Действующий

Об исполнении областного бюджета за 2002 год


Приложение N 12
к закону области "Об исполнении
областного бюджета за 2002 год"

Исполнение бюджета
территориального дорожного фонда за 2002 год


Доходы территориального дорожного фонда

(тыс.рублей)



Утверждено

Исполнено

Налог на пользователей автомобильных дорог

1100310,0

1042328,0

Налог с владельцев транспортных средств

156837,0

149056,0

Субвенции и субсидии из федерального бюджета

     в том числе:

41782,0

41782,0

субвенции

195952,0

195952,0

субсидии

221230,0

221230,0

Прочие поступления

16481,0

16620,0

в том числе:

доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в государственной собственности



14365,0




14980,0


плата за провоз крупногабаритных тяжеловесных грузов

1160,0

1123,0

прочие доходы

956,0

517,0

Итого доходов:

1690810,0

1625186,0



Расходы территориального дорожного фонда


Утверждено

Исполнено


Всего

в том числе:

Всего

в том числе:









текущие
расходы


капи-
таль-
ные
расходы





текущие
расходы


капи-
таль-ные
расходы

Расходы на содержа-
ние действующей се-
ти автомобильных
дорог общего поль-
зования и сооруже-
ний на них

491198,3





490833,3





365,0





454384,0





454019,0





365,0





из них:







благоустройство
улично-дорожной сети
муниципальных обра-
зований

35447,0



35447,0







32637,0



32637,0



0,0



расходы на реализа-
цию мероприятий по
обеспечению безо-
пасности дорожного
движения (содержание
ГИБДД)

5165,0





4800,0





365,0





3710,0





3345,0





365,0





Приобретение дорож-
ной техники и друго-
го имущества, необ-
ходимого для функци-
онирования сети ав-
томобильных дорог
общего пользования

38000,0













38000,0






36462,0













36462,0






Расходы на ремонт
действующей сети ав-
тодорог общего поль-
зования и сооружений
на них

269611,4









269611,4



265750,6









265750,6




Расходы на строите-
льство и реконструк-
цию действующей сети
автомобильных дорог
общего пользования и
сооружений на них

507290,0











507290,0




496062,6











496062,6





Расходы на реконс-
тукцию, ремонт и
приведение в норма-
тивное состояние ма-
гистральных улиц с
транзитным движением
транспорта гг.Волог-
ды, Череповца, Ки-
риллова

65600,0

















65600,0








64399,0

















64399,0








Расходы на погашение
кредиторской задол-
жен- ности прошлых
лет

78600,0



22076,0



56524,0



77241,0



22074,0



55167,0



Расходы на государс-
твенное управление

12233,0

11433,0

800,0

12083,0

11449,0

634,0

Расходы по надзору
за состоянием и со-
блюдением правил по
охране действующей
сети автодорог обще-
го пользования и со-
оружений на них

17850,0






17050,0






800,0






17450,0






16686,0






764,0






Расходы на проектно-
изыскательские рабо-
ты, проведение экс-
пертизы проектов,
паспорти- зацию,
диагностику и
оценку транспортно
- эксплуатационного
состояния автодорог
и сооружений на них

14000,0









1000,0









13000,0









12689,0









1356,0









11333,0









НИОКР

500,0

500,0


495,0

495,0


Расходы по контролю
за сбором средств

2810,0

1170,0

1640,0

2810,0

511,0

2299,0

Расходы по уплате
земельного налога

34850,0

34850,0



34788,0

34788,0



Резерв средств на
финансирование работ
на действующей сети
автомобильных дорог
общего пользования,
подвергшихся разру-
шению в результате
обстоятельств не-
преодолимой силы

750,0








750,0

















701,0








701,0

















Средства из федера-
льного бюджета на
строительство обхода
г. Вологды

189227,0







189227,
0


189227,0







189227,0



Средства из феде-
рального бюджета
на приведение в нор-
мативное состояние
проезжей части улич-
но-дорожной сети

1203,0











1203,0





1203,0











1203,0





Средства из федера-
льного бюдж ета на
приведение в норма-
тивное состояние
объектов жилого фон-
да и относящихся к
ним инженерных ком-
муникаций, числящих-
ся на балансе дорож-
ных организаций фе-
деральной собствен-
ности

1178,0











1178,0























1178,0











1178,0























Возврат средств, за-

имствованных на
строительство газоп-
ровода к районному
центру Тарногский
Городок

-9741,0




-9741,0









-9741,0




-9741,0









Возврат средств, за-

имствованных на по-
гашение задолженнос-
ти за электроэнергию

-24649,7


-24649,7





-24649,7


-24649,7





Прочие расходы

300,0

300,0


1181,7

1181,7


Итого расходов

1690810,0

546749,6

1144060,4

1633714,2

510048,0

1123666,2