Недействующий

Об утверждении Программы развития промышленности Нижегородской области на 2007-2010 годы (с изменениями на 8 августа 2008 года)

Глава 7. Мониторинг реализации Подпрограммы

Эффективность Подпрограммы определяется достижением уровней прогнозных показателей развития нефтехимического комплекса, представленных в Стратегии.

Все показатели приведены в соответствие с итоговой и текущей статистической отчетностью по предприятиям нефтехимического комплекса, с учетом превышения темпов роста, представленных в оптимистическом сценарии Стратегии и на основании прогноза развития обрабатывающих производств, разработанного в рамках Программы развития промышленности на 2007-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области 24 октября 2006 года №356.

В результате реализации Подпрограммы предполагается достичь следующих основных показателей, характеризующих уровень развития нефтехимического комплекса в Нижегородской области.

Таблица 13  

Прогнозные показатели по виду экономической деятельности
"химическое производство" до 2010 года

     Показатели

В фактических ценах, по крупным и средним промышленным предприятиям

Темпы роста

Отгрузка товаров собственного производства по годам

млн.рублей

в % к предыдущему году в действующих ценах

2006 (отчет)

20711,2

115,1

2007 (оценка)

26552,0

120,9

2008 (прогноз)

31948,3

120,5

2009 (прогноз)

38423,9

120,3

2010 (прогноз)

46185,5

120,2

2010 к 2006

222,9

среднегодовой темп роста
(за период реализации Программы)

120,5

ИФО производства по годам

%

2006 (отчет)

114,5

2007 (оценка)

108,0

2008 (прогноз)

107,0

2009 (прогноз)

107,0

2010 (прогноз)

108,0

2010 к 2006

133,5

среднегодовой рост
(за период реализации Программы)

107,5

Выработка на 1 работающего по годам

тыс. рублей

в % к предыдущему году в действующих ценах

2006 (отчет)

786,3

127,4

2007 (оценка)

913,8

116,2

2008 (прогноз)

1068,6

117,0

2009 (прогноз)

1260,1

117,9

2010 (прогноз)

1486,9

118,0

2010 к 2006

189,1

среднегодовой темп роста
(за период реализации Программы)

117,3

Среднемесячная заработная плата по годам

рублей

в % к предыдущему году в действующих ценах

2006 (отчет)

10472,9

123,5

2007 (оценка)

12 986,3

124,0

2008 (прогноз)

15973,2

123,0

2009 (прогноз)

19806,8

124,0

2010 (прогноз)

24758,5

125,0

2010 к 2006

236,4

среднегодовой темп роста
(за период реализации Программы)

124,0


Таблица 14

Прогнозные показатели по виду экономической деятельности
"производство резиновых и пластмассовых изделий" до 2010 года

     Показатели

В фактических ценах, по крупным и средним промышленным предприятиям

Темпы роста

Отгрузка товаров собственного производства по годам

млн.рублей

в % к предыдущему году в действующих ценах

2006 (отчет)

7620,0

144,6

2007 (оценка)

8526,8

111,9

2008 (прогноз)

10252

120,2

2009 (прогноз)

12469,7

121,6

2010 (прогноз)

13742,0

110,2

2010 к 2006

180,3

среднегодовой темп роста
(за период реализации Программы)

120,0

ИФО производства по годам

%

2006 (отчет)

65,0

2007 (оценка)

85,0

2008 (прогноз)

105,0

2009 (прогноз)

108,0

2010 (прогноз)

110,0

2010 к 2006

106,0

среднегодовой рост
(за период реализации Программы)

102,0

Выработка на 1 работающего по годам

тыс. рублей

в % к предыдущему году в действующих ценах

2006 (отчет)

1211

120,8

2007 (оценка)

1355,6

111,9

2008 (прогноз)

1640,3

121,0

2009 (прогноз)

1982,4

120,8

2010 (прогноз)

2174

109,6

2010 к 2006

179,5

среднегодовой темп роста
(за период реализации Программы)

115,8

Среднемесячная заработная плата по годам

рублей

в % к предыдущему году в действующих ценах

2006 (отчет)

9905,6

126,7

2007 (оценка)

12282,9

124,0

2008 (прогноз)

15108,0

123,0

2009 (прогноз)

18885,0

125,0

2010 (прогноз)

23417,4

124,0

2010 к 2006

236,4

среднегодовой темп роста
(за период реализации Программы)

124,0


Таблица 15

Крупнейшие инвестиционные проекты

№  

Наименование проекта

Стоимость проекта.
(млн. руб.)

Срок реализа-
ции
(годы)

ОАО "Сибур Холдинг", ОАО "Сибур-Нефтехим"

1.

Строительство комплекса по производству поливинилхлорида (ПВХ) мощностью 330 тыс. т в год

18000-20500

2007-2010

2.

Создание комплекса по переработке ПВХ и другой химической продукции на территории завода "Капролактам" ОАО "Сибур-Нефтехим" в составе парка (кластера) "Российский центр переработки ПВХ" в Нижегородской области

1900,0

2007-2010

3.

"Строительство товарно-сырьевой базы сжиженных углеводородных газов (ТСБ СУГ-2)"

500,0

2007-2008

ООО "Корунд"

1.

Расширение производства эмалей и красок с увеличением мощности на 25 тыс. тонн в год

454,0

2007

2.

Модернизация действующего производства из ПВХ с увеличением мощности и расширением ассортимента

264,0

2007

3.

Новое производство
цианистых солей (40 тыс. тонн/год)

1470,0

Декабрь
2007

4.

Новый полиуретановый комплекс (300-400 чел.)

4.1.

Добыча и очистка подземных рассолов - (10 чел.)

350,0

2009-2010

4.2.

Электролиз подземных рассолов -(30чел.)

520,0

2009-2010

4.3.

Производство МДИ (80 тыс. тонн в год) - (95 чел.)

3000,0

2010

4.4.

Производство полиолов и полиуретановых систем (50 тыс. тонн в год) - (50 чел.)

350,0

2010

ОАО "ДОС"

1.

Увеличение мощностей производства синильной кислоты на 10%

1962,0

2007-2010

2.

     Модернизация производства ацетонциангидрина (АЦГ) с целью 100% переработки синильной кислоты  

3.

Увеличение мощностей производства ММА до 46 тыс. тонн в год с гибкой технологией выпуска бутилметакрилата (БМА) и изобутилметакрилата (ИБМА)  

4.

Увеличение мощностей по производству бисера ПММА на 750 тонн в мес. и доведение до 1200 тонн в мес.

5.

Увеличение мощности экструзионных линий по выпуску акрилового стекла на 600 тонн в мес.

6.

Строительство автоматизированной линии по производству блочного акрилового стекла мощностью 1000 тонн в мес.

7.

Строительство цеха по переработке сернокислых отходов производства и регенерации серной кислоты

ОАО "Синтез"

1.

Увеличение мощности производства карбонильного железа на 60%

Более
270,0

до 2010

2.

     Организация производства крепких и особо чистых сортов перекиси водорода из собственного сырья

3.

Увеличение мощности производства этаноламинов на 50%

4.

Увеличение мощности производства перекиси водорода технической на 50%

ОАО "ДПО "Пластик"

1.

Планируется  реализация 7 инвестиционных проектов

400,0

2007-2010

ФГУП "НИИ Полимеров"

1.

Реализация 10 инвестиционных проектов

140,0

2007-2010

ОАО "Акрилат"

1.

Строительство установки газоразделения

300-350

2006-2007

2.

Строительство склада основного сырья для производства акриловой кислоты - пропилена

250

2007

Итого

32680,0 млн. руб.