_______________________________________________________
(наименование предприятия)
на ____________________________________ годы
(два года, следующих за планируемым)
(тыс. рублей)
___________ год | ___________ год | ||
1 | Выручка (нетто) от продажи | ||
2 | Чистая прибыль (убыток) | ||
3 | Чистые активы | ||
4 | Часть прибыли, подлежащая |
--------------------------------
<*> Указывается часть чистой прибыли предприятия, планируемая к перечислению в областной бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
Примечание 1 исключено постановлением Правительства Тюменской области от 30.11.2012 N 503-п (НГР: ru 72000201201054)
Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3 - 5 основным видам продукции (работ, услуг).
2. Значения плановых показателей указываются поквартально, нарастающим итогом.
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на два года, следующих за планируемым, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы, а также прогнозов социально-экономического развития страны и области.