ПОДПРОГРАММА
«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ДЕТИ КОЛЬСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ
Мероприятия подпрограммы
№ | Наименование | Сроки | Исполнители | Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ||||||||||||||||||
1. Оснащение учреждений родовспоможения и детства современным лечебно-диагностическим оборудованием | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | ГУЗ «Мурманский областной | 2007 - | комитет по | ||||||||||||||||||||||||||||||
Аппарат УЗИ для детей с | 4000,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплекс оборудования для | 480,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Эндоскопическое оборудование | 675,0 | 675,0 | 675,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электроэнцефалограф | 900,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 7405,0 | 1155,0 | 4000,0 | 675,0 | 1575,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | 7405,0 | 1155,0 | 4000,0 | 675,0 | 1575,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | ГУЗ «Мурманская областная клиническая больница | 2007, | комитет по | ||||||||||||||||||||||||||||||
Аппарат ИВЛ для детей | 600,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционный микроскоп | 700,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кувез | 625,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 1925,0 | 700,0 | 600,0 | 625,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | 1925,0 | 700,0 | 600,0 | 625,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | МУЗ «Ковдорская ЦРБ»: | 2007 -2010 гг. | администрация | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лампы для фототерапии | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Шприцевые дозаторы | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вакуум-отсосы | 60,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кувез | 200,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Неонатальный монитор | 60,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 380,0 | 40,0 | 60,0 | 200,0 | 80,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | 380,0 | 40,0 | 60,0 | 200,0 | 80,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. | МУЗ «Мончегорская ЦРБ»: | 2007 - 2010 гг. | администрация г. Мончегорска с подведомственной территорией | ||||||||||||||||||||||||||||||
Открытая реанимационная система для новорожденных | 400,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кувез | 250,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Аппарат ИВЛ для новорожденных | 250,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ГПТ-560 двухдверный | 1200,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагностический комплекс | 350,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплекс БОС | 500,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 2950,0 | 1200,0 | 600,0 | 400,0 | 750,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | 2950,0 | 1200,0 | 600,0 | 400,0 | 750,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. | МУЗ «Североморская ЦРБ»: | 2007-2010 гг. | администрация ЗАТО г. Североморск | ||||||||||||||||||||||||||||||
Открытая реанимационная система для новорожденных | 460,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наркозно-дыхательный аппарат | 300,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кувезы | 1000,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗ сканер | 1400,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 3160,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | 3160,0 | 460,0 | 300,0 | 1000,0 | 1400,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | 460,0 | 300,0 | 1000,0 | 1400,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.6. | МУЗ «Печенгская ЦРБ»: | 2007 г. | администрация Печенгского района | ||||||||||||||||||||||||||||||
Открытая реанимационная система для новорожденных | 1017,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Аппарат ИВЛ для новорожденных | 250,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 1267,0 | 1267,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | 1267,0 | 1267,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. | МУЗ «Оленегорская ЦРБ» | 2007-2010 гг. | администрация г. Оленегорска с подведомственной территорией | ||||||||||||||||||||||||||||||
Открытая реанимационная система для новорожденных | 250,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кувез | 600,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Биохимический анализатор | 150,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Аппарат ИВЛ для новорожденных | 500,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 1500,0 | 500,0 | 600,0 | 250,0 | 150,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | 1500,0 | 500,0 | 600,0 | 250,0 | 150,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Мероприятия, направленные на укрепление здоровья беременных женщин, улучшение диагностики врожденной и наследственной патологии у детей | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Обеспечение беременных женщин | 2007 - | администрация | ||||||||||||||||||||||||||||||
МУЗ «Ковдорская ЦРБ» | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | Обеспечение населения «групп риска» контрацептивами: | 2007 - | администрации | ||||||||||||||||||||||||||||||
МУЗ «Роддом г. Гаджиево» | 33,0 | 37,0 | 41,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
МУЗ «Ковдорская ЦРБ» | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
МУЗ «Терская ЦРБ» | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
МУЗ «ЦГБ ЗАТО Островной» | 29,0 | 99,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
МУЗ «Кандалакшская ЦРБ» | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
МУЗ «Апатитская ЦРБ» | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
МУЗ «Североморская ЦРБ» | 84,3 | 101,5 | 121,0 | 145,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
МУЗ «Печенгская ЦРБ» | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 1464,0 | 303,8 | 424,5 | 348,5 | 387,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | 1464,0 | 303,8 | 424,5 | 348,5 | 387,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.3. | Обеспечение учреждений | 2007 - | администрации | ||||||||||||||||||||||||||||||
МУЗ «Роддом г. Гаджиево» | 856,0 | 968,0 | 1054,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
МУЗ «Ковдорская ЦРБ» | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
МУЗ «Терская ЦРБ" | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
МУЗ «Оленегорская ЦРБ» | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
МУЗ «Кандалакшская ЦРБ» | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
МУЗ «Апатитская ЦРБ» | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
МУЗ «Североморская ЦРБ» | 155,0 | 196,0 | 223,0 | 268,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
МУЗ «Печенгская ЦРБ» | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 8180,0 | 1255,0 | 2162,0 | 2311,0 | 2452,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | 8180,0 | 1255,0 | 2162,0 | 2311,0 | 2452,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.4. | Обеспечение расходным материалом для диагностики врожденных пороков развития у плода и внутриутробных инфекций: | 2007 - | комитет по | ||||||||||||||||||||||||||||||
МУЗ «Апатитская ЦГБ» | администрации | 90,0 | 100,0 | 120,0 | 150,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
МУЗ «Мончегорская ЦГБ» | 2850,0 | 2850,0 | 2850,0 | 2850,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
МУЗ «Роддом г. Гаджиево» | 173,0 | 196,0 | 214,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
МУЗ «Североморская ЦРБ» | 147,2 | 177,0 | 212,0 | 254,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
МУЗ «Печенгская ЦРБ» | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 13280,5 | 3099,0 | 3311,7 | 3389,7 | 3480,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | 13280,5 | 3099,0 | 3311,7 | 3389,7 | 3480,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3. Оснащение учреждений здравоохранения современным реабилитационным оборудованием | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | ГУЗ «Областной специализированный дом | 2007, | комитет по | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система БОС | 500,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Игровые комнаты | 1200,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 1700,0 | 500,0 | 1200,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | 1700,0 | 500,0 | 1200,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. | ГУЗ «Мурманский областной | 2009 г. | комитет по | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сенсорная комната | 1400,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 1400,0 | 1400,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | 1400,0 | 1400,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. | ГУЗ «Мурманский областной врачебно-физкультурный диспансер»: | 2009 - | комитет по | ||||||||||||||||||||||||||||||
Оборудование для механотерапии | 980,0 | 1015,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Галокамера | 192,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Гипоксикатор | 200,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 2387,0 | 980,0 | 1407,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | 2387,0 | 980,0 | 1407,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. | ГУЗ «Мурманская областная клиническая больница | 2007 г. | комитет по | ||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиометр | 400,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Мероприятия по обеспечению населения и специалистов информационными материалами по рациональному питанию и здоровому образу жизни | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | Проведение круглых столов по обмену опытом клиник, доброжелательных к молодежи | 2007 - | комитет по | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.2. | Проведение семинаров: | 2007 - | комитет по | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||||
«Рациональное питание - залог | |||||||||||||||||||||||||||||||||
«Психическое здоровье молодежи» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
«Здоровье и компьютер» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
«Профилактика йоддефицитных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.3 | Организация декад "Скажем аборту нет" | 2007 - | комитет по | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.4. | Тиражирование памяток | 2007 - | комитет по | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 220,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | 220,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.5. | Участие в массовых мероприятиях ко Всемирному Дню молодежи, Всемирному Дню борьбы с наркоманией, Дню без табачного дыма, декаде «SOS» | 2007 - | комитет по | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Строительство и реконструкция учреждений родовспоможения и детства | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. | Реконструкция «Родильного отделения МУЗ ЦГБ | 2007-2009 гг. | департамент | 7500,0 | 1000,0 | 7300,0 | |||||||||||||||||||||||||||
8500,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 27300,0 | 16000,0 | 3000,0 | 1000,0 | 7300,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310: | 27300,0 | 16000,0 | 3000,0 | 1000,0 | 7300,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. | Продолжение строительства | 2007, | департамент | 18000,0 | 27300,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 49300,0 | 18000,0 | 31300,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310: | 49300,0 | 18000,0 | 31300,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. | Продолжение строительства | 2007 - | департамент | 21500,0 | 3000,0 | 1000,0 | |||||||||||||||||||||||||||
7500,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 37000,0 | 21500,0 | 3000,0 | 4000,0 | 8500,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310: | 37000,0 | 21500,0 | 3000,0 | 4000,0 | 8500,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4. | Родильный дом в г. Мурманске - корректура (областной перинатальный центр) | 2007 - | департамент | 5000,0 | 13000,0 | 14000,0 | 124181,0 | 200000,0 | |||||||||||||||||||||||||
400000,0 | 110000,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 872181,0 | 5000,0 | 13000,0 | 6000,0 | 414000,0 | 234181,0 | 200000,0 | ||||||||||||||||||||||||||
ст. 310: | 872181,0 | 5000,0 | 13000,0 | 6000,0 | 414000,0 | 234181,0 | 200000,0 | ||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5. | Строительство областной | 2007 - | департамент | 35000,0 | 150000,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
10000,0 | 35000,0 | 45000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 275000,0 | 10000,0 | 35000,0 | 80000,0 | 150000,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310: | 275000,0 | 10000,0 | 35000,0 | 80000,0 | 150000,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6. | Строительство прачечной ГУЗ «Мурманский областной дом ребенка специализированный» | 2008 - | департамент | 4000,0 | 33000,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 37000,0 | 4000,0 | 33000,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310: | 37000,0 | 4000,0 | 33000,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Внедрение новых физкультурно-оздоровительных и спортивных технологий | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация областных и городских смотров-конкурсов, направленных на популяризацию физической культуры и спорта | 2007 - | комитет по | |||||||||||||||||||||||||||||||
детских клубов по месту | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
детских домов, школ-интернатов | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
коррекционных школ-интернатов | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
городов и районов области | 100,0 | 115,0 | 128,0 | 142,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 1045,0 | 240,0 | 255,0 | 268,0 | 282,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | 1045,0 | 240,0 | 255,0 | 268,0 | 282,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
7. Проведение спортивно-массовых мероприятий | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. | Отборочные соревнования по | 2007 - | комитет по | 6,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 132,0 | 6,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | 132,0 | 6,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
7.2. | Участие во всероссийских | 2007 - | комитет по | 49,5 | 63,0 | 66,0 | 70,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 248,5 | 49,5 | 63,0 | 66,0 | 70,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | 248,5 | 49,5 | 63,0 | 66,0 | 70,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
7.3. | Областной фестиваль | 2007 - | комитет по | 47,5 | 63,0 | 66,0 | 70,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 246,5 | 47,5 | 63,0 | 66,0 | 70,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | 246,5 | 47,5 | 63,0 | 66,0 | 70,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
7.4. | Участие детей и молодежи во | 2007 - | комитет по | 70,5 | 63,0 | 66,0 | 70,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 269,5 | 70,5 | 63,0 | 66,0 | 70,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | 269,5 | 70,5 | 63,0 | 66,0 | 70,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
7.5. | Областные соревнования | 2007 - | комитет по | 41,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 149,0 | 41,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
из них - ст. 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | 149,0 | 41,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
7.6. | Спортивно-культурный областной | 2007 - | комитет по | 72,5 | 42,0 | 45,0 | 47,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 206,5 | 72,5 | 42,0 | 45,0 | 47,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | 206,5 | 72,5 | 42,0 | 45,0 | 47,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
8. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания, осуществляющих реабилитацию детей-инвалидов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1. | ГОУСОССЗН «Мончегорский дом- | 2007 - | комитет по труду | 244,5 | 500,0 | 80,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 824,5 | 244,5 | 500,0 | 80,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | 824,5 | 244,5 | 500,0 | 80,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2. | Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями в ГОУСОССЗН «Оленегорский центр социальной помощи семье и детям»: приобретение | 2008 г. | комитет по труду | 500,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3. | ГОУСОССЗН «Центр социальной | 2008 г. | комитет по труду | 120,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8.4. | Реабилитационно-оздоровительное | 2008 - | комитет по труду | 320,0 | 600,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 920,0 | 320,0 | 600,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | 920,0 | 320,0 | 600,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8.5. | Мурманская областная специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 3 для глухих и | 2008 - | комитет по | 115,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 215,0 | 115,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | 215,0 | 115,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8.6. | Областной центр психолого-медико-социального сопровождения: | 2009 - | комитет по | 500,0 | 280,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 780,0 | 500,0 | 280,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | 780,0 | 500,0 | 280,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8.7. | Минькинская специальная | 2008 - | комитет по | 475,0 | 445,0 | 550,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 1470,0 | 475,0 | 445,0 | 550,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | 1470,0 | 475,0 | 445,0 | 550,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8.8. | Ковдорская (коррекционная) | 2008 - | администрация | 140,0 | 140,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 280,0 | 140,0 | 140,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | 280,0 | 140,0 | 140,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8.9. | Специальная группа для детей-инвалидов в дошкольном образовательном учреждении ЗАТО Скалистый: | 2008 г. | администрация | 400,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8.10. | Группы для детей-инвалидов в | 2008 - | администрация | 250,0 | 250,0 | 185,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 685,0 | 250,0 | 250,0 | 185,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | 685,0 | 250,0 | 250,0 | 185,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8.11. | Мурманская областная детско-юношеская спортивная школа, ГОУ ДОД МОЦДОДиЮ «Лапландия»: | 2008 - | комитет по | 600,0 | 600,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Всего: |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Осуществление косметического и капитального ремонта учреждений социального обслуживания, осуществляющих реабилитацию детей-инвалидов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями в ГОУСОССЗН «Оленегорский центр социальной помощи семье и детям»: ремонт лестниц с устройством пандуса | 2008 г. | комитет по труду и социальному развитию Мурманской области, | 150,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Организация семейного отдыха детей-инвалидов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация семейного отдыха детей-инвалидов, нуждающихся в сопровождении, которым не | 2007 - | комитет по труду | 1284,0 | 1348,2 | 1415,6 | 1486,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 5534,2 | 1284,0 | 1348,2 | 1415,6 | 1486,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | 5534,2 | 1284,0 | 1348,2 | 1415,6 | 1486,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
11. Реализация проектов по реабилитации детей-инвалидов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация проекта «Говорящие символы» (методика БЛИСС - обучение неговорящих детей) на базе отделения реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными способностями в ГОУСОССЗН «Оленегорский центр социальной помощи семье и детям»: приобретение оборудования для реализации проекта, проведение обучающих семинаров для специалистов по методике БЛИСС | 2007 - | комитет по труду и социальному развитию | 231,3 | 47,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 278,7 | 231,3 | 47,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | 170,5 | 170,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | 108,2 | 60,8 | 47,4 |
Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы
Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |||||||||||||||||||||
ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | |||||||||
Всего: | 1361393,9 | 26500,0 | 65171,8 | 21134,8 | 414000,0 | 318846,6 | 8258,2 | 300614,6 | 8299,2 | 189674,4 | 8894,3 | |||||||||||||
ст. 310: | 1329970,0 | 26500,0 | 63170,0 | 16467,0 | 414000,0 | 316761,0 | 2350,0 | 298480,0 | 2240,0 | 187437,0 | 2565,0 | |||||||||||||
прочие расходы | 31423,9 | 2001,8 | 4667,8 | 2085,6 | 5908,2 | 2134,6 | 6059,2 | 2237,4 | 6329,3 | |||||||||||||||
2007 г.: | 2008 г.: | 2009 г.: | 2010 г.: | |||||||||||||||||||||
Всего: | 112806,6 | Всего: | 741104,8 | Всего: | 308913,8 | Всего: | 198568,7 | |||||||||||||||||
ст. 310: | 106137,0 | ст. 310: | 733111,0 | ст. 310: | 300720,0 | ст. 310: | 190002,0 | |||||||||||||||||
прочие расходы | 6669,6 | прочие расходы | 7993,8 | прочие расходы | 8193,8 | прочие расходы | 8566,7 |
Итого: | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | |||
Всего на 2007 - 2010 годы | 1361393,9 | в т.ч. | 440500,0 | 874307,4 | 46586,5 | ||
ст. 310: | 1329970,0 | в т.ч. | 440500,0 | 865848,0 | 23622,0 | ||
прочие расходы: | 31423,9 | в т.ч. | 0,0 | 8459,4 | 22964,5 |