Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 5 января 1999 года N 12
Баланс финансового обеспечения программы
правительства Москвы на 1999 год
1999 год | ||||||||
| ВСЕГО: | %% | Бюджет | %% | Внебюджетные источки | |||
ВСЕГО: | 102592.0 | 100.0 | 71578.3 | - | 31013.7 | |||
- | - | 58460.3*) | 100.0*) | - | ||||
Комплекс социальной защиты | 29174.4 | 28.4 | 25383.0 | 43.4 | 3791.4 | |||
Комплекс городского хозяйства | 30174.3 | 29.4 | 15850.0**) | 27.1 | 14324.3**) | |||
Комплекс перспективного |
|
|
|
|
| |||
в том числе уникальные объекты |
|
|
|
|
| |||
Обслуживание государственного | 6640.0 | 6.5 | 6640.0 | 11.4 | - | |||
Другие расходы | 8513.0 | 8.3 | 7941.3 | 13.6 | 571.7 |
---------------
* В сопоставимых условиях (без учета дорожного фонда)
** С учетом дорожного фонда в сумме 13118,0 млн.рублей (консолидирован в составе бюджета)