УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 9 июня 2004 г. N 48
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 24.05.2004 Г. N 35
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД УЛЬЯНОВСК НА 2004 ГОД"
В соответствии со статьей 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации, рассмотрев обращение Мэра города от 04.06.2004 N 1578-01, Ульяновская Городская Дума решила:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Ульяновской Городской Думы от 24.05.2004 N 35 "Об утверждении бюджета муниципального образования город Ульяновск на 2004 год":
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: "Утвердить текущие расходы бюджета в сумме 2718943,2 тыс. руб., капитальные расходы - в сумме 126838,4 тыс. руб. (Приложение N 9).".
1.2. Внести следующие изменения в Приложение N 1 "Бюджет муниципального образования город Ульяновск на 2004 год":
1.2.1. По строке "0100 Государственное управление и местное самоуправление" сумму 221749,0 изменить на 221280,0; в том числе по строке "0106 Функционирование органов местного самоуправления" сумму 221749,0 изменить на 221280,0.
1.2.2. По строке "0700 Промышленность, энергетика и строительство" сумму 10222,0 изменить на 14264,0; в том числе по строке "0707 Промышленность, энергетика и строительство" сумму 10222,0 изменить на 14264,0.
1.2.3. По строке "1000 Транспорт, связь и информатика" сумму 47579,0 изменить на 47948,3; при этом ввести новую строку 1001 "Автомобильный транспорт" в сумме 77,5; по строке "1005 Прочие виды транспорта" сумму 47579,0 изменить на 47870,8.
1.2.4. По строке "1200 Жилищно-коммунальное хозяйство" сумму 378181,1 изменить на 378127,1; в том числе по строкам: "1202 Коммунальное хозяйство" сумму 222763,3 изменить на 221123,3; "1203 Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства" сумму 571,0 изменить на 2157,0.
1.2.5. По строке "1400 Образование" сумму 965923,8 изменить на 965521,8; в том числе по строке "1401, 1402, 1403, 1407 Учреждения образования" сумму 936753,3 изменить на 936351,3.
1.2.6. По строке "1700 Здравоохранение и физическая культура" сумму 994078,8 изменить на 994547,8; в том числе по строке "1701 Здравоохранение" сумму 903045,8 изменить на 903514,8.
1.2.7. По строке "1800 Социальная политика" сумму 126911,6 изменить на 124956,3; в том числе по строкам: "1803 Молодежная политика" сумму 8683,0 изменить на 7097,0; "1806 Прочие мероприятия в области социальной политики" сумму 102752,9 изменить на 102383,6.
1.2.8. По строке "3000 Прочие расходы" сумму 42053,0 изменить на 40053,0; в том числе по строке "3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам" сумму 31795,0 изменить на 29795,0.
1.3. Внести следующие изменения в Приложение N 3 "Городская смета расходов бюджета на 2004 год":
1.3.1. По строке "0100 Государственное управление и местное самоуправление" сумму 137784,0 изменить на 137315,0; в том числе по строке "0106 Функционирование органов местного самоуправления" сумму 137784,0 изменить на 137315,0.
1.3.2. По строке "0700 Промышленность, энергетика и строительство" сумму 9054,0 изменить на 11054,0; в том числе по строке "0707 Промышленность, энергетика и строительство" сумму 9054,0 изменить на 11054,0.
1.3.3. По строке "1000 Транспорт, связь и информатика" сумму 47579,0 изменить на 47948,3; при этом ввести новую строку 1001 "Автомобильный транспорт" в сумме 77,5; по строке "1005 Прочие виды транспорта" сумму 47579,0 изменить на 47870,8.
1.3.4. По строке "1200 Жилищно-коммунальное хозяйство" сумму 342618,1 изменить на 344204,1; в том числе по строке: "1203 Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства" сумму 571,0 изменить на 2157,0.
1.3.5. По строке "1700 Здравоохранение и физическая культура" сумму 993958,8 изменить на 994427,8; в том числе по строке "1701 Здравоохранение" сумму 903045,8 изменить на 903514,8.
1.3.6. По строке "1800 Социальная политика" сумму 42487,7 изменить на 40532,4; в том числе по строкам: "1803 Молодежная политика" сумму 8333,0 изменить на 6747,0; "1806 Прочие мероприятия в области социальной политики" сумму 23531,0 изменить на 23161,7.
1.3.7. По строке "3000 Прочие расходы" сумму 39473,0 изменить на 37473,0; в том числе по строке: "3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам" сумму 29215,0 изменить на 27215,0.
1.4. Внести следующие изменения в Приложение N 4 "Смета расходов Ленинского района на 2004 год:
1.4.1. Ввести строки "0700 Промышленность, энергетика и строительство" в сумме 1036,0 и "0707 Промышленность, энергетика и строительство" в сумме 1036,0.
1.4.2. По строке "1200 Жилищно-коммунальное хозяйство" сумму 8465,0 изменить на 7429,0; в том числе по строке "1202 Коммунальное хозяйство" сумму 7352,0 изменить на 6316,0.
1.5. Внести следующие изменения в Приложение N 6 "Смета расходов Засвияжского района на 2004 год:
1.5.1. По строке "0700 Промышленность, энергетика и строительство" сумму 1168,0 изменить на 1772,0; в том числе по строке "0707 Промышленность, энергетика и строительство" сумму 1168,0 изменить на 1772,0.
1.5.2. По строке "1200 Жилищно-коммунальное хозяйство" сумму 15409,8 изменить на 14805,8; в том числе по строке "1202 Коммунальное хозяйство" сумму 8030,8 изменить на 7426,8.
1.6. Внести следующие изменения в Приложение N 7 "Смета расходов Заволжского района на 2004 год:
1.6.1. Ввести строки "0700 Промышленность, энергетика и строительство" в сумме 402,0 и "0707 Промышленность, энергетика и строительство" в сумме 402,0.
1.6.2. По строке "1400 Образование" сумму 326660,0 изменить на 326258,0; в том числе по строке "1401, 1402, 1403, 1407 Учреждения образования" сумму 326660,0 изменить на 326258,0.
1.7. Приложение N 8 "Ведомственная и функциональная структуры расходов бюджета г. Ульяновска на 2004 год" изложить в новой редакции (Приложение N 1).
1.8. Приложение N 9 "Капитальные расходы бюджета города Ульяновска на 2004 год" изложить в новой редакции (Приложение N 2).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете "Ульяновск сегодня".
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на первого заместителя Председателя Ульяновской Городской Думы, председателя Комитета по бюджету, экономической политике и муниципальной собственности Беспалову М.П.
Председатель
Ульяновской Городской Думы
И.А.МОКЕВНИН
Приложение N 1
к решению
Ульяновской Городской Думы
от 9 июня 2004 г. N 48
Приложение N 8
ВЕДОМСТВЕННАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА Г. УЛЬЯНОВСКА НА 2004 ГОД
Наименование расхода | Глава | Раздел | Подраз- | Целевая | Вид | Сумма (тыс. руб.) | |||||
Всего | Собст- | Ленин- | Железно- | Засвияж- | Заволж- | ||||||
ГЛ | РЗ | ПР | ЦС | ВР | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Функционирование законодательных | - | - | - | - | 22315,0 | 22315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Государственное управление и | 01 | - | - | - | 22315,0 | 22315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Функционирование законодательной | 01 | 06 | - | - | 22315,0 | 22315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- Ульяновская Городская Дума | 01 | 06 | - | - | 22315,0 | 22315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Денежное содержание аппарата | 01 | 06 | 026 | 027 | 15827,0 | 15827,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы на содержание Городской | 01 | 06 | 027 | 029 | 6488,0 | 6488,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Функционирование исполнительных | - | - | - | - | 104975,0 | 56212,0 | 11113,0 | 10155,0 | 13003,0 | 14492,0 | |
Государственное управление и | - | - | - | - | 104975,0 | 56212,0 | 11113,0 | 10155,0 | 13003,0 | 14492,0 | |
Функционирование исполнительной | 01 | 06 | - | - | 96975,0 | 48212,0 | 11113,0 | 10155,0 | 13003,0 | 14492,0 | |
- Мэрия и администрации районов | 01 | 06 | - | - | 96975,0 | 48212,0 | 11113,0 | 10155,0 | 13003,0 | 14492,0 | |
Денежное содержание аппарата | 01 | 06 | 026 | 027 | 73419,0 | 33014,0 | 9794,0 | 8613,0 | 10794,0 | 11204,0 | |
Расходы на содержание мэрии и | 01 | 06 | 027 | 029 | 23556,0 | 15198,0 | 1319,0 | 1542,0 | 2209,0 | 3288,0 | |
Прочие расходы | 30 | - | - | - | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Проведение выборов и референду- | 30 | 02 | - | - | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы на проведение выборов и | 30 | 02 | 511 | - | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выборы в органы законодательной | 30 | 02 | 511 | 394 | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Охрана окружающей природной сре- | 050 | - | - | - | - | 12535,0 | 12535,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Охрана окружающей природной сре- | 050 | 09 | - | - | - | 2421,0 | 2421,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Водные ресурсы | 050 | 09 | 01 | - | - | 2421,0 | 2421,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Финансирование мероприятий по | 050 | 09 | 01 | 360 | - | 2421,0 | 2421,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы на водохозяйст- | 050 | 09 | 01 | 360 | 451 | 2421,0 | 2421,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Целевые бюджетные фонды | 050 | 31 | - | - | - | 10114,0 | 10114,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Целевые бюджетные фонды | 050 | 31 | 30 | - | - | 10114,0 | 10114,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Исходы за счет целевого фонда, | 050 | 31 | 30 | 520 | - | 10114,0 | 10114,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к | 050 | 31 | 30 | 520 | 397 | 10114,0 | 10114,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
целевой бюджетный экологичес- | 10114,0 | 10114,0 | |||||||||
Здравоохранение | 054 | - | - | - | - | 977101,8 | 977101,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Государственное управление и | 054 | 01 | - | - | - | 3475,0 | 3475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование исполнительных | 054 | 01 | 06 | - | - | 3475,0 | 3475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Отдел здравоохранения мэрии | 054 | 01 | 06 | - | - | 3475,0 | 3475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Денежное содержание аппарата | 054 | 01 | 06 | 026 | 027 | 2900,0 | 2900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на содержание аппарата | 054 | 01 | 06 | 027 | 029 | 575,0 | 575,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Здравоохранение | 054 | 17 | - | - | - | 973514,8 | 973514,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Здравоохранение | 054 | 17 | 01 | - | - | 903514,8 | 903514,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственные расходы на здраво- | 054 | 17 | 01 | 430 | - | 903412,1 | 903412,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Больницы, родильные дома, клини- | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 594104,6 | 594104,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
программа "Улучшение укомплек- | 4245,0 | 4245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
программа "По борьбе с тубер- | 73,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
программа "По предупреждению | 910,0 | 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
программа "Энергосбережение" | 1071,6 | 1071,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Поликлиники, амбулатории, диаг- | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 287529,8 | 287529,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | - | ||||||||||
программа "Улучшение укомплек- | 7066,8 | 7066,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
программа "По борьбе с тубер- | 108,0 | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
программа "Энергосбережение" | 1906,9 | 1906,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Фельдшерско-акушерские пункты | 054 | 17 | 01 | 430 | 302 | 1123,7 | 1123,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Дома ребенка | 054 | 17 | 01 | 430 | 304 | 9981,0 | 9981,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
программа "По борьбе с тубер- | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
программа "Энергосбережение" | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Санатории для детей и подростков | 054 | 17 | 01 | 430 | 307 | 4377,0 | 4377,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
программа "Энергосбережение" | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочие учреждения и мероприятия | 054 | 17 | 01 | 430 | 310 | 6296,0 | 6296,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на компенсацию льгот по | 054 | 17 | 01 | 515 | 386 | 102,7 | 102,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета на обязательное | 094 | 17 | 04 | 428 | 316 | 70000,0 | 70000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы | 054 | 30 | - | - | - | 112,0 | 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к | 054 | 30 | 04 | - | - | 112,0 | 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к | 054 | 30 | 04 | 515 | - | 112,0 | 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к | 054 | 30 | 04 | 515 | 397 | 112,0 | 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
расходы на санпропускник | 112,0 | 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Культура | 056 | - | - | - | - | 50660,8 | 48818,5 | 304,3 | 1067,0 | 350,0 | 121,0 |
Государственное управление и | 056 | 01 | - | - | - | 1709,0 | 1709,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование исполнительных | 056 | 01 | 06 | - | - | 1709,0 | 1709,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Отдел культуры мэрии | 056 | 01 | 06 | - | - | 1709,0 | 1709,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Денежное содержание аппарата | 056 | 01 | 06 | 026 | 027 | 1438,0 | 1438,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на содержание аппарата | 056 | 01 | 06 | 027 | 029 | 271,0 | 271,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Образование | 056 | 14 | - | - | - | 29170,5 | 29170,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Общее образование | 056 | 14 | 02 | - | - | 29166,0 | 29166,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственные расходы на общее | 056 | 14 | 02 | 400 | - | 29166,0 | 29166,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Детские школы искусств | 056 | 14 | 02 | 400 | 264 | 29166,0 | 29166,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы в области образо- | 056 | 14 | 07 | - | - | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к | 056 | 14 | 07 | 515 | - | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на компенсацию льгот по | 056 | 14 | 07 | 515 | 386 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Культура, искусство и кинемато- | 056 | 15 | - | - | - | 19781,3 | 17939,0 | 304,3 | 1067,0 | 350,0 | 121,0 |
Культура и искусство | 056 | 15 | 01 | - | - | 19757,0 | 17939,0 | 299,0 | 1059,0 | 339,0 | 121,0 |
Ведомственные расходы на культу- | 056 | 15 | 01 | 410 | - | 15327,0 | 13758,0 | 249,0 | 1022,0 | 298,0 | 0,0 |
Дворцы и дома культуры, другие | 056 | 15 | 01 | 410 | 280 | 3131,5 | 2134,0 | 73,0 | 792,5 | 132,0 | 0,0 |
Библиотеки | 056 | 15 | 01 | 410 | 284 | 12195,5 | 11624,0 | 176,0 | 229,5 | 166,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
программа "Энергосбережение" | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочие ведомственные расходы в | 056 | 15 | 01 | 412 | - | 4430,0 | 4181,0 | 50,0 | 37,0 | 41,0 | 121,0 |
Прочие учреждения и мероприятия | 056 | 15 | 01 | 412 | 287 | 4430,0 | 4181,0 | 50,0 | 37,0 | 41,0 | 121,0 |
Прочие мероприятия в области | 056 | 15 | 03 | - | - | 24,3 | 0,0 | 5,3 | 8,0 | 11,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к | 056 | 15 | 03 | 515 | - | 24,3 | 0,0 | 5,3 | 8,0 | 11,0 | 0,0 |
Расходы бюджетов субъектов РФ и | 056 | 15 | 03 | 515 | 386 | 24,3 | 0,0 | 5,3 | 8,0 | 11,0 | 0,0 |
Земельные ресурсы | 071 | - | - | - | - | 17047,0 | 17047,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Государственное управление и | 071 | 01 | - | - | - | 9047,0 | 9047,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование исполнительных | 071 | 01 | 06 | - | - | 9047,0 | 9047,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Комитет по управлению земельными | 071 | 01 | 06 | - | - | 9047,0 | 9047,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Денежное содержание | 071 | 01 | 06 | 026 | 027 | 6971,0 | 6971,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на содержание аппарата | 071 | 01 | 06 | 027 | 029 | 2076,0 | 2076,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Земельные ресурсы | 071 | 08 | - | - | - | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Земельные ресурсы | 071 | 08 | 02 | - | - | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия по улучшению земле- | 071 | 08 | 02 | 344 | - | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия по улучшению земле- | 071 | 08 | 02 | 344 | 213 | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Образование | 075 | - | - | - | - | 946070,3 | 45906,2 | 123245,1 | 144589,0 | 303858,0 | 328472,0 |
Государственное управление и | 075 | 01 | - | - | - | 9317,0 | 2539,0 | 1705,0 | 1206,0 | 2055,0 | 1812,0 |
Функционирование исполнительных | 075 | 01 | 06 | - | - | 9317,0 | 2539,0 | 1705,0 | 1206,0 | 2055,0 | 1812,0 |
Отдел образования мэрии, отделы | 075 | 01 | 06 | - | - | 9317,0 | 2539,0 | 1705,0 | 1206,0 | 2055,0 | 1812,0 |
Денежное содержание | 075 | 01 | 06 | 026 | 027 | 8509,0 | 1871,0 | 1605,0 | 1180,0 | 2051,0 | 1802,0 |
Расходы на содержание аппарата | 075 | 01 | 06 | 027 | 029 | 808,0 | 668,0 | 100,0 | 26,0 | 4,0 | 10,0 |
Промышленность, энергетика и | 075 | 07 | - | - | - | 402,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 402,0 |
Строительство, архитектура | 075 | 07 | 07 | - | - | 402,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 402,0 |
Государственные капитальные вло- | 075 | 07 | 07 | 313 | - | 402,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 402,0 |
Государственные капитальные вло- | 075 | 07 | 07 | 313 | 198 | 402,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 402,0 |
строительство водопровода в | 402,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 402,0 | |||||
Образование | 075 | 14 | - | - | - | 936351,3 | 43367,2 | 121540,1 | 143383,0 | 301803,0 | 326258,0 |
Дошкольное образование | 075 | 14 | 01 | - | - | 271183,0 | 2296,0 | 38608,0 | 43260,0 | 92579,0 | 94440,0 |
Ведомственные расходы на до- | 075 | 14 | 01 | 400 | - | 271183,0 | 2296,0 | 38608,0 | 43260,0 | 92579,0 | 94440,0 |
Детские дошкольные учреждения | 075 | 14 | 01 | 400 | 259 | 271183,0 | 2296,0 | 38608,0 | 43260,0 | 92579,0 | 94440,0 |
в том числе: | |||||||||||
программа "Обеспечение пожар- | 925,0 | 15,0 | 30,0 | 216,0 | 594,0 | 70,0 | |||||
Общее образование | 075 | 14 | 02 | - | - | 592441,2 | 38394,2 | 73791,0 | 87175,0 | 183620,0 | 209461,0 |
Ведомственные расходы на общее | 075 | 14 | 02 | 400 | - | 592441,2 | 38394,2 | 73791,0 | 87175,0 | 183620 | 209461,0 |
Школы-детские сады, школы на- | 075 | 14 | 02 | 400 | 260 | 507382,2 | 32591,2 | 58357,0 | 73912,0 | 164613,0 | 177909,0 |
в том числе: | |||||||||||
программа "Развитие школьного | 2850,0 | 140,0 | 280,0 | 400,0 | 970,0 | 1060,0 | |||||
программа "Обеспечение пожар- | 4481,2 | 304,2 | 828,0 | 590,0 | 1131,0 | 1628,0 | |||||
Вечерние и заочные средние обще- | 075 | 14 | 02 | 400 | 262 | 8246,0 | 0,0 | 1618,0 | 613,0 | 2454,0 | 3561,0 |
в том числе: | |||||||||||
программа "Обеспечение пожар- | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 11,0 | |||||
Школы-интернаты | 075 | 14 | 02 | 400 | 263 | 23836,0 | 0,0 | 10499,0 | 6010,0 | 7327,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
программа "Развитие школьного | 100,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | |||||
программа "Обеспечение пожар- | 147,0 | 0,0 | 52,0 | 30,0 | 65,0 | 0,0 | |||||
Учреждения по внешкольной работе | 075 | 14 | 02 | 400 | 264 | 52623,0 | 5803,0 | 3230,0 | 6612,0 | 9147,0 | 27831,0 |
в том числе: | |||||||||||
программа "Развитие школьного | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
программа "Обеспечение пожар- | 380,0 | 100,0 | 0,0 | 54,0 | 35,0 | 191,0 | |||||
Детские дома | 075 | 14 | 02 | 400 | 265 | 354,0 | 0,0 | 87,0 | 28,0 | 79,0 | 160,0 |
Начальное профессиональное обра- | 075 | 14 | 03 | - | - | 3657,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 657,0 |
Ведомственные расходы на началь- | 075 | 14 | 03 | 400 | - | 3657,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 657,0 |
Специальные профессионально-тех- | 075 | 14 | 03 | 400 | 267 | 3657,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 657,0 |
Прочие расходы в области образо- | 075 | 14 | 07 | - | - | 69070,1 | 2677,0 | 9141,1 | 12948,0 | 25604,0 | 18700,0 |
Прочие ведомственные расходы в | 075 | 14 | 07 | 400 | - | 68475,0 | 2677,0 | 8954,0 | 12839,0 | 25305,0 | 18700,0 |
Прочие учреждения и мероприятия | 075 | 14 | 07 | 400 | 272 | 50157,0 | 1703,0 | 6082,0 | 10467,0 | 18663,0 | 13242,0 |
в том числе: | |||||||||||
программа "Обеспечение пожар- | 162,0 | 0,0 | 90,0 | 10,0 | 62,0 | 0,0 | |||||
Финансирование мероприятий по | 075 | 14 | 07 | 400 | 319 | 5591,0 | 974,0 | 570,0 | 774,0 | 1919,0 | 1354,0 |
Расходы муниципальных образова- | 075 | 14 | 07 | 400 | 500 | 12727,0 | 0,0 | 2302,0 | 1598,0 | 4723,0 | 4104,0 |
Расходы на компенсацию льгот по | 075 | 14 | 07 | 515 | 386 | 595,1 | 0,0 | 187,1 | 109,0 | 299,0 | 0,0 |
Финансовое управление мэрии | 092 | - | - | - | - | 17620,0 | 17620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Государственное управление и | 092 | 01 | - | - | - | 13990,0 | 13990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование органов местно- | 092 | 01 | 06 | - | - | 13990,0 | 13990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Финансовое управление мэрии | 092 | 01 | 06 | - | - | 13990,0 | 13990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Денежное содержание аппарата | 092 | 01 | 06 | 026 | 027 | 11810,0 | 11810,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на содержание аппарата | 092 | 01 | 06 | 027 | 029 | 2180,0 | 2180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Обслуживание государственного и | 092 | 19 | - | - | - | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Обслуживание государственного и | 092 | 19 | 01 | - | - | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Процентные платежи по муници- | 092 | 19 | 01 | 462 | - | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Выплаты процентов по муници- | 092 | 19 | 01 | 462 | 331 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы | 092 | 30 | - | - | - | -370,0 | -370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Резервный фонд | 092 | 30 | 01 | - | - | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Резервный фонд администрации | 092 | 30 | 01 | 510 | - | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Резервный фонд администрации | 092 | 30 | 01 | 510 | 435 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджетные кредиты (бюджетные | 092 | 30 | 03 | - | - | -1870,0 | -1870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджетные кредиты (бюджетные | 092 | 30 | 03 | 514 | - | -1870,0 | -1870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Возврат прочих бюджетных креди- | 092 | 30 | 03 | 514 | 399 | -1870,0 | -1870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Транспорт, связь и информатика | 104 | - | - | - | - | 47948,3 | 47948,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Транспорт | 104 | 10 | - | - | - | 47948,3 | 47948,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Автомобильный транспорт | 104 | 10 | 01 | - | - | 77,5 | 77,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Государственная поддержка авто- | 104 | 10 | 01 | 372 | - | 77,5 | 77,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Целевые субсидии и субвенции | 104 | 10 | 01 | 372 | 290 | 77,5 | 77,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие виды транспорта | 104 | 10 | 05 | - | - | 47870,8 | 47870,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Государственная поддержка других | 104 | 10 | 05 | 380 | - | 47870,8 | 47870,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Целевые субсидии и субвенции | 104 | 10 | 05 | 380 | 290 | 47870,8 | 47870,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Строительство и жилищно-комму- | 133 | - | - | - | - | 415279,1 | 378548,1 | 8465,0 | 3840,4 | 16577,8 | 7847,8 |
Государственное управление и | 133 | 01 | - | - | - | 16540,0 | 16540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование исполнительной | 133 | 01 | 06 | - | - | 16540,0 | 16540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Комитет жилищно-коммунального | 133 | 01 | 06 | - | - | 10181,0 | 10181,0 | ||||
Денежное содержание аппарата | 133 | 01 | 06 | 026 | 027ж | 8456,0 | 8456,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на содержание аппарата | 133 | 01 | 06 | 027 | 029ж | 1725,0 | 1725,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Управление архитектуры и градо- | 133 | 01 | 06 | - | - | 6359,0 | 6359,0 | ||||
Денежное содержание аппарата | 133 | 01 | 06 | 026 | 027а | 5745,0 | 5745,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на содержание аппарата | 133 | 01 | 06 | 027 | 029а | 614,0 | 614,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Строительство, архитектура | 133 | 07 | 07 | - | - | 13862,0 | 11054,0 | 1036,0 | 0,0 | 1772,0 | 0,0 |
Государственные капитальные вло- | 133 | 07 | 07 | 313 | - | 13862,0 | 11054,0 | 1036,0 | 0,0 | 1772,0 | 0,0 |
Государственные капитальные вло- | 133 | 07 | 07 | 313 | 198 | 13862,0 | 11054,0 | 1036,0 | 0,0 | 1772,0 | 0,0 |
Жилищное хозяйство | 133 | 12 | 01 | - | - | 154846,8 | 140231,8 | 1113,0 | 1099,0 | 7379,0 | 5024, |
Государственная поддержка жилищ- | 133 | 12 | 01 | 310 | - | 27602,0 | 27602,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Целевые субсидии и субвенции | 133 | 12 | 01 | 310 | 290 | 19899,0 | 19899,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Капитальный ремонт жилого фонда | 133 | 12 | 01 | 310 | 397 | 7703,0 | 7703,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
программа по реконструкции | 5991,0 | 5991,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Фонд софинансирования социальных | 133 | 12 | 01 | 352 | - | 127244,8 | 112629,8 | 1113,0 | 1099,0 | 7379,0 | 5024,0 |
Расходы по представлению населе- | 133 | 12 | 01 | 352 | 356 | 127244,8 | 112629,8 | 1113,0 | 1099,0 | 7379,0 | 5024,0 |
Коммунальное хозяйство | 133 | 12 | 02 | - | - | 221123,3 | 201815,3 | 6316,0 | 2741,4 | 7426,8 | 2823,8 |
Государственная поддержка комму- | 133 | 12 | 02 | 311 | - | 149529,3 | 149529,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на услуги, предостав- | 133 | 12 | 02 | 311 | 440 | 149529,3 | 149529,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
возмещение разницы в тарифах | 144983,3 | 144983,3 | |||||||||
программа "Энергосбережение" | 4546,0 | 4546,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Расходы на благоустройство го- | 133 | 12 | 02 | 550 | - | 71594,0 | 52286,0 | 6316,0 | 2741,4 | 7426,8 | 2823,8 |
Расходы на уличное освещение | 133 | 12 | 02 | 550 | 492 | 15910,0 | 15910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы по строительству и со- | 133 | 12 | 02 | 550 | 493 | 48268,5 | 30010,5 | 5766,0 | 2741,4 | 7126,8 | 2623,8 |
в том числе: | |||||||||||
программа "Городские дороги" | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Расходы на озеленение | 133 | 12 | 02 | 550 | 494 | 4188,6 | 3238,6 | 550,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 |
Расходы по организации и содер- | 133 | 12 | 02 | 550 | 495 | 555,7 | 455,7 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к | 133 | 12 | 02 | 550 | 397 | 2671,2 | 2671,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие структуры и мероприятия | 133 | 12 | 03 | - | - | 2157,0 | 2157,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы на жилищно-комму- | 133 | 12 | 03 | 312 | - | 2157,0 | 2157,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на прочие структуры и | 133 | 12 | 03 | 312 | 444 | 2157,0 | 2157,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы | 133 | 30 | - | - | - | 6750,0 | 6750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к | 133 | 30 | 04 | - | - | 6750,0 | 6750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к | 133 | 30 | 04 | 515 | - | 6750,0 | 6750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к | 133 | 30 | 04 | 515 | 397 | 6750,0 | 6750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
генеральный план города | 6500,0 | 6500,0 | |||||||||
расходы в соответствии с за- | 250,0 | 250,0 | |||||||||
Управление Госинспекции по тор- | 140 | - | - | - | - | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы | 140 | 30 | - | - | - | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к | 140 | 30 | 04 | - | - | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к | 140 | 30 | 04 | 515 | - | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к | 140 | 30 | 04 | 515 | 397 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
расходы в соответствии с за- | 50,0 | 50,0 | |||||||||
Социальная политика | 148 | - | - | - | - | 153380,3 | 40532,4 | 23869,7 | 14447,0 | 36923,8 | 37607,4 |
Государственное управление и | 148 | 01 | - | - | - | 28424,0 | 0,0 | 5568,0 | 6056,0 | 9075,0 | 7725,0 |
Функционирование исполнительных | 148 | 01 | 06 | - | - | 28424,0 | 0,0 | 5568,0 | 6056,0 | 9075,0 | 7725,0 |
Комитеты социальной защиты насе- | 28424,0 | 0,0 | 5568,0 | 6056,0 | 9075,0 | 7725,0 | |||||
Денежное содержание аппарата | 148 | 01 | 06 | 026 | 027 | 26594,0 | 0,0 | 5389,0 | 5541,0 | 8415,0 | 7249,0 |
Расходы на содержание комитетов | 148 | 01 | 06 | 027 | 029 | 1830,0 | 0,0 | 179,0 | 515,0 | 660,0 | 476,0 |
Учреждения соцобеспечения | 148 | 18 | 01 | - | - | 10961,7 | 6175,7 | 1638,0 | 1014,0 | 2134,0 | 0,0 |
Ведомственные расходы в области | 148 | 18 | 01 | 440 | - | 10961,7 | 6175,7 | 1638,0 | 1014,0 | 2134,0 | 0,0 |
Территориальные центры и отделе- | 148 | 18 | 01 | 440 | 318 | 4786,0 | 0,0 | 1638,0 | 1014,0 | 2134,0 | 0,0 |
Прочие учреждения и мероприятия | 148 | 18 | 01 | 440 | 323 | 6175,7 | 6175,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Социально-реабилитационный | 6175,7 | 6175,7 | |||||||||
Социальная помощь | 148 | 18 | 02 | - | - | 2514,0 | 2448,0 | 48,0 | 0,0 | 6,0 | 12,0 |
Выплаты пенсий и пособий другим | 148 | 18 | 02 | 442 | - | 2514,0 | 2448,0 | 48,0 | 0,0 | 6,0 | 12,0 |
Выплаты пенсий и пособий | 148 | 18 | 02 | 442 | 326 | 2514,0 | 2448,0 | 48,0 | 0,0 | 6,0 | 12,0 |
Молодежная политика | 148 | 18 | 03 | - | - | 7097,0 | 6747,0 | 80,0 | 50,0 | 110,0 | 110,0 |
Государственная поддержка в | 148 | 18 | 03 | 446 | - | 7097,0 | 6747,0 | 80,0 | 50,0 | 110,0 | 110,0 |
Прочие учреждения и мероприятия | 148 | 18 | 03 | 446 | 323 | 7097,0 | 6747,0 | 80,0 | 50,0 | 110,0 | 110,0 |
в том числе: | |||||||||||
программа "Молодежь 2004" | 2448,0 | 2098,0 | 80,0 | 50,0 | 110,0 | 110,0 | |||||
программа "Симбирские дворы" | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочие мероприятия в области | 148 | 18 | 06 | - | - | 102383,6 | 23161,7 | 16537,7 | 7327,0 | 25598,8 | 29760,4 |
Расходы на реализацию льгот, | 148 | 18 | 06 | 350 | 290 | 578,3 | 72,6 | 99,0 | 39,0 | 247,3 | 120,4 |
Фонд компенсаций | 148 | 18 | 06 | 489 | - | 91895,6 | 15304,4 | 15304,4 | 6977,0 | 24698,0 | 28919,0 |
Субсидии на реализацию проекта | 148 | 18 | 06 | 489 | 345 | 73168,2 | 0,0 | 15366,2 | 6584,0 | 23414,0 | 27804,0 |
Субсидии на реализацию ФЗ РФ "О | 16622,4 | 15304,4 | 290,0 | 197,0 | 448,0 | 383,0 | |||||
- расходы на оплату проезда | 148 | 18 | 06 | 489 | 333 | 5153,0 | 5153,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- льготы по оплате за телефон | 148 | 18 | 06 | 489 | 334 | 1147,0 | 0,0 | 252,0 | 172,0 | 390,0 | 333,0 |
- лекарственное обеспечение | 148 | 18 | 06 | 489 | 348 | 9175,0 | 9175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- льготы по оплате за радио | 148 | 18 | 06 | 489 | 397р | 114,0 | 0,0 | 25,0 | 17,0 | 39,0 | 33,0 |
- бесплатное зубопротезирование | 148 | 18 | 06 | 489 | 397з | 976,4 | 976,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- льготы на содержание детей-ин- | 148 | 18 | 06 | 489 | 397д | 57,0 | 0,0 | 13,0 | 8,0 | 19,0 | 17,0 |
Субсидии на возмещение льгот по | 148 | 18 | 06 | 489 | 558 | 2105,0 | 0,0 | 341,0 | 196,0 | 836,0 | 732,0 |
Прочие ведомственные расходы в | 148 | 18 | 06 | 445 | - | 9909,7 | 7784,7 | 439,5 | 311,0 | 653,5 | 721,0 |
Прочие учреждения и мероприятия | 148 | 18 | 06 | 445 | 323 | 9909,7 | 7784,7 | 439,5 | 311,0 | 653,5 | 721,0 |
в том числе: | |||||||||||
программа "Социальных гарантий | 1500,0 | 695,0 | 189,5 | 91,0 | 253,5 | 271,0 | |||||
программа "Семья и дети" | 1814,0 | 494,0 | 250,0 | 220,0 | 400,0 | 450,0 | |||||
Государственные пособия гражда- | 148 | 18 | 07 | - | - | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Выплаты государственных ежеме- | 148 | 18 | 07 | 452 | - | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Выплаты госпособий на детей | 148 | 18 | 07 | 452 | 324 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
погашение задолженности по вы- | 2000,0 | 2000,0 | |||||||||
Развитие рыночной инфраструктуры | 162 | - | - | - | - | 3735,0 | 3735,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Комитет по поддержке малого | 162 | 01 | 06 | - | - | 668,0 | 668,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Денежное содержание аппарата | 162 | 01 | 06 | 026 | 027 | 611,0 | 611,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на содержание аппарата | 162 | 01 | 06 | 027 | 029 | 57,0 | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Развитие рыночной инфраструктуры | 162 | 11 | - | - | - | 1939,0 | 1939,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Малый бизнес и предприниматель- | 162 | 11 | 02 | - | - | 1939,0 | 1939,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Государственная поддержка малого | 162 | 11 | 02 | 381 | - | 1939,0 | 1939,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Финансирование мероприятий по | 162 | 11 | 02 | 381 | 490 | 1939,0 | 1939,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
программа "Поддержки малого | 1939,0 | 1939,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Бюджетные кредиты (бюджетные | 162 | 30 | 03 | - | - | 1128,0 | 1128,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджетные кредиты (бюджетные | 162 | 30 | 03 | 514 | - | 1128,0 | 1128,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие ссуды | 162 | 30 | 03 | 514 | 399 | 1128,0 | 1128,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
программа "Поддержки малого | 1128,0 | 1128,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Имущественные отношения | 163 | - | - | - | - | 34786,0 | 34786,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Государственное управление и | 163 | 01 | - | - | - | 17927,0 | 17927,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование исполнительных | 163 | 01 | 06 | - | - | 17927,0 | 17927,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Фонд имущества города | 163 | 01 | 06 | - | - | 1904,0 | 1904,0 | ||||
Денежное содержание аппарата | 163 | 01 | 06 | 026 | 027и | 1365,0 | 1365,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на содержание аппарата | 163 | 01 | 06 | 027 | 029и | 539,0 | 539,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Комитет по управлению городским | 163 | 01 | 06 | - | - | 16023,0 | 16023,0 | ||||
Денежное содержание аппарата | 163 | 01 | 06 | 026 | 027к | 14033,0 | 14033,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на содержание аппарата | 163 | 01 | 06 | 027 | 029к | 1990,0 | 1990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы | 163 | 30 | - | - | - | 16859,0 | 16859,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджетные кредиты (бюджетные | 163 | 30 | 03 | - | - | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджетные кредиты (бюджетные | 163 | 30 | 03 | 514 | - | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие ссуды | 163 | 30 | 03 | 514 | 399 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Представление бюджетной ссуды | 1500,0 | 1500,0 | |||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к | 163 | 30 | 04 | - | - | 15359,0 | 15359,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к | 163 | 30 | 04 | 515 | - | 15359,0 | 15359,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к | 163 | 30 | 04 | 515 | 397 | 15359,0 | 15359,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Физическая культура и спорт | 164 | - | - | - | - | 21926,0 | 21806,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Государственное управление и | 164 | 01 | - | - | - | 893,0 | 893,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование исполнительных | 164 | 01 | 06 | - | - | 893,0 | 893,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Комитет по физической культуре и | 164 | 01 | 06 | - | - | 893,0 | 893,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Денежное содержание аппарата | 164 | 01 | 06 | 026 | 027 | 852,0 | 852,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на содержание аппарата | 164 | 01 | 06 | 027 | 029 | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Физическая культура и спорт | 164 | 17 | - | - | - | 21033,0 | 20913,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Физическая культура и спорт | 164 | 17 | 03 | - | - | 21033,0 | 20913,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Ведомственные расходы на физи- | 164 | 17 | 03 | 434 | - | 21033,0 | 20913,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Содержание подведомственных | 164 | 17 | 03 | 434 | 075 | 20913,0 | 20913,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
программа "Энергосбережение" | 255,0 | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
программа "Поддержка юных | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Мероприятия в области физической | 164 | 17 | 03 | 434 | 293 | 120,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Предупреждение и ликвидация по- | 177 | - | - | - | - | 11111,0 | 11111,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Предупреждение и ликвидация по- | 177 | 13 | - | - | - | 11111,0 | 11111,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Предупреждение и ликвидация по- | 177 | 13 | 02 | - | - | 11111,0 | 11111,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение личного состава | 177 | 13 | 02 | 601 | - | 11111,0 | 11111,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Содержание подведомственных | 177 | 13 | 02 | 601 | 075 | 11111,0 | 11111,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Управление по делам ГО и ЧС | 11111,0 | 11111,0 | |||||||||
Управление Министерства РФ по | 181 | - | - | - | - | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы | 181 | 30 | - | - | - | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к | 181 | 30 | 04 | - | - | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к | 181 | 30 | 04 | 515 | - | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к | 181 | 30 | 04 | 515 | 397 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
расходы в соответствии с | 4000,0 | 4000,0 | |||||||||
Правоохранительная деятельность | 188 | - | - | - | - | 2217,0 | 617,0 | 300,0 | 300,0 | 450,0 | 550,0 |
Органы внутренних дел | 188 | 05 | - | - | - | 1717,0 | 117,0 | 300,0 | 300,0 | 450,0 | 550,0 |
Органы внутренних дел | 188 | 05 | 01 | - | - | 1717,0 | 117,0 | 300,0 | 300,0 | 450,0 | 550,0 |
Обеспечение личного состава | 188 | 05 | 01 | 601 | - | 1717,0 | 117,0 | 300,0 | 300,0 | 450,0 | 550,0 |
Содержание подведомственных | 188 | 05 | 01 | 601 | 075 | 1717,0 | 117,0 | 300,0 | 300,0 | 450,0 | 550,0 |
в том числе: | |||||||||||
вознаграждение лучших участко- | 117,0 | 117,0 | |||||||||
ремонт участковых пунктов ми- | 1600,0 | 300,0 | 300,0 | 450,0 | 550,0 | ||||||
Прочие расходы | 188 | 30 | - | - | - | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к | 188 | 30 | 04 | - | - | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к | 188 | 30 | 04 | 515 | - | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к | 188 | 30 | 04 | 515 | 397 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
расходы в соответствии с за- | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Райвоенкоматы | - | - | - | - | 2580,0 | 0,0 | 551,0 | 689,0 | 650,0 | 690,0 | |
Прочие расходы | 30 | - | - | - | 2580,0 | 0,0 | 551,0 | 689,0 | 650,0 | 690,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к | 30 | 04 | - | - | 2580,0 | 0,0 | 551,0 | 689,0 | 650,0 | 690,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к | 30 | 04 | 515 | - | 2580,0 | 0,0 | 551,0 | 689,0 | 650,0 | 690,0 | |
Обеспечение деятельности военных | 30 | 04 | 515 | 381 | 2307,0 | 0,0 | 411,0 | 684,0 | 570,0 | 642,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к | 30 | 04 | 515 | 397 | 273,0 | 0,0 | 140,0 | 5,0 | 80,0 | 48,0 | |
поднаем жилья военнослужащим, | 273,0 | 0,0 | 140,0 | 5,0 | 80,0 | 48,0 | |||||
Прочие расходы | - | - | - | - | 444,0 | 444,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 30 | - | - | - | 444,0 | 444,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к | 30 | 04 | - | - | 444,0 | 444,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к | 30 | 04 | 515 | - | 444,0 | 444,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к | 30 | 04 | 515 | 397 | 444,0 | 444,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
в том числе: | |||||||||||
взносы в Союз Российских горо- | 132,0 | 132,0 | |||||||||
взносы в Ассоциацию городов | 60,0 | 60,0 | |||||||||
взносы в международную ассамб- | 252,0 | 252,0 | |||||||||
Всего | 2845781,6 | 1741133,3 | 167878,1 | 175117,4 | 371842,6 | 389810,2 |