Мероприятия областной целевой программы
"Повышение безопасности дорожного движения
в Нижегородской области в 2008-2012 годах"
(в ред. постановления Правительства области от 30.07.2008 № 314)
№ | Наименование | Категория | Сроки | Исполнители | Объем финансирования (тыс. рублей ) | ||||||||||||
п/п | мероприятия | расходов | выпол- нения | мероприятий |
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Всего | ||||||
Цель Программы: обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан | Всего, в т. ч. | 264438,226 | 140277,050 | 281619,250 | 236953,900 | 104702,900 | 1027591,326 | ||||||||||
и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах | Областной бюджет | 76130,520 | 48059,050 | 42314,650 | 42147,700 | 44549,700 | 253201,620 | ||||||||||
Нижегородской области | Местный бюджет | 34904,700 | 8475,700 | 8475,700 | 153,200 | 153,200 | 52162,500 | ||||||||||
Федеральный бюджет | 83474,006 | 68356,300 | 228722,900 | 192517,000 | 57824,000 | 630494,206 | |||||||||||
Прочие источники | 69929,000 | 15386,000 | 2106,000 | 2136,000 | 2176,000 | 91733,000 | |||||||||||
1. Задача совершенствования системы управления обеспечением | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
безопасности дорожного движения | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.1. | Создание условий для выполнения | - | 2008-2012 годы (постоянно) | Департамент транспорта | Всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
| ||||||
мероприятий федеральной целевой | Нижегородской области, УГИБДД | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
программы "Повышение | (по согласованию) | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
безопасности дорожного движения в | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
2006-2012 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 100 (в соответствии с соглашением о взаимодействии (сотрудничестве) по реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Нижегородской области от 3 августа 2007 года № 1/6164/480-П) | Прочие источники |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
1.2. | Проведение мониторинга | - | 2008-2012 годы (постоянно) | Департамент транспорта | Всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
| ||||||
выполнения мероприятий областной | Нижегородской области | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
целевой программы "Повышение | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
безопасности дорожного движения в | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Нижегородской области в 2008-2012 годах" | Прочие источники |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
1.3. | Проведение мониторинга выполнения муниципальных | - | 2008-2012 годы (по плану работы комиссии) | Комиссия по обеспечению безопасности дорожного | Всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
| ||||||
программ по повышению | движения при Правительстве | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
безопасности дорожного движения | Нижегородской области | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
1.4. | Осуществление контроля за | - | 2008-2012 годы (постоянно) | Министерство образования | Всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
| ||||||
выполнением лицензионных | Нижегородской области | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
требований и условий по профессиональной | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
подготовке водительских кадров | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
1.5. | Организация обязательного | - | 2008-2012 годы (постоянно) | Департамент транспорта | Всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
| ||||||
страхования гражданской | Нижегородской области | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
ответственности владельцев | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
транспортных средств, находящихся в | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
государственной собственности Нижегородской области, и обеспечение контроля за ходом страхования | Прочие источники |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
1.6. | Организация проведения аттестации руководителей и | - | 2008-2012 годы (в соответствии с планом) | Департамент транспорта Нижегородской | Всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
| ||||||
специалистов автотранспорта по | области, ПУГАДН ФСНСТ | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
вопросам безопасности дорожного движения | (по согласованию) | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2. Задача предупреждения опасного поведения водителей | Всего, в т. ч. | 2019 | 2036 | 2076 | 2106 | 2146 | 10383 | ||||||||||
автотранспортных средств | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Прочие источники | 2019 | 2036 | 2076 | 2106 | 2146 | 10383 | |||||||||||
2.1. | Организация и осуществление | - | 2008-2012 годы (постоянно) | УГИБДД, | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
линейного контроля за водителями автобусов, | ФСНСТ (по согласованию) | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
осуществляющих регулярные перевозки | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
пассажиров в городском, | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
пригородном, междугородном сообщениях и по разовым заказам | Прочие источники |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
2.2. | Проверка технического состояния | - | 2008-2012 годы (постоянно) | УГИБДД, ПУГАДН ФСНСТ (по | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
транспортных средств с использованием | согласованию) | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
средств технического диагностирования при | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
получении лицензии на осуществление | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
перевозок пассажиров и при выявлении на линии неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения | Прочие источники |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
2.3. | Проведение обучения водителей автобусов | Прочие нужды | 2008-2012 годы (по плану) | ГП НО "НПАТ", ФГУ | Всего, в т. ч. | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 6250 | ||||||
всех форм собственности по 20 | "Нижегородский УПК АТ" (по | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
часовой программе безопасности дорожного движения | согласованию) | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Прочие источники | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 6250 | |||||||||||
2.4. | Ежегодное издание сборника нормативных | Прочие нужды | 2008-2012 годы (I полугодие) | ФГУ "Нижегородский | Всего, в т. ч. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | ||||||
документов по обеспечению | УПК АТ" (по согласованию) | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
безопасности дорожного движения | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
на автомобильном транспорте | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Прочие источники | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | |||||||||||
2.5. | Организация и проведение семинара для руководителей кадровых служб | Прочие нужды | 2008 год | ФГУ "Нижегородский УПК АТ" (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | ||||||
предприятий автотранспорта по | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
профессиональному отбору водителей | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Прочие источники | 10 |
| 10 |
|
| 20 | |||||||||||
2.6. | Проведение аттестации специалистов, | - | 2008-2012 годы (по плану и внеплановые) | ПУГАДН ФСНСТ (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
связанных с обеспечением | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
безопасности дорожного движения | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
на лицензируемом транспорте | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2.7. | Организация и проведение ежегодных конкурсов | Прочие нужды | 2008-2012 годы | Департамент транспорта Нижегородской | Всего, в т. ч. | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 750 | ||||||
профессионального мастерства среди | области, | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
водителей маршрутных | (по согласованию) | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
автобусов | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Прочие источники | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 750 | |||||||||||
2.8. | Организация и проведение конкурса | Прочие нужды | 2008-2012 годы | Филиал АСМАП по Приволжскому | Всего, в т. ч. | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 2750 | ||||||
профессионального мастерства водителей | федеральному округу (по | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
магистральных автопоездов | согласованию) | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Прочие источники | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 2750 | |||||||||||
2.9. | Организация и проведение | Прочие нужды | 2008-2012 годы (по плану) | ФГУ "Нижегородский | Всего, в т. ч. | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 130 | ||||||
профтестирования водителей категории | УПК АТ" (по согласованию) | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
"Д" и водителей, перевозящих опасные | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
грузы, организаций всех форм | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
собственности | Прочие источники | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 130 | ||||||||||
2.10. | Проведение в | - | 2008-2012 годы | ГП НО "НПАТ" | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
установленном порядке нормирования | (по согласованию), | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
скоростей движения на 120 маршрутах | автотранспортные организации (при | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
пассажирского автотранспорта в | условии участия в реализации | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
городе Нижнем Новгороде и Нижегородской области | Программы) | Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||
2.11. | Создание и систематическое | Прочие нужды | 2008-2012 годы (по плану) | ФГУ "Нижегородский | Всего, в т. ч. | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 33 | ||||||
пополнение базы данных | УПК АТ" (по согласованию) | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
квалифицированных кадров пассажирского | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
автотранспорта организаций всех форм | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
собственности | Прочие источники | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 33 | ||||||||||
2.12. | Издание ежегодных альбомов - пособий "Типичные | Прочие нужды | 2008-2012 годы (ежегодно, I полугодие) | ГП НО "НПАТ" (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 200 | ||||||
дорожно-транспортные ситуации в примерах и | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
рекомендациях водителю по их | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
предупреждению" | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Прочие источники | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 200 | |||||||||||
2.13. | Организация ежегодного обучения | - | 2008-2012 годы (по плану) | Департамент транспорта | Всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
| ||||||
инженерно- технических | Нижегородской области, ГП НО | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
работников, связанных с | "НПАТ" (по согласованию) | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
обеспечением безопасности | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
дорожного движения, по 10-часовой программе | Прочие источники |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
2.14. | Проведение рабочих собраний с | - | 2008-2012 годы (ежеквартально) | Департамент транспорта | Всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
| ||||||
водительским составом и инженерно- | Нижегородской области, ГП НО | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
техническими работниками | "НПАТ" (по согласованию) | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
автотранспортных организаций с | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
обсуждением вопроса о состоянии аварийности и дорожно-транспортной дисциплины, разбор причин совершения дорожно-транспортных происшествий | Прочие источники |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
2.15. | Создание постоянно действующей системы подготовки водителей | - | 2008-2012 годы (постоянно) | ФГУ "Нижегородский УПК АТ" (по | Всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
| ||||||
категории "Д" | согласованию) | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
3. Задача формирования общественного мнения по проблеме | Всего, в т. ч. | 1505 | 1565 | 1750 | 1940 | 2130 | 8890 | ||||||||||
безопасности дорожного движения | Областной бюджет | 1505 | 1565 | 1750 | 1940 | 2130 | 8890 | ||||||||||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3.1. | Организация регулярных | Прочие нужды | 2008-2012 годы (еженедельно) | УГИБДД (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 480 | 480 | 480 | 540 | 600 | 2580 | ||||||
телепередач по тематике | Областной бюджет | 480 | 480 | 480 | 540 | 600 | 2580 | ||||||||||
безопасности дорожного движения | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
3.2. | Организация регулярных | Прочие нужды | 2008-2012 годы (еженедельно) | УГИБДД (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 180 | 180 | 180 | 240 | 240 | 1020 | ||||||
радиопередач по тематике | Областной бюджет | 180 | 180 | 180 | 240 | 240 | 1020 | ||||||||||
безопасности дорожного движения | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
3.3. | Организация постоянной | Прочие нужды | 2008-2012 годы (2 раза в месяц) | УГИБДД (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 360 | 420 | 480 | 540 | 540 | 2340 | ||||||
тематической рубрики (выпуск | Областной бюджет | 360 | 420 | 480 | 540 | 540 | 2340 | ||||||||||
тематических приложений) по | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
тематике безопасности | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
дорожного движения в областных печатных средствах массовой информации | Прочие источники |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
3.4. | Изготовление видеороликов по | Прочие нужды | 2008-2012 годы | УГИБДД (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 270 | ||||||
тематике безопасности | Областной бюджет | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 270 | ||||||||||
дорожного движения (ежегодно не менее 3) | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
3.5. | Организация проката видеороликов по | Прочие нужды | 2008-2012 годы | УГИБДД (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 240 | 240 | 300 | 300 | 360 | 1440 | ||||||
тематике безопасности | Областной бюджет | 240 | 240 | 300 | 300 | 360 | 1440 | ||||||||||
дорожного движения по телевидению | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
3.6. | Изготовление аудиороликов по | Прочие нужды | 2008-2012 годы | УГИБДД (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 100 | ||||||
тематике безопасности | Областной бюджет | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 100 | ||||||||||
дорожного движения (ежегодно не менее 5) | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
3.7. | Организация проката аудиороликов по | Прочие нужды | 2008-2012 годы (ежегодно) | УГИБДД (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 180 | 180 | 240 | 240 | 300 | 1140 | ||||||
тематике безопасности | Областной бюджет | 180 | 180 | 240 | 240 | 300 | 1140 | ||||||||||
дорожного движения в эфире радиостанций | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
4. Задача предупреждения детского дорожно-транспортного | Всего, в т. ч. | 2716,00 | 2936,00 | 2891,00 | 1893,00 | 2025,00 | 12061,00 | ||||||||||
травматизма | Областной бюджет | 1096,00 | 1576,00 | 1731,00 | 1863,00 | 1995,00 | 8261,00 | ||||||||||
Местный бюджет | 1390,00 | 1130,00 | 1130,00 | 0,00 | 0,00 | 3650,00 | |||||||||||
Федеральный бюджет | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Прочие источники | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 150,00 | |||||||||||
4.1. | Проведение совещаний для | - | 2008-2012 годы (по плану) | Министерство образования | Всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
| ||||||
специалистов органов управления | Нижегородской области | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
образованием муниципальных | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
районов и городских округов | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Нижегородской области по предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма | Прочие источники |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
4.2. | Участие в проведении конкурсов, акций, | Прочие нужды | 2009-2012 годы (по плану) | Министерство образования | Всего, в т. ч. | 0 | 350 | 373 | 375 | 375 | 1473 | ||||||
слетов по безопасности | Нижегородской области | Областной бюджет |
| 350 | 373 | 375 | 375 | 1473 | |||||||||
дорожного движения | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
4.3. | Организация и проведение областных конкурса и выставки | Прочие нужды | 2008-2012 годы (ежегодно, I полугодие) | ФГУ "Нижегородский УПК АТ" (по | Всего, в т. ч. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | ||||||
детских рисунков на тему "Безопасное | согласованию) | Областной бюджет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |||||||||
поведение на дорогах" | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
4.4. | Организация и проведение областной конкурсной программы | Прочие нужды | 2008-2012 годы (ежегодно, II-III кварталы) | ФГУ "Нижегородский УПК АТ" (по | Всего, в т. ч. | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 88 | ||||||
"Перекресток" для учащихся | согласованию) | Областной бюджет | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 88 | |||||||||
общеобразовательных школ по знанию | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Правил дорожного движения Российской | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Федерации | Прочие источники |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
4.5. | Организация и проведение открытых | Прочие нужды | 2008-2012 годы (по плану) | ФГУ "Нижегородский | Всего, в т. ч. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | ||||||
соревнований по профессиональному | УПК АТ" (по согласованию) | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
мастерству управления | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
автомобилем среди команд автошкол | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
г.Н.Новгорода и области "Супермастер" | Прочие источники | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | ||||||||||
4.6. | Осуществление контроля за | - | 2008-2012 годы (по плану) | Министерство образования | Всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
| ||||||
деятельностью органов управления | Нижегородской области | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
образованием муниципальных | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
районов и городских округов | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Нижегородской области по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма в подведомственных учреждениях образования | Прочие источники |
|
|
|
|
| |||||||||||
4.7. | Изготовление и распространение | Прочие нужды | 2008-2012 годы (по плану) | УГИБДД (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 800 | 900 | 800 | 900 | 1000 | 4000 | ||||||
световозвращающих элементов среди | Областной бюджет | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 4000 | ||||||||||
несовершеннолетних участников дорожного | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
движения. Обеспечение | Федеральный бюджет | 200 | 200 |
|
|
|
| ||||||||||
социально- незащищенных детей и подростков световозвращающими элементами (15 тыс. ежегодно) | Прочие источники |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
4.8. | Организация и проведение детских | Прочие нужды | 2008-2012 годы (ежегодно) | УГИБДД (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | ||||||
конкурсов и соревнований | Областной бюджет | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | ||||||||||
("Безопасное колесо", "Красный, желтый, | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
зеленый", "Дорога глазами детей") | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
4.9. | Проведение областного | Прочие нужды | 2008-2012 годы (ежегодно) | УГИБДД (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | ||||||
смотра-конкурса агитбригад юных | Областной бюджет | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | ||||||||||
инспекторов движения | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
4.10. | Осуществление в рамках компетенции | - | 2008-2012 годы (постоянно) | Министерство образования | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
контроля за деятельностью | Нижегородской области | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
органов управления образованием | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
муниципальных районов и городских | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
округов за обеспечением учреждений дополнительного образования детей, воспитателей дошкольных учреждений, педагогов общеобразовательных учреждений, педагогов дополнительного образования комплексами программ, учебно- методическими материалами, печатными и электронными учебными и научными пособиями по обучению безопасному поведению на улицах и дорогах | Прочие источники |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
4.11. | Организация выездных спектаклей | Прочие нужды | 2008-2012 годы (2 раза в месяц) | УГИБДД (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 2100 | ||||||
государственного учреждения культуры | Областной бюджет | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 2100 | ||||||||||
Нижегородской области | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
"Нижегородский академический театр | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
кукол" по тематике БДД для дошкольников и учащихся 1-й ступени образования учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в ред. постановления Правительства области от 30.07.2008 № 314- см. предыдущую редакцию) | Прочие источники |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
4.12 | Строительство на базе УПК | Прочие нужды | 2008 год | Администрация г.Н.Новгорода, | Всего, в т. ч. | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||||||
Сормовского района городского детского | УГИБДД (по согласованию) | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
автогородка для изучения основ | Местный бюджет | 250 |
|
|
|
| 250 | ||||||||||
безопасности дорожного движения | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
4.13 | Создание опорных методических центров | Прочие нужды | 2008-2010 годы | Администрация г.Н.Новгорода, | Всего, в т. ч. | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 300 | ||||||
безопасности детей и профилактики | УГИБДД (по согласованию) | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
детского дорожного травматизма (8 | Местный бюджет | 100 | 100 | 100 |
|
| 300 | ||||||||||
центров) | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
4.14. | Строительство площадок по | Прочие нужды | 2008-2010 годы | Администрация г.Н.Новгорода, | Всего, в т. ч. | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 | ||||||
безопасности дорожного движения в | УГИБДД (по согласованию) | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
загородных летних оздоровительных | Местный бюджет | 30 | 30 | 30 |
|
| 90 | ||||||||||
лагерях (3 лагеря) | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
4.15. | Установка перильных дорожных ограждений безопасности у 45 общеобразовательных | Капита- льные вло- жения | 2008-2010 годы | Администрация г.Н.Новгорода, УГИБДД (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 3000 | ||||||
учреждений | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Местный бюджет | 1000 | 1000 | 1000 |
|
| 3000 | |||||||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
4.16. | Приобретение учебно-методических | Прочие нужды | 2008 год | Администрация г.Н.Новгорода, | Всего, в т. ч. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
пособий и материалов для муниципальных | УГИБДД (по согласованию) | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
образовательных и дошкольных | Местный бюджет | 10 |
|
|
|
| 10 | ||||||||||
учреждений | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
5. Задача совершенствования системы оказания экстренной | Всего, в т. ч. | 13734,42 | 10222,90 | 5822,90 | 5822,90 | 5822,90 | 41426,02 | ||||||||||
медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | Областной бюджет | 12968,42 | 10069,70 | 5669,70 | 5669,70 | 5669,70 | 40047,22 | ||||||||||
Местный бюджет | 766,00 | 153,20 | 153,20 | 153,20 | 153,20 | 1378,80 | |||||||||||
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
5.1. | Оснащение выездной анестезиолого- | Прочие нужды | 2008-2009 годы | Министерство здравоохранения | Всего, в т. ч. | 600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||||||
реанимационной бригады ГУЗ "НТЦ | Нижегородской области | Областной бюджет | 600 | 400 |
|
|
| 1000 | |||||||||
МК" современной портативной | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
медицинской аппаратурой для | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
санитарной авиации | Прочие источники |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
5.2. | Привлечение санитарной авиации | Прочие нужды | 2008-2012 годы (ежегодно) | Министерство здравоохранения | Всего, в т. ч. | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 25000 | ||||||
(вертолета) для оказания | Нижегородской области | Областной бюджет | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 25000 | |||||||||
специализированной медицинской помощи | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
пострадавшим в ДТП | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
5.3. | Создание прямой линии между | Прочие нужды | 2008-2012 годы | Министерство здравоохранения | Всего, в т. ч. | 570 | 510 | 510 | 510 | 510 | 2610 | ||||||
дежурными УГИБДД и оперативно- | Нижегородской области | Областной бюджет | 570 | 510 | 510 | 510 | 510 | 2610 | |||||||||
диспетчерским отделом ГУЗ "НТЦ | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
МК", создание прямой линии между | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
дежурными УГИБДД и оперативным отделом МЛПУ "Станция скорой медицинской помощи г.Н.Новгорода", создание прямой линии между дежурными УГИБДД, МЧС и диспетчерами 85 подразделений скорой медицинской помощи муниципальных образований Нижегородской области | Прочие источники |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
5.4. | Оснащение патрульного | Прочие нужды | 2008-2012 годы | УГИБДД (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 1456,92 | 291,40 | 291,40 | 291,40 | 291,40 | 2622,52 | ||||||
транспорта подразделений ГИБДД | Областной бюджет | 690,92 | 138,2 | 138,2 | 138,2 | 138,2 | 1243,72 | ||||||||||
наборами для оказания экстренной | Местный бюджет | 766 | 153,2 | 153,2 | 153,2 | 153,2 | 1378,8 | ||||||||||
медицинской помощи при ДТП | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
НИЭМП-01.4ск (97 комплектов) | Прочие источники |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
5.5. | Оснащение стационарных постов | Прочие нужды | 2008-2012 годы | УГИБДД (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 107,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 193,5 | ||||||
ГИБДД наборами для оказания экстренной | Областной бюджет | 107,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 193,5 | ||||||||||
медицинской помощи при ДТП | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
НИЭМП-01.4ск (6 комплектов) | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
5.6. | Создание стационарных мест | Прочие нужды | 2008-2009 годы | Министерство здравоохранения | Всего, в т. ч. | 6000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | ||||||
дислокации выездных бригад скорой | Нижегородской области | Областной бюджет | 6000 | 4000 |
|
|
| 10000 | |||||||||
медицинской помощи (бригады экстренного | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
реагирования) на трассах (2008 год - 2 | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
бригады, 2009 год - 1 бригада) | Прочие источники |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Примечание: дополнительные мероприятия, направленные на совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП, реализуются в рамках подпрограммы "Совершенствование и развитие Службы медицины катастроф Нижегородской области" областной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Нижегородской области на 2006-2010 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 7 апреля 2006 года № 115. Общий объем средств, запланированных указанной программой на совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП, составляет 9891,8 тыс. рублей. | |||||||||||||||||
6. Задача совершенствования контрольно-надзорной деятельности | Всего, в т. ч. | 4400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4400,00 | ||||||||||
соответствующих органов в области обеспечения безопасности дорожного движения | Областной бюджет | 4400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4400,00 | ||||||||||
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
6.1. | Участие в совместных | - | 2008-2012 годы (ежегодно) | ПУГАДН ФСНСТ, | Всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
| ||||||
общероссийских и областных | УГИБДД (по согласованию) | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
профилактических операциях "Автобус", | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
"Челнок", "Внимание-дети!", | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
"Школьный автобус" и др. | Прочие источники |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
6.2. | Проведение совместных проверок | - | 2008-2012 годы (ежегодно) | ПУГАДН ФСНСТ, | Всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
| ||||||
эксплуатационного состояния | УГИБДД, ГУ "ГУАД НО" (по | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
автомобильных дорог | согласованию) | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
6.3. | Организация и участие в контроле за | - | 2008-2012 годы (постоянно) | ПУГАДН ФСНСТ (по | Всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
| ||||||
деятельностью хозяйствующих | согласованию) | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
субъектов, осуществляющих | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
перевозки пассажиров автотранспортом на | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
основании лицензии, с принятием мер воздействия к нарушителям лицензионных требований и условий в соответствии с полномочиями органов госавтодорнадзора | Прочие источники |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
6.4. | Контроль за выполнением | - | 2008-2012 годы (постоянно) | ПУГАДН ФСНСТ (по | Всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
| ||||||
хозяйствующими субъектами, | согласованию) | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
осуществляющими перевозочную и | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
связанную с ней деятельность, | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
обязанностей по профилактике аварийности и соблюдению антитеррористического законодательства | Прочие источники |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
6.5. | Осуществление в соответствии с | - | 2008-2012 годы (постоянно) | ПУГАДН ФСНСТ (по | Всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
| ||||||
полномочиями контроля и надзора в | согласованию) | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
сфере международных автомобильных | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
перевозок, дорожного хозяйства, а также | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
весового контроля на федеральных автодорогах | Прочие источники |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
6.6. | Приобретение двух передвижных пунктов | Прочие нужды | 2008 год | Министерство здравоохранения | Всего, в т. ч. | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | ||||||
медицинского освидетельствования | Нижегородской области | Областной бюджет | 4400 |
|
|
|
| 4400 | |||||||||
водителей транспортных средств | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
на состояние наркотического и | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
алкогольного опьянения | Прочие источники |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
6.7. | Увеличение штатной численности | Пере- расп- | 2008-2012 годы | ГУВД (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
инспекторов ДПС ГИБДД (100 человек) | реде- ление | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
денеж- ных | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
средств, заплани- | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
рован- ных на содер- жание милиции общест- венной безопа- сности | Прочие источники |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
7. Задача выявления и устранения участков концентрации | Всего, в т. ч. | 87878,176 | 78377,000 | 250298,900 | 211704,000 | 79248,000 | 707506,076 | ||||||||||
дорожно-транспортных происшествий | Областной бюджет | 19940,000 | 21720,000 | 23380,000 | 25020,000 | 26790,000 | 116850,000 | ||||||||||
Местный бюджет | 5195,000 | 5195,000 | 5195,000 | 0,000 | 0,000 | 15585,000 | |||||||||||
Федеральный бюджет | 62743,176 | 51462,000 | 221723,900 | 186684,000 | 52458,000 | 575071,076 | |||||||||||
Прочие источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||
7.1. | Выявление и устранение очагов |
| 2008-2012 годы (ежегодно) | ГУ "ГУАД НО", УГИБДД (по | Всего, в т. ч. | 14700 | 16000 | 17400 | 18700 | 20100 | 86900 | ||||||
аварийности на автодорогах общего | согласованию) | Областной бюджет | 14700 | 16000 | 17400 | 18700 | 20100 | 86900 | |||||||||
пользования и искусственных | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
сооружениях на них | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
7.2. | Проведение замены знаков на автодорогах | Прочие нужды | 2008-2012 годы (ежегодно) | ГУ "ГУАД НО" (по | Всего, в т. ч. | 2190 | 2370 | 2570 | 2770 | 2990 | 12890 | ||||||
Нижегородской области | согласованию) | Областной бюджет | 2190 | 2370 | 2570 | 2770 | 2990 | 12890 | |||||||||
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
7.3. | Проведение работы по замене и | Прочие нужды | 2008-2012 годы (ежегодно) | ГУ "ГУАД НО" (по | Всего, в т. ч. | 1000 | 1200 | 1210 | 1300 | 1400 | 6110 | ||||||
модернизации светофорных | согласованию) | Областной бюджет | 1000 | 1200 | 1210 | 1300 | 1400 | 6110 | |||||||||
объектов, находящихся на | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
автодорогах общего пользования | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
7.4. | Ремонт и содержание светофорных | Прочие нужды | 2008-2012 годы | ГУ "ГУАД НО" (по | Всего, в т. ч. | 2050 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 10950 | ||||||
объектов, находящихся на | согласованию) | Областной бюджет | 2050 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 10950 | |||||||||
автомобильных дорогах общего | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
пользования | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
7.5. | Строительство светофорных объектов в г.Н.Новгороде (10 | Капита- льные вложе- ния | 2008-2012 годы (ежегодно) | Администрация г.Н.Новгорода совместно с СМЭУ ГУВД (по | Всего, в т. ч. | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 15000 | ||||||
штук) | согласованию) | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
Местный бюджет | 5000 | 5000 | 5000 |
|
| 15000 | |||||||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
7.6. | Установка 21 буфера дорожного удерживающего типа в г.Н.Новгороде | Капита- льные вложе- ния | 2008-2010 годы | Администрация г.Н.Новгорода, УГИБДД (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 195 | 195 | 195 | 0 | 0 | 585 | ||||||
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Местный бюджет | 195 | 195 | 195 |
|
| 585 | |||||||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
7.7. | Устранение очагов |
|
|
| Всего, в т. ч. | 62743,176 | 51462,000 | 221723,900 | 186684,000 | 52458,000 | 575071,076 | ||||||
аварийности на участках | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
федеральных дорог на территории | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Нижегородской области, в том числе: | Федеральный бюджет | 62743,176 | 51462,000 | 221723,900 | 186684,000 | 52458,000 | 575071,076 | ||||||||||
Прочие источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||
7.7.1. | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге | Капита- льные вложе- ния | 2008-2009 годы (ПИР) | ФГУ "УАМ Москва - Н.Новгород" (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 3310 | 1000 | 24200 | 0 | 0 | 28510 | ||||||
Н.Новгород - Саратов (общей | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
протяжённостью 14,5 км) | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Федеральный бюджет | 3310 | 1000 | 24200 |
|
| 28510 | |||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
7.7.2. | Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге Москва - Н.Новгород | Капита- льные вложе- ния | 2008-2009 годы (проектные работы) 2010-2011 годы (строительство) | ФГУ "УАМ Москва - Н.Новгород" (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 300 | 160 | 104000 | 135000 | 0 | 239460 | ||||||
(общей протяжённостью 61 | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
км) | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Федеральный бюджет | 300 | 160 | 104000 | 135000 |
| 239460 | |||||||||||
Прочие источники |
| ||||||||||||||||
7.7.3. | Нанесение дорожной разметки, замена | Прочие нужды | 2008-2012 годы (ежегодно) | ФГУ "УАМ Москва - | Всего, в т. ч. | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 210000 | ||||||
барьерного ограждения, | Н.Новгород" (по согласованию) | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
содержание светофорных | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
объектов, замена дорожных знаков, | Федеральный бюджет | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 210000 | ||||||||||
приведение в нормативное состояние полосы отвода на автомобильных дорогах Москва - Н.Новгород, Н.Новгород - Саратов, обходе города Н.Новгорода | Прочие источники |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
7.7.4. | Реконструкция барьерного ограждения на автомобильной дороге | Капита- льные вложе- ния | 2010 год | ФГУ УПРДОР "ВОЛГА" (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 28897 | 0 | 0 | 28897 | ||||||
Н.Новгород - Уфа (общей | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
протяжённостью 9,293 км) | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Федеральный бюджет |
|
| 28897 |
|
| 28897 | |||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
7.7.5. | Реконструкция сетей искусственного электроосвещения на автомобильной дороге | Капита- льные вложе- ния | 2010 год | ФГУ УПРДОР "ВОЛГА" (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 0,0 | 0,0 | 13660,9 | 0,0 | 0,0 | 13660,9 | ||||||
Н.Новгород - Уфа (общей | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
протяжённостью 9,58 км) | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Федеральный бюджет |
|
| 13660,9 |
|
| 13660,9 | |||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
7.7.6. | Нанесение дорожной разметки на | Прочие нужды | 2008-2012 годы (ежегодно) | ФГУ УПРДОР "ВОЛГА" (по | Всего, в т. ч. | 6487 | 7006 | 7566 | 8172 | 8825 | 38056 | ||||||
автомобильной дороге Н.Новгород - | согласованию) | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
Уфа | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Федеральный бюджет | 6487 | 7006 | 7566 | 8172 | 8825 | 38056 | |||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
7.7.7. | Проведение работ по содержанию линий | Прочие нужды | 2008-2012 годы (ежегодно) | ФГУ УПРДОР "ВОЛГА" (по | Всего, в т. ч. | 1200 | 1296 | 1400 | 1512 | 1633 | 7041 | ||||||
искусственного электроосвещения на | согласованию) | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
автомобильной дороге Н.Новгород - | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Уфа | Федеральный бюджет | 1200 | 1296 | 1400 | 1512 | 1633 | 7041 | ||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
7.7.8. | Ремонт участка автомобильной дороги | Прочие нужды | 2008 год | ФГУ УПРДОР "ВОЛГА" (по | Всего, в т. ч. | 9446,176 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9446,176 | ||||||
Н.Новгород - Уфа (протяженностью 9,9 | согласованию) | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
км) | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Федеральный бюджет | 9446,176 |
|
|
|
| 9446,176 | |||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
8. Задача обеспечения безопасности дорожного движения на | Всего, в т. ч. | 38400 | 1780 | 1920 | 2080 | 2240 | 46420 | ||||||||||
железнодорожных переездах | Областной бюджет | 1600 | 1780 | 1920 | 2080 | 2240 | 9620 | ||||||||||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Прочие источники | 36800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36800 | |||||||||||
8.1. | Проведение комплексных проверок | - | 2008-2012 годы (по плану) | ГУ "ГУАД НО", УГИБДД, ГЖД | Всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
| ||||||
железнодорожных переездов | (по согласованию) | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
8.2. | Приведение железнодорожных | Прочие нужды | 2008-2012 годы (ежегодно) | ГУ "ГУАД НО" (по | Всего, в т. ч. | 1600 | 1780 | 1920 | 2080 | 2240 | 9620 | ||||||
переездов в нормативное | согласованию) | Областной бюджет | 1600 | 1780 | 1920 | 2080 | 2240 | 9620 | |||||||||
состояние | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
8.3. | Проведение капитального ремонта, оборудование железнодорожных | Капита- льные вложе- ния | 2008 год | ГЖД (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 36800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36800 | ||||||
переездов устройствами | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
заграждения и автоматической | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
переездной сигнализацией | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Прочие источники | 36800 |
|
|
|
| 36800 | |||||||||||
Примечание: дополнительные мероприятия, способствующие повышению безопасности дорожного движения за счет выявления и устранения участков концентрации дорожно-транспортных происшествий, реализуются в рамках мероприятий по повышению БДД областной целевой программы "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Нижегородской области, и искусственных сооружений на них". Планируемый объем финансирования дополнительных мероприятий утверждается ежегодно законом Нижегородской области об областном бюджете на соответствующий год. Объем средств, предусмотренный на эти цели в 2008 году, составляет 128,46 млн. рублей. | |||||||||||||||||
9. Задача повышения уровня технического обеспечения мероприятий | Всего, в т. ч. | 113785,63 | 43360,15 | 16860,45 | 11408,00 | 11091,00 | 196505,23 | ||||||||||
по безопасности дорожного движения | Областной бюджет | 34621,10 | 11348,35 | 7863,95 | 5575,00 | 5725,00 | 65133,40 | ||||||||||
Местный бюджет | 27553,70 | 1997,50 | 1997,50 | 0,00 | 0,00 | 31548,70 | |||||||||||
Федеральный бюджет | 20530,83 | 16694,30 | 6999,00 | 5833,00 | 5366,00 | 55423,13 | |||||||||||
Прочие источники | 31080,00 | 13320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44400,00 | |||||||||||
9.1. | Разработка и внедрение в подразделениях дорожно- патрульной | Капита- льные вложе- ния | 2008-2012 годы (ежегодно) | УГИБДД (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 428,6 | 349,4 | 314,0 | 75,0 | 75,0 | 1241,9 | ||||||
службы ГИБДД автоматизированных | Областной бюджет | 195,6 | 349,35 | 313,95 | 75,0 | 75,0 | 1008,9 | ||||||||||
информационно- управляющих систем | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Федеральный бюджет | 233 |
|
|
|
| 233 | |||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
9.2. | Установка на основных магистралях, развязках и мостах | Капита- льные вложе- ния | 2008-2010 годы | Администрация г.Н.Новгорода, УГИБДД (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 673,75 | 673,75 | 673,75 | 0,00 | 0,00 | 2021,25 | ||||||
города Нижнего Новгорода 40 | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
видеокамер наблюдения за | Местный бюджет | 673,75 | 673,75 | 673,75 |
|
| 2021,25 | ||||||||||
дорожным движением | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
9.3. | Оснащение подразделений ГИБДД комплексами видеофиксации | Капита- льные вложе- ния | 2008-2012 годы (ежегодно) | УГИБДД (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 10379,84 | 15425,00 | 9199,00 | 8083,00 | 7666,00 | 50752,84 | ||||||
нарушений ПДД (стационарных - 15 | Областной бюджет | 2200 | 4400 | 2200 | 2250 | 2300 | 13350 | ||||||||||
единиц, переносных - 92 единицы) | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Федеральный бюджет | 8179,84 | 11025 | 6999 | 5833 | 5366 | 37402,84 | |||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
9.4. | Создание центральной серверной станции сбора информации с | Капита- льные вложе- ния | 2008 год | УГИБДД (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | ||||||
автоматических устройств | Областной бюджет | 7000 |
|
|
|
| 7000 | ||||||||||
фотографической фиксации нарушений | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
ПДД со средствами коммуникаций (2 | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
единицы) | Прочие источники |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
9.5. | Оснащение подразделений ГИБДД специальным оборудованием, | Капита- льные вложе- ния | 2008 год | УГИБДД (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 3627,50 | 1050,00 | 1050,00 | 0,00 | 0,00 | 5727,50 | ||||||
сокращающим время оформления | Областной бюджет | 3207,5 |
|
|
|
| 3207,5 | ||||||||||
документов, связанных с ДТП | Местный бюджет | 420 | 1050 | 1050 |
|
| 2520 | ||||||||||
(лазерные дальномеры (220 ед.), | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
рулетки (25 ед.), цифровые фотоаппараты (220 ед.), радиостанции носимые (100 ед.)) | Прочие источники |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
9.6. | Оснащение подразделений ГИБДД патрульным автотранспортом (51 | Капита- льные вложе- ния | 2008 год | УГИБДД (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 13466,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13466,20 | ||||||
единица) | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Местный бюджет | 13466,2 |
|
|
|
| 13466,2 | |||||||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
9.7. | Оснащение подразделений ГИБДД патрульным автотранспортом | Капита- льные вложе- ния | 2008 год | УГИБДД (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 12350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12350,00 | ||||||
(автомобили Форд Фокус 2 - 26 ед.) | Областной бюджет | 6650 |
|
|
|
| 6650 | ||||||||||
Местный бюджет | 5700 |
|
|
|
| 5700 | |||||||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
9.8. | Оснащение подразделений дорожно-патрульной службы ГИБДД | Капита- льные вложе- ния | 2008-2012 годы (ежегодно) | УГИБДД (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 10960,00 | 6080,00 | 1900,00 | 2000,00 | 2100,00 | 23040,00 | ||||||
аппаратно- программными | Областной бюджет | 3288 | 1824 | 1900 | 2000 | 2100 | 11112 | ||||||||||
комплексами, позволяющими с | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
помощью электронной карты | Федеральный бюджет | 7672 | 4256 |
|
|
| 11928 | ||||||||||
местности определить оптимальный маршрут движения к месту ДТП патрульного транспорта | Прочие источники |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
9.9. | Оснащение подразделений ГИБДД, осуществляющих | Капита- льные вложе- ния | 2008-2009 годы | УГИБДД (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 934,92 | 1638,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2573,22 | ||||||
контрольные и надзорные функции в | Областной бюджет | 300 | 225 |
|
|
| 525 | ||||||||||
области обеспечения безопасности | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
дорожного движения, техническими | Федеральный бюджет | 634,92 | 1413,30 |
|
|
| 2048,22 | ||||||||||
комплексами для приема экзаменов у кандидатов в водители | Прочие источники |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
9.10. | Приобретение специальных автомобилей- эвакуаторов для | Капита- льные вложе- ния | 2008-2010 годы | УГИБДД (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 8800,00 | 3300,00 | 2200,00 | 0,00 | 0,00 | 14300,00 | ||||||
доставки задержанных | Областной бюджет | 8800 | 3300 | 2200 |
|
| 14300 | ||||||||||
транспортных средств | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
9.11. | Приобретение диагностического оборудования для проверки | Капита- льные вложе- ния | 2008-2012 годы (ежегодно) | УГИБДД (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 1250,00 | 1250,00 | 1250,00 | 1250,00 | 1250,00 | 6250,00 | ||||||
технического состояния | Областной бюджет | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 6250 | ||||||||||
транспортных средств и приборов | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
для идентификации номерных агрегатов | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
9.12. | Оснащение подразделений ГИБДД мобильными видеозаписывающими | Капита- льные вложе- ния | 2008 год | УГИБДД (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 1730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1730,00 | ||||||
комплексами "Визир" (26 ед.) | Областной бюджет | 1730 |
|
|
|
| 1730 | ||||||||||
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
9.13. | Оснащение подразделений ГИБДД Нижегородской | Капита- льные вложе- ния | 2008 год | УГИБДД (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 7020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7020,00 | ||||||
области алкометрами (270 ед.) | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Местный бюджет | 7020 |
|
|
|
| 7020 | |||||||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
| ||||||||||||
9.14. | Развитие сети | - | 2008-2009 годы | УГИБДД (по | Всего, в т. ч. | 31080,00 | 13320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44400,00 | ||||||
стационарных станций | согласованию) | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
государственного технического осмотра | Местный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
в городах и районах области (37 станций) | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Прочие источники | 31080 | 13320 |
|
|
| 44400 | |||||||||||
9.15. | Оснащение КПМ и мобильных постов в г.Н.Новгороде средствами связи | Капита- льные вложе- ния | 2008-2010 годы | Администрация г.Н.Новгорода (по согласованию) | Всего, в т. ч. | 78,75 | 78,75 | 78,75 | 0,00 | 0,00 | 236,25 | ||||||
удаленного доступа по GPRS-каналам | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Местный бюджет | 78,75 | 78,75 | 78,75 |
|
| 236,25 | |||||||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Прочие источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
9.16. | Совершенствование и развитие технических средств регулирования | Капита- льные вложе- ния | 2008-2010 годы | Администрация г.Н.Новгорода совместно с СМЭУ ГУВД (по | Всего, в т. ч. | 4006,07 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 4396,07 | ||||||
дорожного движения (модернизация | согласованию) | Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||
АСУДД, реконструкция | Местный бюджет | 195 | 195 | 195 |
|
| 585 | ||||||||||
светофорных объектов, оснащение | Федеральный бюджет | 3811,07 |
|
|
|
| 3811,07 | ||||||||||
современным программным обеспечением) | Прочие источники |
|
|
|
|
|
|