СМЕТА РАСХОДОВ _______________________________________________________ на перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях, дотируемых из бюджета на __ год
N п/п | Статьи затрат | Единица измерения | Базовый период | Расчет-ный период | |||
план | факт | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | Доходы | Тыс. руб. | X | ||||
1.1 | Доходы при действующих тарифах | Тыс. руб. | X | ||||
1.2 | Доходы необходимые | Тыс. руб. | |||||
1.3 | Возмещение затрат за перевозки пассажи-ров и багажа: | Тыс. руб. | |||||
- из областного бюджета | |||||||
- из местного бюджета | |||||||
2 | Расходы, всего | Тыс. руб. | |||||
в том числе: | Тыс. руб. | ||||||
2.1 | Материалы | Тыс. руб. | |||||
2.2 | Топливо и смазочные материалы | Тыс. руб. | |||||
2.3 | Расходы на оплату труда | Тыс. руб. | |||||
2.4 | Страховые взносы | Тыс. руб. | |||||
2.5 | Амортизация основных фондов | Тыс. руб. | |||||
2.6 | Услуги сторонних организаций | ||||||
- метеообслуживание | |||||||
- аэропортовое обслуживание | |||||||
- аэронавигационное обслуживание | |||||||
2.7. | Прочие расходы (включая ремонт) | Тыс. руб. | |||||
3 | Финансовый результат | Тыс. руб. | |||||
Себестоимость летного часа | Руб. | ||||||
Рентабельность | % | ||||||
Финансовый результата с рентабельностью | Тыс. руб. | ||||||
Финансирование из бюджета | Тыс. руб. | ||||||
Финансовый результат (с учетом финансирования) | Тыс. руб. | ||||||
Объем перевозок | Тыс. пас. | ||||||
Пассажирооборот | Тыс. пас. км | ||||||
Налет часов | Час. | ||||||
Тонно-километры грузовые, почтовые | Тн/км | ||||||
Тонно-километры пассажирские | Тн/км | ||||||
Руководитель организации
Начальник планового отдела
Главный бухгалтер