Целевые индикаторы
выполнения мероприятий Программы повышения эффективности бюджетных расходов Ленинградской области в 2012 году
N п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора за 2012 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Направление "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Ленинградской области" | |||
1.1 | Наличие утвержденного областного бюджета Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период | да/нет | да | |
1.2 | Отношение государственного долга (за вычетом выданных гарантий) к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений | проц. | не более 6 | |
1.3 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам областного бюджета | проц. | 0 | |
1.4 | Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов областного бюджета | проц. | не менее 7 | |
1.5 | Абсолютное отклонение фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана | проц. | не более 10 | |
1.6 | Доля условно утвержденных на плановый период расходов областного бюджета Ленинградской области | проц. | не менее 10 | |
1.7 | Средняя долговая нагрузка на местные бюджеты | проц. | не более 5 | |
1.8 | Среднее отношение дефицита местных бюджетов к доходам | проц. | не более 4 | |
1.9 | Доля условно утвержденных на плановый период расходов местных бюджетов | проц. | не менее 7,6 | |
2 | Направление "Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Ленинградской области и повышение эффективности распределения и использования бюджетных средств" | |||
2.1 | Удельный вес расходов областного бюджета Ленинградской области, формируемых в рамках программ | проц. | не менее 40 | |
2.2 | Доля субсидий местным бюджетам, предоставляемых в рамках целевых программ | проц. | не менее 50 | |
2.3 | Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ | проц. | не менее 80 | |
2.4 | Доля долгосрочных и ведомственных целевых программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального | проц. | не более 50 | |
2.5 | Абсолютное отклонение утвержденного объема расходов бюджета на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год | проц. | не более 10 | |
2.6 | Доля долгосрочных целевых программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения | проц. | не менее 60 | |
3 | Направление "Оптимизация функций государственного и муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения" | |||
3.1 | Доля функций органов исполнительной власти Ленинградской области, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения | проц. | не менее 80 | |
4 | Направление "Реструктуризация бюджетного сектора и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг" | |||
4.1 | Доля бюджетных и автономных учреждений Ленинградской области, для которых по всем государственным услугам (работам) установлены государственные задания | проц. | не менее 95 | |
5 | Направление "Развитие информационной системы управления государственными (муниципальными) финансами и обеспечение публичности результатов деятельности" | |||
5.1 | Создан и работает специализированный сайт в сети Интернет, на котором размещается информация о государственных и муниципальных финансах | да/нет | да | |
5.2 | Создан и работает интернет-портал оказания государственных услуг Ленинградской области по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме | да/нет | да | |
5.3 | Создан и работает сайт в сети Интернет, имеющий функцию обратной связи с потребителями государственных услуг | да/нет | да | |
5.4 | Доля государственных учреждений Ленинградской области, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет | проц. | не менее 50 | |
5.5 | Доля органов исполнительной власти Ленинградской области, информация о плановых и ожидаемых результатах деятельности которых размещена в сети Интернет | проц. | не менее 50 | |
6 | Направление "Повышение эффективности бюджетных расходов на местном уровне" | |||
6.1 | Доля расходов местных бюджетов, утвержденных на три года | проц. | не менее 45 | |
6.2 | Доля муниципальных образований, в которых фактические доходы местного бюджета за отчетный период превышают первоначальный план | проц. | не менее 70 | |
6.3 | Методика распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований не менялась в течение отчетного года | да/нет | да |
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"