Дата утверждения стратегии:
Период, на который утверждена стратегия:
Дата утверждения программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия:
N | Стратегические показатели развития предприятия | Плановое значение показателя в отчетном периоде | Фактически достигнутое значение показателя в отчетном периоде | Отклонение, % | Причины отклонения |
1 | Доля по основному продукту (работе/услуге) на рынке деятельности предприятия* | ||||
2 | Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке) | ||||
3 | Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период) | ||||
4 | Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке) | ||||
5 | Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж) | ||||
6 | Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженностью к краткосрочным обязательствам) | ||||
7 | Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручки | ||||
8 | Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке) | ||||
9 | Иные показатели достижения стратегических целей предприятия, отраженные в стратегии развития предприятия на срок от 3 до 5 лет |
_______________
* Данный показатель представляется в отчете руководителя предприятия по итогам года.