О Т Ч Е Т Утверждена
о прибылях и убытках (консолидированный) Госбанком СССР
Госбанка СССР и центральных (национальных,
государственных) банков республик
на ____________________________ 199__ г. КОДЫ
Форма N 2 по ОКУД 0796305
Дата (квартальная) _______
годовая _______
Наименование банка и его местонахождение_____________________________________________ по ОКПО _______
Наименование вышестоящего банка______________________________________________________ по ОКПО _______
МФО _______
Контрольная сумма _______
Единица измерения: тыс. руб.
Спецификация доходов и расходов, списанных на счет N 980
"Прибыли и убытки отчетного года"
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦По счету N 96 "ДОХОДЫ БАНКА" ¦ По счету N 97 "РАСХОДЫ БАНКА" ¦ По счету 971 "Расходы на со- ¦
¦ ¦ (кроме счета N 971) ¦ аппарата управления ¦
+---------------------------------+----------------------------------+---------------------------------¦
¦Наименование ¦Симв.¦Сумма ¦ Наименование ¦Симв.¦Сумма ¦ Наименование ¦Симв.¦Сумма¦
¦ доходов ¦ ¦ ¦ доходов ¦ ¦ ¦ доходов ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----+------+---------------------+-----+------+---------------------+-----+-----¦
¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦
+--------------------+-----+------+---------------------+-----+------+---------------------+-----+-----¦
¦Полученные проценты + ¦ ¦Уплаченные проценты ¦ ¦ ¦Расходы на содержание¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО: ¦ 100 ¦______¦ВСЕГО: ¦ 200 ¦______¦аппарата управления ¦ ¦ ¦
¦В том числе: ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ВСЕГО: ¦ 010 ¦_____¦
¦- по кредитам предп-¦ ¦ ¦- по расчетным, теку-¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦
¦риятий, объединений¦ ¦ ¦щим и другим счетам¦ ¦ ¦- фонд заработной¦ ¦ ¦
¦и организаций ¦ 101 ¦______¦клиентов ¦ 201 ¦______¦платы (оплаты труда) ¦ 020 ¦_____¦
¦- по счетам иност-¦ ¦ ¦- по депозитам и¦ ¦ ¦из него: все виды¦ ¦ ¦
¦ранных корреспонден-¦ ¦ ¦вкладам предприятий,¦ ¦ ¦премий ¦ 030 ¦_____¦
¦тов, гарантийным и¦ ¦ ¦организаций, коопера-¦ ¦ ¦- прочие расходы ¦ 050 ¦_____¦
¦акцептным операциям ¦ 107 ¦______¦тивов ¦ 202 ¦______¦- расходы на служеб-¦ ¦ ¦
¦- по кредитам, пре-¦ ¦ ¦- по вкладам граждан¦ ¦ ¦ные командировки ¦ 060 ¦_____¦
¦доставленным Минис-¦ ¦ ¦и вкладам военнослу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦терству финансов¦ ¦ ¦жащих ¦ 203 ¦______¦Расходы на содержание¦ ¦ ¦
¦СССР и Министерствам¦ ¦ ¦- по текущим счетам¦ ¦ ¦работников, не отно-¦ ¦ ¦
¦финансов союзных¦ ¦ ¦иностранных коррес-¦ ¦ ¦сящихся к аппарату¦ ¦ ¦
¦республик ¦ 108 ¦______¦пондентов, организа-¦ ¦ ¦управления - всего ¦ 070 ¦_____¦
¦- по кредитам, пре-¦ ¦ ¦ций и граждан в инва-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доставленным коммер-¦ ¦ ¦люте ¦ 204 ¦______¦ ¦ ¦ ¦
¦ческим и другим бан-¦ ¦ ¦- по кредитам, полу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кам ¦ 109 ¦______¦ченным от других бан-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ков ¦ 205 ¦______¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы по операциям¦ ¦ ¦- по счетам Госстраха¦ 206 ¦______¦ ¦ ¦ ¦
¦с ценными бумагами и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на валютном рынке ¦ 110 ¦______¦Курсовые разницы по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦иностранным операциям¦ 207 ¦______¦ ¦ ¦ ¦
¦Диведенды по паям и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦акциям ¦ 111 ¦______¦Расходы по операциям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦с ценными бумагами и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Курсовые разницы по¦ ¦ ¦на валютном рынке ¦ 208 ¦______¦ ¦ ¦ ¦
¦иностранным операци-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ям ¦ 112 ¦______¦Расходы по изготовле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦нию, приобретению и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Возмещение клиентами¦ ¦ ¦пересылке бланков,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦телеграфных и других¦ ¦ ¦магнитных лент, бума-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов ¦ 113 ¦______¦ги, упаковочных мате-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦риалов для денежных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Проценты и комиссия,¦ ¦ ¦билетов и монеты и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дополученные по опе-¦ ¦ ¦др. материалов, необ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рациям за прошлые¦ ¦ ¦ходимых для работы с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦годы ¦ 114 ¦______¦клиентурой и ведения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦учета ¦ 209 ¦______¦ ¦ ¦ ¦
¦Прибыль хозрасчетных¦ ¦ ¦Расходы по изготовле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий банка,не¦ ¦ ¦нию денег, бланков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦переведенных на пол-¦ ¦ ¦строгой отчетности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ный хозяйственный ¦ ¦ ¦(расчетных, денежных,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расчет и самофинан- ¦ ¦ ¦квитационных, вклад-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сирование ¦115 ¦______¦ных книжек) ¦ 210 ¦______¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Полученная комиссия ¦ ¦ ¦Расходы по перевозке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по услугам клиентам ¦ ¦ ¦ценностей и банковс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и банкам ¦116 ¦______¦ких документов ¦ 211 ¦______¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Плата за доставку ¦ ¦ ¦Расходы по оплате ус-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценностей и банков- ¦ ¦ ¦луг хозрасчетных ВЦ ¦ 212 ¦______¦ ¦ ¦ ¦
¦ских документов ¦117 ¦______¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Почтовые и телеграф- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие доходы ¦118 ¦______¦ные расходы по опе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦рациям клиентов ¦ 213 ¦______¦ ¦ ¦ ¦
¦Счет N 969 "Штрафы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пени, неустойки по- ¦ ¦ ¦Амортизационные от- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лученные" ¦119 ¦______¦числения на полное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦восстановление ос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦новных фондов ¦ 214 ¦______¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Проценты и комиссия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦уплаченные по опера- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦циям за прошлые годы ¦ 215 ¦______¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Уплаченная комиссия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦по услугам клиентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦и банков ¦ 216 ¦______¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Прочие расходы ¦ 218 ¦______¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Счет N 979 "Трафы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦пени, неустойки уп- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦лаченные" ¦ 219 ¦______¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Ремонт основных фо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ндов ¦ 220 ¦______¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого доходов по ¦ ¦ ¦Итого расходов по ¦ ¦ ¦Итого расходов по ¦ ¦ ¦
¦счету N 96 ¦999 ¦______¦счету N 97 (кроме ¦ ¦ ¦счету N 971 ¦ 999 ¦_____¦
¦ ¦ ¦ ¦сч. N 971) ¦ 999 ¦______¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
По лицевому счету "Суммы, списанные в убыток"
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Наименование убытков ¦Симв.¦ Сумма¦ Наименование убытков ¦Симв.¦ Сумма¦
+------------------------------------+-----+------+------------------------------------+-----+------¦
¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦
+------------------------------------+-----+------+------------------------------------+-----+------¦
¦Убытки по хозяйственной деятельности¦ ¦ ¦Хищения и растраты и другие злоупот-¦ ¦ ¦
¦банка (кроме убытков по капитальному¦ ¦ ¦ребления по прочим операциям банка¦ ¦ ¦
¦строительству) и хозрасчетным предп-¦ ¦ ¦(кроме кассовых и по перевозке цен-¦ ¦ ¦
¦риятиям, не переведенным на полный¦ ¦ ¦ностей) ¦ 407 ¦______¦
¦хозяйственный расчет и самофинанси-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рование ¦ 401 ¦______¦Хищения ценностей и прочие злоупот-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ребления, по которым виновные не яв-¦ ¦ ¦
¦Убытки по капитальному строительству¦ 402 ¦______¦ляются работниками банка или не вы-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦яснены ¦ 408 ¦______¦
¦Просчеты и недостачи по кассовым¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦операциям (кроме валютных ценностей)¦ 403 ¦______¦Утрата ценностей по пересылке ¦ 409 ¦______¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Хищения и растраты по кассовым опе-¦ ¦ ¦Суммы, выплаченные по претензиям¦ 410 ¦______¦
¦рациям (кроме валютных ценностей) ¦ 404 ¦______¦клиентов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Принятые неплатежные и фальшивые де-¦ ¦ ¦Убытки по иностранным операциям ¦ 411 ¦______¦
¦нежные билеты и монета ¦ 405 ¦______¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 412 ¦______¦
¦Хищения и растраты и другие злоу-¦ ¦ ¦ -------------------------------+-----+------¦
¦потребления по перевозке ценностей ¦ 406 ¦______¦Итого списано в убыток ¦ 999 ¦______¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
Результаты счета N 980 Прибыль ________________ тыс. руб. Убыток __________________ тыс.руб.
С П Р А В К А
1. Прибыль (убыток) по плану на отчетный год _____________________ тыс. руб.
2. Фактическая прибыль без остатков по счетам N 969, 979 и лицевому счету "Суммы, списанные в
убыток ____________________________ тыс. руб.
3. За отчетный год перечислено в доход бюджета остатков закрытых счетов и других сумм, не востре-
бованных клиентами в банке _______________________________ тыс. руб.
Руководитель Главный бухгалтер
"_____"_____________ 199__ г.
(дата)