Изменения, вносимые в губернаторскую целевую программу
«Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности: телефонизация,
передача данных, оповещение» (2004-2006 годы)
1 Раздел V «План и структура финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
а) общая потребность в ресурсах на реализацию Программы
Наименование ресурсов | Единица | Потребность | ||||||
всего | в том числе по годам | |||||||
2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | ||||||
Материально-технические ресурсы | - | - | - | - | - | |||
Трудовые ресурсы | - | - | - | - | - | |||
Финансовые ресурсы: | - | - | - | - | - | |||
- областной бюджет | млн. руб. | 150,0 | 11,0 | 64,0 | 75,0 | |||
- внебюджетные источники | млн. руб. | 130,0 | 50,4 | 54,6 | 25,0 |
б) по этапам работ:
N п/п | Наименование этапа | Источники финансирования (в установленном порядке), млн. руб. | |||||
всего | областной бюджет | внебюджетные средства | |||||
1. | 1-й этап (2004 г.) - создание 1-ой очереди транспортной сети | 61,4 | 11,0 | 50,4 | |||
2. | 2-й этап (2005 г.) - создание 2-ой очереди транспортной сети | 118,6 | 64,0 | 54,6 | |||
3. | 3-й этап (2006 г.) - модернизация и развитие сети передачи данных и телефонии | 100,0 | 75,0 | 25,0 | |||
Итого | 280,0 | 150,0 | 130,0 |
затраты на телефонизацию:
областной бюджет 70,0 млн. руб.
внебюджетные средства 105,0 млн. руб.
в) по мероприятиям
N п/п | Наименование мероприятия | Исполнители (в установленном порядке) | Всего, млн. руб. | Источники финансирования | ||||||||
2004 год | 2005 год | 2006 год | ||||||||||
обл. бюдж. | внебюдж. средства | обл. бюдж. | внебюдж средства | обл. бюдж. | внебюдж. средства | |||||||
1. | Строительство вышек, антенных мачт | Администрация области | 86,8 | 11,0 | 40,8 | 35,0 | ||||||
2. | Строительство фундаментов, вышек и антенных мачт для установки башен (приложение к Программе) | Администрация области | 19,2 | 19,2 | ||||||||
3. | Установка базовых станций | инвестор- | 100,0 | 45,4 | 54,6 | |||||||
4. | Закупка и установка ЦАТС | Администрация области | 15,0 | 15,0 | ||||||||
5. | Замена устаревших АТС на ЦАТС в центрах МО | Яртелеком | финансируется по отдельному плану-графику | |||||||||
6. | Сопряжение создаваемой сети с действующими сетями | Администрация области, Яртелеком, инвестор- | 9,0 | 5,0 | 4,0 | |||||||
7. | Модернизация и развитие сети передачи данных и телефонии | Администрация области, инвестор- | 50,0 | 25,0 | 25,0 | |||||||
Итого | 280,0 | 11,0 | 50,4 | 64,0 | 54,6 | 75,0 | 25,0 |