Приложение 2
к Закону Пермского края
от 9 декабря 2009 года N 552-ПК
Сводные финансовые затраты
N | Наименование | Исполнитель | Источники | Источник | Потребность финансирования из краевого бюджета на период действия Программы, млн. рублей | |||||||||||||||
всего на период действия Программы на 2009-2012 годы | в том числе | |||||||||||||||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |||||||||||||||||
текущие | капитальные | всего | текущие | капитальные | всего | текущие | капитальные | всего | текущие | капитальные | всего | текущие | капитальные | всего | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
2.2. | Государственная | Уполномоченные | Федеральный бюджет | 24,3 | 0 | 24,3 | 5,7 | 0 | 5,7 | 5,9 | 0 | 5,9 | 6,2 | 0 | 6,2 | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
Краевой бюджет | Текущие | 174,3 | 0 | 174,3 | 33,1 | 0 | 33,1 | 41,7 | 0 | 41,7 | 50,5 | 0 | 50,5 | 49,0 | 0 | 49,0 | ||||
в том числе | 33,1 | 0 | 33,1 | 33,1 | 0 | 33,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные источники | 1428,0 | 0 | 1428,0 | 268,0 | 0 | 268,0 | 342,2 | 0 | 342,2 | 417,1 | 0 | 417,1 | 400,7 | 0 | 400,7 | |||||
Итого по мероприятию | 1626,6 | 0 | 1626,6 | 306,8 | 0 | 306,8 | 389,8 | 0 | 389,8 | 473,8 | 0 | 473,8 | 456,2 | 0 | 456,2 | |||||
3.1. | Государственная | Уполномоченные | Федеральный бюджет | 1852,6 | 0 | 1852,6 | 469,7 | 0 | 469,7 | 407,6 | 0 | 407,6 | 467,4 | 0 | 467,4 | 507,9 | 0 | 507,9 | ||
Краевой бюджет | Текущие | 731,2 | 0 | 731,2 | 163,0 | 0 | 163,0 | 140,3 | 0 | 140,3 | 215,8 | 0 | 215,8 | 212,1 | 0 | 212,1 | ||||
в том числе | 107,9 | 0 | 107,9 | 46,9 | 0 | 46,9 | 15,0 | 0 | 15,0 | 22,4 | 0 | 22,4 | 23,6 | 0 | 23,6 | |||||
Внебюджетные источники | 1419,4 | 0 | 1419,4 | 281,6 | 0 | 281,6 | 291,9 | 0 | 291,9 | 387,4 | 0 | 387,4 | 458,5 | 0 | 458,5 | |||||
Итого по мероприятию | 4003,2 | 0 | 4003,2 | 914,3 | 0 | 914,3 | 839,8 | 0 | 839,8 | 1070,6 | 0 | 1070,6 | 1178,5 | 0 | 1178,5 | |||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
3.1.1. | Предоставление субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям по краткосрочным кредитам и займам | Уполномоченные | Федеральный бюджет | 363,9 | 0 | 363,9 | 110,6 | 0 | 110,6 | 62,4 | 0 | 62,4 | 93,0 | 0 | 93,0 | 97,9 | 0 | 97,9 | ||
Краевой бюджет | Текущие | 107,9 | 0 | 107,9 | 46,9 | 0 | 46,9 | 15,0 | 0 | 15,0 | 22,4 | 0 | 22,4 | 23,6 | 0 | 23,6 | ||||
в том числе | 107,9 | 0 | 107,9 | 46,9 | 0 | 46,9 | 15,0 | 0 | 15,0 | 22,4 | 0 | 22,4 | 23,6 | 0 | 23,6 | |||||
Внебюджетные источники | 111,6 | 0 | 111,6 | 55,3 | 0 | 55,3 | 13,9 | 0 | 13,9 | 20,7 | 0 | 20,7 | 21,7 | 0 | 21,7 | |||||
Итого по мероприятию | 583,4 | 0 | 583,4 | 212,8 | 0 | 212,8 | 91,3 | 0 | 91,3 | 136,1 | 0 | 136,1 | 143,2 | 0 | 143,2 | |||||
3.2. | Государственная поддержка мероприятий по повышению финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе | Уполномоченные | Федеральный бюджет | 242,6 | 0 | 242,6 | 43,6 | 0 | 43,6 | 55,8 | 0 | 55,8 | 66,4 | 0 | 66,4 | 76,8 | 0 | 76,8 | ||
Краевой бюджет | Текущие | 12,7 | 0 | 12,7 | 2,3 | 0 | 2,3 | 2,9 | 0 | 2,9 | 3,5 | 0 | 3,5 | 4,0 | 0 | 4,0 | ||||
в том числе | 12,7 | 0 | 12,7 | 2,3 | 0 | 2,3 | 2,9 | 0 | 2,9 | 3,5 | 0 | 3,5 | 4,0 | 0 | 4,0 | |||||
Внебюджетные источники | 133,7 | 0 | 133,7 | 24,0 | 0 | 24,0 | 30,7 | 0 | 30,7 | 36,6 | 0 | 36,6 | 42,4 | 0 | 42,4 | |||||
Итого по мероприятию | 389,0 | 0 | 389,0 | 69,9 | 0 | 69,9 | 89,4 | 0 | 89,4 | 106,5 | 0 | 106,5 | 123,2 | 0 | 123,2 | |||||
3.3. | Государственная поддержка мероприятий по снижению рисков в сельском хозяйстве | Уполномоченные органы | Федеральный бюджет | 280,8 | 0 | 280,8 | 0 | 0 | 0 | 87,0 | 0 | 87,0 | 92,4 | 0 | 92,4 | 101,4 | 0 | 101,4 | ||
Краевой бюджет | Текущие | 108,2 | 0 | 108,2 | 1,4 | 0 | 1,4 | 33,0 | 0 | 33,0 | 35,3 | 0 | 35,3 | 38,5 | 0 | 38,5 | ||||
Внебюджетные источники | 389,1 | 0 | 389,1 | 1,4 | 0 | 1,4 | 120,1 | 0 | 120,1 | 127,7 | 0 | 127,7 | 139,9 | 0 | 139,9 | |||||
Итого по мероприятию | 778,1 | 0 | 778,1 | 2,8 | 0 | 2,8 | 240,1 | 0 | 240,1 | 255,4 | 0 | 255,4 | 279,8 | 0 | 279,8 | |||||
5.1 | Государственная поддержка мероприятий по развитию кадрового | Уполномоченные органы | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Краевой бюджет | Текущие | 70,6 | 0,0 | 70,6 | 18,2 | 0,0 | 18,2 | 14,8 | 0,0 | 14,8 | 18,8 | 0,0 | 18,8 | 18,8 | 0,0 | 18,8 | ||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Итого по мероприятию | 70,6 | 0,0 | 70,6 | 18,2 | 0,0 | 18,2 | 14,8 | 0,0 | 14,8 | 18,8 | 0,0 | 18,8 | 18,8 | 0,0 | 18,8 | |||||
5.3 | Государственная поддержка мероприятий по развитию системы | Уполномоченные | Федеральный бюджет | 15,6 | 0,0 | 15,6 | 8,1 | 0,0 | 8,1 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Краевой бюджет | Текущие | 24,6 | 0,0 | 24,6 | 7,4 | 0,0 | 7,4 | 9,6 | 0,0 | 9,6 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | ||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Итого по мероприятию | 40,2 | 0,0 | 40,2 | 15,5 | 0,0 | 15,5 | 17,1 | 0,0 | 17,1 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | |||||
| Программа "Развитие | Уполномоченные | Федеральный бюджет | 3291,9 | 0 | 3291,9 | 708,0 | 0 | 708,0 | 781,4 | 0 | 781,4 | 868,6 | 0 | 868,6 | 933,9 | 0 | 933,9 | ||
Краевой бюджет | Текущие | 6227,7 | 37,5 | 6265,2 | 1401,0 | 8 | 1409,0 | 1525,8 | 10 | 1535,8 | 1650,4 | 9,8 | 1660,2 | 1650,5 | 9,7 | 1660,2 | ||||
в том числе | 450,8 | 0 | 450,8 | 206,7 | 0 | 206,7 | 73,0 | 0 | 73,0 | 84,0 | 0 | 84,0 | 87,1 | 0 | 87,1 | |||||
Внебюджетные источники | 24221,2 | 0 | 24221,2 | 4734,2 | 0 | 4734,2 | 6165,3 | 0 | 6165,3 | 6568,1 | 0 | 6568,1 | 6753,6 | 0 | 6753,6 | |||||
Итого по Программе | 33740,8 | 37,5 | 33778,3 | 6843,2 | 8 | 6851,2 | 8472,5 | 10 | 8482,5 | 9087,1 | 9,8 | 9096,9 | 9338,0 | 9,7 | 9347,7 |
Текст документа сверен по:
рассылка