┌═════┬═════════════════════════════┬══════════┬═══════════════┬════════┬
│ N │ Наименование мероприятия │ Сроки │ Исполнители │Всего │
│п/п │ │исполнения│ │ ├
│ │ │ │ │ │
├═════┼═════════════════════════════┼══════════┼═══════════════┼════════┼
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├═════┼═════════════════════════════┼══════════┼═══════════════┼════════┼
│ 1. │ Дорожное строительство и хозяйство │ │ │
│ │ │ │ │ │
│1.1 │Строительство автодороги │2000-2002 │Государственное│ │
│ │Тара-Усть - Ишим, участок │годы │предприятие │ │
│ │Усть-Ишим - граница Тевризс- │ │"Омскавтодор" │ │
│ │кого района: │ │ │ │
│ │- земляное полотно, км. │ │ │ 72,8 │
│ │- устройство покрытия, км. │ │ │ 85,0 │
│ │- строительство железобетон- │ │ │ │
│ │ного моста через реку Шуша, │ │ │ │
│ │п.м. │ │ │ 35,15│
│ │Стоимость, тыс. руб. │ │ │119400,0│
│ │ │ │ │ │
│1.2 │Ремонт асфальтобетонного пок-│ -"- │ -"- │ │
│ │рытия автодороги Усть-Ишим - │ │ │ │
│ │Загваздино, км. │ │ │ 3,0│
│ │Стоимость, тыс. руб. │ │ │ 9490,0│
│ │ │ │ │ │
│1.3 │Устройство покрытия переход- │ -"- │ -"- │ │
│ │ного типа автодороги Усть- │ │ │ │
│ │Ишим - Фокино, км. │ │ │ 6,0 │
│ │Стоимость, тыс. руб. │ │ │ 6700,0│
│ │ │ │ │ │
│1.4 │Строительство жилых домов,шт.│ -"- │ -"- │ 3 │
│ │Стоимость, тыс. руб. │ │ │ 3120,0│
│ │ │ │ │ │
│1.5 │Содержание автомобильных │ -"- │ -"- │ │
│ │дорог Усть-Ишимского района, │ │ │ │
│ │тыс. руб. │ │ │ 74020,0│
│ │ │ │ │ │
│ │Итого стоимость, тыс. руб.: │ │ │212730,0│
├═════┼═════════════════════════════┼══════════┼═══════════════┼════════┼
│ 2 │ Лесопромышленный комплекс │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│2.1 │На основе проверки деятельно-│1 декабря │комитет по про-│ - │
│ │сти леспромхозов ОАО ЛХК "Ом-│1999 года.│мышленности, │ │
│ │склеспром" по Усть-Ишимскому │ │транспорту и │ │
│ │району подготовить предложе- │ │связи, экономи-│ │
│ │ния по их дальнейшей системе │ │ческий комитет │ │
│ │хозяйствования │ │Администрации │ │
│ │ │ │области, ОАО │ │
│ │ │ │ЛХК "Омсклесп- │ │
│ │ │ │ром" │ │
│ │ │ │ │ │
│2.2 │Осуществить передачу ведомст-│1999-2000 │ОАО ЛХК │ - │
│ │венного жилого фонда, инжене-│годы │"Омсклеспром", │ │
│ │рных сетей и коммуникаций, │ │администрация │ │
│ │объектов социально-культурно-│ │Усть-Ишимского │ │
│ │го назначения на муниципаль- │ │района. │ │
│ │ный баланс: │ │ │ │
│ │"Аксеновский ЛПХ" │ │ │ │
│ │- ведомственный жилой фонд, │1999-2000 │ │ 15200,0│
│ │кв. м. │годы │ │ │
│ │- больница, кв. м. │2000 год │ │ 913,0 │
│ │- клуб, кв. м. │ -"- │ │ 516,0 │
│ │- водонапорные башни, шт. │ -"- │ │ 8 │
│ │- котельные, шт. │ -"- │ │ 1 │
│ │"Скородумлес" │ │ │ │
│ │- ведомственный жилой фонд, │1999-2000 │ │ 22872,0│
│ │кв. м. │годы │ │ │
│ │- водонапорные башни, шт. │2000 год │ │ 8 │
│ │- газохранилище, шт. │ -"- │ │ 1 │
│ │"Мало-Бичинский ЛПХ" │ │ │ │
│ │- ведомственный жилой фонд, │1999-2000 │ │ 19832,0│
│ │кв. м. │годы │ │ │
│ │- водонапорные башни/колонки,│2000 год │ │ 4/12 │
│ │шт. │ │ │ │
│ │- газохранилища, шт │2000 год │ │ 1 │
│ │ │ │ │ │
│ │"Кайсинский ЛПХ" │ │ │ │
│ │- ведомственный жилой фонд, │1999-2000 │ │ 9812,0 │
│ │кв. м. │годы │ │ │
│ │- водонапорные башни, шт. │2000 год │ │ 4 │
│ │Филиал "Усть-Ишимские цент- │ │ │ │
│ │ральные ремонтно-механические│ │ │ │
│ │мастерские" │ │ │ │
│ │- ведомственный жилой фонд, │1999-2000 │ │ 3637,0 │
│ │кв. м. │годы │ │ │
│ │- водонапорные башни, шт. │2000 год │ │ 3 │
│ │ │ │ │ │
├═════┼═════════════════════════════┼══════════┼═══════════════┼════════┼
│ 3 │ Лесное хозяйство │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│3.1 │Улучшение качественного сос- │1999-2002 │Управление ле- │ 1005,0 │
│ │тояния лесного фонда, га │годы │сами Омской об-│ │
│ │ │ │ласти Федераль-│ │
│ │ │ │ной службы лес-│ │
│ │ │ │ного хозяйства │ │
│ │ │ │России │ │
│ │Стоимость, тыс. руб. │ │ │ 162,5 │
│ │ │ │ │ │
│3.2 │Заготовка ликвидной древесины│ -"- │ -"- │ 5200,0 │
│ │в порядке рубок ухода за ле- │ │ │ │
│ │сом для обеспечения потребно-│ │ │ │
│ │сти района в древесине, │ │ │ │
│ │куб. м. │ │ │ │
│ │Стоимость, тыс. руб. │ │ │ 149,4 │
│ │ │ │ │ │
│ 3.3 │Отвод лесосек для обеспечения│ -"- │ -"- │ 980,0 │
│ │потребности в древесине насе-│ │ │ │
│ │ления района, промышленных │ │ │ │
│ │предприятий и организаций, га│ │ │ │
│ │Объем, тыс. куб. м. │ │ │ 150,0 │
│ │Стоимость, тыс. руб. │ │ │ 346,0 │
│ │ │ │ │ │
│3.4 │Организация совместных постов│ -"- │ -"- │ 2 │
│ │и патрульных групп из работ- │ │ │ │
│ │ников государственного, меж- │ │ │ │
│ │хозяйственного лесхозов и ми-│ │ │ │
│ │лиции по предотвращению само-│ │ │ │
│ │вольной рубки леса, ед. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│3.5 │Содержание лесохозяиственнои │ -"- │ -"- │ │
│ │и противопожарных дорог, км. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │Итого стоимость, тыс. руб.: │ │ │ 657,9 │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├═════┼═════════════════════════════┼══════════┼═══════════════┼════════┼
│ 4 │Потребительская кооперация │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│4.1 │Организация на базе Усть- │1999-2002 │Омский област- │ - │
│ │Ишимского районного потреби- │годы │ной союз потре-│ │
│ │тельского общества закупа у │ │бительских об- │ │
│ │населения сельхозпродукции и │ │ществ и союзов │ │
│ │дикорастущих плодов │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│4.2 │Возобновление деятельности │ -"- │ -"- │ - │
│ │перерабатывающих цехов Усть- │ │ │ │
│ │Ишимского районного потреби- │ │ │ │
│ │тельского общества │ │ │ │
├═════┼═════════════════════════════┼══════════┼═══════════════┼════════┼
│ 5 │Сельское хозяйство │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│5.1 │Поддержка хозяйств северной │1999-2002 │Комитет финан- │ 6360,0 │
│ │зоны из областного бюджета │годы │сов и контро- │ │
│ │путем целевого финансирова- │ │ля, главное │ │
│ │ния, тыс. руб. │ │управление │ │
│ │ │ │сельского │ │
│5.2 │Направление средств от зе- │2000-2002 │хозяйства и │ 2400,0 │
│ │мельного налога (из областно-│годы │продовольствия │ │
│ │го бюджета) на проведение │ │Администрации │ │
│ │залужения, тыс. руб. │ │области │ │
│ │ │ │ │ │
│5.3 │Содействие финансовому оздо- │1999 год │ │ │
│ │ровлению сельхозтоваропроиз- │ │ │ │
│ │водителей путем предоставле- │ │ │ │
│ │ния отсрочек в соответствии │ │ │ │
│ │с постановлениями Правитель- │ │ │ │
│ │ства РФ от 02.10.98 N 1146 и │ │ │ │
│ │1147, тыс. руб.: │ │ │ │
│ │- рассрочить платежи в Пен- │ │ │ 1372,0 │
│ │сионный фонд │ │ │ │
│ │из них основной платеж │ │ │ 421,0 │
│ │ пени и штрафы │ │ │ 951,0 │
│ │- отсрочить платежи по нало- │ │ │ 255,1 │
│ │гам в федеральный бюджет │ │ │ │
│ │в том числе штрафы │ │ │ 54,4 │
│ │- в областной бюджет │ │ │ 105,0 │
│ │в том числе штрафы │ │ │ 27,5 │
│ │ │ │ │ │
│ │Земледелие │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│5.4 │Осуществление комплекса мер │1999-2002 │Районное управ-│ │
│ │по производству продукции │годы │ление сельского│ │
│ │земледелия в хозяйствах всех │ │хозяйства и │ │
│ │категорий в следующих объе- │ │продовольствия │ │
│ │мах, тыс. тонн: │ │администрации │ │
│ │- зерна │ │Усть-Ишимского │ 27,5 │
│ │- картофеля │ │района, главное│ 45,0 │
│ │- овощей │ │управление │ 11,8 │
│ │- маслосемян │ │хозяйства и │ 0,75 │
│ │- семян льна-долгунца │ │продовольствия │ 0,17 │
│ │ │ │ │ │
│5.5 │Доведение заготовки кормов в │ -"- │ │ │
│ │сельхозпредприятиях, │ │ │ │
│ │тыс. тонн: │ │ │ │
│ │- сена │ │ │ 29,0 │
│ │- сенажа │ │ │ 46,0 │
│ │- соломы │ │ │ 14,2 │
│ │- концентрированных кормов │ │ │ 11,7 │
│ │ │ │ │ │
│5.6 │Организация работы по увели- │2000-2002 │Районное управ-│ 3000,0 │
│ │чению производства товарного │годы │ление сельского│ │
│ │зерна озимой ржи в региональ-│ │хозяйства и │ │
│ │ный фонд, тонн │ │продовольствия,│ │
│ │ │ │главное управ- │ │
│ │ │ │ление сельского│ │
│ │ │ │хозяйства и │ │
│ │ │ │продовольствия,│ │
│ │ │ │ГУП "Омское │ │
│ │ │ │продовольствие"│ │
│ │ │ │ │ │
│5.7 │Возделывание масличных │2000-2002 │Районное управ-│ 600,0 │
│ │культур, тонн семян в год │годы │ление сельского│ │
│ │ │ │хозяйства и │ │
│ │ │ │продовольствия,│ │
│ │ │ │главное управ- │ │
│ │ │ │ление сельского│ │
│ │ │ │хозяйства и │ │
│ │ │ │продовольствия,│ │
│ │ │ │Тарская сельс- │ │
│ │ │ │кохозяйственная│ │
│ │ │ │опытная станция│ │
│ │ │ │ │ │
│5.8 │Посевы льна-долгунца, га │ -"- │ -"- │ │
│ │ │ │ │ │
│5.9 │Залужение пашни, га │ -"- │Районное управ-│ 1500,0 │
│ │ │ │ление сельского│ │
│ │ │ │хозяйства и │ │
│ │ │ │продовольствия,│ │
│ │ │ │главное управ- │ │
│ │ │ │ление сельского│ │
│ │ │ │хозяйства и │ │
│ │ │ │продовольствия │ │
│ │ │ │ │ │
│ │Животноводство │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│5.10 │Иметь численность скота и │1999-2002 │Районное управ-│ │
│ │птицы, голов: │годы │ление сельского│ │
│ │ │ │хозяйства и │ │
│ │- крупного рогатого скота во │ │продовольствия,│ │
│ │всех категориях хозяйств; │ │главное управ- │ │
│ │в том числе в сельскохозяйст-│ │ление сельского│ │
│ │венных предприятиях │ │хозяйства и │ │
│ │из них коров во всех катего- │ │продовольствия │ │
│ │риях хозяйств │ │ │ │
│ │в том числе в сельскохозяйст-│ │ │ │
│ │венных предприятиях │ │ │ │
│ │- свиней во всех категориях │ │ │ │
│ │хозяйств; │ │ │ │
│ │в том числе в сельскохозяйст-│ │ │ │
│ │венных предприятиях │ │ │ │
│ │- овец и коз во всех │ │ │ │
│ │категориях хозяйств; │ │ │ │
│ │- птицы во всех категориях │ │ │ │
│ │хозяйств. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│5.11 │Довести производство продук- │1999-2002 │ │ │
│ │тов животноводства, тонн: │годы │ │ │
│ │- молока во всех категориях │ │ │ 35950,0│
│ │хозяйств; │ │ │ │
│ │в том числе в сельскохозяйст-│ │ │ 8830,0 │
│ │венных предприятиях │ │ │ │
│ │- скота и птицы (живой вес) │ │ │ 7900,0 │
│ │во всех категориях хозяйств; │ │ │ │
│ │в том числе в сельскохозяйст-│ │ │ 1720,0 │
│ │венных предприятиях │ │ │ │
│ │- шерсти во всех категориях │ │ │ 41,2 │
│ │хозяйств. │ │ │ │
│ │- яиц во всех категориях │ │ │ 6300,0 │
│ │хозяйств, тыс. шт.; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │Механизация │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│5.12 │Поставка сельскохозяйственной│2000-2002 │Главное управ- │ 6400,0 │
│ │техники по лизингу, тыс.руб.:│годы │ление сельского│ │
│ │- трактора ДТ-75, шт. │ │хозяйства и │ 12 │
│ │стоимость, тыс. руб. │ │продовольствия │ 2880,0 │
│ │- комбайны зерноуборочные, │ │ │ │
│ │шт. │ │ │ 6 │
│ │стоимость, тыс. руб. │ │ │ 2760,0 │
│ │- жатки, шт. │ │ │ 4 │
│ │стоимость, тыс. руб. │ │ │ 120,0 │
│ │- комбайны кормоуборочные, │ │ │ │
│ │шт. │ │ │ 4 │
│ │стоимость, тыс. руб. │ │ │ 640,0 │
│ │Итого стоимость, тыс. руб.: │ │ │ 15160,0│
│ │ │ │ │ │
├═════┼═════════════════════════════┼══════════┼═══════════════┼════════┼
│ 6 │Жилищно-коммунальное │ │ │ │
│ │хозяйство │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│6.1 │Строительство водозаборных и │1999-2002 │Администрация │ │
│ │водопроводных сооружений в │годы │Усть-Ишимского │ │
│ │селе Усть-Ишим. │ │района, ГП ЖКХ │ │
│ │Стоимость всего, тыс. руб. │ │"Облжилкомхоз" │ 12500,0│
│ │в том числе: │ │ │ │
│ │- геоизыскательские работы по│1999 год │ │ 500,0 │
│ │воде │ │ │ │
│ │- изготовление проектно-смет-│2000 год │ │ 650,0 │
│ │ной документации │ │ │ │
│ │- строительство │2000-2002 │ │ 11350,0│
│ │ │годы │ │ │
│ │ │ │ │ │
│6.2 │Приобретение специальной │1999,2000,│Администрация │ 3 │
│ │техники, шт. │2002 годы │Усть-Ишимского │ │
│ │Стоимость, тыс. руб. │ │района │ 1140,0 │
│ │ │ │ │ │
│6.3 │Реконструкция объектов тепло-│2000-2002 │Администрация │ │
│ │снабжения │годы │Усть-Ишимского │ │
│ │Стоимость всего, тыс. руб.: │ │района, ГП ЖКХ │ 1040,0 │
│ │в том числе: │ │"Облжилкомхоз" │ │
│ │- котельная N 1 - замена 4 │2000 год │ │ 260,0 │
│ │котлов HP-18 на 2 котла │ │ │ │
│ │КВВЖ-1 (Октан) │ │ │ │
│ │- котельная N 5 - замена 2 │ -"- │ │ 210,0 │
│ │котлов "Энергия" на 2 котла │ │ │ │
│ │КВВЖ - 0,8 (Октан) │ │ │ │
│ │- котельная в селе Дубровка -│2002 год │ │ 120,0 │
│ │замена 4 котлов "Универсал" │ │ │ │
│ │на 2 котла КВВЖ - 0,3 (Октан)│ │ │ │
│ │- замена ветхих тепловых │2000-2002 │ │ 1,5 │
│ │сетей, км. │годы │ │ │
│ │стоимость, тыс. руб. │ │ │ 450,0 │
│ │ │ │ │ │
│6.4 │Реконструкция системы водо- │2000-2002 │Администрация │ 450,0 │
│ │снабжения. │годы │Усть-Ишимского │ │
│ │Стоимость всего, тыс. руб. │ │района, ГП ЖКХ │ │
│ │в том числе: │ │"Облжилкомхоз" │ │
│ │- замена аварийных участков │ │ │ 4,5 │
│ │водопровода, км. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│6.5 │Реконструкция системы энерго-│2000-2002 │Администрация │ │
│ │снабжения │годы │Усть-Ишимского │ │
│ │Стоимость всего: │ │района, ГП ЖКХ │ 750,0 │
│ │в том числе: │ │"Облжилкомхоз" │ │
│ │- замена аварийных участков │ │ │ 6,0 │
│ │электросети, км. │ │ │ │
│ │стоимость, тыс. руб. │ │ │ 600,0 │
│ │- замена трансформаторных │ │ │ 3 │
│ │подстанций, шт. │ │ │ │
│ │стоимость, тыс. руб. │ │ │ 150,0 │
│ │Итого стоимость, тыс. руб.: │ │ │ 15880,0│
│ │ │ │ │ │
├═════┼═════════════════════════════┼══════════┼═══════════════┼════════┼
_______________________________________________
Пункт 7 исключен Указом Губернатора Омской области от 27 февраля 2001 г. N 43
_________________________________________
│ 7 │Газификация │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│7.1 │Разработка ТЭО и схемы гази- │1999-2000 │Комитет по │ 128,55 │
│ │фикации района, тыс. руб. │годы │газификации и │ │
│ │ │ │водоснабжению │ │
│7.2 │Изготовление проектно-сметной│2000 год │Администрации │ 980,0 │
│ │документации, тыс. руб. │ │области, │ │
│ │ │ │ОАО "Омск- │ │
│7.3 │Строительство газопровода │2001-2002 │газификация", │ 45475,0│
│ │Тевриз - Усть-Ишим, тыс. руб.│годы │ОАО "Запсиб- │ │
│ │ │ │газпром" │ │
│7.4 │Строительство поселковых │ -"- │ -"- │ 2900,0 │
│ │газопроводов, тыс. руб. │ │ │ │
│ │в том числе к котельным: │ │ │ │
│ │- с. Ильчебага │ │ │ 290,0 │
│ │- с. Ярково │ │ │410,0 │
│ │- с. Эбаргуль │ │ │400,0 │
│ │- с. Усть-Ишим │ │ │1800,0 │
│ │ │ │ │ │
│7.5 │Строительство уличных │ -"- │ -"- │ │
│ │газопроводов, тыс. руб.: │ │ │7900,0 │
│ │в том числе: │ │ │ │
│ │- с. Ильчебага │ │ │100,0 │
│ │- с. Ярково │ │ │400,0 │
│ │- с. Эбаргуль │ │ │800,0 │
│ │- с. Летние │ │ │900,0 │
│ │- с. Усть-Ишим │ │ │3800,0 │
│ │Итого стоимость, тыс. руб.: │ │ │57383,55│
│ │ │ │ │ │
├═════┼═════════════════════════════┼══════════┼═══════════════┼════════┼
│ 8 │Занятость населения │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│8.1 │Общественные работы для неза-│2000 год │Областной соци-│110,5 │
│ │нятого населения (100 чел.), │ │ально-деловой │ │
│ │тыс. руб. │ │центр професси-│ │
│ │ │ │ональной реаби-│ │
│ │ │ │литации инвали-│ │
│ │ │ │дов и незанято-│ │
│8.2 │Общественные работы для без- │ -"- │го населения, │95,0 │
│ │работных граждан, зарегистри-│ │администрация │ │
│ │рованных в службе занятости │ │района, комитет│ │
│ │(150 чел.), тыс. руб. │ │труда и занято-│ │
│ │ │ │сти населения │ │
│ │ │ │Администрации │ │
│ │ │ │области │ │
│8.3 │Профессиональное обучение │ -"- │ │55,0 │
│ │безработных граждан по профе-│ │ │ │
│ │ссиям, связанным с обработкой│ │ │ │
│ │древесины и сельской самоза- │ │ │ │
│ │нятостью, тыс. руб. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│8.4 │Обеспечение летней занятости │ 2000 год │комитет труда и│ 27,5 │
│ │подростков, тыс. руб. │ │занятости насе-│ │
│ │ │ │ления, комитет │ │
│ │ │ │по молодежной │ │
│ │ │ │политике и ту- │ │
│ │ │ │ризму Админист-│ │
│ │ │ │рации области │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│8.5 │Оказание практической помощи │ -"- │Администрация │ │
│ │безработным гражданам, орга- │ │района, комитет│ │
│ │низующим собственное дело, │ │труда и занято-│ │
│ │чел. │ │сти населения │ 10 │
│ │тыс. руб. │ │ │ 25,0 │
│ │Итого стоимость, тыс. руб.: │ │ │ 313,0 │
│ │в том числе: │ │ │ │
│ │- районный бюджет │ │ │ 82,0 │
│ │- государственный фонд │ │ │ 159,0 │
│ │занятости │ │ │ │
│ │- средства работодателей │ │ │ 72,0 │
├═════┼═════════════════════════════┼══════════┼═══════════════┼════════┼
│ 9 │Обеспечение лекарствами │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│9.1 │Приобретение грузопассажирс- │ 1999 год │Комитет по фар-│ 136,0 │
│ │кого автомобиля марки │ │мацевтической │ │
│ │"Газель", тыс. руб. │ │деятельности и │ │
│ │ │ │производству │ │
│ │ │ │лекарств │ │
│ │ │ │ │ │
│9.2 │Ремонт кровли ГАУ "Аптека N │ 2000 год │Администрации │ 100,0 │
│ │46", тыс. руб. │ │области │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│9.3 │Приобретение оборудования │ 2001 год │ │ 40,0 │
│ │(сушильный шкаф, автоклав), │ │ │ │
│ │тыс. руб. │ │ │ │
│ │Итого стоимость, тыс. руб.: │ │ │ 276,0 │
│ │ │ │ │ │
├═════┼═════════════════════════════┼══════════┼═══════════════┼════════┼
│10 │Система образования │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│10.1 │Приобретение автобусов для │2000-2001 │Главное управ- │ 5 │
│ │подвоза детей в школы, шт. │годы │ление образова-│ │
│ │Стоимость, тыс. руб. │ │ния Администра-│ 850,0 │
│ │ │ │ции области, │ │
│ │ │ │администрация │ │
│ │ │ │района │ │
│ │ │ │ │ │
│10.2 │Реконструкция учебных зданий │1999 год │Комитет финан- │ 170,0 │
│ │Скородумской средней школы, │ │сов и контроля │ │
│ │тыс. руб. │ │Главное │ │
│ │ │ │управление │ │
│ │ │ │образования │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│10.3 │Реконструкция котельной Ско- │2000 год │Экономический │ 350,0 │
│ │родумской средней школы, │ │комитет, глав- │ │
│ │тыс. руб. │ │ное управление │ │
│ │ │ │образования │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│10.4 │Завершение строительства │ -"- │Экономический │ 300,0 │
│ │Эбаргульской начальной школы,│ │комитет, УКС │ │
│ │тыс. руб. │ │главного управ-│ │
│ │ │ │ления сельского│ │
│ │ │ │хозяйства и │ │
│ │ │ │продовольствия │ │
│ │ │ │ │ │
│10.5 │Реконструкция системы тепло- │2000 год │Главное управ- │ 220,0 │
│ │снабжение Малобичинской сред-│ │ление образова-│ │
│ │ней школы, тыс. руб. │ │ния, админист- │ │
│ │ │ │рация района │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │Итого стоимость, тыс. руб.: │ │ │ 1890,0 │
│ │в том числе: │ │ │ │
│ │- областной бюджет │ │ │ 1040,0 │
│ │- районный бюджет │ │ │ 850,0 │
├═════┼═════════════════════════════┼══════════┼═══════════════┼════════┼
│ 11 │Здравоохранение │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │Материально-техническая база │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│11.1 │Реконструкция и капитальный │1999 год │ │ 200,0 │
│ │ремонт детского отделения, │ │ │ │
│ │тыс. руб. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│11.2 │Реконструкция и капитальный │2001 год │Главное управ- │ 200,0 │
│ │ремонт поликлиники, тыс. руб.│ │ление здравоох-│ │
│ │ │ │ранения Админи-│ │
│ │ │ │страции области│ │
│ │ │ │ │ │
│11.3 │Реконструкция и капитальный │2000 год │ -"- │ 100,0 │
│ │ремонт родильного отделения, │ │ │ │
│ │тыс. руб. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│11.4 │Текущий ремонт туберкулезного│2002 год │ -"- │ 100,0 │
│ │отделения, тыс. руб. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│11.5 │Текущий ремонт инфекционного │ -"- │ -"- │ 100,0 │
│ │отделения, тыс. руб. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│11.6 │Ремонт морга, тыс. руб. │1999 год │ -"- │ 50,0 │
│ │ │ │ │ │
│11.7 │Строительство овощехранилища,│ -"- │ -"- │ 35,0 │
│ │тыс. руб. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│11.8 │Строительство гаража на 2 │2000 год │Главное │ 15,0 │
│ │автомашины в ЦРБ, тыс. руб. │ │управление │ │
│ │ │ │здравоохранения│ │
│11.9 │Строительство бани в Ореховс-│ -"- │Администрации │ 19,0 │
│ │кой СУБ для социальных боль- │ │области │ │
│ │ных, тыс. руб. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│11.10│Капитальный ремонт гаража в │ -"- │ -"- │ 10,0 │
│ │Ореховской СУБ, тыс. руб. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│11.11│Капитальный ремонт 5-ти СУБ, │2000-2002 │ -"- │ 125,0 │
│ │тыс. руб. │годы │ │ │
│ │ │ │ │ │
│11.12│Косметический ремонт 19-ти │1999-2002 │ -"- │ 95,0 │
│ │ФАЛ, тыс. руб. │годы │ │ │
│ │ │ │ │ │
│11.13│Телефонизация 17-ти ФАЛ, │1999-2000 │ -"- │ 25,5 │
│ │тыс. руб. │годы │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │Медикаментозное обеспечение │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│11.14│Обеспечение лекарствами за │1999-2002 │ -"- │ 2660,0 │
│ │счет проведения взаимозачета │годы │ │ │
│ │с ГООПП "Фармация", тыс. руб.│ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │Кадры │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│11.15│Направление на учебу по целе-│1999-2002 │ -"- │ 79 │
│ │вому набору, чел.: │годы │ │ │
│ │- в высшее учебное заведение │ │ │ 23 │
│ │- в средние специальные учеб-│ │ │ 56 │
│ │ные заведения │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│11.16│Укомплектование вакантных │1999-2001 │ -"- │ │
│ │должностей врачей: │год │ │ │
│ │- хирурга │1999 год │ │ 1 │
│ │ │ │ │ │
│ │- психиатра │2001 год │ │ 1 │
│ │- педиатра │2000 год │ │ 1 │
│ │- терапевта │2000 год │ │ 1 │
│ │- окулиста │2001 год │ │ 1 │
│ │- фельдшеров 3-х ФАЛ │1999-2001 │ │ 3 │
│ │ │годы │ │ │
│ │ │ │ │ │
│11.17│Обеспечение жильем вновь при-│1999-2002 │ -"- │ 320,0 │
│ │бывших специалистов, тыс.руб.│годы │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │Оборудование и санитарный │ │ │ │
│ │автотранспорт │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│11.18│Приобретение стационарного │2001 год │Главное │ 600,0 │
│ │R-аппарата РУМ-20, тыс. руб. │ │управление │ │
│ │ │ │здравоохранения│ │
│11.19│Приобретение набора оборудо- │2001 год │Администрации │ 90,0 │
│ │вания для детского стоматоло-│ │области │ │
│ │гического кабинета, тыс. руб.│ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│11.20│Приобретение оборудования для│1999-2002 │ -"- │ 578,0 │
│ │поликлиники, тыс. руб. │годы │ │ │
│ │ │ │ │ │
│11.21│Приобретение 2-х компьютеров │2001 год │ -"- │ 50,0 │
│ │с процессором "Pentium", │ │ │ │
│ │тыс. руб. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│11.22│Обеспечение санитарным авто- │2000-2002 │ -"- │ 900,0 │
│ │транспортом, всего, тыс. руб.│годы │ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │
│ │- ЦРБ │2000, 2002│ │ 500,0 │
│ │ │годы │ │ │
│ │- Аксеновская СУБ │ -"- │ │ 100,0 │
│ │- Скородумская СУБ │ -"- │ │ 100,0 │
│ │- Малобичинская СУБ │2001 год │ │ 100,0 │
│ │- Ореховская СУБ │ -"- │ │ 100,0 │
│ │ │ │ │ │
│11.23│Обеспечение лечебных учрежде-│1999-2002 │ -"- │ 450,0 │
│ │ний постельными принадлежнос-│годы │ │ │
│ │тями и спецодеждой для персо-│ │ │ │
│ │нала, всего, тыс. руб.: │ │ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │
│ │- ЦРБ │2000 год │ │ 200,0 │
│ │- Аксеновская СУБ │1999 год │ │ 50,0 │
│ │- Скородумская СУБ │2001 год │ │ 50,0 │
│ │- Ореховская СУБ │ -"- │ │ 50,0 │
│ │- Загваздинская СУБ │2002 год │ │ 50,0 │
│ │- Малобичинская СУБ │ -"- │ │ 50,0 │
│ │ │ │ │ │
│11.24│Приобретение технического │1999-2000 │ -"- │ 112,0 │
│ │оборудования │годы │ │ │
│ │Итого стоимость, тыс. руб.: │ │ │ 6834,5 │
│ │ │ │ │ │
├═════┼═════════════════════════════┼══════════┼═══════════════┼════════┼
│ 12 │Искусство и культура │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│12.1 │Приобретение автобуса для ор-│ 2000 год │Главное управ- │ 240,0 │
│ │ганизации культурного обслу- │ │ление культуры │ │
│ │живания населения района, │ │и искусства Ад-│ │
│ │тыс. руб. │ │министрации │ │
│ │ │ │области │ │
│ │ │ │ │ │
│12.2 │Оказание содействия в укреп- │2000-2002 │ -"- │ 150,0 │
│ │лении материально-технической│годы │ │ │
│ │базы, подготовке учреждений │ │ │ │
│ │района к работе в зимних │ │ │ │
│ │условиях, тыс. руб. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│12.3 │Оказание помощи в комплекто- │ -"- │ -"- │ 247,5 │
│ │вании учреждений культуры │ │ │ │
│ │района кадрами (обучение в │ │ │ │
│ │образовательных учреждениях │ │ │ │
│ │культуры и искусства в бюд- │ │ │ │
│ │жетных группах с направлением│ │ │ │
│ │на работу в Усть-Ишимский │ │ │ │
│ │район), тыс. руб. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│12.4 │Оказание содействия в компле-│ -"- │ -"- │ 27 │
│ │ктовании фондов библиотек, │ │ │ │
│ │подписке на периодические из-│ │ │ │
│ │дания, тыс. руб. │ │ │ │
│ │Итого стоимость, тыс. руб.: │ │ │ 664,5 │
│ │ │ │ │ │
├═════┼═════════════════════════════┼══════════┼═══════════════┼════════┼
│ 13 │Охрана общественного порядка │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│13.1 │Капитальный ремонт здания │1999-2002 │Администрация │ 512,0 │
│ │Усть-Ишимского РОВД, тыс.руб.│годы │района, УВД │ │
│ │ │ │Администрации │ │
│ │ │ │области │ │
│ │ │ │ │ │
│13.2 │Приобретение оргтехники, │1999-2000 │УВД Администра-│ 45,6 │
│ │тыс. руб. │годы │ции области │ │
│ │ │ │ │ │
│13.3 │Приобретение радиостанций, │ -"- │ -"- │ 98,0 │
│ │тыс. руб. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│13.4 │Приобретение автотранспорта │2000-2001 │ -"- │ 2 │
│ │(УАЗ), шт. │годы │ │ │
│ │Стоимость, тыс. руб. │ │ │ 140,0 │
│ │ │ │ │ │
│13.5 │Финансирование двух штатных │1999-2002 │Администрация │ 290,6 │
│ │единиц офицерского состава │годы │района, УВД │ │
│ │милиции общественной безопас-│ │Администрации │ │
│ │ности, тыс. руб. │ │области │ │
│ │Итого стоимость, тыс. руб.: │ │ │ 1086,2 │
│ │в том числе: │ │ │ │
│ │- областной бюджет │ │ │ 283,6 │
│ │- районный бюджет │ │ │ 802,6 │
│ │ │ │ │ │
│ 14 │Социальная защита населения │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │Реконструкция здания под спе-│2000 год │Комитета финан-│ 200,0 │
│ │циальный жилой дом, тыс. руб.│ │сов и контроля,│ │
│ │ │ │управление со- │ │
│ │ │ │циальной защиты│ │
│ │ │ │населения Адми-│ │
│ │ │ │нистрации обла-│ │
│ │ │ │сти, админист- │ │
│ │ │ │рация района │ │
│ │Итого стоимость, тыс. руб.: │ │ │ 200,0 │
│ │ │ │ │ │
├═════┼═════════════════════════════┼══════════┼═══════════════┼════════┼
│ 15 │Организационная работа │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│15.1 │Разработка и утверждение по- │1 октября │Администрация │ - │
│ │ложения о номенклатуре и ре- │1999 года │района │ │
│ │зерве кадров администрации │ │ │ │
│ │Усть-Ишимского района │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│15.2 │Рассмотрение на сессиях рай- │январь, │Районный Совет,│ - │
│ │онного Совета и коллегиях ад-│ежегодно │администрация │ │
│ │министрации района комплекс- │ │района │ │
│ │ной программы подготовки и │ │ │ │
│ │повышения квалификации кадров│ │ │ │
│ │Усть-Ишимского района │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│15.3 │Пересмотр существующей в ад- │1 октября │Администрация │ - │
│ │министрации Усть-Ишимского │1999 года │района │ │
│ │района системы контроля за │ │ │ │
│ │исполнением вышестоящих и со-│ │ │ │
│ │бственных решений и постанов-│ │ │ │
│ │лений с целью усиления коор- │ │ │ │
│ │динации контроля и повышения │ │ │ │
│ │ответственности за своевре- │ │ │ │
│ │менное и качественное испол- │ │ │ │
│ │нение решений и постановлений│ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ВСЕГО: │1999-2002 │ │313075,7│
│ │ │годы │ │ │
│ │из них: │ │ │ │
│ │- областной бюджет (без ТДФ) │ │ │ 90887,7│
│ │в том числе на газификацию │ │ │ 57383,6│
│ │- территориальный дорожный │ │ │212730,0│
│ │фонд │ │ │ │
│ │- районный бюджет │ │ │ 8569,1│
│ │- государственный фонд │ │ │ 159,0│
│ │занятости │ │ │ │
│ │- средства Государственного │ │ │ 657,9│
│ │лесхоза │ │ │ │
│ │- средства работодателей │ │ │ 72,0│
└═════┴═════════════════════════════┴══════════┴═══════════════┴════════┴
┌═════┬═══════════════════════════════════┬══════════════‰
│ N │ в том числе: │ Источники │
│п/п │════════┬════════┬════════┬════════┤финансирования│
│ │1999 год│2000 год│2001 год│2002 год│ │
├═════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════════┤
│ 1 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├═════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════════┤
│ 1. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│1.1 │ │ │ │ │Территориаль- │
│ │ │ │ │ │ный дорожный │
│ │ │ │ │ │фонд │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │ 24,0 │ 28,0 │ 20,8 │ │
│ │ - │ 28,0 │ 28,0 │ 29,0 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │ 35,15 │ - │ - │ │
│ │ - │39900,0 │39700,0 │39800,0 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│1.2 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │ 1,0 │1,0 │1,0 │ -"- │
│ │ - │ 3160,0 │3160,0 │3170,0 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│1.3 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │ 2,0 │2,0 │2,0 │ -"- │
│ │ - │ 2200,0 │2200,0 │2300,0 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│1.4 │ - │ 1 │1 │1 │ -"- │
│ │ - │ 1040,0 │1040,0 │1040,0 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│1.5 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │ 28700,0│21700,0 │23620,0 │ -"- │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │ 75000,0│67800,0 │69930,0 │Территориаль- │
├═════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════════┤
│ 2 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│2.1 │ - │ - │ - │ - │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│2.2 │ - │ - │ - │ - │Собственные │
│ │ │ │ │ │средства │
│ │ │ │ │ │леспромхозов │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 300,0 │14900,0 │ - │ - │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │913,0 │ - │ - │ │
│ │ - │516,0 │ - │ - │ │
│ │ - │8 │ - │ - │ │
│ │ - │1 │ - │ - │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 600,0 │22272,0 │ - │ - │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │8 │ - │ - │ │
│ │ - │1 │ - │ - │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 500,0 │19332,0 │ - │ - │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │4/12 │ - │ - │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │1 │ - │ - │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 400,0 │ 9412,0 │ - │ - │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │ 4 │ - │ - │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 350,0 │ 3287,0 │ - │ - │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │ 3 │ - │ - │ │
│ │ │ │ │ │ │
├═════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════════┤
│ 3 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│3.1 │ 235,0 │ 235,0 │ 255,0 │ 280,0 │Собственные │
│ │ │ │ │ │средства │
│ │ │ │ │ │государствен- │
│ │ │ │ │ │ного лесхоза │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 35,3 │ 35,3 │ 42,3 │ 49,6 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│3.2 │ 1100,0 │ 1100,0 │ 1400,0 │ 1600,0 │ -"- │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 31,6 │ 31,6 │ 40,2 │ 46,0 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ 3.3 │ 200,0 │ 230,0 │ 250,0 │ 300,0 │ -"- │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 30,0 │ 35,0 │ 40,0 │ 45,0 │ │
│ │ 70,6 │ 81,2 │ 88,3 │ 105,9 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│3.4 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ -"- │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│3.5 │ 50,0 │ 50,0 │ 50,0 │ 50,0 │ -"- │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 137,5 │ 148,1 │ 170,8 │ 201,5 │Собственные │
│ │ │ │ │ │средства госу-│
│ │ │ │ │ │дарственного │
│ │ │ │ │ │лесхоза │
├═════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════════┤
│ 4 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│4.1 │ - │ - │ - │ - │Средства │
│ │ │ │ │ │Облпотребсою- │
│ │ │ │ │ │за, областной │
│ │ │ │ │ │бюджет │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│4.2 │ - │ - │ - │ - │ -"- │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├═════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════════┤
│ 5 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│5.1 │ 1560,0 │ 1600,0 │ 1600,0 │ 1600,0 │Областной │
│ │ │ │ │ │бюджет │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│5.2 │ - │ 800,0 │ 800,0 │ 800,0 │ -"- │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│5.3 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 1372,0 │ - │ - │ - │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 421,0 │ │ │ │ │
│ │ 951,0 │ - │ - │ - │ │
│ │ 255,1 │ - │ - │ - │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 54,4 │ - │ - │ - │ │
│ │ 105,0 │ - │ - │ - │ │
│ │ 27,5 │ - │ - │ - │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│5.4 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 5,6 │ 6,2 │ 7,0 │ 8,7 │ │
│ │ 9,0 │ 11,0 │ 12,0 │ 13,0 │ │
│ │ 2,5 │ 2,8 │ 3,1 │ 3,4 │ │
│ │ - │ 0,2 │ 0,25 │ 0,3 │ │
│ │ - │ 0,03 │ 0,06 │ 0,08 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│5.5 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 6,5 │ 7,0 │ 7,5 │ 8,0 │ │
│ │ 10,0 │ 11,0 │ 12,0 │ 13,0 │ │
│ │ 3,0 │ 3,5 │ 3,7 │ 4,0 │ │
│ │ 2,6 │ 2,8 │ 3,0 │ 3,3 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│5.6 │ - │ 500,0 │ 1000,0 │ 1500,0│ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│5.7 │ - │ 100,0 │ 200,0 │ 300,0 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│5.8 │ - │ 80,0 │ 170,0 │ 300,0 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│5.9 │ - │ 500,0 │ 500,0 │ 500,0 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│5.10 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 9060 │ 9340 │ 9630 │ 9940 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 4610 │ 4840 │ 5080 │ 5340 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 4835 │ 4905 │ 5045 │ 5180 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 1785 │ 1805 │ 1895 │ 1980 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 2060 │ 2115 │ 2170 │ 2230 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 110 │ 115 │ 120 │ 130 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 3000 │ 3100 │ 3150 │ 3200 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 17710 │ 18000 │ 18500 │ 19000 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│5.11 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 8580 │ 8880 │ 9120 │ 9370 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 2050 │ 2150 │ 2260 │ 2370 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 1870 │ 1940 │ 2010 │ 2080 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 400 │ 420 │ 440 │ 460 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 10,0 │ 10,2 │ 10,4 │ 10,6 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 1530 │ 1560 │ 1590 │ 1620 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│5.12 │ - │ 640,0 │ 2100,0 │ 3660,0 │ Областной │
│ │ │ │ │ │ бюджет │
│ │ - │ 2 │ 4 │ 6 │ │
│ │ - │ 480,0 │ 960,0 │ 1440,0 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │ - │ 2 │ 4 │ │
│ │ - │ - │ 920,0 │ 1840,0 │ │
│ │ - │ - │ 2 │ 2 │ │
│ │ - │ - │ 60,0 │ 60,0 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │ 1 │ 1 │ 2 │ │
│ │ - │ 160,0 │ 160,0 │ 320,0 │ │
│ │ 1560,0 │ 3040,0 │ 4500,0 │ 6060,0 │ Областной │
│ │ │ │ │ │ бюджет │
├═════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════════┤
│ 6 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│6.1 │ │ │ │ │ Областной │
│ │ │ │ │ │ бюджет │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 500,0 │ 1750,0│ 5500,0 │ 4750,0 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 500,0 │ - │ - │ - │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │ 650,0 │ - │ - │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │ 1100,0│ 5500,0 │ 4750,0 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│6.2 │ 1 │ 1 │ - │ 1 │ -"- │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 300,0 │ 300,0 │ - │ 540,0 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│6.3 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │ 620,0 │ 150,0 │ 270,0 │ -"- │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │ 260,0 │ - │ - │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │ 210,0 │ - │ - │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │ - │ - │ 120,0 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │ 0,5 │ 0,5 │ 0,5 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │ 150,0 │ 150,0 │ 150,0 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│6.4 │ - │ 150,0 │ 150,0 │ 150,0 │ Областной │
│ │ │ │ │ │ бюджет │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │ 1,5 │ 1,5 │ 1,5 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│6.5 │ │ │ │ │ -"- │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │ 250,0 │ 250,0 │ 250,0 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │ 2,0 │ 2,0 │ 2,0 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │ 200,0 │ 200,0 │ 200,0 │ │
│ │ - │ 1 │ 1 │ 1 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │ 50,0 │ 50,0 │ 50,0 │ │
│ │ 800,0 │ 3070,0 │ 6050,0 │ 5960,0 │Областной │
│ │ │ │ │ │бюджет │
├═════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════════┤
│ 7 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│7.1 │ 102,5 │ 26,05 │ - │ - │Областной │
│ │ │ │ │ │бюджет │
│ │ │ │ │ │ │
│7.2 │ - │ 980,0 │ - │ - │ -"- │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│7.3 │ - │ - │ 33700,0│11775,0 │ -"- │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│7.4 │ - │ - │ 700,0 │2200,0 │ -"- │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │ - │ 290,0 │ - │ │
│ │ - │ - │ 410,0 │ - │ │
│ │ - │ - │ - │ 400,0 │ │
│ │ - │ - │ - │ 1800,0 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│7.5 │ │ │ │ │ │
│ │ - │ - │ 500,0 │ 7400,0 │Областной │
│ │ │ │ │ │бюджет │
│ │ - │ - │ 100,0 │ 600,0 │ │
│ │ - │ - │ 400,0 │ 1300,0 │ │
│ │ - │ - │ - │ 800,0 │ │
│ │ - │ - │ - │ 900,0 │ │
│ │ - │ - │ - │ 3800,0 │ │
│ │ 102,5 │1006,05 │34900,0 │ 21375,0│Областной │
│ │ │ │ │ │бюджет │
├═════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════════┤
│ 8 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│8.1 │ - │ 110,5 │ - │ - │Районный бюд- │
│ │ │ │ │ │жет - 72,5; │
│ │ │ │ │ │средства рабо-│
│ │ │ │ │ │тодателей - │
│ │ │ │ │ │38,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│8.2 │ - │ 95,0 │ - │ - │Средства рабо-│
│ │ │ │ │ │тодателей - │
│ │ │ │ │ │20,0; │
│ │ │ │ │ │Государствен- │
│ │ │ │ │ │ный фонд заня-│
│ │ │ │ │ │тости - 75,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│8.3 │ - │ 55,0 │ - │ - │Средства рабо-│
│ │ │ │ │ │тодателей - │
│ │ │ │ │ │5,0; │
│ │ │ │ │ │Государствен- │
│ │ │ │ │ │ный фонд заня-│
│ │ │ │ │ │тости - 50,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│8.4 │ - │ 27,5 │ - │ - │Районный бюд- │
│ │ │ │ │ │жет - 9,5; │
│ │ │ │ │ │средства рабо-│
│ │ │ │ │ │тодателей - │
│ │ │ │ │ │9,0; Государс-│
│ │ │ │ │ │твенный фонд │
│ │ │ │ │ │занятости - │
│ │ │ │ │ │9,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│8.5 │ │ │ │ │Государствен- │
│ │ │ │ │ │ный фонд │
│ │ │ │ │ │занятости │
│ │ - │ 10 │ - │ - │ │
│ │ - │ 25,0 │ - │ - │ │
│ │ - │ 313,0 │ - │ - │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │ 82,0 │ - │ - │ │
│ │ - │ 159,0 │ - │ - │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │ 72,0 │ - │ - │ │
├═════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════════┤
│ 9 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│9.1 │ 136,0 │ - │ - │ - │Финансирование│
│ │ │ │ │ │из областного │
│ │ │ │ │ │бюджета расхо-│
│ │ │ │ │ │дов на покры- │
│ │ │ │ │ │тие убытков от│
│ │ │ │ │ │реализации │
│9.2 │ - │ 100,0 │ - │ - │медтоваров │
│ │ │ │ │ │государствен- │
│ │ │ │ │ │ными аптечными│
│ │ │ │ │ │учреждениями │
│ │ │ │ │ │ │
│9.3 │ - │ - │ 40,0 │ - │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 136,0 │ 100,0 │ 40,0 │ - │Областной │
│ │ │ │ │ │бюджет │
├═════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════════┤
│10 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│10.1 │ - │ 2 │ 3 │ - │Районный │
│ │ │ │ │ │бюджет │
│ │ - │ 340,0 │ 510,0 │ - │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│10.2 │ 170,0 │ - │ - │ - │Областной │
│ │ │ │ │ │бюджет - 100 │
│ │ │ │ │ │Централизован-│
│ │ │ │ │ │ный фонд ока- │
│ │ │ │ │ │зания помощи │
│ │ │ │ │ │учреждениям │
│ │ │ │ │ │образования │
│ │ │ │ │ │села - 70 │
│ │ │ │ │ │ │
│10.3 │ - │ 350,0 │ - │ - │Областной │
│ │ │ │ │ │бюджет за │
│ │ │ │ │ │счет средств │
│ │ │ │ │ │по программе │
│ │ │ │ │ │капитальных │
│ │ │ │ │ │вложений │
│ │ │ │ │ │ │
│10.4 │ - │ 300,0 │ - │ - │Областной │
│ │ │ │ │ │бюджет за │
│ │ │ │ │ │счет средств │
│ │ │ │ │ │по программе │
│ │ │ │ │ │капитальных │
│ │ │ │ │ │вложений │
│ │ │ │ │ │ │
│10.5 │ - │ 220,0 │ - │ - │Областной │
│ │ │ │ │ │бюджет за счет│
│ │ │ │ │ │средств по │
│ │ │ │ │ │програмле │
│ │ │ │ │ │капитальных │
│ │ │ │ │ │вложений │
│ │ 170,0 │ 1210,0 │ 510,0 │ - │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 170,0 │ 870,0 │ - │ - │ │
│ │ - │ 340,0 │ 510,0 │ - │ │
├═════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════════┤
│ 11 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│11.1 │ 200,0 │ - │ - │ - │Районный │
│ │ │ │ │ │бюджет │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│11.2 │ - │ - │ 200,0 │ - │ -"- │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│11.3 │ - │ 100,0 │ - │ - │ -"- │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│11.4 │ - │ - │ - │ 100,0 │ -"- │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│11.5 │ - │ - │ - │ 100,0 │ -"- │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│11.6 │ 50,0 │ - │ - │ - │ -"- │
│ │ │ │ │ │ │
│11.7 │ 35,0 │ - │ - │ - │ -"- │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│11.8 │ - │ 15,0 │ - │ - │Районный │
│ │ │ │ │ │бюджет │
│ │ │ │ │ │ │
│11.9 │ - │ 19,0 │ - │ - │ -"- │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│11.10│ - │ 10,0 │ - │ - │ -"- │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│11.11│ - │ 50,0 │ 50,0 │ 25,0 │ -"- │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│11.12│ 25,0 │ 25,0 │ 25,0 │ 20,0 │ -"- │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│11.13│ 13,5 │ 12,0 │ - │ - │ -"- │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│11.14│ 500,0 │ 720,0 │ 720,0 │ 720,0 │ -"- │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│11.15│ 22 │ 19 │ 19 │ 19 │по направлению│
│ │ │ │ │ │ГУЗО │
│ │ 8 │ 5 │ 5 │ 5 │ │
│ │ 14 │ 14 │ 14 │ 14 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│11.16│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 1 │ - │ - │ - │по направлению│
│ │ │ │ │ │ГУЗО │
│ │ - │ - │ 1 │ - │ │
│ │ - │ 1 │ - │ - │ │
│ │ - │ 1 │ - │ - │ │
│ │ - │ - │ 1 │ - │ │
│ │ 1 │ 1 │ 1 │ - │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│11.17│ 80,0 │ 80,0 │ 80,0 │ 80,0 │Районный │
│ │ │ │ │ │бюджет │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│11.18│ - │ - │ 600,0 │ - │Районный │
│ │ │ │ │ │бюджет │
│ │ │ │ │ │ │
│11.19│ - │ - │ 90,0 │ - │ -"- │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│11.20│ 75,5 │ 212,5 │ 140,0 │ 150,0 │ -"- │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│11.21│ - │ - │ 50,0 │ - │ -"- │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│11.22│ - │ 500,0 │ 200,0 │ 200,0 │ -"- │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │ 300,0 │ - │ 200,0 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │ 100,0 │ - │ - │ │
│ │ - │ 100,0 │ - │ - │ │
│ │ - │ - │ 100,0 │ - │ │
│ │ - │ - │ 100,0 │ - │ │
│ │ │ │ │ │ │
│11.23│ 50,0 │ 200,0 │ 100,0 │ 100,0 │ -"- │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │ 200,0 │ - │ - │ │
│ │ 50,0 │ - │ - │ - │ │
│ │ - │ - │ 50,0 │ - │ │
│ │ - │ - │ 50,0 │ - │ │
│ │ - │ - │ - │ 50,0 │ │
│ │ - │ - │ - │ 50,0 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│11.24│ 75,5 │ 37,0 │ - │ - │ -"- │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 1104,0 │ 1980,5 │ 2255,0 │ 1495,0 │Районный │
│ │ │ │ │ │бюджет │
├═════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════════┤
│ 12 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│12.1 │ - │ 240,0 │ - │ - │Областной │
│ │ │ │ │ │бюджет │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│12.2 │ - │ 45,0 │ 50,0 │ 50,0 │ -"- │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│12.3 │ - │ 82,5 │ 82,5 │ 82,5 │ -"- │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│12.4 │ - │ 9 │ 9 │ 9 │ -"- │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │ 376,5 │ 141,5 │ 146,5 │Областной │
│ │ │ │ │ │бюджет │
├═════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════════┤
│ 13 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│13.1 │ 112,0 │ 200,0 │ 100,0 │ 100,0 │Районный │
│ │ │ │ │ │бюджет │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│13.2 │ 25,0 │ 20,6 │ - │ - │Областной │
│ │ │ │ │ │бюджет │
│ │ │ │ │ │ │
│13.3 │ 36,0 │ 62,0 │ - │ - │ -"- │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│13.4 │ - │ 1 │ 1 │ - │ -"- │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │ 70,0 │ 70,0 │ - │ │
│ │ │ │ │ │ │
│13.5 │ 22,4 │ 89,4 │ 89,4 │ 89,4 │Районный │
│ │ │ │ │ │бюджет │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 195,4 │ 442,0 │ 259,4 │ 189,4 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 61,0 │ 152,6 │ 70,0 │ - │ │
│ │ 134,4 │ 289,4 │ 189,4 │ 189,4 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ 14 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │ 200,0 │ - │ - │Областной │
│ │ │ │ │ │бюджет │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │ 200,0 │ - │ - │Областной │
│ │ │ │ │ │бюджет │
├═════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════════┤
│ 15 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│15.1 │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│15.2 │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│15.3 │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 4205,4 │ 86886,2│116626,7│105357,4│ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 2829,5 │ 8815,2│ 45701,5│ 33541,5│ │
│ │ 102,5 │ 1006,1│ 34900,0│ 21375,0│ │
│ │ - │ 75000,0│ 67800,0│ 69930,0│ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 1238,4│ 2691,9│ 2954,4│ 1684,4│ │
│ │ - │ 159,0│ - │ - │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 137,5│ 148,1│ 170,8│ 201,5│ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ - │ 72,0│ - │ - │ │
└═════┴════════┴════════┴════════┴════════┴══════════════…
Редакция документа с учетом изменений и дополнений
подготовлена юридическим бюро "Деловой Омск"