V. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы
Основные показатели результативности реализации задач и мероприятий программы сводятся к следующему.
5.1. Обеспечение сбалансированности краевого бюджета с понижением максимального уровня дефицитности бюджета Пермского края (без учета безвозмездных поступлений) (ОС1) до 4,7%.
5.2. Переход на программно-целевые методы управления с доведением доли расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) до 80%; (в редакции постановления Правительства Пермского края от 8 апреля 2013 года N 212-п)
5.3. Увеличение доли расходов на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ, до 100% (ПР3).
5.4. Повышение качества финансового менеджмента, доведение доли руководителей органов исполнительной власти Пермского края, оплата труда которых зависит от показателей результатов профессиональной служебной деятельности, до 100% (ПР4).
5.5. Обеспечение финансового сопровождения проводимой реформы государственных (муниципальных) учреждений с доведением доли автономных учреждений в общем числе государственных учреждений Пермского края до 17,8% (РБ2), увеличение доли бюджетных и автономных учреждений Пермского края, для которых по всем субсидиям установлены государственные задания, до 100% (РБ3).
5.6. Увеличение доли расходов на оказание государственных услуг в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, физической культуры и спорта, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации, до 15,0% (РБ7);
____________________________________________________________________
Пункт 5.7 утратил силу на основании постановления Правительства Пермского края от 31 октября 2012 года N 1234-п
____________________________________________________________________
5.8. Повышение открытости рассмотрения и утверждения долгосрочных целевых программ за счет увеличения доли программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения, до 100% (ПА9);
5.9. Повышение эффективности функций государственного управления с увеличением числа государственных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме, до 90% (ГУ1);
5.10. Обеспечение дальнейшего развития информационной системы управления государственными (муниципальными) финансами, связанного с созданием специализированного ресурса в сети Интернет, отражающего актуальную информацию о государственных и муниципальных финансах (ИС1), увеличением доли государственных учреждений Пермского края, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет, до 100% (ИС5);
5.11. Повышение доли муниципальных образований, в которых нормативно установлены требования к качеству предоставления муниципальных услуг, до 77% (МУ5);
5.12. Создание механизма мотивации ОМСУ к реализации мер по повышению эффективности бюджетных расходов, по доведению доли муниципальных образований, в которых оплата труда руководителей органов местной администрации зависит от результатов профессиональной служебной деятельности, до 50% (МУ8);
5.13. Повышение эффективности системы государственного финансового контроля с увеличением доли органов исполнительной власти, имеющих подразделения либо специалистов по осуществлению внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля), до 100% (ФК8) и снижение стоимости контрольных мероприятий на единицу расходов бюджета.