Приложение N 6
к решению
городской Думы
от 22 марта 2000 г. N 496
РАСХОДЫ
из внебюджетных фондов за 1999 год
Информация
о произведенных расходах за счет средств внебюджетных
фондов администрации города за 12 месяцев 1999 года
+----------------------------------------------------------------------+
¦ N ¦ Направления ¦Фонд ¦ Фонд ¦Фонд на ¦ Всего ¦
¦ ¦ ¦дополни- ¦социальной¦содержание¦ ¦
¦ ¦ ¦тельных ¦ защиты ¦государст-¦ ¦
¦ ¦ ¦финансовых¦ ¦венной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ресурсов ¦ ¦противо- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦пожарной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦службы г. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Барнаула ¦ ¦
+---+-------------------------+----------+----------+----------+-------¦
¦1. ¦Развитие базы учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦народного образования,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры, спорта; ¦ 2164,8 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2164,8¦
+---+-------------------------+----------+----------+----------+-------¦
¦2. ¦Развитие материально -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технической базы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышение квалификации и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переподготовка кадров¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправления ¦ 3109,8 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3109,8¦
+---+-------------------------+----------+----------+----------+-------¦
¦3. ¦Коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживание и развитие¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского хозяйства ¦ 1498,5 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1498,5¦
+---+-------------------------+----------+----------+----------+-------¦
¦4. ¦Развитие пассажирского¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорта ¦ 0,9 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,9¦
+---+-------------------------+----------+----------+----------+-------¦
¦5. ¦Организация и проведение¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городских (районных)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦праздников и спортивно -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зрелищных мероприятий ¦ 2910,8 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2910,8¦
+---+-------------------------+----------+----------+----------+-------¦
¦6. ¦Оплата дополнительных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ по приватизации¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилого фонда и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвентаризации земельных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участков ¦ 4,4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 4,4¦
+---+-------------------------+----------+----------+----------+-------¦
¦7. ¦Устранение последствий¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аварий и стихийных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бедствий ¦ 6 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 6 ¦
+---+-------------------------+----------+----------+----------+-------¦
¦8. ¦Поощрение сотрудников,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказание материальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи ¦ 2428,6 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2428,6¦
+---+-------------------------+----------+----------+----------+-------¦
¦9. ¦Командировочные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦представительские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы. (В случае¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неисполнения городского¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета не менее 95%¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собираемых средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходуются на нужды¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского (районного)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства) ¦ 147,5 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 147,5¦
+---+-------------------------+----------+----------+----------+-------¦
¦10.¦Содержание технических¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников ¦ 860,2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 860,2¦
+---+-------------------------+----------+----------+----------+-------¦
¦11.¦Финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной защите¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нетрудоспособных граждан,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пенсионеров, инвалидов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦малообеспеченных и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦многодетных семей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦других социально не¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦защищенных групп¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения. ¦ 0 ¦ 1692,4 ¦ 0 ¦ 1692,4¦
+---+-------------------------+----------+----------+----------+-------¦
¦12.¦Содержание личного¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦состава пожарной охраны ¦ 0 ¦ 0 ¦ 167,5¦ 167,5¦
+---+-------------------------+----------+----------+----------+-------¦
¦ ¦Всего: ¦ 13131,5 ¦ 1692,4 ¦ 167,5¦14991,4¦
+----------------------------------------------------------------------+
Сведения
об остатках, поступлении и расходовании внебюджетных
фондов по городу в разрезе 12 месяцев 1999 года
тыс. руб.
+---------------------------------------------------------------------------------------+
¦ N ¦ Фонд ¦ Всего ¦ В том числе ¦
¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------¦
¦ ¦ ¦ ¦Город ¦Железно-¦Индуст- ¦Ленинский¦Октяб-¦Центра-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожный¦риальный¦ ¦рьский¦льный ¦
+-----+---------------------+---------+------+--------+--------+---------+------+-------¦
¦ ¦ Фонд дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ финансовых ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+---------+------+--------+--------+---------+------+-------¦
¦1. ¦Остаток на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦01.01.1999 г. ¦ 2438,7¦2300,8¦ 72,6¦ 16 ¦ 13,1 ¦ 0,4¦ 35,8¦
+-----+---------------------+---------+------+--------+--------+---------+------+-------¦
¦2. ¦Поступление - всего ¦ 11598,2¦5401,7¦ 873,2¦ 1645,8¦ 1290,7 ¦1230 ¦ 1156,8¦
+-----+---------------------+---------+------+--------+--------+---------+------+-------¦
¦ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+---------+------+--------+--------+---------+------+-------¦
¦2.1. ¦Доходы, полученные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от организуемых и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансируемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городской (районной)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦администрацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий, за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исключением доходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от местных займов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местных денежно -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вещевых лотерей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аукционов, которые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦при полном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(частичном) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансировании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организуемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий из ВБФ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зачисляются во ВБФ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в размере всей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(части) выручки от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации продукции,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а при финансировании¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в размере всей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прибыли или в доле,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оговоренной в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соглашении с другими¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участниками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ 37,9¦ 24,3¦ 0 ¦ 0 ¦ 5,6 ¦ 0 ¦ 8 ¦
+-----+---------------------+---------+------+--------+--------+---------+------+-------¦
¦2.2. ¦Суммы штрафов за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦порчу и утрату¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов историко -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культурного наследия,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦памятников природы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящихся в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведении города,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦другие нарушения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦законодательства об¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦охране этих объектов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а также платежи,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦компенсирующий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦причиненный при¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦этом ущерб ¦ 1024,7¦1003 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 21,7¦
+-----+---------------------+---------+------+--------+--------+---------+------+-------¦
¦2.3. ¦Доходы, полученные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от дополнительных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платных услуг,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставляемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствующими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города (района)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по перечню,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦утвержденному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городской Думой ¦ 688,6¦ 392,8¦ 3,2¦ 0 ¦ 125,7 ¦ 19,8¦ 47,1¦
+-----+---------------------+---------+------+--------+--------+---------+------+-------¦
¦2.4. ¦Добровольные взносы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и пожертвования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан, предприятий,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перечисленные путем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безналичных расчетов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦через банковские¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятия связи ¦ 8787,3¦3850,5¦ 795,7¦ 1493,7¦ 1126,3 ¦1114,8¦ 406,3¦
+-----+---------------------+---------+------+--------+--------+---------+------+-------¦
¦2.5. ¦Иные источники,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использование которых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦не противоречит¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦действующему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦законодательству ¦ 1159,7¦ 131,1¦ 74,3¦ 152,1¦ 33,1 ¦ 95,4¦ 673,7¦
+-----+---------------------+---------+------+--------+--------+---------+------+-------¦
¦3. ¦Расходование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств - всего ¦ 13131,5¦6887,2¦ 894,8¦ 1661,7¦ 1301,1 ¦1221,9¦ 1164,8¦
+-----+---------------------+---------+------+--------+--------+---------+------+-------¦
¦ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+---------+------+--------+--------+---------+------+-------¦
¦3.1. ¦Развитие базы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений народного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры и спорта ¦ 2164,8¦1205,9¦ 302,6¦ 219,5¦ 167,3 ¦ 158,2¦ 111,3¦
+-----+---------------------+---------+------+--------+--------+---------+------+-------¦
¦3.2. ¦Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материально - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технической базы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификации и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переподготовка кадров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправления ¦ 3109,8¦1954,5¦ 0 ¦ 483,9¦ 572,3 ¦ 0 ¦ 99,1¦
+-----+---------------------+---------+------+--------+--------+---------+------+-------¦
¦3.3. ¦Коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживание и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитие городского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства ¦ 1498,6¦ 818,3¦ 140,6¦ 205,2¦ 239,6 ¦ 62,8¦ 32 ¦
+-----+---------------------+---------+------+--------+--------+---------+------+-------¦
¦3.4. ¦Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пассажирского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорта ¦ 0,9¦ 0 ¦ 0,9¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+-----+---------------------+---------+------+--------+--------+---------+------+-------¦
¦3.5. ¦Организация и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведение городских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(районных) праздников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и спортивно -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зрелищных мероприятий¦ 2910,8¦1134,5¦ 377,6¦ 283,8¦ 115,5 ¦ 693,3¦ 306,1¦
+-----+---------------------+---------+------+--------+--------+---------+------+-------¦
¦3.6. ¦Оплата дополнительных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ по приватизации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилого фонда и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвентаризации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦земельных участков ¦ 4,4¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 4,4¦
+-----+---------------------+---------+------+--------+--------+---------+------+-------¦
¦3.7. ¦Устранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦последствий аварий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и стихийных бедствий ¦ 6 ¦ 0 ¦ 1,1¦ 3,5¦ 0 ¦ 0 ¦ 1,4¦
+-----+---------------------+---------+------+--------+--------+---------+------+-------¦
¦3.8. ¦Поощрение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сотрудников, оказание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальной помощи ¦ 2428,6¦1635,8¦ 72 ¦ 82,3¦ 178,8 ¦ 34,1¦ 425,6¦
+-----+---------------------+---------+------+--------+--------+---------+------+-------¦
¦3.9. ¦Командировочные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦представительские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы. (В случае¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неисполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского бюджета не¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦менее 95% собираемых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств расходуются¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на нужды городского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(районного) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства) ¦ 147,6¦ 138,2¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 9,3¦
+-----+---------------------+---------+------+--------+--------+---------+------+-------¦
¦3.10.¦Содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников ¦ 860,2¦ 0 ¦ 0 ¦ 383,5¦ 27,6 ¦ 273,5¦ 175,6¦
+-----+---------------------+---------+------+--------+--------+---------+------+-------¦
¦4. ¦Остаток на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦01.01.2000 г. ¦ 905,4¦ 815,3¦ 51,0¦ 0,1¦ 2,7 ¦ 8,5¦ 27,8¦
+-----+---------------------+---------+------+--------+--------+---------+------+-------¦
¦ ¦Фонд на содержание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦противопожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+---------+------+--------+--------+---------+------+-------¦
¦1. ¦Остаток на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦01.01.1999 г. ¦ 155,8¦ 155,8¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+-----+---------------------+---------+------+--------+--------+---------+------+-------¦
¦2. ¦Поступление ¦ 378,4¦ 378,4¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+-----+---------------------+---------+------+--------+--------+---------+------+-------¦
¦3. ¦Расходование ¦ 167,5¦ 167,5¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+-----+---------------------+---------+------+--------+--------+---------+------+-------¦
¦4. ¦Остаток на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦01.01.2000 г. ¦ 366,7¦ 366,7¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+-----+---------------------+---------+------+--------+--------+---------+------+-------¦
¦ ¦Фонд социальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+---------+------+--------+--------+---------+------+-------¦
¦1. ¦Остаток на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦01.01.1999 г. ¦ 72 ¦ 3,3¦ 0,2¦ 13,8¦ 0,8 ¦ 42,1¦ 11,8¦
+-----+---------------------+---------+------+--------+--------+---------+------+-------¦
¦2. ¦Поступление - всего ¦ 1692,4¦ 0 ¦ 131,9¦ 641,5¦ 178,4 ¦ 503,9¦ 236,7¦
+-----+---------------------+---------+------+--------+--------+---------+------+-------¦
¦ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+---------+------+--------+--------+---------+------+-------¦
¦2.1. ¦Добровольные взносы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пожертвования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан, предприятий,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ 519,2¦ 0 ¦ 30,9¦ 0 ¦ 0 ¦ 312,4¦ 175,9¦
+-----+---------------------+---------+------+--------+--------+---------+------+-------¦
¦2.2. ¦Поступления из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦краевого (городского)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда соц. защиты и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦других источников ¦ 1173,2¦ 0 ¦ 101 ¦ 641,5¦ 178,4 ¦ 191,5¦ 60,8¦
+-----+---------------------+---------+------+--------+--------+---------+------+-------¦
¦3. ¦Расходование - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ 1692,4¦ 3,3¦ 132 ¦ 624,4¦ 178,4 ¦ 524,6¦ 229,7¦
+-----+---------------------+---------+------+--------+--------+---------+------+-------¦
¦ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------+---------+------+--------+--------+---------+------+-------¦
¦3.1. ¦Финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной защите¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нетрудоспособных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан, пенсионеров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦малообеспеченных и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦многодетных семей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦других социально¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦незащищенных групп¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения. ¦ 1692,4¦ 3,3¦ 132 ¦ 624,4¦ 178,4 ¦ 524,6¦ 229,7¦
+-----+---------------------+---------+------+--------+--------+---------+------+-------¦
¦4. ¦Остаток на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦01.01.2000 г. ¦ 72 ¦ 0 ¦ 0,1¦ 30,9¦ 0,8 ¦ 21,4¦ 18,8¦
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Начальник управления А.А.Калинин
Текст документа сверен по:
Официальная рассылка