 | 900 |
|
| 264,8 | 422,4 | 422,4 |
| 456,6 | 456,6 |
| 491,3 | 491,3 |
| |
| Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 0702 | 5270000 |
|
|
| 10 024,4 | 702,0 | 702,0 |
| 758,9 | 758,9 |
| 816,5 | 816,5 |
| |
| Субсидии на выплату надбавки к тарифным ставкам (окладам) Единой тарифной сетки работникам муниципальных учреждений (с учетом начислений на нее) | 0702 | 5270100 |
|
|
| 9 805,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 5270100 | 001 |
|
| 9 805,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Субсидии на возмещение расходов по уплате налога на имущество организаций бюджетными учреждениями, финансируемыми за счет средств местных бюджетов Нижегородской области | 0702 | 5270200 |
|
|
| 219,4 | 702,0 | 702,0 |
| 758,9 | 758,9 |
| 816,5 | 816,5 |
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 5270200 | 001 |
|
| 219,4 | 702,0 | 702,0 |
| 758,9 | 758,9 |
| 816,5 | 816,5 |
| |
| Другие вопросы в области образования | 0709 |
|
|
| 57 797,1 | 26 027,2 | 23 890,7 | 23 890,7 |
| 25 825,8 | 25 825,8 |
| 27 788,6 | 27 788,6 |
| |
| Мероприятия в области образования | 0709 | 4360000 |
|
|
| 26 027,2 | 23 890,7 | 23 890,7 |
| 25 825,8 | 25 825,8 |
| 27 788,6 | 27 788,6 |
| |
| Государственная поддержка в сфере образования | 0709 | 4360100 |
|
|
| 26 027,2 | 23 890,7 | 23 890,7 |
| 25 825,8 | 25 825,8 |
| 27 788,6 | 27 788,6 |
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0709 | 4360100 | 001 |
|
| 26 027,2 | 23 890,7 | 23 890,7 |
| 25 825,8 | 25 825,8 |
| 27 788,6 | 27 788,6 |
| |
| Культура, кинематография, средства массовой информации | 0800 |
|
| 227 650,2 | 254 797,5 | 358 088,8 | 405 193,9 | 352 730,6 | 52 463,3 | 459 326,6 | 421 772,4 | 37 554,2 | 487 238,4 | 466 236,9 | 21 001,5 | |
| Культура | 0801 |
|
| 204 896,4 | 236 983,0 | 205 191,3 | 287 057,0 | 236 119,9 | 50 937,1 | 331 309,8 | 295 056,6 | 36 253,2 | 349 494,4 | 329 518,9 | 19 975,5 | |
| Резервные фонды | 0801 | 0700000 |
|
|
| 252,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Резервные фонды местных администраций | 0801 | 0700500 |
|
|
| 252,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 0700500 | 001 |
|
| 252,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 0801 | 4400000 |
|
|
| 12 626,5 | 32 129,7 | 27 142,5 | 4 987,2 | 36 484,8 | 32 935,3 | 3 549,5 | 39 257,6 | 37 301,8 | 1 955,8 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4409900 |
|
|
| 12 626,5 | 32 129,7 | 27 142,5 | 4 987,2 | 36 484,8 | 32 935,3 | 3 549,5 | 39 257,6 | 37 301,8 | 1 955,8 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4409900 | 001 |
|
| 12 460,5 | 30 856,0 | 25 868,8 | 4 987,2 | 35 107,9 | 31 558,4 | 3 549,5 | 37 776,1 | 35 820,3 | 1 955,8 | |
| Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 0801 | 4409900 | 900 |
|
| 166,0 | 1 273,7 | 1 273,7 |
| 1 376,9 | 1 376,9 |
| 1 481,5 | 1 481,5 |
| |
| Музеи и постоянные выставки | 0801 | 4410000 |
|
|
| 3 090,5 | 4 521,6 | 3 721,0 | 800,6 | 5 169,2 | 4 599,4 | 569,8 | 5 562,1 | 5 248,1 | 314,0 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4419900 |
|
|
| 3 090,5 | 4 521,6 | 3 721,0 | 800,6 | 5 169,2 | 4 599,4 | 569,8 | 5 562,1 | 5 248,1 | 314,0 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4419900 | 001 |
|
| 3 090,5 | 4 521,6 | 3 721,0 | 800,6 | 5 169,2 | 4 599,4 | 569,8 | 5 562,1 | 5 248,1 | 314,0 | |
| Библиотеки | 0801 | 4420000 |
|
|
| 130 089,3 | 180 992,5 | 147 957,4 | 33 035,1 | 207 261,8 | 183 749,9 | 23 511,9 | 223 013,8 | 210 058,8 | 12 955,0 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4429900 |
|
|
| 130 089,3 | 180 992,5 | 147 957,4 | 33 035,1 | 207 261,8 | 183 749,9 | 23 511,9 | 223 013,8 | 210 058,8 | 12 955,0 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4429900 | 001 |
|
| 129 423,2 | 180 298,1 | 147 263,0 | 33 035,1 | 206 511,2 | 182 999,3 | 23 511,9 | 222 206,1 | 209 251,1 | 12 955,0 | |
| Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 0801 | 4429900 | 900 |
|
| 666,1 | 694,4 | 694,4 |
| 750,6 | 750,6 |
| 807,7 | 807,7 |
| |
| Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 0801 | 4430000 |
|
|
| 45 801,4 | 61 429,3 | 49 315,1 | 12 114,2 | 70 662,1 | 62 040,1 | 8 622,0 | 76 032,5 | 71 281,8 | 4 750,7 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4439900 |
|
|
| 45 801,4 | 61 429,3 | 49 315,1 | 12 114,2 | 70 662,1 | 62 040,1 | 8 622,0 | 76 032,5 | 71 281,8 | 4 750,7 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4439900 | 001 |
|
| 45 702,9 | 61 283,6 | 49 169,4 | 12 114,2 | 70 504,6 | 61 882,6 | 8 622,0 | 75 863,0 | 71 112,3 | 4 750,7 | |
| Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 0801 | 4439900 | 900 |
|
| 98,5 | 145,7 | 145,7 |
| 157,5 | 157,5 |
| 169,5 | 169,5 |
| |
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0801 | 4500000 |
|
|
|
| 3 145,0 | 3 145,0 |
| 6 501,0 | 6 501,0 |
|
|
|
| |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 0801 | 4500600 |
|
|
|
| 3 145,0 | 3 145,0 |
| 6 501,0 | 6 501,0 |
|
|
|
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4500600 | 001 |
|
|
| 3 145,0 | 3 145,0 |
| 6 501,0 | 6 501,0 |
|
|
|
| |
| Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 0801 | 5270000 |
|
|
| 13 331,4 | 4 838,9 | 4 838,9 |
| 5 230,9 | 5 230,9 |
| 5 628,4 | 5 628,4 |
| |
| Субсидии на выплату надбавки к тарифным ставкам (окладам) Единой тарифной сетки работникам муниципальных учреждений (с учетом начислений на нее) | 0801 | 5270100 |
|
|
| 11 834,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 5270100 | 001 |
|
| 11 834,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Субсидии на возмещение расходов по уплате налога на имущество организаций бюджетными учреждениями, финансируемыми за счет средств местных бюджетов Нижегородской области | 0801 | 5270200 |
|
|
| 1 497,1 | 4 838,9 | 4 838,9 |
| 5 230,9 | 5 230,9 |
| 5 628,4 | 5 628,4 |
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 5270200 | 001 |
|
| 1 497,1 | 4 838,9 | 4 838,9 |
| 5 230,9 | 5 230,9 |
| 5 628,4 | 5 628,4 |
| |
| Кинематография | 0802 |
|
| 15 090,0 | 10 311,0 | 15 361,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0802 | 4500000 |
|
|
| 15 305,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0802 | 4508500 |
|
|
| 15 305,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Выполнение функций органами муниципального образования | 0802 | 4508500 | 500 |
|
| 14 210,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 0802 | 4508500 | 900 |
|
| 1 095,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 0802 | 5270000 |
|
|
| 56,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Субсидии на выплату надбавки к тарифным ставкам (окладам) Единой тарифной сетки работникам муниципальных учреждений (с учетом начислений на нее) | 0802 | 5270100 |
|
|
| 41,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Выполнение функций органами муниципального образования | 0802 | 5270100 | 500 |
|
| 41,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Субсидии на возмещение расходов по уплате налога на имущество организаций бюджетными учреждениями, финансируемыми за счет средств местных бюджетов Нижегородской области | 0802 | 5270200 |
|
|
| 15,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Выполнение функций органами муниципального образования | 0802 | 5270200 | 500 |
|
| 15,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Телевидение и радиовещание | 0803 |
|
| 7 663,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0806 |
|
|
| 7 503,5 | 137 535,6 | 118 136,9 | 116 610,7 | 1 526,2 | 128 016,8 | 126 715,8 | 1 301,0 | 137 744,0 | 136 718,0 | 1 026,0 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0806 | 0020000 |
|
|
| 11 706,0 | 13 483,4 | 11 957,2 | 1 526,2 | 14 886,4 | 13 585,4 | 1 301,0 | 16 015,7 | 14 989,7 | 1 026,0 | |
| Центральный аппарат | 0806 | 0020400 |
|
|
| 11 706,0 | 13 483,4 | 11 957,2 | 1 526,2 | 14 886,4 | 13 585,4 | 1 301,0 | 16 015,7 | 14 989,7 | 1 026,0 | |
| Выполнение функций органами муниципального образования | 0806 | 0020400 | 500 |
|
| 11 706,0 | 13 483,4 | 11 957,2 | 1 526,2 | 14 886,4 | 13 585,4 | 1 301,0 | 16 015,7 | 14 989,7 | 1 026,0 | |
| Резервные фонды | 0806 | 0700000 |
|
|
| 907,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Резервные фонды местных администраций | 0806 | 0700500 |
|
|
| 907,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Выполнение функций органами муниципального образования | 0806 | 0700500 | 500 |
|
| 907,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0806 | 4500000 |
|
|
| 122 192,5 | 101 923,5 | 101 923,5 |
| 110 400,4 | 110 400,4 |
| 118 998,3 | 118 998,3 |
| |
| Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0806 | 4508500 |
|
|
| 122 192,5 | 101 923,5 | 101 923,5 |
| 110 400,4 | 110 400,4 |
| 118 998,3 | 118 998,3 |
| |
| Выполнение функций органами муниципального образования | 0806 | 4508500 | 500 |
|
| 122 192,5 | 101 923,5 | 101 923,5 |
| 110 400,4 | 110 400,4 |
| 118 998,3 | 118 998,3 |
| |
| Целевые программы муниципальных образований | 0806 | 7950000 |
|
|
| 2 730,0 | 2 730,0 | 2 730,0 |
| 2 730,0 | 2 730,0 |
| 2 730,0 | 2 730,0 |
| |
| Городская программа "Молодежь Нижнего Новгорода" на 2007-2011 годы | 0806 | 7951600 |
|
|
| 2 730,0 | 2730.0 | 2730.0 |
| 2 730,0 | 2 730,0 |
| 2 730,0 | 2 730,0 |
| |
| Выполнение функций органами муниципального образования | 0806 | 7951600 | 500 |
|
| 2 730,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Расходы на реализацию программы | 0806 | 7951601 |
|
|
|
| 2 730,0 | 2 730,0 |
| 2 730,0 | 2 730,0 |
| 2 730,0 | 2 730,0 |
| |
| Выполнение функций органами муниципального образования | 0806 | 7951601 | 500 |
|
|
| 2 730,0 | 2 730,0 |
| 2 730,0 | 2 730,0 |
| 2 730,0 | 2 730,0 |
| |
4 | 071 | МУ "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода" |
|
|
| 56 161,5 | 84 564,9 | 65 213,5 | 104 103,2 | 104 103,2 |
| 112 535,6 | 112 535,6 |
| 121 088,3 | 121 088,3 |
|
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 |
|
|
|
| 19 385,0 | 69 500,0 | 69 500,0 |
| 75 129,5 | 75 129,5 |
| 80 839,3 | 80 839,3 |
| |
| Коммунальное хозяйство | 0502 |
|
|
|
| 17 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Поддержка коммунального хозяйства | 0502 | 3510000 |
|
|
| 17 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0502 | 3510500 |
|
|
| 17 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Выполнение функций органами муниципального образования | 0502 | 3510500 | 500 |
|
| 17 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Благоустройство | 0503 |
|
|
|
| 2 385,0 | 69 500,0 | 69 500,0 |
| 75 129,5 | 75 129,5 |
| 80 839,3 | 80 839,3 |
| |
| Благоустройство | 0503 | 6000000 |
|
|
| 2 385,0 | 69 500,0 | 69 500,0 |
| 75 129,5 | 75 129,5 |
| 80 839,3 | 80 839,3 |
| |
| Озеленение | 0503 | 6000300 |
|
|
|
| 34 000,0 | 34 000,0 |
| 36 754,0 | 36 754,0 |
| 39 547,3 | 39 547,3 |
| |
| Выполнение функций органами муниципального образования | 0503 | 6000300 | 500 |
|
|
| 34 000,0 | 34 000,0 |
| 36 754,0 | 36 754,0 |
| 39 547,3 | 39 547,3 |
| |
| Организация и содержание мест захоронения | 0503 | 6000400 |
|
|
|
| 9 000,0 | 9 000,0 |
| 9 729,0 | 9 729,0 |
| 10 468,4 | 10 468,4 |
| |
| Выполнение функций органами муниципального образования | 0503 | 6000400 | 500 |
|
|
| 9 000,0 | 9 000,0 |
| 9 729,0 | 9 729,0 |
| 10 468,4 | 10 468,4 |
| |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 0503 | 6000500 |
|
|
| 2 385,0 | 26 500,0 | 26 500,0 |
| 28 646,5 | 28 646,5 |
| 30 823,6 | 30 823,6 |
| |
| Выполнение функций органами муниципального образования | 0503 | 6000500 | 500 |
|
| 2 385,0 | 26 500,0 | 26 500,0 |
| 28 646,5 | 28 646,5 |
| 30 823,6 | 30 823,6 |
| |
| Охрана окружающей среды | 0600 |
|
| 56 161,5 | 84 564,9 | 45 828,5 | 34 603,2 | 34 603,2 |
| 37 406,1 | 37 406,1 |
| 40 249,0 | 40 249,0 |
| |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 0603 |
|
| 56 161,5 | 84 564,9 | 44 848,5 | 33 623,2 | 33 623,2 |
| 36 426,1 | 36 426,1 |
| 39 269,0 | 39 269,0 |
| |
| Состояние окружающей среды и природопользования | 0603 | 4100000 |
|
|
| 24 835,0 | 7 462,9 | 7 462,9 |
| 8 146,8 | 8 146,8 |
| 8 840,5 | 8 840,5 |
| |
| Природоохранные мероприятия | 0603 | 4100100 |
|
|
| 24 835,0 | 7 462,9 | 7 462,9 |
| 8 146,8 | 8 146,8 |
| 8 840,5 | 8 840,5 |
| |
| Выполнение функций органами муниципального образования | 0603 | 4100100 | 500 |
|
| 24 835,0 | 7 462,9 | 7 462,9 |
| 8 146,8 | 8 146,8 |
| 8 840,5 | 8 840,5 |
| |
| Природоохранные учреждения | 0603 | 4110000 |
|
|
| 20 000,0 | 26 117,1 | 26 117,1 |
| 28 232,6 | 28 232,6 |
| 30 378,3 | 30 378,3 |
| |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0603 | 4119900 |
|
|
| 20 000,0 | 26 117,1 | 26 117,1 |
| 28 232,6 | 28 232,6 |
| 30 378,3 | 30 378,3 |
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0603 | 4119900 | 001 |
|
| 20 000,0 | 26 117,1 | 26 117,1 |
| 28 232,6 | 28 232,6 |
| 30 378,3 | 30 378,3 |
| |
| Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 0603 | 5270000 |
|
|
| 13,5 | 43,2 | 43,2 |
| 46,7 | 46,7 |
| 50,2 | 50,2 |
| |
| Субсидии на возмещение расходов по уплате налога на имущество организаций бюджетными учреждениями, финансируемыми за счет средств местных бюджетов Нижегородской области | 0603 | 5270200 |
|
|
| 13,5 | 43,2 | 43,2 |
| 46,7 | 46,7 |
| 50,2 | 50,2 |
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0603 | 5270200 | 001 |
|
| 13,5 | 43,2 | 43,2 |
| 46,7 | 46,7 |
| 50,2 | 50,2 |
| |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 |
|
|
|
| 980,0 | 980,0 | 980,0 |
| 980,0 | 980,0 |
| 980,0 | 980,0 |
| |
| Целевые программы муниципальных образований | 0605 | 7950000 |
|
|
| 980,0 | 980,0 | 980,0 |
| 980,0 | 980,0 |
| 980,0 | 980,0 |
| |
| Городская программа "Молодежь Нижнего Новгорода" на 2007-2011 годы | 0605 | 7951600 |
|
|
| 980,0 | 980,0 | 980,0 |
| 980,0 | 980,0 |
| 980,0 | 980,0 |
| |
Природоохранные мероприятия | 0605 | 7951600 | 443 | 980.0 | |||||||||||||
Расходы на реализацию программы | 0605 | 7951601 | 980,0 | 980,0 | 980,0 | 980,0 | 980,0 | 980,0 | |||||||||
| Природоохранные мероприятия | 0605 | 7951601 | 443 |
|
| 980,0 | 980,0 |
| 980,0 | 980,0 |
| 980,0 | 980,0 |
| ||
5 | 075 | Департамент образования и социально-правовой защиты детства администрации города Нижнего Новгорода |
|
|
| 3 490 429,1 | 3 933 602,6 | 5 522 389,9 | 6 923 061,2 | 6 336 745,1 | 586 316,1 | 7 936 455,4 | 7 607 145,0 | 329 310,4 | 8 617 100,2 | 8 435 143,4 | 181 956,8 |
| Образование | 0700 |
|
| 3 490 429,1 | 3 887 511,0 | 5 450 694,9 | 6 923 061,2 | 6 336 745,1 | 586 316,1 | 7 936 455,4 | 7 607 145,0 | 329 310,4 | 8 617 100,2 | 8 435 143,4 | 181 956,8 | |
| Дошкольное образование | 0701 |
|
| 1 211 217,9 | 1 299 607,1 | 1 852 475,3 | 2 489 751,3 | 2 104 200,2 | 385 551,1 | 2 826 909,5 | 2 552 503,5 | 274 406,0 | 3 041 755,2 | 2 890 557,5 | 151 197,7 | |
| Резервные фонды | 0701 | 0700000 |
|
|
| 1 711,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Резервные фонды местных администраций | 0701 | 0700500 |
|
|
| 1 711,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0701 | 0700500 | 001 |
|
| 1 711,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Детские дошкольные учреждения | 0701 | 4200000 |
|
|
| 1 789 679,4 | 2 464 678,0 | 2 079 126,9 | 385 551,1 | 2 799 805,3 | 2 525 399,3 | 274 406,0 | 3 012 591,0 | 2 861 393,3 | 151 197,7 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0701 | 4209900 |
|
|
| 1 789 679,4 | 2 464 678,0 | 2 079 126,9 | 385 551,1 | 2 799 805,3 | 2 525 399,3 | 274 406,0 | 3 012 591,0 | 2 861 393,3 | 151 197,7 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0701 | 4209900 | 001 |
|
| 1 775 051,0 | 2 440 906,4 | 2 055 355,3 | 385 551,1 | 2 774 108,5 | 2 499 702,5 | 274 406,0 | 2 984 940,6 | 2 833 742,9 | 151 197,7 | |
| Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 0701 | 4209900 | 900 |
|
| 3 705,6 | 2 356,6 | 2 356,6 |
| 2 546,8 | 2 546,8 |
| 2 740,4 | 2 740,4 |
| |
| Расходы за счет субвенций на выполнение передаваемых полномочий | 0701 | 4209900 | 923 |
|
| 10 922,8 | 21 415,0 | 21 415,0 |
| 23 150,0 | 23 150,0 |
| 24 910,0 | 24 910,0 |
| |
| Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 0701 | 5270000 |
|
|
| 61 084,0 | 25 073,3 | 25 073,3 |
| 27 104,2 | 27 104,2 |
| 29 164,2 | 29 164,2 |
| |
| Субсидии на выплату надбавки к тарифным ставкам (окладам) Единой тарифной сетки работникам муниципальных учреждений (с учетом начислений на нее) | 0701 | 5270100 |
|
|
| 53 248,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0701 | 5270100 | 001 |
|
| 53 248,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Субсидии на возмещение расходов по уплате налога на имущество организаций бюджетными учреждениями, финансируемыми за счет средств местных бюджетов Нижегородской области | 0701 | 5270200 |
|
|
| 7 835,5 | 25 073,3 | 25 073,3 |
| 27 104,2 | 27 104,2 |
| 29 164,2 | 29 164,2 |
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0701 | 5270200 | 001 |
|
| 7 835,5 | 25 073,3 | 25 073,3 |
| 27 104,2 | 27 104,2 |
| 29 164,2 | 29 164,2 |
| |
| Общее образование | 0702 |
|
| 2 027 656,7 | 2 108 390,3 | 2 950 110,7 | 3 770 967,8 | 3 729 035,7 | 41 932,1 | 4 382 328,8 | 4 352 484,7 | 29 844,1 | 4 792 789,0 | 4 776 344,9 | 16 444,1 | |
| Резервные фонды | 0702 | 0700000 |
|
|
| 4 451,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Резервные фонды местных администраций | 0702 | 0700500 |
|
|
| 4 451,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 0700500 | 001 |
|
| 4 432,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Прочие расходы | 0702 | 0700500 | 013 |
|
| 19,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4210000 |
|
|
| 2 348 264,7 | 3 056 020,9 | 3 056 020,9 |
| 3 570 310,1 | 3 570 310,1 |
| 3 918 462,7 | 3 918 462,7 |
| |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4219900 |
|
|
| 2 348 264,7 | 3 056 020,9 | 3 056 020,9 |
| 3 570 310,1 | 3 570 310,1 |
| 3 918 462,7 | 3 918 462,7 |
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4219900 | 001 |
|
| 547 820,2 | 671 416,0 | 671 416,0 |
| 725 398,0 | 725 398,0 |
| 780 150,7 | 780 150,7 |
| |
| Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 0702 | 4219900 | 900 |
|
| 22 342,1 | 24 026,9 | 24 026,9 |
| 25 973,1 | 25 973,1 |
| 27 947,0 | 27 947,0 |
| |
| Расходы за счет субвенций на выполнение передаваемых полномочий | 0702 | 4219900 | 923 |
|
| 1 778 102,4 | 2 360 578,0 | 2 360 578,0 |
| 2 818 939,0 | 2 818 939,0 |
| 3 110 365,0 | 3 110 365,0 |
| |
| Школы-интернаты | 0702 | 4220000 |
|
|
| 24 655,2 | 27 756,2 | 27 756,2 |
| 29 995,7 | 29 995,7 |
| 32 267,2 | 32 267,2 |
| |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4229900 |
|
|
| 24 655,2 | 27 756,2 | 27 756,2 |
| 29 995,7 | 29 995,7 |
| 32 267,2 | 32 267,2 |
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4229900 | 001 |
|
| 24 580,2 | 27 063,4 | 27 063,4 |
| 29 246,8 | 29 246,8 |
| 31 461,4 | 31 461,4 |
| |
| Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 0702 | 4229900 | 900 |
|
| 75,0 | 692,8 | 692,8 |
| 748,9 | 748,9 |
| 805,8 | 805,8 |
| |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 0702 | 4230000 |
|
|
| 184 023,6 | 240 568,0 | 198 635,9 | 41 932,1 | 274 789,6 | 244 945,5 | 29 844,1 | 295 673,5 | 279 229,4 | 16 444,1 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4239900 |
|
|
| 184 023,6 | 240 568,0 | 198 635,9 | 41 932,1 | 274 789,6 | 244 945,5 | 29 844,1 | 295 673,5 | 279 229,4 | 16 444,1 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4239900 | 001 |
|
| 182 282,5 | 238 783,4 | 196 851,3 | 41 932,1 | 272 860,4 | 243 016,3 | 29 844,1 | 293 597,7 | 277 153,6 | 16 444,1 | |
| Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 0702 | 4239900 | 900 |
|
| 1 741,1 | 1 784,6 | 1 784,6 |
| 1 929,2 | 1 929,2 |
| 2 075,8 | 2 075,8 |
| |
| Специальные (коррекционные) учреждения | 0702 | 4330000 |
|
|
| 297 806,2 | 327 387,0 | 327 387,0 |
| 378 347,6 | 378 347,6 |
| 413 417,9 | 413 417,9 |
| |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4339900 |
|
|
| 297 806,2 | 327 387,0 | 327 387,0 |
| 378 347,6 | 378 347,6 |
| 413 417,9 | 413 417,9 |
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4339900 | 001 |
|
| 8 410,1 | 242,8 | 242,8 |
| 243,1 | 243,1 |
| 243,4 | 243,4 |
| |
| Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 0702 | 4339900 | 900 |
|
| 744,9 | 152,2 | 152,2 |
| 164,5 | 164,5 |
| 176,5 | 176,5 |
| |
| Расходы за счет субвенций на выполнение передаваемых полномочий | 0702 | 4339900 | 923 |
|
| 288 651,2 | 326 992,0 | 326 992,0 |
| 377 940,0 | 377 940,0 |
| 412 998,0 | 412 998,0 |
| |
| Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0702 | 5200000 |
|
|
| 69 556,0 | 69 556,0 | 69 556,0 |
| 75 182,0 | 75 182,0 |
| 75 182,0 | 75 182,0 |
| |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 0702 | 5200900 |
|
|
| 69 556,0 | 69 556,0 | 69 556,0 |
| 75 182,0 | 75 182,0 |
| 75 182,0 | 75 182,0 |
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 5200900 | 001 |
|
| 69 556,0 | 69 556,0 | 69 556,0 |
| 75 182,0 | 75 182,0 |
| 75 182,0 | 75 182,0 |
| |
| Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 0702 | 5270000 |
|
|
| 21 353,3 | 49 679,7 | 49 679,7 |
| 53 703,8 | 53 703,8 |
| 57 785,7 | 57 785,7 |
| |
| Субсидии на выплату надбавки к тарифным ставкам (окладам) Единой тарифной сетки работникам муниципальных учреждений (с учетом начислений на нее) | 0702 | 5270100 |
|
|
| 5 828,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 5270100 | 001 |
|
| 5 828,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Субсидии на возмещение расходов по уплате налога на имущество организаций бюджетными учреждениями, финансируемыми за счет средств местных бюджетов Нижегородской области | 0702 | 5270200 |
|
|
| 15 525,0 | 49 679,7 | 49 679,7 |
| 53 703,8 | 53 703,8 |
| 57 785,7 | 57 785,7 |
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 5270200 | 001 |
|
| 15 525,0 | 49 679,7 | 49 679,7 |
| 53 703,8 | 53 703,8 |
| 57 785,7 | 57 785,7 |
| |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 |
|
| 21 321,2 | 15 302,6 | 17 022,1 | 18 772,2 | 18 580,0 | 192,2 | 20 360,3 | 20 223,5 | 136,8 | 21 907,6 | 21 832,3 | 75,3 | |
| Резервные фонды | 0707 | 0700000 |
|
|
| 249,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Резервные фонды местных администраций | 0707 | 0700500 |
|
|
| 249,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0707 | 0700500 | 001 |
|
| 249,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 0707 | 4320000 |
|
|
| 16 702,6 | 18 772,2 | 18 580,0 | 192,2 | 20 360,3 | 20 223,5 | 136,8 | 21 907,6 | 21 832,3 | 75,3 | |
| Оздоровление детей | 0707 | 4320200 |
|
|
| 16 702,6 | 18 772,2 | 18 580,0 | 192,2 | 20 360,3 | 20 223,5 | 136,8 | 21 907,6 | 21 832,3 | 75,3 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0707 | 4320200 | 001 |
|
| 16 702,6 | 18 772,2 | 18 580,0 | 192,2 | 20 360,3 | 20 223,5 | 136,8 | 21 907,6 | 21 832,3 | 75,3 | |
| Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 0707 | 5270000 |
|
|
| 70,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Субсидии на выплату надбавки к тарифным ставкам (окладам) Единой тарифной сетки работникам муниципальных учреждений (с учетом начислений на нее) | 0707 | 5270100 |
|
|
| 70,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0707 | 5270100 | 001 |
|
| 70,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Другие вопросы в области образования | 0709 |
|
| 230 233,3 | 464 211,0 | 631 086,8 | 643 569,9 | 484 929,2 | 158 640,7 | 706 856,8 | 681 933,3 | 24 923,5 | 760 648,4 | 746 408,7 | 14 239,7 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0709 | 0020000 |
|
|
| 17 647,1 | 19 798,4 | 18 036,0 | 1 762,4 | 21 215,5 | 19 311,5 | 1 904,0 | 22 898,4 | 21 342,4 | 1 556,0 | |
| Центральный аппарат | 0709 | 0020400 |
|
|
| 17 647,1 | 19 798,4 | 18 036,0 | 1 762,4 | 21 215,5 | 19 311,5 | 1 904,0 | 22 898,4 | 21 342,4 | 1 556,0 | |
| Выполнение функций органами муниципального образования | 0709 | 0020400 | 500 |
|
| 15 956,0 | 17 468,7 | 16 001,8 | 1 466,9 | 19 302,5 | 17 509,5 | 1 793,0 | 20 760,0 | 19 344,0 | 1 416,0 | |
| Расходы за счет субвенций на выполнение передаваемых полномочий | 0709 | 0020400 | 923 |
|
| 1 691,1 | 2 329,7 | 2 034,2 | 295,5 | 1 913,0 | 1 802,0 | 111,0 | 2 138,4 | 1 998,4 | 140,0 | |
| Резервные фонды | 0709 | 0700000 |
|
|
| 161,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Резервные фонды местных администраций | 0709 | 0700500 |
|
|
| 161,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0709 | 0700500 | 001 |
|
| 161,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Мероприятия в области образования | 0709 | 4360000 |
|
|
| 447 966,9 | 298 107,6 | 298 107,6 |
| 323 653,8 | 323 653,8 |
| 349 130,1 | 349 130,1 |
| |
| Государственная поддержка в сфере образования | 0709 | 4360100 |
|
|
| 386 033,3 | 258 649,1 | 258 649,1 |
| 280 999,1 | 280 999,1 |
| 303 233,8 | 303 233,8 |
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0709 | 4360100 | 001 |
|
| 386 033,3 | 258 649,1 | 258 649,1 |
| 280 999,1 | 280 999,1 |
| 303 233,8 | 303 233,8 |
| |
| Внедрение инновационных образовательных программ | 0709 | 4360200 |
|
|
| 24 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0709 | 4360200 | 001 |
|
| 24 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | 0709 | 4360900 |
|
|
| 23 714,8 | 23 858,0 | 23 858,0 |
| 25 790,5 | 25 790,5 |
| 27 750,6 | 27 750,6 |
| |
| Выполнение функций органами муниципального образования | 0709 | 4360900 | 500 |
|
| 23 714,8 | 23 858,0 | 23 858,0 |
| 25 790,5 | 25 790,5 |
| 27 750,6 | 27 750,6 |
| |
| Методическое обеспечение и информационная поддержка | 0709 | 4361000 |
|
|
| 14 218,8 | 15 600,5 | 15 600,5 |
| 16 864,2 | 16 864,2 |
| 18 145,7 | 18 145,7 |
| |
| Выполнение функций органами муниципального образования | 0709 | 4361000 | 500 |
|
| 14 218,8 | 15 600,5 | 15 600,5 |
| 16 864,2 | 16 864,2 |
| 18 145,7 | 18 145,7 |
| |
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 0709 | 4520000 |
|
|
| 124 830,3 | 174 612,0 | 142 268,7 | 32 343,3 | 200 121,5 | 177 102,0 | 23 019,5 | 215 330,7 | 202 647,0 | 12 683,7 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0709 | 4529900 |
|
|
| 124 830,3 | 174 612,0 | 142 268,7 | 32 343,3 | 200 121,5 | 177 102,0 | 23 019,5 | 215 330,7 | 202 647,0 | 12 683,7 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0709 | 4529900 | 001 |
|
| 123 109,8 | 172 740,2 | 140 396,9 | 32 343,3 | 198 098,1 | 175 078,6 | 23 019,5 | 213 153,5 | 200 469,8 | 12 683,7 | |
| Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 0709 | 4529900 | 900 |
|
| 1 720,5 | 1 871,8 | 1 871,8 |
| 2 023,4 | 2 023,4 |
| 2 177,2 | 2 177,2 |
| |
| Региональные целевые программы | 0709 | 5220000 |
|
|
| 13 980,7 | 20,0 | 20,0 |
|
|
|
|
|
|
| |
Областная целевая программа "Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях образования, здравоохранения, спорта и культуры Нижегородской области" на 2006-2020 годы | 0709 | 5221400 | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||
| Областная целевая программа "Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях образования, здравоохранения, спорта и культуры Нижегородской области" на 2006-2020 годы | 0709 | 5221403 |
|
|
| 32,0 | 20,0 | 20,0 |
|
|
|
|
|
|
| |
| Выполнение функций государственными органами | 0709 | 5221403 | 012 |
|
| 32,0 | 20,0 | 20,0 |
|
|
|
|
|
|
| |
| Программа "Пожарная безопасность образовательных учреждений Нижегородской области" на 2005-2010 годы | 0709 | 5223005 |
|
|
| 13 948,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Выполнение функций государственными органами | 0709 | 5223005 | 012 |
|
| 13 948,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 0709 | 5270000 |
|
|
| 2 097,8 | 898,9 | 898,9 |
| 971,7 | 971,7 |
| 1 045,6 | 1 045,6 |
| |
| Субсидии на выплату надбавки к тарифным ставкам (окладам) Единой тарифной сетки работникам муниципальных учреждений (с учетом начислений на нее) | 0709 | 5270100 |
|
|
| 1 816,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0709 | 5270100 | 001 |
|
| 1 816,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Субсидии на возмещение расходов по уплате налога на имущество организаций бюджетными учреждениями, финансируемыми за счет средств местных бюджетов Нижегородской области | 0709 | 5270200 |
|
|
| 280,9 | 898,9 | 898,9 |
| 971,7 | 971,7 |
| 1 045,6 | 1 045,6 |
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0709 | 5270200 | 001 |
|
| 280,9 | 898,9 | 898,9 |
| 971,7 | 971,7 |
| 1 045,6 | 1 045,6 |
| |
| Целевые программы муниципальных образований | 0709 | 7950000 |
|
|
| 24 403,0 | 150 133,0 | 25 598,0 | 124 535,0 | 160 894,3 | 160 894,3 |
| 172 243,6 | 172 243,6 |
| |
| Городская программа "Молодежь Нижнего Новгорода" на 2007-2011 годы | 0709 | 7951600 |
|
|
| 24 403,0 | 25 598,0 | 25 598,0 |
| 26 272,0 | 26 272,0 |
| 27 390,0 | 27 390,0 |
| |
| Выполнение функций органами муниципального образования | 0709 | 7951600 | 500 |
|
| 24 403,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Расходы на реализацию программы | 0709 | 7951601 |
|
|
|
| 25 598,0 | 25 598,0 |
| 26 272,0 | 26 272,0 |
| 27 390,0 | 27 390,0 |
| |
| Выполнение функций органами муниципального образования | 0709 | 7951601 | 500 |
|
|
| 25 598,0 | 25 598,0 |
| 26 272,0 | 26 272,0 |
| 27 390,0 | 27 390,0 |
| |
| Городская программа "Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Нижнего Новгорода на 2009-2012 годы" | 0709 | 7951800 |
|
|
|
| 124 535,0 |
| 124 535,0 | 134 622,3 | 134 622,3 |
| 144 853,6 | 144 853,6 |
| |
| Выполнение функций органами муниципального образования | 0709 | 7951800 | 500 |
|
|
| 124 535,0 |
| 124 535,0 | 134 622,3 | 134 622,3 |
| 144 853,6 | 144 853,6 |
| |
| Социальная политика | 1000 |
|
|
| 46 091,6 | 71 695,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Социальное обеспечение населения | 1003 |
|
|
| 46 091,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Охрана семьи и детства | 1004 |
|
|
|
| 71 695,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 1004 | 5200000 |
|
|
| 71 695,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 1004 | 5201000 |
|
|
| 71 695,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Социальные выплаты | 1004 | 5201000 | 005 |
|
| 71 695,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6 | 104 | Департамент транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода |
|
|
| 278 754,4 | 303 281,7 | 426 116,5 | 587 327,1 | 587 327,1 |
| 634 900,6 | 634 900,6 |
| 683 153,0 | 683 153,0 |
|
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 |
|
|
| 6 223,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Обеспечение противопожарной безопасности | 0310 |
|
|
| 6 223,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Национальная экономика | 0400 |
|
| 278 754,4 | 297 058,6 | 414 168,2 | 587 327,1 | 587 327,1 |
| 634 900,6 | 634 900,6 |
| 683 153,0 | 683 153,0 |
| |
| Транспорт | 0408 |
|
| 278 754,4 | 297 058,6 | 323 133,5 | 486 015,7 | 486 015,7 |
| 525 383,0 | 525 383,0 |
| 565 312,0 | 565 312,0 |
| |
| Другие виды транспорта | 0408 | 3170000 |
|
|
| 323 133,5 | 486 015,7 | 486 015,7 |
| 525 383,0 | 525 383,0 |
| 565 312,0 | 565 312,0 |
| |
| Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 0408 | 3170100 |
|
|
| 323 133,5 | 486 015,7 | 486 015,7 |
| 525 383,0 | 525 383,0 |
| 565 312,0 | 565 312,0 |
| |
| Субсидии юридическим лицам | 0408 | 3170100 | 006 |
|
|
| 486 015,7 | 486 015,7 |
| 525 383,0 | 525 383,0 |
| 565 312,0 | 565 312,0 |
| |
| Выполнение функций органами муниципального образования | 0408 | 3170100 | 500 |
|
| 323 133,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Дорожное хозяйство | 0409 |
|
|
|
| 91 034,7 | 101 311,4 | 101 311,4 |
| 109 517,6 | 109 517,6 |
| 117 841,0 | 117 841,0 |
| |
| Дорожное хозяйство | 0409 | 3150000 |
|
|
| 91 034,7 | 101 311,4 | 101 311,4 |
| 109 517,6 | 109 517,6 |
| 117 841,0 | 117 841,0 |
| |
| Управление дорожным хозяйством | 0409 | 3150100 |
|
|
| 91 034,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Выполнение функций органами муниципального образования | 0409 | 3150100 | 500 |
|
| 91 034,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Поддержка дорожного хозяйства | 0409 | 3150200 | 29 774,5 | 29 774,5 | 109 517,6 | 109 517,6 | 117 841,0 | 117 841,0 | |||||||||
| Содержание автомобильных дорог общего пользования | 0409 | 3150203 |
|
|
|
| 29 774,5 | 29 774,5 |
| 109 517,6 | 109 517,6 |
| 117 841,0 | 117 841,0 |
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0409 | 3150203 | 001 |
|
|
| 101 311,4 | 101 311,4 |
| 109 517,6 | 109 517,6 |
| 117 841,0 | 117 841,0 |
| |
| Социальная политика | 1000 |
|
|
|
| 11 948,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Социальное обеспечение населения | 1003 |
|
|
|
| 11 948,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Социальная помощь | 1003 | 5050000 |
|
|
| 11 948,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации | 1003 | 5053700 |
|
|
| 11 948,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Социальные выплаты | 1003 | 5053700 | 005 |
|
| 11 948,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7 | 131 | Главное управление благоустройства города Нижнего Новгорода |
|
|
| 1 726 993,0 | 2 156 404,9 | 3 176 501,3 | 3 129 432,7 | 3 120 835,1 | 8 597,6 | 3 383 545,4 | 3 376 525,3 | 7 020,1 | 3 638 499,0 | 3 631 710,1 | 6 788,9 |
| Национальная экономика | 0400 |
|
|
|
| 5 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Дорожное хозяйство | 0409 |
|
|
|
| 5 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Региональные целевые программы | 0409 | 5220000 |
|
|
| 5 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2008 год" | 0409 | 5226500 |
|
|
| 5 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 0409 | 5226500 | 365 |
|
| 5 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 |
|
| 1 716 630,4 | 2 143 666,3 | 3 156 269,1 | 3 111 497,8 | 3 104 577,2 | 6 920,6 | 3 364 157,8 | 3 358 950,5 | 5 207,3 | 3 617 637,9 | 3 612 799,6 | 4 838,3 | |
| Коммунальное хозяйство | 0502 |
|
|
| 51 500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Благоустройство | 0503 |
|
| 1 700 780,0 | 2 065 582,2 | 3 115 107,4 | 3 064 591,8 | 3 064 591,8 |
| 3 312 823,8 | 3 312 823,8 |
| 3 564 598,3 | 3 564 598,3 |
| |
| Резервные фонды | 0503 | 0700000 |
|
|
| 14 627,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 0503 | 0700400 |
|
|
| 3 166,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Выполнение функций органами муниципального образования | 0503 | 0700400 | 500 |
|
| 3 166,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Резервные фонды местных администраций | 0503 | 0700500 |
|
|
| 11 461,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Выполнение функций органами муниципального образования | 0503 | 0700500 | 500 |
|
| 11 461,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Благоустройство | 0503 | 6000000 |
|
|
| 3 100 480,4 | 3 064 591,8 | 3 064 591,8 |
| 3 312 823,8 | 3 312 823,8 |
| 3 564 598,3 | 3 564 598,3 |
| |
| Уличное освещение | 0503 | 6000100 |
|
|
| 308 989,0 | 244 158,0 | 244 158,0 |
| 263 934,8 | 263 934,8 |
| 283 993,8 | 283 993,8 |
| |
| Выполнение функций органами муниципального образования | 0503 | 6000100 | 500 |
|
| 308 989,0 | 244 158,0 | 244 158,0 |
| 263 934,8 | 263 934,8 |
| 283 993,8 | 283 993,8 |
| |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 0503 | 6000200 |
|
|
| 2 178 472,9 | 2 304 721,1 | 2 304 721,1 |
| 2 491 403,5 | 2 491 403,5 |
| 2 680 750,2 | 2 680 750,2 |
| |
| Выполнение функций органами муниципального образования | 0503 | 6000200 | 500 |
|
| 2 178 472,9 | 2 304 721,1 | 2 304 721,1 |
| 2 491 403,5 | 2 491 403,5 |
| 2 680 750,2 | 2 680 750,2 |
| |
| Озеленение | 0503 | 6000300 |
|
|
| 357 058,7 | 297 326,6 | 297 326,6 |
| 321 410,1 | 321 410,1 |
| 345 837,2 | 345 837,2 |
| |
| Выполнение функций органами муниципального образования | 0503 | 6000300 | 500 |
|
| 357 058,7 | 297 326,6 | 297 326,6 |
| 321 410,1 | 321 410,1 |
| 345 837,2 | 345 837,2 |
| |
| Организация и содержание мест захоронения | 0503 | 6000400 |
|
|
| 7 054,6 | 15 560,1 | 15 560,1 |
| 16 820,5 | 16 820,5 |
| 18 098,8 | 18 098,8 |
| |
| Выполнение функций органами муниципального образования | 0503 | 6000400 | 500 |
|
| 7 054,6 | 15 560,1 | 15 560,1 |
| 16 820,5 | 16 820,5 |
| 18 098,8 | 18 098,8 |
| |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 0503 | 6000500 |
|
|
| 248 905,2 | 202 826,0 | 202 826,0 |
| 219 254,9 | 219 254,9 |
| 235 918,3 | 235 918,3 |
| |
| Выполнение функций органами муниципального образования | 0503 | 6000500 | 500 |
|
| 248 905,2 | 202 826,0 | 202 826,0 |
| 219 254,9 | 219 254,9 |
| 235 918,3 | 235 918,3 |
| |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 |
|
| 15 850,4 | 26 584,1 | 41 161,7 | 46 906,0 | 39 985,4 | 6 920,6 | 51 334,0 | 46 126,7 | 5 207,3 | 53 039,6 | 48 201,3 | 4 838,3 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0505 | 0020000 |
|
|
| 40 122,2 | 46 868,1 | 39 947,5 | 6 920,6 | 51 293,0 | 46 085,7 | 5 207,3 | 52 995,5 | 48 157,2 | 4 838,3 | |
| Центральный аппарат | 0505 | 0020400 |
|
|
| 22 795,8 | 26 265,9 | 21 719,3 | 4 546,6 | 29 022,0 | 26 381,0 | 2 641,0 | 29 032,0 | 26 955,0 | 2 077,0 | |
| Выполнение функций органами муниципального образования | 0505 | 0020400 | 500 |
|
| 22 795,8 | 26 265,9 | 21 719,3 | 4 546,6 | 29 022,0 | 26 381,0 | 2 641,0 | 29 032,0 | 26 955,0 | 2 077,0 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0505 | 0029900 |
|
|
| 17 326,4 | 20 602,2 | 18 228,2 | 2 374,0 | 22 271,0 | 19 704,7 | 2 566,3 | 23 963,5 | 21 202,2 | 2 761,3 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0505 | 0029900 | 001 |
|
| 17 326,4 | 20 602,2 | 18 228,2 | 2 374,0 | 22 271,0 | 19 704,7 | 2 566,3 | 23 963,5 | 21 202,2 | 2 761,3 | |
| Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 0505 | 5270000 |
|
|
| 1 039,5 | 37,9 | 37,9 |
| 41,0 | 41,0 |
| 44,1 | 44,1 |
| |
| Субсидии на выплату надбавки к тарифным ставкам (окладам) Единой тарифной сетки работникам муниципальных учреждений (с учетом начислений на нее) | 0505 | 5270100 |
|
|
| 1 027,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0505 | 5270100 | 001 |
|
| 1 027,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Субсидии на возмещение расходов по уплате налога на имущество организаций бюджетными учреждениями, финансируемыми за счет средств местных бюджетов Нижегородской области | 0505 | 5270200 |
|
|
| 12,5 | 37,9 | 37,9 |
| 41,0 | 41,0 |
| 44,1 | 44,1 |
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0505 | 5270200 | 001 |
|
| 12,5 | 37,9 | 37,9 |
| 41,0 | 41,0 |
| 44,1 | 44,1 |
| |
| Охрана окружающей среды | 0600 |
|
| 10 362,6 | 12 738,6 | 15 232,2 | 17 934,9 | 16 257,9 | 1 677,0 | 19 387,6 | 17 574,8 | 1 812,8 | 20 861,1 | 18 910,5 | 1 950,6 | |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 0603 |
|
| 10 362,6 | 12 738,6 | 15 232,2 | 17 934,9 | 16 257,9 | 1 677,0 | 19 387,6 | 17 574,8 | 1 812,8 | 20 861,1 | 18 910,5 | 1 950,6 | |
| Состояние окружающей среды и природопользования | 0603 | 4100000 |
|
|
| 6 000,0 | 6 600,0 | 6 600,0 |
| 7 134,6 | 7 134,6 |
| 7 676,8 | 7 676,8 |
| |
| Природоохранные мероприятия | 0603 | 4100100 |
|
|
| 6 000,0 | 6 600,0 | 6 600,0 |
| 7 134,6 | 7 134,6 |
| 7 676,8 | 7 676,8 |
| |
| Выполнение функций органами муниципального образования | 0603 | 4100100 | 500 |
|
| 6 000,0 | 6 600,0 | 6 600,0 |
| 7 134,6 | 7 134,6 |
| 7 676,8 | 7 676,8 |
| |
| Природоохранные учреждения | 0603 | 4110000 |
|
|
| 8 459,6 | 11 246,9 | 9 569,9 | 1 677,0 | 12 157,9 | 10 345,1 | 1 812,8 | 13 081,9 | 11 131,3 | 1 950,6 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0603 | 4119900 |
|
|
| 8 459,6 | 11 246,9 | 9 569,9 | 1 677,0 | 12 157,9 | 10 345,1 | 1 812,8 | 13 081,9 | 11 131,3 | 1 950,6 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0603 | 4119900 | 001 |
|
| 8 459,6 | 11 246,9 | 9 569,9 | 1 677,0 | 12 157,9 | 10 345,1 | 1 812,8 | 13 081,9 | 11 131,3 | 1 950,6 | |
| Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 0603 | 5270000 |
|
|
| 772,6 | 88,0 | 88,0 |
| 95,1 | 95,1 |
| 102,4 | 102,4 |
| |
| Субсидии на выплату надбавки к тарифным ставкам (окладам) Единой тарифной сетки работникам муниципальных учреждений (с учетом начислений на нее) | 0603 | 5270100 |
|
|
| 745,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0603 | 5270100 | 001 |
|
| 745,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Субсидии на возмещение расходов по уплате налога на имущество организаций бюджетными учреждениями, финансируемыми за счет средств местных бюджетов Нижегородской области | 0603 | 5270200 |
|
|
| 27,5 | 88,0 | 88,0 |
| 95,1 | 95,1 |
| 102,4 | 102,4 |
| |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0603 | 5270200 | 001 |
|
| 27,5 | 88,0 | 88,0 |
| 95,1 | 95,1 |
| 102,4 | 102,4 |
|