6.1. Таблицу «Общая потребность в ресурсах» изложить в следующей редакции:
«Общая потребность в ресурсах
Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность | ||
всего | в том числе по годам | |||
2009 | 2010 | |||
Финансовые ресурсы: | ||||
- областной бюджет | тыс. рублей | 279462,0 | 105826,0 | 173636,0 |
- местные бюджеты | тыс. рублей | 18971,4 | 8224,8 | 10746,6 |
6.2. Таблицу раздела III изложить в следующей редакции:
N п/п | Наименование | Единица | Базовый показатель | Плановый | |
2009 год | 2010 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления | % от общего числа детей | 55 | 57,5 | 58,0 |
2. | Удельный вес детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, задействованных в оздоровительной кампании | % от общего числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 66 | 68,0 | - |
3. | Количество детей из многодетных семей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления | человек | 2780 | - | 2781 |
4. | Количество профильных лагерей | количество организованных профильных лагерей | 410 | 430 | 450 |
5. | Удельный вес детей, трудоустроенных на временные рабочие места | % от общего числа детей | 79 | 80,5 | 82,0 |
6. | Количество временных рабочих мест для детей | количество | 13700 | 14000 | 14200 |
7. | Подушевой расход средств областного бюджета на проведение оздоровительной кампании | тысяч рублей на 1 ребёнка, задействованного в оздоровительной кампании | 0,61 | 0,65 | 0,75 |
6.3. Разделы IV - VI изложить в следующей редакции:
«IV. Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:
- увеличить удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, до 58 процентов;
- увеличить удельный вес детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, задействованных в летней оздоровительной кампании, до 68 процентов;
- сохранить количество детей из многодетных семей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, на уровне 2781 человек;
- увеличить удельный вес детей, трудоустроенных на временные рабочие места, до 82 процентов;
- создать 14 200 временных рабочих мест для детей 14-17 лет;
- увеличить количество профильных лагерей до 450;
- увеличить подушевой расход средств областного бюджета на проведение летней оздоровительной кампании до 750 рублей;
- укрепить материальную базу 17 летних загородных оздоровительных центров.
Оценка эффективности и результативности реализации Подпрограммы определяется в соответствии с Методикой, указанной в приложении 1 к Программе.
V. Механизм реализации Подпрограммы
Исполнение Подпрограммы осуществляется в соответствии с разработанными на основании нормативных правовых документов мероприятиями.
За счёт средств областного бюджета финансирование осуществляется в объёмах, определённых системой программных мероприятий, путём выделения: целевых бюджетных ассигнований - органам исполнительной власти; субсидий и субвенции - муниципальным районам и городским округам области.
Субсидии предоставляются:
- на приобретение путёвок в учреждения отдыха и оздоровления и долевое участие в организации лагерей дневного пребывания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных семей в 2009 году;