ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2012 года № 146
О внесении изменений в областную целевую программу
"Информационное общество и электронное правительство
Нижегородской области (2012-2014 годы)", утвержденную
постановлением Правительства Нижегородской области
от 9 августа 2011 года № 599
_______________________________________________________________________________
Утратил силу на основании
постановления Правительства Нижегородской области от 31 октября 2013 года № 800
_______________________________________________________________________________
В целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в областную целевую программу "Информационное общество и электронное правительство Нижегородской области (2012-2014 годы)", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 9 августа 2011 года № 599, следующие изменения:
1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
" | Объемы и источники финансирования | Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно корректируются в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год | |||||||
Наименование | Источники | Годы | |||||||
государственных заказчиков | финансирования | 2012, | 2013, | 2014, | Всего за период реализации Программы | ||||
Министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области | Всего, в т.ч.: | 159 053,51 | 114 092,66 | 120 283,67 | 393 429,84 | ||||
Областной бюджет, в т.ч.: | 124 425,8 | 68 935,6 | 73 416,42 | 266 777,82 | |||||
Капвложения | 14 342,57 | 27 177,15 | 30 495,12 | 72 014,84 | |||||
НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие расходы | 110 083,23 | 41 758,45 | 42 921,3 | 194 762,98 | |||||
Федеральный бюджет, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Местный бюджет, в т.ч.: | 34 627,71 | 45 157,06 | 46 867,25 | 126 652,02 | |||||
Капвложения | 34 627,71 | 45 157,06 | 46 867,25 | 126 652,02 | |||||
НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие источники, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по Программе | Всего, в т.ч.: | 159 053,51 | 114 092,66 | 120 283,67 | 393 429,84 | ||||
Областной бюджет, в т.ч.: | 124 425,8 | 68 935,6 | 73 416,42 | 266 777,82 | |||||
Капвложения | 14 342,57 | 27 177,15 | 30 495,12 | 72 014,84 | |||||
НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие расходы | 110 083,23 | 41 758,45 | 42 921,3 | 194 762,98 | |||||
Федеральный бюджет, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Местный бюджет, в т.ч.: | 34 627,71 | 45 157,06 | 46 867,25 | 126 652,02 | |||||
Капвложения | 34 627,71 | 45 157,06 | 46 867,25 | 126 652,02 | |||||
НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие источники, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | ". |
1.2. Таблицу 1 раздела 2.5 "Система программных мероприятий" текста Программы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 2 раздела 2.6 "Ресурсное обеспечение Программы" текста Программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы
Наименование | Источники | Годы | |||||
государственных заказчиков | финансирования | 2012, | 2013, | 2014, | Всего за период реализации Программы | ||
Министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области | Всего, в т.ч.: | 159 053,51 | 114 092,66 | 120 283,67 | 393 429,84 | ||
Областной бюджет, в т.ч.: | 124 425,8 | 68 935,6 | 73 416,42 | 266 777,82 | |||
Капвложения | 14 342,57 | 27 177,15 | 30 495,12 | 72 014,84 | |||
НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие расходы | 110 083,23 | 41 758,45 | 42 921,3 | 194 762,98 | |||
Федеральный бюджет, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Местный бюджет, в т.ч.: | 34 627,71 | 45 157,06 | 46 867,25 | 126 652,02 | |||
Капвложения | 34 627,71 | 45 157,06 | 46 867,25 | 126 652,02 | |||
НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие источники, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого по Программе: | Всего, в т.ч.: | 159 053,51 | 114 092,66 | 120 283,67 | 393 429,84 | ||
Областной бюджет, в т.ч.: | 124 425,8 | 68 935,6 | 73 416,42 | 266 777,82 | |||
Капвложения | 14 342,57 | 27 177,15 | 30 495,12 | 72 014,84 | |||
НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие расходы | 110 083,23 | 41 758,45 | 42 921,3 | 194 762,98 | |||
Федеральный бюджет, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Местный бюджет, в т.ч.: | 34 627,71 | 45 157,06 | 46 867,25 | 126 652,02 | |||
Капвложения | 34 627,71 | 45 157,06 | 46 867,25 | 126 652,02 | |||
НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие источники, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | ". |
1.4. Пункт 4 таблицы 4 "Индикаторы достижения цели Программы с разбивкой по годам" раздела 2.7 "Индикаторы достижения цели Программы" текста Программы изложить в следующей редакции:
"
4. Доля населения, получившего универсальную электронную карту, от общего количества граждан, проживающих на территории Нижегородской области | % | 0 | Не менее 15 | Не менее 30 |
".
1.5. Таблицу 5 "Расчет общественно-экономической эффективности Программы" раздела 2.9 "Оценка эффективности реализации Программы" текста Программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Расчет общественно-экономической эффективности Программы
На момент разработки Программы | 2012 | 2013 | 2014 | ||
Индикатор цели Программы (А): Доля государственных услуг, переведенных в электронный вид, от общего числа первоочередных государственных услуг, определенных для перевода в электронный вид, % | 19,23 | 26,9 | 48,1 | 63,5 | |
Затраты (В): Объем расходов на мероприятия Программы тыс. руб. | 8502 | 33727,6 | 28460 | 32876,7 | |
Общественно-экономическая эффективность (Эо=А/В) | 0,002* | 0,0007 | 0,0017 | 0,0019 | |
Индикатор цели Программы (А): Доля населения Нижегородской области, получившего универсальную электронную карту, от общего количества граждан, проживающих на территории Нижегородской области | 0 | 0 | Не менее 15 | Не менее 30 | |
Затраты (В): Объем расходов на мероприятия Программы, тыс. руб. | 13 000 | 70 300 | 13 069,8 | 14 714 | |
Общественно-экономическая эффективность (Эо=А/В) | 0 | 0 | 0,001 | 0,002 | |
Индикатор цели Программы (А): Доля муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, в которых открылись и начали работу многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в Нижегородской области, % | 0 | 6 | 15 | 27 | |
Затраты (В): Объем расходов на мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Нижегородской области, тыс. руб. | 0 | 14 840 | 15878,8 | 16910,92 | |
Общественно-экономическая эффективность (Эо=А/В) | 0 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0016 | " |