Действующий

Об утверждении Инструкции об организации и проведении Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору проверок деятельности территориальных органов и подведомственных службе организаций (с изменениями на 31 декабря 2010 года)

V. Порядок подведения итогов и организация контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков

5.1. По завершении проверки председатель комиссии (заместитель председателя комиссии):

проводит совещание с членами комиссии, на котором заслушивает их доклады о результатах проверки, принимает справки об исполнении запланированных мероприятий, содержащие оценку состояния по отдельным направлениям деятельности, выводы и предложения по ее совершенствованию;

организует подготовку на основании справок членов комиссии акта проверки проверяемого подразделения (согласно приложению N 1 в отношении всех видов проверок, за исключением проверок выполнения государственных заданий; согласно приложению N 3 - в отношении проверок выполнения государственных заданий) с выводами, оценками и предложениями по совершенствованию деятельности проверяемого подразделения как в целом, так и по отдельным направлениям, в том числе по необходимости проведения контрольной проверки;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2011 года приказом Ростехнадзора от 31 декабря 2010 года N 1185. - См. предыдущую редакцию)

подводит итоги проверки на совещании с участием проверяемого подразделения и вручает руководителю проверяемого подразделения акт проверки для ознакомления;

докладывает руководителю Ростехнадзора о результатах проведенной проверки, работе комиссии, обоснованности поступивших от проверенного подразделения возражений и предложения по совершенствованию работы проверенного подразделения.

5.2. Члены комиссии не позднее чем за три дня до окончания проверки:

представляют председателю комиссии (заместителю председателя комиссии), справки о результатах проведенных проверочных мероприятий по направлениям деятельности с обоснованными выводами и предложениями;

передают лицу, ответственному за подготовку акта проверки, согласованные с председателем комиссии (заместителем председателя комиссии) справки на бумажном и электронном носителе.

5.3. Акт проверки проверяемого подразделения готовится в двух экземплярах, подписывается председателем комиссии (заместителем председателя комиссии) и членами комиссии (должностным лицом, проводившим проверку в индивидуальном порядке), один из которых вручается руководителю проверяемого подразделения по подпись.

По согласованию с руководителем Ростехнадзора, а также в случае проведения проверки менее трех дней вручение акта проверки руководителю проверенного подразделения производится в центральном аппарате Ростехнадзора.

5.4. По итогам проверки комиссией деятельность проверяемого подразделения оценивается в целом и (или) по отдельным направлениям деятельности как "удовлетворительно" или "неудовлетворительно".

Оценка финансово-хозяйственной деятельности проверяемого подразделения не дается.

5.6. При признании деятельности проверяемого подразделения неудовлетворительной планируется и проводится контрольная тематическая проверка деятельности.

В случае несогласия с содержащимися в акте оценками, выводами и предложениями руководитель проверяемого подразделения в течение трех дней со дня вручения акта проверки представляет председателю комиссии в письменной форме свои возражения (пояснения) со ссылками на конкретные пункты акта. При необходимости к направляемым возражениям (пояснениям) могут быть приложены материалы, подтверждающие обоснованность этих возражений (пояснений).

При выявлении в финансово-хозяйственной деятельности проверяемого подразделения, в выполнении государственных заданий нарушений руководитель проверяемого подразделения в течение трех дней со дня вручения акта проверки представляет на имя руководителя Ростехнадзора письменные объяснения по фактам выявленных нарушений, которое является неотъемлемой частью материалов проверки.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2011 года приказом Ростехнадзора от 31 декабря 2010 года N 1185. - См. предыдущую редакцию)

5.7. Председатель комиссии (должностное лицо, проводящее проверку в индивидуальном порядке) в течение трех дней рассматривает поступившие от проверяемого подразделения возражения и готовит на имя руководителя Ростехнадзора согласованное с курирующим заместителем руководителя Ростехнадзора заключение, которое прилагается к докладной записке о результатах проверки.

Копия заключения в течение трех рабочих дней после руководителем Ростехнадзора подлежит направлению в проверяемое подразделение.

5.8. Председатель комиссии (должностное лицо, проводящее проверку в индивидуальном порядке):

в течение семи рабочих дней после завершения проверки докладывает руководителю Ростехнадзора или лицу, его замещающего, о результатах проверки, причинах выявленных нарушениях, выводах и предложениях по совершенствованию деятельности проверяемого подразделения, работе комиссии, обоснованности поступивших от проверенного подразделения возражений (при наличии);

в течение двух рабочих дней после получения резолюции по докладной записке направляет в Управление копии акта проверки, докладной записки с резолюцией руководителя Ростехнадзора или лица, его замещающего, и заключения;

5.9. После окончания проверки в проверяемом подразделении разрабатывается и утверждается руководителем план мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки (приложение N 2), копия которого не позднее 10 рабочих дней со дня вручения руководителю проверяемого подразделения акта проверки направляется в центральный аппарат Ростехнадзора (Управление) для согласования руководителем Ростехнадзора либо уполномоченным им лицом.

При составлении плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки (далее - План), должны быть учтены в полном объеме замечания, предложения и выводы комиссии (должностного лица, проводящего проверку в индивидуальном порядке), отраженные в акте проверке и приложенных к нему справках.

Запланированные проверенным подразделением мероприятия по устранению нарушений (недостатков) должны быть реализованы в установленные сроки, но не более шести месяцев со дня согласования Плана, за исключением мероприятий требующих дополнительного финансирования.

В случае отсутствия нарушений и недостатков в деятельности проверяемого подразделения План не разрабатывается.

5.10. Копия Плана направляется Управлением в структурные подразделения центрального аппарата Ростехнадзора, проводившие проверку, для рассмотрения (срок рассмотрения Плана не может превышать трое суток).

При наличии обоснованных замечаний и предложений по Плану Управление направляет их проверенному подразделению для корректировки Плана. Проверенное подразделение в течение пяти дней направляет в центральный аппарат Ростехнадзора доработанный План для согласования.