Недействующий

О контроле за деятельностью казенного учреждения Омской области, подведомственного Главному организационно-кадровому управлению Омской области (с изменениями на 11 марта 2012 г.) (утратил силу)

3. Порядок осуществления последующего контроля


9. Основными задачами последующего контроля за деятельностью учреждения являются:

- соблюдение условий предоставления, использования и возврата средств областного бюджета;

- контроль за исполнением государственного задания по предоставлению государственных услуг;

- анализ исполнения бюджетной сметы;

- контроль за ведением бухгалтерского учета и достоверностью бухгалтерской отчетности;

- контроль за целевым использованием и сохранностью имущества.

10. Последующий контроль осуществляется должностными лицами Главного управления путем проведения проверок, которые могут носить плановый и внеплановый характер.

11. План проверок на календарный год с указанием сроков их проведения и ответственных исполнителей (проверяющая группа) утверждается распоряжением Главного управления.

12. Внеплановые проверки проводятся по решению начальника Главного управления на основании поручения Губернатора Омской области, Правительства Омской области, а также в случае наличия информации о нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации, обращения получателей государственных услуг.

13. Утвержденный план проверок на календарный год направляется учреждению в течение пяти рабочих дней со дня его утверждения.

Внеплановые проверки могут проводиться без предварительного уведомления учреждения.

14. Срок проведения проверки определяется в соответствии с целями проверки и не может превышать 45 рабочих дней.

Продление срока проверки осуществляется не более чем на 10 рабочих дней. Основаниями для продления срока проверки являются:

- выявление в ходе проведения проверки необходимости запроса и изучения дополнительных документов;

- непредставление руководителем учреждения в срок проведения проверки необходимых для изучения документов;

- отсутствие в срок проведения проверки по уважительной причине материально ответственного лица при осуществлении сопоставления фактического наличия денежных средств и материальных ценностей с данными бюджетного (бухгалтерского) учета;

- отсутствие в срок проведения проверки по уважительной причине участника проверяющей группы и (или) руководителя проверки.

15. При необходимости к участию в проведении проверки могут привлекаться специалисты научных и иных организаций, в том числе на договорной основе.

16. По результатам проверки в рамках срока проведения проверки составляется письменный акт, содержащий информацию:

- об объекте контроля;

- о цели проверки;

- об основаниях проведения проверки;

- о результатах проверки.

17. Акт проверки подписывается участниками проверяющей группы и (или) руководителем проверки и вручается руководителю объекта контроля под расписку.

Акт проверки подписывается руководителем объекта контроля в срок до 5 рабочих дней со дня его вручения.

18. При наличии у руководителя объекта контроля возражений по акту проверки он делает об этом отметку перед своей подписью и вместе с подписанным актом проверки направляет начальнику Главного управления протокол разногласий с обоснованием возражений.

Главным управлением в срок до 5 рабочих дней со дня получения протокола разногласий рассматривается обоснованность содержащихся в нем возражений и готовится письменное заключение по ним.

Один экземпляр указанного заключения направляется руководителю объекта контроля, один экземпляр заключения вместе с протоколом разногласий приобщается к материалам проверки.