Действующий

Об утверждении Концепции областной целевой программы "Электронное правительство Курской области (2011 - 2016 годы)"

Приложение N 2
к Концепции областной целевой программы
"Электронное правительство Курской области
(2011 - 2016 годы)"

     
ПРОГНОЗНЫЕ (ПРЕДЕЛЬНЫЕ) ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭЛЕКТРОННОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ (2011 - 2016 ГОДЫ)"
ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

N

Направления
расходов  
(кап-   
вложения,
НИОКР и  
прочие   
расходы)  

Источники
финанси-
рования

Объем финансирования (тыс. рублей)                  

Всего   

в том числе:                        

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры                  

1.

Содержание и       
обслуживание сети  
передачи данных    
ЕИКС               

прочие     
расходы    

областной
бюджет   

58462,554

9743,759

9743,759

9743,759

9743,759

9743,759

9743,759

2.

Расширение         
информационно-     
коммуникационной   
инфраструктуры в   
рамках проекта ЕИКС

капвложения

областной
бюджет   

2902,687

2902,687

-    

-    

-    

-    

-    

прочие     
расходы    

15892,265

5046,115

2169,23

2169,23

2169,23

2169,23

2169,23

3.

Система            
видеоконференцсвязи

капвложения

областной
бюджет   

10548,941

10548,941

-    

-    

-    

-    

-    

прочие     
расходы    

13750,534

3473,934

2055,32

2055,32

2055,32

.2055,32

2055,32

4.

Укрепление уровня  
материально-       
технического       
обеспечения        
департамента ИКТ   
и БИ               

капвложения

областной
бюджет   

1841,078

-    

920,539

-    

-    

-    

920,539

5.

Развитие отраслевых
информационных     
систем             

капвложения

областной
бюджет   

325,794

-    

325,794

-    

-    

-    

-    

прочие     
расходы    

10706,5  

5945,8  

952,14

952,14

952,14

952,14

952,14

6.

Центр обработки    
данных (ЦОД)       

капвложения

областной
бюджет   

3280,0  

2600,0  

-    

170,0  

170,0  

170,0  

170,0  

прочие     
расходы    

1600,0  

-    

-    

400,0  

400,0  

400,0  

400,0  

7.

Внедрение          
региональной       
информационной     
аналитической      
системы органов    
государственной    
власти (РИАС ОГВ)  

капвложения

областной
бюджет   

1039,269

1039,269

-    

-    

-    

-    

-    

прочие     
расходы    

6597,0  

4097,0  

500,0  

500,0  

500,0  

500,0  

500,0  

8.

Создание           
регионального      
сегмента единой    
вертикально        
интегрированной    
государственной    
автоматизированной
системы (ГАС)      
"Управление" <**>  

капвложения

областной
бюджет   

500,0  

500,0  

-    

-    

-    

-    

-    

прочие     
расходы    

30618,0  

12978,0  

5928,0  

2928,0  

2928,0  

2928,0  

2928,0  

9.

Мониторинг уровня  
готовности региона
к созданию         
электронного       
правительства      

прочие     
расходы    

областной
бюджет   

2195,0  

565,0  

623,0  

128,0  

128,0  

128,0  

623,0  

10.

Построение единой  
системы            
электронного       
документооборота   
органов            
исполнительной     
власти Курской     
области            

капвложения

областной
бюджет   

200,0  

200,0  

-    

-    

-    

-    

-    

прочие     
расходы    

3175,0  

2125,0  

210,0  

210,0  

210,0  

210,0  

210,0  

11.

Построение         
региональной       
системы            
межведомственного  
электронного       
взаимодействия     
(СМЭВ) <***>       

капвложения

областной
бюджет   

7500,0  

7500,0  

-    

-    

-    

-    

-    

прочие     
расходы    

115164,0  

18686,0  

19012,0  

19721,0  

19721,0  

19012,0  

19012,0  

12.

Регистрационный    
центр              
удостоверяющего    
центра             

прочие     
расходы    

областной
бюджет   

4633,0  

783,0  

770,0  

770,0  

770,0  

770,0  

770,0  

2. Создание условий перехода к предоставлению государственных услуг в электронном виде с учетом приоритетных сфер  
и решений Правительства Российской Федерации                                    

13.

Разработка проекта
социальной карты   

капвложения

областной
бюджет   

460,0  

460,0  

-    

-    

-    

-    

-    

прочие     
расходы    

4874,0  

4874,0  

-    

-    

-    

-    

-    

14.

Эмиссия пилотной   
карты проекта (по  
отдельным услугам)

капвложения

областной
бюджет   

12695,0  

-    

12695,0  

-    

-    

-    

-    

прочие     
расходы    

37305,0  

-    

37305,0  

-    

-    

-    

-    

3. Обеспечение прав граждан на свободный поиск, получение, передачу и распространение информации          

15.

Развитие Курской   
информационной     
системы открытого  
социального доступа

капвложения

областной
бюджет   

11000,0  

2000,0  

2000,0  

3000,0  

2000,0  

1000,0  

1000,0  

прочие     
расходы    

6982,72

1099,52

1014,72

1087,52

1202,72

1260,32

1317,92

16.

Развитие и         
поддержка          
регионального      
портала            
государственных    
услуг              

капвложения

областной
бюджет   

650,0  

650,0  

-    

-    

-    

-    

-    

прочие     
расходы    

131,04

95,04

7,2  

7,2  

7,2  

7,2  

7,2  

17.

Техническая        
поддержка          
официального сайта
Губернатора Курской
области            

прочие     
расходы    

областной
бюджет   

1800,0  

300,0  

300,0  

300,0  

300,0  

300,0  

300,0  

18.

Получение базовых  
навыков в сфере ИКТ
граждан            
("Электронный      
гражданин")        

прочие     
расходы    

областной
бюджет   

8154,0  

1359,0  

1359,0  

1359,0  

1359,0  

1359,0  

1359,0  


--------------------------------

<*> Внедрение центральной части, в дальнейшем планируется внедрение в муниципальных образованиях за их средства.

<**> Софинансирование по программе "Электронная Россия" в виде передачи типового программного решения.

<***> На условиях частно-государственного партнерства с ЗАО "ЦентрТелекомСервис".