УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 9 июня 2004 г. N 48

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 24.05.2004 Г. N 35
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД УЛЬЯНОВСК НА 2004 ГОД"


В соответствии со статьей 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации, рассмотрев обращение Мэра города от 04.06.2004 N 1578-01, Ульяновская Городская Дума решила:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Ульяновской Городской Думы от 24.05.2004 N 35 "Об утверждении бюджета муниципального образования город Ульяновск на 2004 год":

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: "Утвердить текущие расходы бюджета в сумме 2718943,2 тыс. руб., капитальные расходы - в сумме 126838,4 тыс. руб. (Приложение N 9).".

1.2. Внести следующие изменения в Приложение N 1 "Бюджет муниципального образования город Ульяновск на 2004 год":

1.2.1. По строке "0100 Государственное управление и местное самоуправление" сумму 221749,0 изменить на 221280,0; в том числе по строке "0106 Функционирование органов местного самоуправления" сумму 221749,0 изменить на 221280,0.

1.2.2. По строке "0700 Промышленность, энергетика и строительство" сумму 10222,0 изменить на 14264,0; в том числе по строке "0707 Промышленность, энергетика и строительство" сумму 10222,0 изменить на 14264,0.

1.2.3. По строке "1000 Транспорт, связь и информатика" сумму 47579,0 изменить на 47948,3; при этом ввести новую строку 1001 "Автомобильный транспорт" в сумме 77,5; по строке "1005 Прочие виды транспорта" сумму 47579,0 изменить на 47870,8.

1.2.4. По строке "1200 Жилищно-коммунальное хозяйство" сумму 378181,1 изменить на 378127,1; в том числе по строкам: "1202 Коммунальное хозяйство" сумму 222763,3 изменить на 221123,3; "1203 Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства" сумму 571,0 изменить на 2157,0.

1.2.5. По строке "1400 Образование" сумму 965923,8 изменить на 965521,8; в том числе по строке "1401, 1402, 1403, 1407 Учреждения образования" сумму 936753,3 изменить на 936351,3.

1.2.6. По строке "1700 Здравоохранение и физическая культура" сумму 994078,8 изменить на 994547,8; в том числе по строке "1701 Здравоохранение" сумму 903045,8 изменить на 903514,8.

1.2.7. По строке "1800 Социальная политика" сумму 126911,6 изменить на 124956,3; в том числе по строкам: "1803 Молодежная политика" сумму 8683,0 изменить на 7097,0; "1806 Прочие мероприятия в области социальной политики" сумму 102752,9 изменить на 102383,6.

1.2.8. По строке "3000 Прочие расходы" сумму 42053,0 изменить на 40053,0; в том числе по строке "3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам" сумму 31795,0 изменить на 29795,0.

1.3. Внести следующие изменения в Приложение N 3 "Городская смета расходов бюджета на 2004 год":

1.3.1. По строке "0100 Государственное управление и местное самоуправление" сумму 137784,0 изменить на 137315,0; в том числе по строке "0106 Функционирование органов местного самоуправления" сумму 137784,0 изменить на 137315,0.

1.3.2. По строке "0700 Промышленность, энергетика и строительство" сумму 9054,0 изменить на 11054,0; в том числе по строке "0707 Промышленность, энергетика и строительство" сумму 9054,0 изменить на 11054,0.

1.3.3. По строке "1000 Транспорт, связь и информатика" сумму 47579,0 изменить на 47948,3; при этом ввести новую строку 1001 "Автомобильный транспорт" в сумме 77,5; по строке "1005 Прочие виды транспорта" сумму 47579,0 изменить на 47870,8.

1.3.4. По строке "1200 Жилищно-коммунальное хозяйство" сумму 342618,1 изменить на 344204,1; в том числе по строке: "1203 Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства" сумму 571,0 изменить на 2157,0.

1.3.5. По строке "1700 Здравоохранение и физическая культура" сумму 993958,8 изменить на 994427,8; в том числе по строке "1701 Здравоохранение" сумму 903045,8 изменить на 903514,8.

1.3.6. По строке "1800 Социальная политика" сумму 42487,7 изменить на 40532,4; в том числе по строкам: "1803 Молодежная политика" сумму 8333,0 изменить на 6747,0; "1806 Прочие мероприятия в области социальной политики" сумму 23531,0 изменить на 23161,7.

1.3.7. По строке "3000 Прочие расходы" сумму 39473,0 изменить на 37473,0; в том числе по строке: "3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам" сумму 29215,0 изменить на 27215,0.

1.4. Внести следующие изменения в Приложение N 4 "Смета расходов Ленинского района на 2004 год:

1.4.1. Ввести строки "0700 Промышленность, энергетика и строительство" в сумме 1036,0 и "0707 Промышленность, энергетика и строительство" в сумме 1036,0.

1.4.2. По строке "1200 Жилищно-коммунальное хозяйство" сумму 8465,0 изменить на 7429,0; в том числе по строке "1202 Коммунальное хозяйство" сумму 7352,0 изменить на 6316,0.

1.5. Внести следующие изменения в Приложение N 6 "Смета расходов Засвияжского района на 2004 год:

1.5.1. По строке "0700 Промышленность, энергетика и строительство" сумму 1168,0 изменить на 1772,0; в том числе по строке "0707 Промышленность, энергетика и строительство" сумму 1168,0 изменить на 1772,0.

1.5.2. По строке "1200 Жилищно-коммунальное хозяйство" сумму 15409,8 изменить на 14805,8; в том числе по строке "1202 Коммунальное хозяйство" сумму 8030,8 изменить на 7426,8.

1.6. Внести следующие изменения в Приложение N 7 "Смета расходов Заволжского района на 2004 год:

1.6.1. Ввести строки "0700 Промышленность, энергетика и строительство" в сумме 402,0 и "0707 Промышленность, энергетика и строительство" в сумме 402,0.

1.6.2. По строке "1400 Образование" сумму 326660,0 изменить на 326258,0; в том числе по строке "1401, 1402, 1403, 1407 Учреждения образования" сумму 326660,0 изменить на 326258,0.

1.7. Приложение N 8 "Ведомственная и функциональная структуры расходов бюджета г. Ульяновска на 2004 год" изложить в новой редакции (Приложение N 1).

1.8. Приложение N 9 "Капитальные расходы бюджета города Ульяновска на 2004 год" изложить в новой редакции (Приложение N 2).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете "Ульяновск сегодня".

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на первого заместителя Председателя Ульяновской Городской Думы, председателя Комитета по бюджету, экономической политике и муниципальной собственности Беспалову М.П.

Председатель
Ульяновской Городской Думы
И.А.МОКЕВНИН

     




Приложение N 1
к решению
Ульяновской Городской Думы
от 9 июня 2004 г. N 48

     
Приложение N 8

     
ВЕДОМСТВЕННАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА Г. УЛЬЯНОВСКА НА 2004 ГОД


Наименование расхода

Глава

Раздел

Подраз-
дел

Целевая
статья

Вид
расхода

Сумма (тыс. руб.)

Всего

Собст-
венно
город

Ленин-
ский
район

Железно-
дорожный
район

Засвияж-
ский
район

Заволж-
ский
район

ГЛ

РЗ

ПР

ЦС

ВР

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Функционирование законодательных
органов местного самоуправления

-

-

-

-

22315,0

22315,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственное управление и
местное самоуправление

01

-

-

-

22315,0

22315,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Функционирование законодательной
власти органов местного самоуп-
равления

01

06

-

-

22315,0

22315,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- Ульяновская Городская Дума

01

06

-

-

22315,0

22315,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Денежное содержание аппарата

01

06

026

027

15827,0

15827,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы на содержание Городской
Думы

01

06

027

029

6488,0

6488,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Функционирование исполнительных
органов местного самоуправления

-

-

-

-

104975,0

56212,0

11113,0

10155,0

13003,0

14492,0

Государственное управление и
местное самоуправление

-

-

-

-

104975,0

56212,0

11113,0

10155,0

13003,0

14492,0

Функционирование исполнительной
власти органов местного самоуп-
равления

01

06

-

-

96975,0

48212,0

11113,0

10155,0

13003,0

14492,0

- Мэрия и администрации районов

01

06

-

-

96975,0

48212,0

11113,0

10155,0

13003,0

14492,0

Денежное содержание аппарата

01

06

026

027

73419,0

33014,0

9794,0

8613,0

10794,0

11204,0

Расходы на содержание мэрии и
администраций районов

01

06

027

029

23556,0

15198,0

1319,0

1542,0

2209,0

3288,0

Прочие расходы

30

-

-

-

8000,0

8000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение выборов и референду-
мов

30

02

-

-

8000,0

8000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы на проведение выборов и
референдумов

30

02

511

-

8000,0

8000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Выборы в органы законодательной
(представительной) власти субъ-
ектов РФ, выборы высшего долж-
ностного лица субъекта РФ, выбо-
ры в органы местного самоуправ-
ления

30

02

511

394

8000,0

8000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Охрана окружающей природной сре-
ды и природных ресурсов, карто-
графия и геодезия

050

-

-

-

-

12535,0

12535,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Охрана окружающей природной сре-
ды и природных ресурсов, карто-
графия и геодезия

050

09

-

-

-

2421,0

2421,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Водные ресурсы

050

09

01

-

-

2421,0

2421,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Финансирование мероприятий по
регулированию, использованию и
охране водных ресурсов

050

09

01

360

-

2421,0

2421,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы на водохозяйст-
венные мероприятия

050

09

01

360

451

2421,0

2421,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Целевые бюджетные фонды

050

31

-

-

-

10114,0

10114,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Целевые бюджетные фонды

050

31

30

-

-

10114,0

10114,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Исходы за счет целевого фонда,
консолидируемого в бюджете

050

31

30

520

-

10114,0

10114,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к
другим видам расходов

050

31

30

520

397

10114,0

10114,0

0,0

0,0

0,0

0,0

целевой бюджетный экологичес-
кий фонд г. Ульяновска

10114,0

10114,0

Здравоохранение

054

-

-

-

-

977101,8

977101,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственное управление и
местное самоуправление

054

01

-

-

-

3475,0

3475,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Функционирование исполнительных
органов государственной власти

054

01

06

-

-

3475,0

3475,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдел здравоохранения мэрии

054

01

06

-

-

3475,0

3475,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Денежное содержание аппарата

054

01

06

026

027

2900,0

2900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы на содержание аппарата

054

01

06

027

029

575,0

575,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Здравоохранение

054

17

-

-

-

973514,8

973514,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Здравоохранение

054

17

01

-

-

903514,8

903514,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Ведомственные расходы на здраво-
охранение

054

17

01

430

-

903412,1

903412,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Больницы, родильные дома, клини-
ки, госпитали

054

17

01

430

300

594104,6

594104,6

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

программа "Улучшение укомплек-
тованности участковой службы"

4245,0

4245,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "По борьбе с тубер-
кулезом"

73,0

73,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "По предупреждению
заболевания людей и животных
антропозоонозами"

910,0

910,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "Энергосбережение"

1071,6

1071,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Поликлиники, амбулатории, диаг-
ностические центры

054

17

01

430

301

287529,8

287529,8

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

-

программа "Улучшение укомплек-
тованности участковой службы"

7066,8

7066,8

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "По борьбе с тубер-
кулезом"

108,0

108,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "Энергосбережение"

1906,9

1906,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Фельдшерско-акушерские пункты

054

17

01

430

302

1123,7

1123,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Дома ребенка

054

17

01

430

304

9981,0

9981,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

программа "По борьбе с тубер-
кулезом"

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "Энергосбережение"

15,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Санатории для детей и подростков

054

17

01

430

307

4377,0

4377,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

программа "Энергосбережение"

6,5

6,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие учреждения и мероприятия
в области здравоохранения

054

17

01

430

310

6296,0

6296,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы на компенсацию льгот по
оплате жилищно-коммунальных ус-
луг отдельным категориям граж-
дан, работающим и проживающим в
сельской местности

054

17

01

515

386

102,7

102,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета на обязательное
медицинское страхование нерабо-
тающего населения, перечисленные
фондам обязательного медицинско-
го страхования

094

17

04

428

316

70000,0

70000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

054

30

-

-

-

112,0

112,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к
другим подразделам

054

30

04

-

-

112,0

112,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к
другим целевым статьям

054

30

04

515

-

112,0

112,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к
другим видам расходов

054

30

04

515

397

112,0

112,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы на санпропускник

112,0

112,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Культура

056

-

-

-

-

50660,8

48818,5

304,3

1067,0

350,0

121,0

Государственное управление и
местное самоуправление

056

01

-

-

-

1709,0

1709,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Функционирование исполнительных
органов государственной власти

056

01

06

-

-

1709,0

1709,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдел культуры мэрии

056

01

06

-

-

1709,0

1709,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Денежное содержание аппарата

056

01

06

026

027

1438,0

1438,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы на содержание аппарата

056

01

06

027

029

271,0

271,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Образование

056

14

-

-

-

29170,5

29170,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Общее образование

056

14

02

-

-

29166,0

29166,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ведомственные расходы на общее
образование

056

14

02

400

-

29166,0

29166,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Детские школы искусств

056

14

02

400

264

29166,0

29166,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы в области образо-
вания

056

14

07

-

-

4,5

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к
другим целевым статьям

056

14

07

515

-

4,5

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы на компенсацию льгот по
оплате жилищно-коммунальных ус-
луг отдельным категориям граж-
дан, работающим и проживающим в
сельской местности

056

14

07

515

386

4,5

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Культура, искусство и кинемато-
графия

056

15

-

-

-

19781,3

17939,0

304,3

1067,0

350,0

121,0

Культура и искусство

056

15

01

-

-

19757,0

17939,0

299,0

1059,0

339,0

121,0

Ведомственные расходы на культу-
ру и искусство

056

15

01

410

-

15327,0

13758,0

249,0

1022,0

298,0

0,0

Дворцы и дома культуры, другие
учреждения клубного характера

056

15

01

410

280

3131,5

2134,0

73,0

792,5

132,0

0,0

Библиотеки

056

15

01

410

284

12195,5

11624,0

176,0

229,5

166,0

0,0

в том числе:

программа "Энергосбережение"

60,0

60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие ведомственные расходы в
области культуры и искусства

056

15

01

412

-

4430,0

4181,0

50,0

37,0

41,0

121,0

Прочие учреждения и мероприятия
в области культуры и искусства

056

15

01

412

287

4430,0

4181,0

50,0

37,0

41,0

121,0

Прочие мероприятия в области
культуры и искусства

056

15

03

-

-

24,3

0,0

5,3

8,0

11,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к
другим целевым статьям

056

15

03

515

-

24,3

0,0

5,3

8,0

11,0

0,0

Расходы бюджетов субъектов РФ и
муниципальных образований на
компенсацию льгот по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, работа-
ющим и проживающим в сельской
местности

056

15

03

515

386

24,3

0,0

5,3

8,0

11,0

0,0

Земельные ресурсы

071

-

-

-

-

17047,0

17047,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственное управление и
местное самоуправление

071

01

-

-

-

9047,0

9047,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Функционирование исполнительных
органов государственной власти

071

01

06

-

-

9047,0

9047,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комитет по управлению земельными
ресурсами и землеустройством

071

01

06

-

-

9047,0

9047,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Денежное содержание

071

01

06

026

027

6971,0

6971,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы на содержание аппарата

071

01

06

027

029

2076,0

2076,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Земельные ресурсы

071

08

-

-

-

8000,0

8000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Земельные ресурсы

071

08

02

-

-

8000,0

8000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия по улучшению земле-
устройства и землепользования

071

08

02

344

-

8000,0

8000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия по улучшению земле-
устройства и землепользования

071

08

02

344

213

8000,0

8000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Образование

075

-

-

-

-

946070,3

45906,2

123245,1

144589,0

303858,0

328472,0

Государственное управление и
местное самоуправление

075

01

-

-

-

9317,0

2539,0

1705,0

1206,0

2055,0

1812,0

Функционирование исполнительных
органов государственной власти

075

01

06

-

-

9317,0

2539,0

1705,0

1206,0

2055,0

1812,0

Отдел образования мэрии, отделы
образования администраций райо-
нов города

075

01

06

-

-

9317,0

2539,0

1705,0

1206,0

2055,0

1812,0

Денежное содержание

075

01

06

026

027

8509,0

1871,0

1605,0

1180,0

2051,0

1802,0

Расходы на содержание аппарата

075

01

06

027

029

808,0

668,0

100,0

26,0

4,0

10,0

Промышленность, энергетика и
строительство

075

07

-

-

-

402,0

0,0

0,0

0,0

0,0

402,0

Строительство, архитектура

075

07

07

-

-

402,0

0,0

0,0

0,0

0,0

402,0

Государственные капитальные вло-
жения

075

07

07

313

-

402,0

0,0

0,0

0,0

0,0

402,0

Государственные капитальные вло-
жения на безвозвратной основе

075

07

07

313

198

402,0

0,0

0,0

0,0

0,0

402,0

строительство водопровода в
лагере им. Деева

402,0

0,0

0,0

0,0

0,0

402,0

Образование

075

14

-

-

-

936351,3

43367,2

121540,1

143383,0

301803,0

326258,0

Дошкольное образование

075

14

01

-

-

271183,0

2296,0

38608,0

43260,0

92579,0

94440,0

Ведомственные расходы на до-
школьное образование

075

14

01

400

-

271183,0

2296,0

38608,0

43260,0

92579,0

94440,0

Детские дошкольные учреждения

075

14

01

400

259

271183,0

2296,0

38608,0

43260,0

92579,0

94440,0

в том числе:

программа "Обеспечение пожар-
ной безопасности общеобразова-
тельных учебных заведений"

925,0

15,0

30,0

216,0

594,0

70,0

Общее образование

075

14

02

-

-

592441,2

38394,2

73791,0

87175,0

183620,0

209461,0

Ведомственные расходы на общее
образование

075

14

02

400

-

592441,2

38394,2

73791,0

87175,0

183620

209461,0

Школы-детские сады, школы на-
чальные, неполные средние и
средние

075

14

02

400

260

507382,2

32591,2

58357,0

73912,0

164613,0

177909,0

в том числе:

программа "Развитие школьного
спорта"

2850,0

140,0

280,0

400,0

970,0

1060,0

программа "Обеспечение пожар-
ной безопасности общеобразова-
тельных учебных заведений"

4481,2

304,2

828,0

590,0

1131,0

1628,0

Вечерние и заочные средние обще-
образовательные школы

075

14

02

400

262

8246,0

0,0

1618,0

613,0

2454,0

3561,0

в том числе:

программа "Обеспечение пожар-
ной безопасности общеобразова-
тельных учебных заведений"

24,0

0,0

0,0

0,0

13,0

11,0

Школы-интернаты

075

14

02

400

263

23836,0

0,0

10499,0

6010,0

7327,0

0,0

в том числе:

программа "Развитие школьного
спорта"

100,0

0,0

70,0

0,0

30,0

0,0

программа "Обеспечение пожар-
ной безопасности общеобразова-
тельных учебных заведений"

147,0

0,0

52,0

30,0

65,0

0,0

Учреждения по внешкольной работе
с детьми

075

14

02

400

264

52623,0

5803,0

3230,0

6612,0

9147,0

27831,0

в том числе:

программа "Развитие школьного
спорта"

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

программа "Обеспечение пожар-
ной безопасности общеобразова-
тельных учебных заведений"

380,0

100,0

0,0

54,0

35,0

191,0

Детские дома

075

14

02

400

265

354,0

0,0

87,0

28,0

79,0

160,0

Начальное профессиональное обра-
зование

075

14

03

-

-

3657,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 657,0

Ведомственные расходы на началь-
ное профессиональное образование

075

14

03

400

-

3657,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 657,0

Специальные профессионально-тех-
нические училища

075

14

03

400

267

3657,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 657,0

Прочие расходы в области образо-
вания

075

14

07

-

-

69070,1

2677,0

9141,1

12948,0

25604,0

18700,0

Прочие ведомственные расходы в
области образования

075

14

07

400

-

68475,0

2677,0

8954,0

12839,0

25305,0

18700,0

Прочие учреждения и мероприятия
в области образования

075

14

07

400

272

50157,0

1703,0

6082,0

10467,0

18663,0

13242,0

в том числе:

программа "Обеспечение пожар-
ной безопасности общеобразова-
тельных учебных заведений"

162,0

0,0

90,0

10,0

62,0

0,0

Финансирование мероприятий по
организации оздоровительной
кампании детей и подростков

075

14

07

400

319

5591,0

974,0

570,0

774,0

1919,0

1354,0

Расходы муниципальных образова-
ний по опеке и попечительству

075

14

07

400

500

12727,0

0,0

2302,0

1598,0

4723,0

4104,0

Расходы на компенсацию льгот по
оплате жилищно-коммунальных ус-
луг отдельным категориям граж-
дан, работающим и проживающим в
сельской местности

075

14

07

515

386

595,1

0,0

187,1

109,0

299,0

0,0

Финансовое управление мэрии

092

-

-

-

-

17620,0

17620,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственное управление и
местное самоуправление

092

01

-

-

-

13990,0

13990,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Функционирование органов местно-
го самоуправления

092

01

06

-

-

13990,0

13990,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Финансовое управление мэрии

092

01

06

-

-

13990,0

13990,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Денежное содержание аппарата

092

01

06

026

027

11810,0

11810,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы на содержание аппарата

092

01

06

027

029

2180,0

2180,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обслуживание государственного и
муниципального долга

092

19

-

-

-

4000,0

4000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обслуживание государственного и
муниципального внутреннего долга

092

19

01

-

-

4000,0

4000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Процентные платежи по муници-
пальному долгу

092

19

01

462

-

4000,0

4000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Выплаты процентов по муници-
пальному долгу

092

19

01

462

331

4000,0

4000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

092

30

-

-

-

-370,0

-370,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Резервный фонд

092

30

01

-

-

1500,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Резервный фонд администрации
города

092

30

01

510

-

1500,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Резервный фонд администрации
города

092

30

01

510

435

1500,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетные кредиты (бюджетные
ссуды)

092

30

03

-

-

-1870,0

-1870,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетные кредиты (бюджетные
ссуды)

092

30

03

514

-

-1870,0

-1870,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Возврат прочих бюджетных креди-
тов (бюджетных ссуд)

092

30

03

514

399

-1870,0

-1870,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Транспорт, связь и информатика

104

-

-

-

-

47948,3

47948,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Транспорт

104

10

-

-

-

47948,3

47948,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Автомобильный транспорт

104

10

01

-

-

77,5

77,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственная поддержка авто-
мобильного транспорта

104

10

01

372

-

77,5

77,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Целевые субсидии и субвенции

104

10

01

372

290

77,5

77,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие виды транспорта

104

10

05

-

-

47870,8

47870,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственная поддержка других
видов транспорта

104

10

05

380

-

47870,8

47870,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Целевые субсидии и субвенции

104

10

05

380

290

47870,8

47870,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство и жилищно-комму-
нальное хозяйство

133

-

-

-

-

415279,1

378548,1

8465,0

3840,4

16577,8

7847,8

Государственное управление и
местное самоуправление

133

01

-

-

-

16540,0

16540,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Функционирование исполнительной
власти органов местного самоуп-
равления

133

01

06

-

-

16540,0

16540,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комитет жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики мэрии

133

01

06

-

-

10181,0

10181,0

Денежное содержание аппарата

133

01

06

026

027ж

8456,0

8456,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы на содержание аппарата

133

01

06

027

029ж

1725,0

1725,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление архитектуры и градо-
строительства

133

01

06

-

-

6359,0

6359,0

Денежное содержание аппарата

133

01

06

026

027а

5745,0

5745,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы на содержание аппарата

133

01

06

027

029а

614,0

614,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство, архитектура

133

07

07

-

-

13862,0

11054,0

1036,0

0,0

1772,0

0,0

Государственные капитальные вло-
жения

133

07

07

313

-

13862,0

11054,0

1036,0

0,0

1772,0

0,0

Государственные капитальные вло-
жения на безвозвратной основе

133

07

07

313

198

13862,0

11054,0

1036,0

0,0

1772,0

0,0

Жилищное хозяйство

133

12

01

-

-

154846,8

140231,8

1113,0

1099,0

7379,0

5024,

Государственная поддержка жилищ-
ного хозяйства

133

12

01

310

-

27602,0

27602,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Целевые субсидии и субвенции

133

12

01

310

290

19899,0

19899,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капитальный ремонт жилого фонда

133

12

01

310

397

7703,0

7703,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

программа по реконструкции
системы панельного отопления в
жилых домах муниципальной соб-
ственности

5991,0

5991,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Фонд софинансирования социальных
расходов

133

12

01

352

-

127244,8

112629,8

1113,0

1099,0

7379,0

5024,0

Расходы по представлению населе-
нию субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг

133

12

01

352

356

127244,8

112629,8

1113,0

1099,0

7379,0

5024,0

Коммунальное хозяйство

133

12

02

-

-

221123,3

201815,3

6316,0

2741,4

7426,8

2823,8

Государственная поддержка комму-
нального хозяйства

133

12

02

311

-

149529,3

149529,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Субсидии на услуги, предостав-
ленные населению электро- и
теплоснабжающими организациями

133

12

02

311

440

149529,3

149529,3

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

возмещение разницы в тарифах
на теплоэнергию, отпускаемую
населению

144983,3

144983,3

программа "Энергосбережение"

4546,0

4546,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы на благоустройство го-
родских и сельских поселений и
округов

133

12

02

550

-

71594,0

52286,0

6316,0

2741,4

7426,8

2823,8

Расходы на уличное освещение

133

12

02

550

492

15910,0

15910,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы по строительству и со-
держанию автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в
границах городских и сельских
поселений и округов, за исключе-
нием объектов федерального и
регионального значения

133

12

02

550

493

48268,5

30010,5

5766,0

2741,4

7126,8

2623,8

в том числе:

программа "Городские дороги"

20000,0

20000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы на озеленение

133

12

02

550

494

4188,6

3238,6

550,0

0,0

200,0

200,0

Расходы по организации и содер-
жанию мест захоронения

133

12

02

550

495

555,7

455,7

0,0

0,0

100,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к
другим видам расходов

133

12

02

550

397

2671,2

2671,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие структуры и мероприятия
жилищно-коммунального хозяйства

133

12

03

-

-

2157,0

2157,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы на жилищно-комму-
нальное хозяйство

133

12

03

312

-

2157,0

2157,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы на прочие структуры и
мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства

133

12

03

312

444

2157,0

2157,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

133

30

-

-

-

6750,0

6750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к
другим подразделам

133

30

04

-

-

6750,0

6750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к
другим целевым статьям

133

30

04

515

-

6750,0

6750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к
другим видам расходов

133

30

04

515

397

6750,0

6750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

генеральный план города

6500,0

6500,0

расходы в соответствии с за-
ключенным соглашением с Инс-
пекцией государственного архи-
тектурно-строительного надзора
администрации Ульяновской об-
ласти

250,0

250,0

Управление Госинспекции по тор-
говле, качеству товаров и защите
прав потребителей по Ульяновской
области

140

-

-

-

-

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

140

30

-

-

-

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к
другим подразделам

140

30

04

-

-

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к
другим целевым статьям

140

30

04

515

-

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к
другим видам расходов

140

30

04

515

397

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы в соответствии с за-
ключенным соглашением

50,0

50,0

Социальная политика

148

-

-

-

-

153380,3

40532,4

23869,7

14447,0

36923,8

37607,4

Государственное управление и
местное самоуправление

148

01

-

-

-

28424,0

0,0

5568,0

6056,0

9075,0

7725,0

Функционирование исполнительных
органов государственной власти

148

01

06

-

-

28424,0

0,0

5568,0

6056,0

9075,0

7725,0

Комитеты социальной защиты насе-
ления

28424,0

0,0

5568,0

6056,0

9075,0

7725,0

Денежное содержание аппарата

148

01

06

026

027

26594,0

0,0

5389,0

5541,0

8415,0

7249,0

Расходы на содержание комитетов
соцзащиты

148

01

06

027

029

1830,0

0,0

179,0

515,0

660,0

476,0

Учреждения соцобеспечения

148

18

01

-

-

10961,7

6175,7

1638,0

1014,0

2134,0

0,0

Ведомственные расходы в области
социального обеспечения

148

18

01

440

-

10961,7

6175,7

1638,0

1014,0

2134,0

0,0

Территориальные центры и отделе-
ния социальной помощи на дому

148

18

01

440

318

4786,0

0,0

1638,0

1014,0

2134,0

0,0

Прочие учреждения и мероприятия
в области социальной политики

148

18

01

440

323

6175,7

6175,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних в
рамках программы "Семья и де-
ти"

6175,7

6175,7

Социальная помощь

148

18

02

-

-

2514,0

2448,0

48,0

0,0

6,0

12,0

Выплаты пенсий и пособий другим
категориям граждан

148

18

02

442

-

2514,0

2448,0

48,0

0,0

6,0

12,0

Выплаты пенсий и пособий

148

18

02

442

326

2514,0

2448,0

48,0

0,0

6,0

12,0

Молодежная политика

148

18

03

-

-

7097,0

6747,0

80,0

50,0

110,0

110,0

Государственная поддержка в
области молодежной политики

148

18

03

446

-

7097,0

6747,0

80,0

50,0

110,0

110,0

Прочие учреждения и мероприятия
в области социальной политики

148

18

03

446

323

7097,0

6747,0

80,0

50,0

110,0

110,0

в том числе:

программа "Молодежь 2004"

2448,0

2098,0

80,0

50,0

110,0

110,0

программа "Симбирские дворы"

1000,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие мероприятия в области
соцполитики

148

18

06

-

-

102383,6

23161,7

16537,7

7327,0

25598,8

29760,4

Расходы на реализацию льгот,
установленных Законом РФ "О реа-
билитации жертв политических ре-
прессий", по бюджетам субъектов
Российской Федерации и муници-
пальных образований

148

18

06

350

290

578,3

72,6

99,0

39,0

247,3

120,4

Фонд компенсаций

148

18

06

489

-

91895,6

15304,4

15304,4

6977,0

24698,0

28919,0

Субсидии на реализацию проекта
ФЗ "О внесении изменений и до-
полнений в Закон РФ "Об основах
федеральной жилищной политики" и
другие законодательные акты РФ"

148

18

06

489

345

73168,2

0,0

15366,2

6584,0

23414,0

27804,0

Субсидии на реализацию ФЗ РФ "О
социальной защите инвалидов в
Российской Федерации, за исклю-
чением льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг", из них:

16622,4

15304,4

290,0

197,0

448,0

383,0

- расходы на оплату проезда
ветеранов и инвалидов

148

18

06

489

333

5153,0

5153,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- льготы по оплате за телефон

148

18

06

489

334

1147,0

0,0

252,0

172,0

390,0

333,0

- лекарственное обеспечение

148

18

06

489

348

9175,0

9175,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- льготы по оплате за радио

148

18

06

489

397р

114,0

0,0

25,0

17,0

39,0

33,0

- бесплатное зубопротезирование

148

18

06

489

397з

976,4

976,4

0,0

0,0

0,0

0,0

- льготы на содержание детей-ин-
валидов в ДДУ

148

18

06

489

397д

57,0

0,0

13,0

8,0

19,0

17,0

Субсидии на возмещение льгот по
оплате жилищно коммунальных ус-
луг, услуг связи, проезд на об-
щественном транспорте гражданам,
подвергшимся радиационному воз-
действию вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, аварии на
ПО "Маяк" и ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне

148

18

06

489

558

2105,0

0,0

341,0

196,0

836,0

732,0

Прочие ведомственные расходы в
области социальной политики

148

18

06

445

-

9909,7

7784,7

439,5

311,0

653,5

721,0

Прочие учреждения и мероприятия
в области социальной политики

148

18

06

445

323

9909,7

7784,7

439,5

311,0

653,5

721,0

в том числе:

программа "Социальных гарантий
и мер адресно-социальной под-
держки малообеспеченных граж-
дан"

1500,0

695,0

189,5

91,0

253,5

271,0

программа "Семья и дети"

1814,0

494,0

250,0

220,0

400,0

450,0

Государственные пособия гражда-
нам, имеющим детей

148

18

07

-

-

2000,0

2000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Выплаты государственных ежеме-
сячных пособий на детей военно-
служащих и гражданского персона-
ла

148

18

07

452

-

2000,0

2000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Выплаты госпособий на детей
военнослужащих и гражданского
персонала

148

18

07

452

324

2000,0

2000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

погашение задолженности по вы-
плате пособий на детей 1996 -
97 гг.

2000,0

2000,0

Развитие рыночной инфраструктуры

162

-

-

-

-

3735,0

3735,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комитет по поддержке малого
предпринимательства

162

01

06

-

-

668,0

668,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Денежное содержание аппарата

162

01

06

026

027

611,0

611,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы на содержание аппарата

162

01

06

027

029

57,0

57,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Развитие рыночной инфраструктуры

162

11

-

-

-

1939,0

1939,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Малый бизнес и предприниматель-
ство

162

11

02

-

-

1939,0

1939,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственная поддержка малого
предпринимательства

162

11

02

381

-

1939,0

1939,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Финансирование мероприятий по
созданию инфраструктуры поддерж-
ки малого предпринимательства

162

11

02

381

490

1939,0

1939,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "Поддержки малого
предпринимательства в г. Улья-
новске"

1939,0

1939,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетные кредиты (бюджетные
ссуды)

162

30

03

-

-

1128,0

1128,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетные кредиты (бюджетные
ссуды)

162

30

03

514

-

1128,0

1128,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Другие ссуды

162

30

03

514

399

1128,0

1128,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "Поддержки малого
предпринимательства в г. Улья-
новске"

1128,0

1128,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Имущественные отношения

163

-

-

-

-

34786,0

34786,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственное управление и
местное самоуправление

163

01

-

-

-

17927,0

17927,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Функционирование исполнительных
органов государственной власти

163

01

06

-

-

17927,0

17927,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Фонд имущества города

163

01

06

-

-

1904,0

1904,0

Денежное содержание аппарата

163

01

06

026

027и

1365,0

1365,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы на содержание аппарата

163

01

06

027

029и

539,0

539,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комитет по управлению городским
имуществом

163

01

06

-

-

16023,0

16023,0

Денежное содержание аппарата

163

01

06

026

027к

14033,0

14033,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы на содержание аппарата

163

01

06

027

029к

1990,0

1990,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

163

30

-

-

-

16859,0

16859,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетные кредиты (бюджетные
ссуды)

163

30

03

-

-

1500,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетные кредиты (бюджетные
ссуды)

163

30

03

514

-

1500,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Другие ссуды

163

30

03

514

399

1500,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Представление бюджетной ссуды
МУП "Колобок"

1500,0

1500,0

Прочие расходы, не отнесенные к
другим подразделам

163

30

04

-

-

15359,0

15359,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к
другим целевым статьям

163

30

04

515

-

15359,0

15359,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к
другим видам расходов

163

30

04

515

397

15359,0

15359,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Физическая культура и спорт

164

-

-

-

-

21926,0

21806,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Государственное управление и
местное самоуправление

164

01

-

-

-

893,0

893,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Функционирование исполнительных
органов государственной власти

164

01

06

-

-

893,0

893,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комитет по физической культуре и
спорту

164

01

06

-

-

893,0

893,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Денежное содержание аппарата

164

01

06

026

027

852,0

852,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы на содержание аппарата

164

01

06

027

029

41,0

41,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Физическая культура и спорт

164

17

-

-

-

21033,0

20913,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Физическая культура и спорт

164

17

03

-

-

21033,0

20913,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Ведомственные расходы на физи-
ческую культуру и спорт

164

17

03

434

-

21033,0

20913,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Содержание подведомственных
структур

164

17

03

434

075

20913,0

20913,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "Энергосбережение"

255,0

255,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "Поддержка юных
спортивных дарований"

180,0

180,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия в области физической
культуры и спорта

164

17

03

434

293

120,0

0,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий

177

-

-

-

-

11111,0

11111,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций

177

13

-

-

-

11111,0

11111,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций

177

13

02

-

-

11111,0

11111,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение личного состава
войск (сил)

177

13

02

601

-

11111,0

11111,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Содержание подведомственных
структур

177

13

02

601

075

11111,0

11111,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление по делам ГО и ЧС

11111,0

11111,0

Управление Министерства РФ по
налогам и сборам по Ульяновской
области

181

-

-

-

-

4000,0

4000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

181

30

-

-

-

4000,0

4000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к
другим подразделам

181

30

04

-

-

4000,0

4000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к
другим целевым статьям

181

30

04

515

-

4000,0

4000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к
другим видам расходов

181

30

04

515

397

4000,0

4000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы в соответствии с
заключенными соглашениями

4000,0

4000,0

Правоохранительная деятельность
и обеспечение безопасности госу-
дарства

188

-

-

-

-

2217,0

617,0

300,0

300,0

450,0

550,0

Органы внутренних дел

188

05

-

-

-

1717,0

117,0

300,0

300,0

450,0

550,0

Органы внутренних дел

188

05

01

-

-

1717,0

117,0

300,0

300,0

450,0

550,0

Обеспечение личного состава
войск (сил)

188

05

01

601

-

1717,0

117,0

300,0

300,0

450,0

550,0

Содержание подведомственных
структур

188

05

01

601

075

1717,0

117,0

300,0

300,0

450,0

550,0

в том числе:

вознаграждение лучших участко-
вых

117,0

117,0

ремонт участковых пунктов ми-
лиции

1600,0

300,0

300,0

450,0

550,0

Прочие расходы

188

30

-

-

-

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к
другим подразделам

188

30

04

-

-

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к
другим целевым статьям

188

30

04

515

-

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к
другим видам расходов

188

30

04

515

397

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы в соответствии с за-
ключенным соглашением с УВД

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Райвоенкоматы

-

-

-

-

2580,0

0,0

551,0

689,0

650,0

690,0

Прочие расходы

30

-

-

-

2580,0

0,0

551,0

689,0

650,0

690,0

Прочие расходы, не отнесенные к
другим подразделам

30

04

-

-

2580,0

0,0

551,0

689,0

650,0

690,0

Прочие расходы, не отнесенные к
другим целевым статьям

30

04

515

-

2580,0

0,0

551,0

689,0

650,0

690,0

Обеспечение деятельности военных
комиссариатов

30

04

515

381

2307,0

0,0

411,0

684,0

570,0

642,0

Прочие расходы, не отнесенные к
другим видам расходов

30

04

515

397

273,0

0,0

140,0

5,0

80,0

48,0

поднаем жилья военнослужащим,
уволенным в запас

273,0

0,0

140,0

5,0

80,0

48,0

Прочие расходы

-

-

-

-

444,0

444,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

30

-

-

-

444,0

444,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к
другим подразделам

30

04

-

-

444,0

444,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к
другим целевым статьям

30

04

515

-

444,0

444,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к
другим видам расходов

30

04

515

397

444,0

444,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

взносы в Союз Российских горо-
дов

132,0

132,0

взносы в Ассоциацию городов
Поволжья

60,0

60,0

взносы в международную ассамб-
лею столиц и крупных городов

252,0

252,0

Всего

2845781,6

1741133,3

167878,1

175117,4

371842,6

389810,2

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»