Недействующий

О схеме и программе развития электроэнергетики Саратовской области на 2011-2015 годы (утратил силу на основании постановления Правительства Саратовской области от 27.10.2011 N 591-П)

     
5. Механизм реализации Программы

5.1. Разработка и утверждение схемы и Программы


Схема и программа развития электроэнергетики Саратовской области разрабатываются органами исполнительной власти Саратовской области при участии системного оператора и сетевых организаций на 5-летний период с учетом схемы и программы развития Единой энергетической системы России.

Схема и программа развития электроэнергетики Саратовской области утверждаются ежегодно, до 1 мая, на очередной год органами исполнительной власти Саратовской области.

5.2. Ресурсное обеспечение Программы


Плановое финансирование на реализацию программы определено в объеме 36104,9 млн. рублей (табл. 5.1) за счет собственных средств предприятий.

Таблица 5.1

     
Прогноз необходимых капитальных вложений в развитие электроэнергетики Саратовской области

Наименование

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Всего за 2011-2015 годы

Балаковская АЭС, в том числе:

2303,9

1540,9

1719,6

1551,5

1062,9

1064,5

6939,4

увеличение единичной мощности энергоблоков ВВЭР-1000

162,6

40,0

40,0

увеличение КИУМ станции за счет перехода на 18-месячные топливные циклы

142,0

0,0

Саратовская ГЭС, в том числе:

1912,1

2678,2

1901,7

1002,8

946,4

979,2

7508,3

модернизация гидроагрегатов с увеличением мощности

1311,7

1 901,7

472,0

3 685,5

ОАО "Волжская ТГК", в том числе:

459,6

942,8

890,5

945,3

924,1

931,1

4 633,8

устранение "узких" мест энергосистемы

11,0

22,0

27,0

57,0

23,0

140,0

перевод тепловых нагрузок с котельных на комбинированные источники теплоты

79,0

20,5

99,5

Электрические сети, в том числе:

2742,0

2619,3

3246,8

2772,0

2351,9

2331,7

15793,4

Магистральные сети, в том числе:

1805,5

1321,5

1306,1

1534,4

1113,1

1115,6

6390,7

устранение "узких" мест энергосистемы

1771,2

1093,2

869,7

669,3

2632,2

Распределительные сети, в том числе:

936,5

1250,5

1904,9

2943,0

2088,2

1216,1

9402,7

устранение "узких" мест энергосистемы

131,7

322,3

435,1

135,9

108,3

100,0

1101,6

ОАО "ГТ ТЭЦ Энерго", в том числе:

260,0

230,0

500,0

500,0

1230,0

ввод в промышленную эксплуатацию в электрическом режиме двух ГТУ общей мощностью 36 МВт

260,0

230,0

230,0

перевод тепловых нагрузок с котельных на комбинированные источники теплоты

500,0

500,0

1000,0

Всего:

8403,8

7963,9

8222,8

8477,0

6134,7

5306,5

36104,9

5.3. Мониторинг Программы


В целях мониторинга реализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики области министерство промышленности и энергетики области при участии системного оператора:

- осуществляет системный анализ происходящих изменений в целях предупреждения негативных тенденций, влияющих на энергетическую безопасность области, своевременной и обоснованной корректировки Программы;

- ежегодно подготавливает отчет о ходе реализации Программы;

- осуществляет сопровождение Программы и готовит предложения по корректировке схемы и программы развития электроэнергетики на очередной год и плановый период.

Помимо этого, эффективность реализации Программы осуществляется путем ежегодного анализа выполнения целевых показателей и индикаторов (табл. 5.2).

Таблица 5.2

     
Целевые показатели и индикаторы Программы

Фактическое

Изменение значений по годам реализации

Целевое значение

Перечень целевых показателей, индикаторов

значение на момент разработки Программы

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

на момент окончания действия Программы

Установленная электрическая мощность Саратовской энергосистемы, МВт

6863,0

6924,0

6924,0

6964,0

7082,0

7102,0

7102,0

Ввод трансформаторной мощности, МВА

-

168,9

288,4

250,6

135,3

64,2

907,4

Реконструкция и строительство воздушных и кабельных линий электропередач, км

-

483,3

136,2

900,7

809,2

661,0

2990,4

Ликвидация "узких" мест Саратовской энергосистемы, шт.

0

2

4

6

7

7

26

Потери электрической энергии в сетях, в % к величине полезного отпуска из сети по региону

22,15

22,00

21,50

21,00

19,50

19,14

19,14

Доля производства тепловой энергии при помощи комбинированных источников, в % от общей величины производства тепловой энергии по региону

40,7

40,8

40,8

40,9

40,9

41,0

41,0

Количество котельных, планируемых к ликвидации в связи с передачей тепловых нагрузок на комбинированные источники, шт.

7

17

24

Объем переводимой на комбинированные источники тепловой нагрузки от планируемых к ликвидации котельных, Гкал/час

70,23

16,84

87,07

Снижение доли производства тепловой энергии на котельных, в % от общей величины производства тепловой энергии по региону

47,5

47,2

47,1

46,9

46,8

46,7

46,7

Потери тепловой энергии в сетях и собственные нужды, в % от величины производства тепловой энергии по региону

12,18

11,90

11,70

11,40

11,10

10,87

10,87