ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 ноября 2011 года № 921
О внесении изменений в областную целевую программу
"Информационное общество и электронное правительство
Нижегородской области (2012-2014 годы)", утвержденную
постановлением Правительства Нижегородской
области от 9 августа 2011 года № 599
_______________________________________________________________________________
Утратил силу на основании
постановления Правительства Нижегородской области от 31 октября 2013 года № 800
_______________________________________________________________________________
В целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в областную целевую программу "Информационное общество и электронное правительство Нижегородской области (2012-2014 годы)", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 9 августа 2011 года № 599, следующие изменения:
1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
" | Объемы и источники финансирования | Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно корректируются в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год | ||||||||
Наименование государственных заказчиков | Источники финансирования | Годы | ||||||||
2012, | 2013, | 2014, | Всего за период реализации Программы | |||||||
Министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области | Всего, в т.ч.: | 159053,51 | 114092,66 | 120283,67 | 393429,84 | |||||
Областной бюджет, в т.ч.: | 124 425,8 | 68935,6 | 73416,42 | 266777,82 | ||||||
Капвложения | 21032,57 | 27177,15 | 30495,12 | 78704,84 | ||||||
НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Прочие расходы | 103 393,23 | 41 758,45 | 42 921,3 | 188072,98 | ||||||
Федеральный бюджет, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Местный бюджет, в т.ч.: | 34627,71 | 45157,06 | 46867,25 | 126652,02 | ||||||
Капвложения | 34 627,71 | 45 157,06 | 46 867,25 | 126 652,02 | ||||||
НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Прочие источники, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по | Всего, в т.ч.: | 159053,51 | 114092,66 | 120283,67 | 393429,84 | |||||
Программе | Областной бюджет, в т.ч.: | 124 425,8 | 68 935,6 | 73 416,42 | 266777,82 | |||||
Капвложения | 21 032,57 | 27 177,15 | 30 495,12 | 78704,84 | ||||||
НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Прочие расходы | 103 393,23 | 41 758,45 | 42 921,3 | 188072,98 | ||||||
Федеральный бюджет, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Местный бюджет, в т.ч.: | 34 627,71 | 45 157,06 | 46 867,25 | 126652,02 | ||||||
Капвложения | 34 627,71 | 45 157,06 | 46 867,25 | 126 652,02 | ||||||
НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Прочие источники, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1.2. В таблице 1 раздела 2.5 "Система программных мероприятий" текста Программы:
1) графу "Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), тыс. руб." позиции "Цель Программы (общая сумма по Программе). Повышение качества жизни граждан Нижегородской области на основе использования возможностей информационных и телекоммуникационных технологий" изложить в следующей редакции:
" | Всего, в т.ч. | 159053,51 | 114092,66 | 120283,67 | 393429,84 | |
Областной бюджет | 124425,8 | 68935,6 | 73416,42 | 266777,82 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 34627,71 | 45157,06 | 46867,25 | 126652,02 | ||
Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | "; |
2) графу "Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), тыс. руб." позиции "Задача 3. Создание инфраструктуры доступа граждан к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым физическим и юридическим лицам, в том числе в электронной форме, обеспечение доступа к информации о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
" | Всего, в т.ч. | 125753,51 | 74623,66 | 80592,07 | 280969,2 | |
Областной бюджет | 91 125,8 | 29 466,6 | 33 724,82 | 154 317,22 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 34 627,71 | 45 157,06 | 46 867,25 | 126 652 | ||
Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | "; |
3) графу "Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), тыс. руб." пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
" | Всего, в т.ч. | 68 310 | 4 000 | 3 841,3 | 76 151,3 | |
Областной бюджет | 68 310 | 4 000 | 3 841,3 | 76 151,3 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | "; |
4) графу "Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений)" пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
"Создание единой информационной системы мониторинга, строительства, реконструкции и проектирования объектов ОЦП "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области".
1.3. Таблицу 2 раздела 2.6 "Ресурсное обеспечение Программы" текста Программы изложить в следующей редакции:
"Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы
Наименование | Источники | Годы | |||||
государственных заказчиков | финансирования | 2012, | 2013, | 2014, | Всего за период реализации Программы | ||
Министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области | Всего, в т.ч.: | 159053,51 | 114092,66 | 120283,67 | 393429,84 | ||
Областной бюджет, в т.ч.: | 124425,8 | 68935,6 | 73416,42 | 266777,82 | |||
Капвложения | 21032,57 | 27177,15 | 30495,12 | 78704,84 | |||
НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие расходы | 103393,23 | 41758,45 | 42921,3 | 188072,98 | |||
Федеральный бюджет, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Местный бюджет, в т.ч.: | 34 627,71 | 45 157,06 | 46 867,25 | 126 652,02 | |||
Капвложения | 34 627,71 | 45 157,06 | 46 867,25 | 126 652,02 | |||
НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие источники, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого по | Всего, в т.ч.: | 159053,51 | 114092,66 | 120283,67 | 393 429,84 | ||
Программе: | Областной бюджет, в т.ч.: | 124 425,8 | 68 935,6 | 73 416,42 | 266 777,82 | ||
Капвложения | 21 032,57 | 27 177,15 | 30 495,12 | 78 704,84 | |||
НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие расходы | 103393,23 | 41758,45 | 42921,3 | 188072,98 | |||
Федеральный бюджет, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Местный бюджет, в т.ч.: | 34627,71 | 45157,06 | 46867,25 | 126652,02 | |||
Капвложения | 34 627,71 | 45 157,06 | 46 867,25 | 126 652,02 | |||
НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие источники, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | ". |