Недействующий

О Федеральной целевой программе социально-экономического развития Псковской области на 1996-1998 годы (с изменениями на 5 июля 2001 года) (фактически утратило силу в связи с истечением срока действия)

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ


Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы

                                                     (млрд.рублей)
+----------------------------------------------------------------+
¦                 ¦1996 - 1998¦1996 год ¦1997 год  ¦1998 год     ¦
¦                 ¦  годы     ¦         ¦          ¦             ¦
+----------------------------------------------------------------+

 Всего              1193,225    291,785    500,49      400,95

 в том числе:

 федеральный         990,395    215,785    433,35      341,26
 бюджет

 областной бюджет    142,18      59,75      45,94       36,49

 другие источники     60,65      16,25      21,2        23,2

Кроме того, общие затраты на развитие отраслей агропромышленного комплекса области в 1996 - 1998 годах составят 4696 млрд. рублей, в том числе в приграничных районах - 1616,3 млрд. рублей. Финансирование соответствующих мероприятий Программы по развитию агропромышленного комплекса будет осуществляться за счет собственных средств предприятий и организаций, заемных средств и кредитных ресурсов с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Псковской области и других источников, включая иностранные инвестиции.

Одним из главных условий реализации Программы является ее стабильное финансовое обеспечение. С целью концентрации финансовых ресурсов, направляемых на ее реализацию, формируется бюджет Программы, основными источниками которого являются средства федерального бюджета, средства областного бюджета, целевые фонды финансирования отраслевых проектов, бюджетные и внебюджетные фонды различного назначения, а также иные привлеченные средства, включая иностранные инвестиции. При реализации Программы предполагается направить средства федерального бюджета в основном на финансирование мероприятий, ориентированных на развитие отраслей непроизводственной сферы.

Сводная таблица потребности в финансовых ресурсах
по источникам финансирования

                                                                (млрд. рублей)
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Наименование  ¦          Всего                ¦   В том числе приграничные    ¦
¦мероприятий   ¦                               ¦           районы              ¦
¦              +-------------------------------+-------------------------------¦
¦              ¦1996 -   ¦1996   ¦ 1997 ¦ 1998 ¦1996 -   ¦1996   ¦1997  ¦1998  ¦
¦              ¦1998 годы¦год    ¦ год  ¦ год  ¦1998 годы¦ год   ¦ год  ¦ год  ¦
+------------------------------------------------------------------------------+

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

 Развитие        218,7     97,2    69,9   51,6   192,7     81,7    60,9   50,1
 средств связи

 Бытовое          13,22     6,37    4      2,85   13,22     6,37    4      2,85
 обслуживание

 Транспорт        70,16    13,76   24,4   32      70,16    13,76   24,4   32

 Жилищное         16,89     5,73    5,9    5,26    8,99     2,78    2,6    3,61
 строительство

 Коммунальное    208,355   62,355  80,23  65,77  146,955   39,695  59,84  47,42
 строительство

 Образование      68,28     3,12   43     22,16   32,56     1      21,21  10,35

 Здравоохранение 187,7      3,95  109,28  74,47  173,66     3,95  100,51  69,2
 и спорт

 Социальное      22,4       3,3    16,1    3      16,15     2,55   10,6    3
 обеспечение

 Культура        20,54             14,54   6      17,7             11,7    6

 Реставрация    135,05     20      55     60,05  118,8      9,4    52,85  56,55
 памятников
 истории и
 культуры

 Строительство    29,1             11     18,1    26,3             11     15,3
 газопроводов-
 отводов


 ИТОГО           990,395  215,785 433,35 341,26  817,195  161,205 359,61 296,38

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ*

 Развитие         2,4       1,4     0,5    0,5     1,9      0,9     0,5    0,5
 средств связи

 Бытовое          2,73      1,23    1      0,5
 обслуживание

 Жилищное        29,76      6,68   11,44  11,64   12,94     2,6     4,54   5,8
 строительство

 Коммунальное    30,82     19,65    7,43   3,74    7,47     5,65    1,32   0,4
 строительство

 Образование     37,11     15,78   11,41   9,92   19,92     5       7,38   7,54

 Здравоохранение 14,57      5,05    4,78   4,74    5,9      1,9     2,22   1,78
 и спорт

 Социальное       6,26      3,44    2,82           4,24     2,42    1,82
 обеспечение

 Культура        16,14      5,93    5,81   4,4     1,3      1,3     2,25   0,75

 Прочие           2,39      0,59    0,75   1,05    0,9                     0,9


 ИТОГО          142,18     59,75   45,94  36,49   57,57    19,77   20,03  17,77

СОБСТВЕННЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА

 Развитие        60,6      16,2    21,2   23,2    60,6     16,2    21,2   23,2
 средств связи

 Транспорт        0,05      0,05                   0,05     0,05


 ИТОГО           60,65     16,25   21,2   23,2    60,65    16,25   21,2   23,2


 ВСЕГО         1193,225   291,785 500,49 400,95  935,415  197,225 400,84 337,35

-------------------

* В случае выделения трансферта (в соответствии с принятой методикой расчета), в том числе на 1996 год - 583 млрд. рублей.