Недействующий

Об областной целевой программе «Молодежь Прикамья» на 2002 - 2005 годы (с изменениями и дополнениями на 5 декабря 2003 года)


2.5. Повышение эффективности работы учреждений молодежной политики

Содержание проблемы


На территории области в структурных подразделениях по делам молодежи работают клубы по месту жительства, молодежные информационные центры, центры социальной адаптации, дворцы молодежи. Общее число занятой молодежи 8657 человек. В течение 2001-2002 года органами местного самоуправления при поддержке комитета по молодежной политике области открыты новые учреждения в 16 городах и районах области. К 2002 году количество занятых возросло до 15502 человек, количество консультаций в год достигло 15370 (в социально-реабилитационных центрах) и 9000 (в молодежных информационных центрах). Еще в 10 территориях из 40 пока отсутствуют учреждения по работе с молодежью. Расширение сети учреждений необходимо для перехода от разовых, локальных мероприятий к созданию системы повседневного влияния на проблемы занятости молодежи. Необходимо и укрепление материально - технической базы уже существующих учреждений.

В 2003 году охват молодежи различными видами социальных услуг, предоставляемых учреждениями по работе с молодежью, существенно увеличится и составит не менее 80000 человек. Укрепление материально-технической базы учреждений позволяет увеличить объемы проводимых мероприятий на 17% по сравнению с 2002 годом. Проводятся ежегодные фестивали клубов по месту жительства и дворцов молодежи.

     

Цели и задачи


Создание условий для социализации молодежи в современных условиях, развитие позитивных форм досуга, сети информационного сопровождения молодежной политики.

Создание и развитие подростково-молодежных клубов по месту жительства. Формирование комплекса социальных служб для молодежи: социально психологических и реабилитационных центров.

Создание областных опорно-экспериментальных площадок с целью апробирования и внедрения инновационных технологий в деятельность учреждений молодежной политики.

Развитие сети молодежных информационных центров.

Укрепление материально-технической базы учреждений органов по делам молодежи.

     

Ожидаемые результаты выполнения программных мероприятий


Внедрение новых форм и методов работы.

Повышение эффективности деятельности учреждений.

Обеспечение занятости подростков, снижение правонарушений.

Методическое обеспечение деятельности учреждений, трансляция передового опыта.

Улучшение условий работы учреждений, оптимизация затрат.

Создание новых учреждений и укрепление материально-технической базы существующих будет способствовать организации досуговой, информационной, творческой деятельности в учреждениях.

Проведение анализа номенклатуры и качества информационных услуг различным категориям молодежи. Создание 8 новых молодежных информационных центров. Объем оказанных информационных услуг составит 25000 консультаций. Унификация системы деятельности молодежных информационных центров, создание сети учреждений, разработка критериев оценки их функционирования.

№ п/п

Наименование мероприятия

Участники

Исполнитель

Источник финансирования

Источник

2002 год
(в ценах 2002 г.)

Всего на период 2003-2005 г.г.
(в ценах 2003 г.)

2003 год
(в ценах 2003 г.)

2004 год
(в ценах 2003 г.)

2005 год
 (в ценах 2003 г.)

Текущие расходы

Капитальные расходы

Всего

Текущие расходы

Капитальные расходы

Всего

Текущие расходы

Капитальные расходы

Всего

Текущие расходы

Капитальные расходы

Всего

Текущие расходы

Капитальные расходы

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2.5. Повышение эффективности работы учреждений молодежной политики

2.5.1.

Поддержка деятельности областных экспериментальных площадок

Организации

Комитет по молодежной политике области, органы местного самоуправления

Областной бюджет

Всего

200

-

200

400

200

600

-

-

-

200

100

300

200

100

300

Текущие расходы

200

-

200

400

200

600

-

-

-

200

100

300

200

100

300

Местный бюджет

100

-

100

600

-

600

-

-

-

300

-

300

300

-

300

Внебюджетные источники

20

-

20

200

-

200

-

-

-

100

-

100

100

-

100

Итого по мероприятию

320

-

320

1200

200

1400

-

-

-

600

100

700

600

100

700

2.5.2.

Областной фестиваль клубов по месту жительства

Организации

Комитет по молодежной политике области, органы местного самоуправления

Областной бюджет

Всего

40

-

40

240

-

240

-

-

-

120

-

120

120

-

120

Текущие расходы

40

-

40

240

-

240

-

-

-

120

-

120

120

-

120

Местный бюджет

40

-

40

240

-

240

-

-

-

120

-

120

120

-

120

Внебюджетные источники

40

-

40

240

-

240

-

-

-

120

-

120

120

-

120

Итого по мероприятию

120

-

120

720

-

720

-

-

-

360

-

360

360

-

360

2.5.3.

Укрепление материально- технической базы областных учреждений органов по делам молодежи

Организации

Комитет по молодежной политике области

Областной бюджет

Всего

825

-

825

-

5700

5700

-

2100

2100

-

  1800

1800

-

1800

1800

Текущие расходы

825

-

825

-

5700

5700

-

2100

2100

-

  1800

1800

-

1800

1800

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по мероприятию

825

-

825

-

5700

5700

-

2100

2100

-

   1800

1800

-

1800

1800

2.5.4.

Областной конкурс вечерних проектов среди клубов по месту жительства

Организации

Комитет по молодежной политике области, органы местного самоуправления

Областной бюджет

Всего

45

-

45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Текущие расходы

45

-

45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по мероприятию

45

-

45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5.5.

Содействие при открытии учреждений органов по делам молодежи; поддержка учреждений органов по делам молодежи, работающих не более года с момента регистрации

Организации

Комитет по молодежной политике области, органы местного самоуправления

Областной бюджет

Всего

1142

-

1142

4427

10403

14830

 1027

1403

2430

1700

  4500

6200

1700

4500

6200

Текущие расходы

1142

-

1142

4427

10403

14830

 1027

1403

    2430

1700

  4500

6200

1700

4500

6200

Местный бюджет

1500

-

1500

14300

-

14300

 2300

-

    2300

6000

-

6000

6000

-

6000

Внебюджетные источники

400

-

400

6700

-

6700

700

-

700

3000

-

3000

3000

-

3000

Итого по мероприятию

3042

-

3042

25427

10403

35830

 4027

1403

5430

10700

  4500

15200

10700

4500

15200

2.5.6.

Подготовка и издание информационных и методических пособий по организации работы учреждений органов по делам молодежи

Организации

Комитет по молодежной политике  

Областной бюджет

Всего

15

-

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Текущие расходы

15

-

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по мероприятию

15

-

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


2.5.7.

Ежегодное проведение передвижного областного фестиваля дворцов молодежи

Организации

Комитет по молодежной политике, органы местного самоуправления

Областной бюджет

Всего

-

-

-

293

-

293

53

-

53

120

-

120

120

-

120

Текущие расходы

-

-

-

293

-

293

53

-

53

120

-

120

120

-

120

Местный бюджет

-

-

-

290

-

290

50

-

50

120

-

120

120

-

120

Внебюджетные источники

-

-

-

130

-

130

10

-

10

60

-

60

60

-

60

Итого по мероприятию

-

-

-

713

-

713

113

-

113

300

-

300

300

-

300

Областной бюджет

Всего

2267

-

2267

5360

16303

21663

 1080

3503

4583

2140

  6400

8540

2140

6400

8540

Текущие расходы

2267

-

2267

5360

16303

21663

 1080

3503

4583

2140

  6400

8540

2140

-

8540

Местный бюджет

1640

-

1640

15430

-

15430

 2350

-

    2350

6540

-

6540

6540

-

6540

Внебюджетные
источники

460

-

460

7270

-

7270

710

-

710

3280

-

3280

3280

-

3280

Итого по разделу 2.5

4367

-

4367

28060

16303

44363

 4140

3503

    7643

11960

   6400

18360

11960

6400

18360

Областной бюджет

Всего

5904

-

5904

30026

18497

48523

 5826

3797

9623

12069

   7350

19419

12131

7350

19481

Текущие расходы

5904

-

5904

30026

18497

48523

 5826

3797

    9623

12069

   7350

19419

12131

7350

19481

Местный бюджет

3332

-

3332

27630

-

27630

 4500

-

4500

11565

-

11565

11565

-

11565

Внебюджетные
источники

1764

-

1764

20730

-

20730

 3010

-

    3010

8845

-

8845

8875

-

8875

Итого по разделу II

11000

-

11000

78386

18497

96883

13336

3797

   17133

32479

   7350

39829

32571

7350

39921