КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июня 2008 года N 411
"Об утверждении Порядка корректировки предоставляемых субъектам бюджетного планирования
средств исходя из планируемых и фактически достигнутых результатов"
____________________________________________________________________
Утратило силу на основании
постановления Кабинета Министров Республики Татарстан
от 31 октября 2023 года N 1376
____________________________________________________________________
В целях реализации мероприятий Программы реформирования региональных финансов Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.11.2007 N 666 "О Программе реформирования региональных финансов Республики Татарстан на 2007-2009 годы", а также в целях повышения эффективности государственного управления в Республике Татарстан и обеспечения внедрения методов бюджетного планирования, ориентированного на результат, Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок корректировки предоставляемых субъектам бюджетного планирования средств исходя из планируемых и фактически достигнутых результатов.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство экономики Республики Татарстан.
Премьер-министр | Р.Н. Минниханов |
Порядок
корректировки предоставляемых субъектам бюджетного планирования средств
исходя из планируемых и фактически достигнутых результатов
(утв. постановлением КМ РТ от 20 июня 2008 г. N 411)
1. Общие положения
1.1. Оценка уровня достижения запланированных результатов производится на основании данных о динамике фактически достигнутых показателей деятельности, осуществляемой субъектами бюджетного планирования, а также на основании данных об объеме затрат в разрезе целей и задач, представленных в докладах о результатах и основных направлениях деятельности.
1.2. При проведении оценки уровня достижения запланированных результатов используется система индикаторов, утверждаемая в рамках государственного заказа на управление органам исполнительной власти Республики Татарстан.
Уровень достижения запланированных результатов оценивается степенью отклонения фактических результатов от запланированных.
1.3. По каждому направлению расходования бюджетных средств в случае отклонений (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значениями показателей отчетного года, а также их значениями за предыдущий трехлетний период субъектами бюджетного планирования должен быть проведен анализ факторов, повлиявших на данное отклонение. Анализ отклонений должен быть представлен с учетом:
внутренних факторов (зависящих от деятельности субъектов бюджетного планирования);
внешних факторов (не зависящих от деятельности субъектов бюджетного планирования).
2. Порядок принятия решения
2.1. Оценка уровня достижения запланированных результатов по форме согласно приложению к настоящему Положению и анализ отклонений производятся ежегодно субъектами бюджетного планирования и представляются в Министерство экономики Республики Татарстан до 1 июня текущего года.
2.2. На основании материалов, представленных субъектами бюджетного планирования, Министерство экономики Республики Татарстан в 10-дневный срок с момента представления комплекта документов готовит экспертное заключение.
Экспертное заключение в комплекте с оценкой уровня достижения запланированных результатов, отчетным Докладом о результатах и основных направлениях деятельности и анализом отклонений направляется Министерством экономики Республики Татарстан в Республиканскую межведомственную комиссию по оценке результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан (далее - Комиссия).
2.3. На основании представленных Министерством экономики Республики Татарстан материалов Комиссия вносит в Кабинет Министров Республики Татарстан предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств соответствующему субъекту бюджетного планирования.
Приложение
к Порядку корректировки предоставляемых субъектам
бюджетного планирования средств исходя из планируемых
и фактически достигнутых результатов
Форма
Оценка достижения запланированных результатов
Наименование | Состояние агрегированного | Оценка состояния индикатора | |||
запланированным значением | при росте | при | при | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Рост значения | 1 | 2 | 3 | ||
2. Сохранение значения | 0 | 1 | 2 | ||
3. Снижение значения | 0 | 0 | 1 |
Примечание:
Для каждой задачи рассчитывается агрегированный индикатор в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке докладов о результатах и основных направлениях деятельности, утвержденными постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2005 N 572, который оценивается по шкале "рост - сохранение - снижение" относительно изменения расходов по аналогичной шкале. Таким образом, формируется матрица, в которой оценки варьируются от 0 до 3 в зависимости от значения индикатора и расходов.
По строке 1 в графе 2 указывается значение агрегированного индикатора при его росте по сравнению с запланированным значением.
По строке 2 в графе 2 указывается значение агрегированного индикатора при его сохранении по сравнению с запланированным значением.
По строке 3 в графе 2 указывается значение агрегированного индикатора при его снижении по сравнению с запланированным значением.
На основе полученных баллов субъекты бюджетного планирования рассчитывают среднеарифметическое значение, исходя из которого оценивается степень и направление изменения ситуации в анализируемой сфере в соответствии со следующей таблицей:
Сводная оценка достижения результатов
Тенденция изменения эффективности бюджетных расходов | Сводная оценка | |
Эффективность бюджетных расходов снизилась по | N < 1 | |
Эффективность бюджетных расходов находится на уровне | 1 <= N <= 2 | |
Эффективность бюджетных расходов повысилась по | N > 2 |
Примечание:
N - среднеарифметическое значение, рассчитанное как отношение суммы баллов по всем задачам к количеству задач.